UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2 inklusive delårsrapport, 1:a halvåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2 inklusive delårsrapport, 1:a halvåret"

Transkript

1 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2 inklusive delårsrapport, 1:a halvåret 1

2 innehåll 1. Omvärldsfaktorer 2. God ekonomisk hushållning 3. Ekonomisk översikt & analys 4. Personalekonomisk redovisning Bilaga 1: Investeringsredovisning Bilaga 2: Delårsrapport per Resultaträkning Balansräkning

3 1 Omvärldsfaktorer 1.1 Samhällsekonomisk utveckling i Sverige Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld är fortsatt svag och har en fortsatt återhållsam påverkan på den svenska ekonomin. Under våren och sommaren 2013 har tillväxten i svensk ekonomi fått något bättre fart men det är inte tal om några höga tillväxttal. Tillbakagången i exporten och industriproduktionen har vägts upp av att övriga delar av ekonomin, bland annat av den inhemska konsumtionen som ökat. Glädjande är dock att industrins framtidsförväntningar under senare tid påtagligt har förbättrats. BNP väntas öka med 1,1 procent 2013 och nästa år beräknas tillväxten bli 2,4 procent. Den svaga tillväxten får konsekvensen av att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Några markanta förbättringar på arbetsmarknaden lär inte ske i år. Som situationen är idag är det först en bra bit in på 2014 som läget på arbetsmarknaden förbättras. Sysselsättningen lär fortsätta förbättras men ökningen bli blygsam både 2013 och En fortsatt stark krona i kombination med svag arbetsmarknad håller tillbaka prisoch löneutvecklingen, dvs. inflationen, vilket begränsar tillväxten i skatteunderlaget i år. I år väntas de lägre lönehöjningarna och den något mindre ökningen av arbetade timmar leda till en svag skatteunderlagstillväxt. Nästa år beräknas skatteunderlagets tillväxt avta ytterligare trots högre löner samt att sysselsättningen väntas vara i paritet med Den främsta förklaringen till detta är att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner bidrar till att pensionsinkomsten knappt ökar Informationen baseras på Sveriges kommuners och Landstings (SKL) skatteunderlagsprognos från april Ny prognos presenteras den 10 oktober. 1.2 Befolkningsutveckling Under årets sex första månader uppgår antalet invånare till ca Befolkningen har under denna period ökat med 68 personer, från invånare till invånare. Trenden har vänt från att befolkningen minskat i april och maj till att öka ganska kraftigt i juni, en ökning med 29 personer. Enligt gällande prognos väntas antalet invånare bli personer 2013, d.v.s. 10 personer mer än utfallet i juni skulle därmed bli första året på fem år då befolkningstillväxten prognostiseras bli lägre än en procent. En bidragande förklaring till att befolkningen inte skulle ökat mer är att bostadsbyggandet i kommunen i princip står helt stilla, vidare har genomsnittet för antalet födda under perioden sjunkit och ligger en bra bit under rikssnittet. 1.3 Bostäder Rådande lågkonjunktur i Sverige har medfört till att bostadsbyggandet i kommunen stagnerat trots att det i kommunen finns detaljplaner som möjliggör ett kraftigt bostadsbyggande. Under 2013 planerades det för 124 nya bostäder och antalet färdigställda bostäder för 2013 lär inte komma upp till förväntad nivå. För årets sex första månader har endast ca 13 bostäder färdigställts i kommunen. Merparten har tillkommit på Lyckö äng och är fribyggen. Utifrån rådande situation skrivs prognosen ner till ca 20 färdigställda bostäder under Sysselsättning Den öppna arbetslösheten ökade kraftigt under juni månad i jämförelse med maj månad, ca en procentenhet. Trenden är generell och speglar samhället i stort. För Skåne län och riket steg arbetslösheten med 0,5 procentenheter respektive 0,3 procentenheter jämfört med maj månad. Andelen öppet arbetslösa i Burlövs kommun under juni månad i förhållande till hela arbetskraften uppgick till 5,3 procent. Motsvarande del i Skåne län var 4,2 procent och i riket 3,5 procent. En trolig förklaring är att ungdomsarbetslösheten steg kraftigt under denna månad. Bland ungdomar år var arbetslösheten i juni månad 7,7 procent, 114 personer. Detta ska jämföras med månaden innan där arbetslösheten låg på 4,0 procent, 59 personer. 2. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att verksamheten i Burlövs kommun ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheterna. I Burlövs kommun möjliggörs detta genom ett styrsystem som beskriver hur verksamheterna ska styras för att uppnå kommunens uppsatta mål. Dessutom är det viktigt att delta i olika attitydundersökningar och jämförelser, såsom SCB:s brukarundersökningar 3

4 4 SKL:s Insikt och SKL:s Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultatet från dessa undersökningar och mätningar kan sedan användas för jämförelser med andra kommuners resultat så att vi kan skapa oss en bild över hur det ser ut inom kommunens olika verksamhetsområden. Syftet är att kommunen med utgångspunkt för förändrings- och utvecklingsarbetet i kommunen i framtiden ska leverera bättre service och högre kvalitet i de tjänster vi utför åt våra invånare och företag. Nedan presenteras resultatet av en mätning, Insikt, och ett projekt, KKiK, som Burlövs kommun kommer att delta i under Insikt Insikt är en servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag och genomförs av Sveriges Kommuner och landsting. I 2013 års undersökning skickades enkäten ut till 197 deltagande kommuner. Enkäten skickas ut till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under Frågorna i enkäten avser endast faktorer som kommunen själv har ansvar för och är utarbetat som ett verktyg för att användas till kommunens förbättringsarbete. Nöjd-Kund-Index Insikt och betygsindex, jämförelser med samtliga kommuner Burlövs kommun Totalt Brandtillsyn - 75 Bygglov Markupplåtelse Miljö & hälsoskydd Serveringstillstånd - 70 Samtliga Kommuner Trend mot riket Årets resultat visar att företagarnas sammanfattande omdöme kring företagsklimatet i Burlövs kommun är positivt, NKI-värde 69 är ett godkänt betyg. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner var 67. Jämfört med riksgenomsnitten är företagarna i Burlövs kommun mycket nöjda med Bygglov som får ett NKI-värde som är hela 15 enheter högre än riksgenomsnittet. Markupplåtelse får ett extremt lågt NKI-värde, hela 27 enheter lägre än riksgenomsnittet. 2.2 Kommunens Kvalitet i Korthet Våren 2013 beslutade kommunstyrelsen att Burlövs kommun ska vara med i Sveriges Kommuner och Landstings projekt Kommunens Kvalitet i Korthet med start hösten I projektet ingår för närvarande ca 200 kommuner. Syftet med projektet och kommunens deltagarande är att resultaten som tas fram möjliggör stöd för kommunens styrsystem i arbetet med att öka fokus på verksamheternas resultat. Resultatet ger en sammanfattande bild av kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner och kan användas i dialog med kommunens invånare för att stimulera kommunens förändrings- och utvecklingsarbete. 2.3 Styrsystem Med utgångspunkt från God ekonomisk hushållning har Burlövs kommun tagit fram en styrmodell som ska utgöra en plattform där ekonomistyrning integreras med verksamhetsstyrningen i kommunen. Syftet är att erbjuda kommuninvånaren bästa möjliga service utifrån givna resurser. Vision 2030 och Värdegrund för Burlövs kommun antogs i maj 2012 och under våren 2013 reviderades även kommunens övergripande mål. Tillsammans utgör de grunden för kommunens styrsystem. Med utgångspunkt från detta ska respektive nämnd med förvaltning varje år fastställa nämndsmål och handlingsplan som anger vad nämnden ska åstadkomma under följande år. För att säkerställa ett bra resultat ska samtliga mål som beslutas vara mätbara och indikera om verksamheten utvecklas i önskad riktning. Det finns således mål utifrån ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv samt nämnds mål för vad som ska åstadkommas under året. Genom kontinuerlig uppföljning av målen säkerställs att verksamheterna följer de beslut som politiken beslutat samt en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Graderingen av måluppfyllelse i samband med delårsbokslutet är följande: Om färre än 33 % av målen eller riktlinjerna bedöms uppnå det övergripande målet markeras det med ett rött ljus.

5 Om andelen mål eller riktlinjer som bedöms nå det övergripande målet ligger i intervallet 34 % - 67 % markeras detta med gult ljus. Om minst 68 % av målen eller riktlinjerna be döms uppnå det övergripande målet markerar detta med ett grönt ljus. Trafikljusen visar måluppfyllelsen för ett specifikt övergripande mål. Resultatet för varje övergripande mål visas genom resultaten på Fullmäktiges valda indikatorer som kopplade till respektive övergripande målet. Bilden här nedan illustrerar detta: Vi har inte uppnått det övergripande målet. Vi är på väg att uppnå det övergripande målet Vi har uppnått målet Kommunfullmäktiges indikatorers måluppfyllelse illustreras på följande sätt: Anger att resultatet för ett mål eller riktlinje bedöms överstiga målvärdet eller tidigare års värde. Anger att resultatet för ett mål eller riktlinje bedöms uppnå målvärdet eller tidigare års värde. Anger att resultatet för ett mål eller riktlinje bedöms understiga målvärdet eller tidigare års värde. Anger att resultatet för ett mål eller riktlinje bedöms understiga målvärdet eller tidigare års värde. kraftigt Värde saknas för ett mål eller riktlinje, ingen bedömning, mätning gjord för perioden Övergripande mål Med utgångspunkt från visionen beslutade kommunfullmäktige i Budget 2013 med flerårsplan om fem övergripande mål. Under våren 2013 reviderades målen och kompletterades med 10 mätbara indikatorer, med målvärde till och med 2017, som lades under de övergripande målen. Mål 1 - Trygghet: Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2017 ska upplevelsen av trygghet vara högre än genomsnittet för Skåne Vi är på väg att nå målet. Samtliga nämnder arbetar aktivt med att höja tryggheten i kommunen och i de verksamheter som bedrivs av kommunen. Bedömningen utifrån genomförda och planerade aktiviteter kopplade till målet och indikatorn är att målet förväntas vara uppfyllt senast Indikator 1.1 Utfall Utfall Utfall Mål Polisen i Skåne, index trygghetsmätning ,21 2,58 1,79 Resultatet hämtas från Polismyndighetens trygghetsmätning och speglar medborgarnas upplevda trygghet i kommunen. För 2013 saknas mätning men utifrån egna enkätundersökningar gjorda på trygghetsområdet inom bland annat skola kan vi se förbättringar. Målet på index 1,79 bör vara uppfyllt till och med 2017, dock är det lång väg till ett resultat som ligger i paritet med eller är bättre än ett Skånegenomsnitt. Eftersom trygghetsundersökningen bygger på invånarnas upplevda trygghet är det viktigt att belysa det pågående arbetet med tryggheten i kommunen. För att göra det har det under första halvåret publicerats fem artiklar gällande kommunens trygghetsarbete på hemsidan och fyra artiklar i Burlövstidningen. Arbetet kommer fortgå under hösten och då kommer även sociala medier att innefattas. I dialogträffar med kommuninvånarna framkommer betydelsen av att aktivera kommunens ungdomar och mycket har gjorts på detta område. Under det första halvåret av 2013 har kommunens arbete med tryggheten bland annat innefattat 5

6 6 fokus på att aktivera ungdomar genom att skapa tilltalande utemiljöer. Byggandet av skateparken och näridrottsplatsen är exempel på sådana aktiviteter. Förstärkning och kompetenshöjning av fältgruppen samt ungdomsverksamheten på Kronetorps mölla är andra aktiviter som tillkommit för att förbättra tryggheten. Inom skolan arbetar verksamheterna fortlöpande med värdegrunds- och likabehandlingsarbete. Socialförvaltningen har infört obligatoriska genomförandeplaner för samtliga kommunens brukare och även möjliggjort att alla brukare fått en kontaktman. För att minska antalet otrygga platser och minska skadegörelsen på kommunens egendomar har det bland annat tagits fram olika planer inom belysning, skötsel m.m. samt installerats kameror på Vårboskolan i alla allmänna utrymmen för att skapa en trygg skolmiljö. Ordningsvakter har börjat patrullera i de centrala delarna av Arlöv och det pågår planering a trygghetsvandringar som kommunalteknik håller i. Mål 2 - Medborgarinflytande: Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamheter och utveckling Vi är på väg att nå målet. Samtliga nämnder arbetar aktivt med att öka medborgarnas inflytande i kommunens verksamheter och mycket av det arbete som gjorts indikerar att kommunen går åt rätt håll för att nå det övergripande målet. Indikator 2.1 Utfall Utfall Utfall Mål SCB:s Nöjd inflytande index 35,0 39,0 Resultatet hämtas från SCB;s medborgarundersökning och belyser framförallt medborgarnas attityder gentemot inflytande i kommunen. I senast kända undersökning från 2012 framkom att kommunen borde prioritera arbetet med att förbättra invånarnas möjlighet att påverka kommunens verksamheter samt att arbeta för att förbättra förtroendet. Samtliga nämnder arbetar systematiskt genom olika forum med att öka dialogen med invånarna kring kommunens verksamheter och responsen har varit positiv. Genom egna undersökningar framgår också tydligt att det finns mer att göra för att öka invånarnas inflytande. För 2013 saknas mätningar men utifrån de aktiviter som genomförts under det första halvåret bör resultatet förbättras i år och ett resul- tat på index 39 bör vara uppfyllt senast Ett sätt att öka invånarnas inflytande över kommunens verksamheter har varit att införa e-förslag och kommunövergripande Facebooksida. Sedan starten i januari har 15 e-förslag kommit in var av tre har fått fler än 100 underskrifter och ska till nämnderna för beslut. Andra verktyg för att förbättra inflytande är synpunkthanteringssystemet Tyck om Burlöv. Antalet synpunkter fortsätter att öka och 75 procent av synpunktslämnarna får svar inom utlovad tid. Detta är en förbättring med 7 procentenheter jämfört med samma period Hittills har en medborgarkväll genomförts inom området gata/park och ytterligare en kommer genomföras till hösten. Av de drygt 30 deltagande på medborgarkvällen var de flesta positiva. Mål 3 - Boende och Miljö: År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne Vi är på väg att nå målet, dock kommer det ta tid att uppnå det övergripande målet. Alla nämnder arbetar med målet, att göra kommunen attraktiv för de boende. Resultat på indikatorerna kopplade till det övergripande målet visar att kommunen har mycket kvar att göra men att de aktiviteter som genomförts under året kommer få positiv påverkan kommande år. Indikator 3.1 Utfall Utfall Utfall Mål Placering i Miljöaktuellts kommunranking Utfallet speglar till viss del den samlade bilden över hur långt kommunen kommit i sitt miljöarbete och resultatet hämtas från miljöaktuellts kommunranking. Resultatet för 2013 blev en försämring med 60 placeringar och beror till stor del på att kommunen inte är medlem i ett stort antal organisationer i undersökningen. Ett annat område som drar ned resultatet är att kommunen har byggt på åkermark och i grönområden under de senaste tre åren. I kommunens strategiska dokument klargörs att kommunen måste bygga på åkermark, bland annat på Kronetorpsområdet, för att göra kommunen attraktiv och för att det är miljömässigt motiverat. Detta kommer sannolikt att få konsekvenser även för hur kommunen rankas framöver. Utifrån årets resultat och de faktorer som har stor påverkan på resultatet är

7 det inte troligt att målet för indikatorn kan uppfyllas senast 2017, såvida inte bedömningsgrunderna förändras. Bedömningen är dock att mycket görs för att öka kommunens attraktivitet men detta har inte fått genomslag i årets undersökning. Bland annat har en VA-plan tagits fram för beslut vilket kommer ge kommunen beredskap att koppla in enskilda avlopp till kommunens avloppsnät. Under hösten kommer en heltäckande klimatanalys att påbörjas. Analysen har gjorts för Kronetorpsområdet avseende översvämningsrisker från Alnarpsån. En upphandling av EPC-projekt har gjort i syfte att minska klimatpåverkan genom att garantera en sänkning av kommunens energiförbrukning och kostnad. Ett arbete pågår med att hitta hållbara lösningar för trafik pågår och har resulterat i en trafikplan, planering för snabbcykelstråk och deltagande i Skåne trampar vilket är delförutsättning till att minska bilberoendet och koldioxidutsläppen i kommunen. Indikator 3.2 Utfall Utfall Utfall Mål SCB:s Nöjd Region Index 49,0 60,0 Utfallet hämtas från SCB:s medborgarundersökning och speglar medborgarnas upplevelse om kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. Ny undersökning kommer troligt vis till hösten vilket innebär att det inte finns något resultat för första halvåret. Dock framkom i 2012 års undersökning vilka områden kommunen skulle prioritera för att höja resultatet kommande år. För att göra kommunen mer attraktiv att leva och bo i bör kommunen fokusera på att möjliggöra byggandet för attraktiva bostäder, skapa trygga miljöer att vistas i samt möjliggöra ett brett utbud av fritidsmöjligheter. Samtliga fokusområden har varit prioriterade och för 2013 väntas resultatet bli högre och målet, index 60, prognostiseras bli uppnått senast För att skapa bra boenden i kommunen har många nya detaljplaner tagit fram och många nya planer är på gång i bland annat Åkarp, Kronetorp, Burlövs egnahem och Arlöv. I planerna har hänsyn tagits till olika boendeformer som seniorboenden, villor och flerfamiljsbostäder. Pågående byggen av skatepark och näridrottsplats tillsammans med ett eventuellt byggande av ett nytt badhus ökar utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen. I Framtidsplanen föreslås att antalet parker och rekreationsområden utökas. Den förväntade utbyggnaden av Södra stambanan är en annan faktor som kommer få positiva effekter på resultatet då transportmöjligheterna förbättras väsentligt. För att öka trivseln i kommunen har under 2012 och 2013 gjorts satsningar på sammanhängande blomsterplanteringar för vår och sommarblommor samtidigt som kommunen arbetar aktivt med att klippa ned överväxta områden för att erbjuda goda boendemiljöer. En lokalförsörjningsplan inom Barn- och utbildningsnämnden har tagits fram i syfte att tillgodose det framtida lokalbehovet inom skola och barnomsorg. Som ett led i detta kommer Svenshögskolan byggas om till en ny och moderna skola. Dessutom har en ny förskola på Östra Dalslund färdigställts med verksamhetsstart hösten Dock finns fortfarande en brist på tonårsverksamhet och ungdomskultur i kommunen vilket behövs för att göra kommunen ännu mer attraktiv att leva och bo i. Mål 4 Arbete och Näringsliv: År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre Vi är på väg att nå målet. Resultatet för de indikatorer kopplade till det övergripande målet visar på en förbättring jämfört med tidigare år. Trots att arbetslösheten för årets första sex månader steg finns det tecken på att konjunkturen är på väg att vända. Effekten av detta blir att sysselsättningen de kommande åren kommer förbättras. Dessutom ser vi tecken på att resultaten i skolan förbättrats samt att fler av kommunens ungdomar som avslutat sina studier etablerar sig på arbetsmarknaden eller studerar. Indikator 4.1 Utfall Utfall Utfall Mål Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun (%) ,5 83,6 85,4 88,8 Utfallet visar hur kommunen lyckas med att få ungdomar behöriga till ett gymnasieprogram och resultatet hämtas från Skolverket. Årets prognostiserade resultat på 85,3 procent behöriga till ett gymnasieprogram är en förbättring med 1,9 procentenheter. Det innebär att vi är på god väg att nå målet 88,8 procent till år

8 8 En bidragande faktor till att resultaten blivit bättre jämfört med föregående år är bland annat implementeringen av ett kvalitetsystemet som möjliggör systematiska resultatprognoser inom samtliga ämnen varje termin. Detta möjliggör att pedagogerna på ett bättre sätt kan avläsa situationen i varje klass. Resultaten som presteras följs regelbundet upp och individuella åtgärder anpassas till varje situation. Indikator 4.2 Utfall Utfall Utfall Mål Förvärvsarbetande invånare år (%) ,5 76,1 Utfallet visar hur stor andel av Burlövsborna som är förvärvsarbetande och resultatet hämtas från SCB:s databas för statistik. Många faktorer påverkar självförsörjande kommuninvånare. Andelen förvärvsarbetande invånare ger oss kunskaper om hur stor andel av den arbetsföra befolkningen som är sysselsatta och är en viktigt faktor i planeringen av arbetsmarknadsåtgärder. Nytt resultat publiceras inte förrän i slutet av året och då är det data för 2012 som publiceras. Utifrån rådande samhällsutveckling ser resultatet för 2012 ut att hamna i paritet alternativt bli något sämre än tidigare år. Dock finns tecken på att ekonomin i samhället håller på att bli bättre vilket kommer få effekt på andelen förvarvsarbetande invånare. Målet med att öka andelen förvarvsarbetande i kommunen till 76,1 procent prognostiseras bli uppfyllt senast För att höja andelen förvärvsarbetare i kommunen är det viktigt att höja utbildningsnivån i kommunen. Komvux har inom ramen för studieverkstaden Flexen skapat möjligheter att studera på distans och halvdistans. Inom SFI finns idag möjligheter att kombinera SFI med andra studier, arbete och/eller praktik. Under kommunens verksamhet för Arbetsmarknadsåtgärder har det inom ungdomsgaranten (samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen) skapats 45 praktikplatser i syfte att få ut fler ungdomar på arbetsmarknaden. Andra aktiviteter är jobbklubbsverksamheten där personer med ekonomiskt bistånd får delta på aktiviteter inom Jobbcentrum i syfte att göra dem anställningsbara. Indikator 4.3 Utfall Utfall Utfall Mål Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare ,5 4,5-5,8 Utfallet visar hur många företag per 1000 invånare som etableras i kommunen varje år och resultatet hämtas från SKL:s databas Kolada. Indikatorn har stor påverkan på hur sysselsättningen i kommunen utvecklas. Nytt resultat publiceras först efter årsskiftet. Trenden i Skåne liksom i Burlöv har de senaste åren varit att antalet nystartade företag per 1000 invånare minskat, troligtvis en konsekvens av det rådande konjunkturläget i samhället. Men enligt senaste konjunkturindikatorer finns det tecken på att ekonomin håller på att vända vilket troligtvis kommer resultera i att fler vågar starta företag. Det innebär att målet 5,8 nyregistrerade företag per 1000 invånare kommer bli uppfyllt senast Kommunen har under de senaste åren arbetat för att etablera fler personalintensiva företag till Burlöv. Bland annat har samverkan med näringslivet skett vid framtagandet av Framtidsplanen. Försäljning av mark pågår och kommunen har avsatt mark för försäljning vid verksamhetsområdet Sege och marknadsföring samt förhandlingar med intressenter pågår. För att utveckla industribyn i Arlöv i samband med utbyggnaden av stambanan har en rad möten och kontakter gjorts. Under året har en näringslivssamordnare anställts för att etablera och upprätthålla ett gott företagsklimat med näringsidkarna i kommunen. Som ett led i detta kommer samarbetet med Nyföretagarcentrum Öresund att intensifieras för att nå ut till fler potentiella företagare. Indikator 4.4 Utfall Utfall Utfall Mål Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år ,5 64,8 72,5 67,5 Utfallet hämtas från SKL:s databas Kolada och redovisar hur många ungdomar i Burlövs kommun som avslutade studier på en gymnasieutbildning 2011 och som två år efter,

9 dvs 2013 är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar. Andelen ungdomar som börjat studera eller är i arbete har förbättrats markant jämfört med 2011, ca 7 procentenheter och är ett resultat som överstiger målet för år 2017 med fem procentenheter. En trolig förklaring till ökningen är att fler ungdomar väljer att studera på universitet och högskola när utbudet på arbetsmarknaden minskar. Mellan åren 2010 och 2012 har andelen ungdomar som börjat studera på universitet eller högskola direkt efter en avslutad gymnasieutbildning ökat från ca 19 procent till 30 procent. En ökning med nästan 11 procentenheter. Under samma period har det för Skånegenomsnittet och riket varit oförändrat och andelen som studerar direkt efter gymnasieskolan ligger på ca 20 respektive 17 procent. Mål 5 Service och kvalitet: År 2017 ska Burlövsborna vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamheter och service Det övergripande målet prognostiseras vara uppfyllt under Samtliga nämnder arbetar aktivt med att höja servicenivån i kommunens verksamheter och utifrån nedanstående indikatorer och aktiviteter kopplade till målen måste målet anses vara uppfyllt. Indikator 5.1 Utfall Utfall Utfall Mål SKL:s informationsindex för kommunens webbplats - totalt Totalt ,0 73,0 75,0 Utfallet hämtas från SKL:s webbundersökning och syftar till att belysa hur kommunens webbsidor uppfyller medborgarnas behov av information. Resultatet för 2013 är ännu inte publicerat men Burlövs kommun har haft ett resultat som förbättrats varje år. Målet att uppnå index 75 prognostiseras bli uppfyllt i år. Kommunen har en webbgrupp, kommunövergripande, som aktivt arbetar med att förbättra alla områden som i SKL:s undersökning inte uppnått maxvärdet i tidigare års undersökningar. Under 2013 har innehållsansvariga på hemsida/insida och webbredaktörer ute på förvaltningarna fått utökad support och utbildningar. Vidare har innehållet på hemsidan utvecklats och blivit mer användarvänligt för brukarna. Ett samarbete med Kävlinge och Staffanstorp har påbörjats för att implementera minst fem e-tjänster under hösten. Samtliga dessa åtgärder antas resultera till att resultatet i 2013 års undersökning kommer nå målvärdet, index 75. Indikator 5.2 Utfall Utfall Utfall Mål Svenskt näringslivs företagsklimat totalt, ranking Resultatet hämtas från Svenskt näringslivs ranking och speglar hur företagen upplever kommunen som en bra plats att verka i. Resultatet visar att Burlövs kommun har förbättrats markant jämföret med 2012, en förbättring med 31 placeringar. Det innebär att målet att hamna på minst 46:e plats senast 2017 har uppfyllts. En ny näringslivssamordnare har anställts som har i uppdrag att etablera och upprätthålla ett gott företagsklimat i kommunen. Ett näringslivsråd är under utveckling och två frukostseminarer för näringslivet i kommunen har hållits. Utöver det har politiska företrädare för kommunstyrelsen gjort företagsbesök. Målet är att utveckla och stärka arbetet ytterligare framöver, bland annat genom att förbättra tillgängligheten och servicen ytterligare. Som ett led i detta pågår ett värdegrundsarbete på övergripande nivå i kommunen vilket också omfattar företagarna i kommunen Finansiella mål I Budget 2013 med flerårsplan fastställdes ett finansiellt mål som ska spegla god ekonomisk hushållning i Burlövs kommun: Årets resultat, exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar och exploateringsöverskott, skall vara lägst + 5 mnkr, oräknat kostnader för sådana åtgärder där kommunfullmäktige beslutat att medel ska reserveras i årsredovisningens balanskravsavstämning. Målsättningen innebär att hänsyn måste tas till de beslut om reservationer av tidigare överskott som skett. Från årets resultat exklusive reavinster skall då läggas redovisade/ planerade kostnader för sådana åtgärder där medel tidigare 9

10 reserverats. Det framräknade resultatet benämns Justerat resultat och redovisas nedan: Finansiella mål Utfall Utfall Prog. (mkr) Resultat enl. 12,4 21,8 43,1 resultaträkning Avgår reavinster från fastighetsförsäljningar 0-7,0-42,9 och exloateringsöverskott Justering för kostnader avseende 5,9 2,7 15,3 åtgärder där medel reserverats i tidigare bokslut Justerat resultat 18,3 17,5 15,5 Av årets prognostiserade resultat utgör exploateringsöverskott för Stora Bernstorp, 43 miljoner kronor, återbetalning av premier från AFA försäkring, 16 miljoner kronor, och nedskrivning av Svenshögskolan, -10 miljoner kronor. Utöver det förbrukas reservationer motsvarande 15,3 miljoner kronor som reserverats i tidigare bokslut. Justerat resultat exklusive jämförelsestörande poster skulle då prognostiseras uppgå till 9,9 miljoner kronor vilket kan betraktas som det underligande resultatet när tillfälliga poster räknas bort Samlad bedömning av God ekonomisk hushållning Utifrån fastställd prognos väntas årets justerade resultat, 15,5 miljoner kronor, leda till att den finansiella målsättningen för 2013 uppfylls, dvs ett justerat resultat på minst +5 miljoner kronor. Balanskravet Kommunallagens Balanskrav innebär att ett resultat innevarande år inte får vara negativt. Med det menas att årets resultat ska vara högre än +/-0. Vid eventuellt underskott ska resultatet återställas inom de tre kommande budgetåren. Balanskravsavstämningen i samband med delårsbokslut per ger ett positivt resultat enligt nedan: Uppnått målet Finansiella mål 1 - På väg uppnå målet Övergripande mål 1 4 Totalt Har inte uppnått målet I ovanstående tabell sammanfattas måluppfyllelse för de olika perspektiven inom god ekonomisk hushållning, finansiella mål och övergripande mål. Resultaten visar på att kommunen bedriver sina verksamheter enligt god ekonomisk hushållning eftersom samtliga Kommunfullmäktiges mål, finansiella och övergripande, indikerar på uppfyllese vid årets slut eller vid målperiodens slut Avstämning av balanskrav (tkr) Utfall Utfall Prognos Resultat enl resultaträkning Avgår reavinster Justering för kostnader avseende åtgärder där medel reserverats i tidigare bokslut Justering för kostnader avseende åtgärder för kostnader där medel reserverats för kommande år Justerat resultat

11 3. Ekonomisk översikt och analys Prognoserna innebär följande utveckling under 2013: Resultaträkning och prognos 2013 (mnkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budg. avv. Förändr 12/13 Nettokostnader -706,9-752,6-759,4-6,8-52,5 Avskrivningar -32,1-33,1-32,4 0,8-0,3 Verksamhetens nettokostnad ,7-791,8-6,0-52,8 Skatter, statsbidrag enl SKL 728,3 766,4 772,1 5,7 43,8 Finansiella poster 15,0 8,4 13,0 4,6-2,0 Värdeäverföring BBAB 2,0 2,0 2,0 Uppräkning S Stambanan -1,2-3,0-1,0 2,0 0,2 Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 3,1-13,9-5,6 8,3-8,7 Reavinster m.m. Återbetalning AFA (FORA) 11,7 0 16,0 16,0 4,3 Exploateringsöverskott 1,1 73,0 42,9-30,1 41,8 Nedskrivning Svenshögskolan ,2-10,2-10,2 Reavinst fastighetsförsäljning 5, ,9 Årets resultat inkl jämförelsestörande poster 21,8 59,1 43,1-16,0 21,3 3.1 Årets resultat Årets prognostiserade resultat inklusive reavinster m.m. beräknas bli 43,1 miljoner kronor. Den största enskilda förklaringen till det starka resultatet är återbetalning av AFA-medel som betalats in för perioden och exploateringsöverskott för Stora Bernstorp. Nedskrivning av Svenshögskolan försämrar resultatet. I samband med att sjukförsäkringssystemet reformerades år 2008 har antalet personer med sjukersättning minskat kraftigt. Detta har medfört till att AFA sjukförsärking minskat sina reserver för framtida utbetalningar. I samband med det har AFA beslutat att sänka sina premier till noll vid två tillfällen dels för åren och Återbetalningen för 2013 avser perioden och innebär att ca 16 miljoner kronor kommer betalas tillbaka under hösten/vintern 2013/2014. I årets resultat räknas även in planerade överskott för exploateringsverksamheten och nedskrivning av Svenshögskolan. Försäljning av Stora Bernstorp väntas inbringa ett exploateringsöverkott motsvarande 43 miljoner kronor i år och ytterligare 30 miljoner kronor nästa år. Detta under förutsättningar att samtliga villkor i avtalen uppfylls. Nedskrivningen av Svenshögskolan väntas medföra en ökad kostnad på 10 miljoner kronor och avser det restvärde som finns i byggnaden vid tillfället. Exklusive dessa jämförelsestörande poster prognostiseras resultatet bli -5,6 miljoner kronor. Resultatet exklusive reavinster m.m. är svagt och beror till stor del på att budgeten för 2013 är underbalanserad, genom disponering av tidigare års överskott. Utöver det överstiger nämndernas nettokostnader de budgeterade ramarna. I 2013 års budget åberopade kommunen principen synnerliga skäl i kommunallagen vilket möjliggjorde att kommunfullmäktige kunde anta en underbalanserad budget. Detta kunde göras eftersom kommunen medvetet och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt 11

12 12 eget kapital för att möta tillfälliga framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar. Detta förutsätter dock att kostnadsökningarna eller intäktsminskningarna är tillfälliga och i 2013 års budget reserverades ett överskott med 14 miljoner kronor, varav 12 miljoner kronor för ett tillfälligt fastighetsunderhåll och två miljoner kronor för att förbättra studieresultaten på Vårboskolan. Dessa, tillfälliga kostnader, är orsaken till den underbalanserade budgeten 2013 och är en bidragande faktor till att nettokostnaderna väntas öka med 7,1 procent eller 53 miljoner kronor mellan åren 2012 och Årets prognostiserade resultat, -5,6 miljoner kronor, innebär en försämring med 8,7 miljoner kronor jämfört med resultatet Förklaringen ligger i att skatter och statsbidrag ökar med 6 procent medan nettokostnaderna ökar med 7,1 procent. Det prognostiserade resultatet exklusive jämförelsestörande poster är dock bättre än budget, 8,3 miljoner kronor och beror på att skatter och statsbidrag samt de finansiella posterna väntas bli 14,3 miljoner kronor högre än budget medan nettokostnaderna förväntas bli 6 miljoner kronor högre än budget. 3.2 Prognossäkerhet Kommunens ekonomistyrning bygger på att den övergripande ekonomin följs upp tre gånger per år. Denna styrning är avgörande för framtida planeringsförutsättningar och då är prognossäkerheten av stor betydelse. Nedan visas helårsprognosen för två av uppföljningstillfällena: Helårsprognos budgetavvikelse (mkr) Verksamheternas nettokostnader Skatter och statsbidrag samt finansiella poster UR 1 UR 2 Föränd. -791,8-791, ,8 786,1 5,3 Jämförelsestörande poster -46,0-48,7 2,8 Årets resultat 35,0 43,1 8,1 Jämfört med resultatet i Uppföljningsrapport beräknas resultatet bli 8,1 miljoner kronor bättre vilket förklaras av bättre prognoser för utveckling av skatter, statsbidrag och finansiella poster. Dessutom prognostiseras fler jämförelsestörande poster, AFA och nedskrivningar Svenshögskolan, förbättra resultat. I stora drag är bedömningen kring de ekonomiska förutsättningarna de kommande åren de samma som gjordes i Uppföljningsrapport 1 och Flerårsplanen för Nettokostnadsutveckling Verksamheternas nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras uppgå till 791,7 miljoner kronor under 2013, vilket är en ökning med 7,1 procent eller 53 miljoner kronor jämfört med Följande diagram visar utvecklingen över tid: ,1 664,3 708, , Prog 2013 Nettokostnaderna ökar konstant under perioden Mellan åren 2010 och 2011 ökade nettokostnaderna kraftigt, 6,7 procent, vilket är bland de högsta ökningarna kommunen haft mellan två år. Mellan åren 2012 och 2013 prognostiseras nettokostnadsökningen bli högre än rekordåret Ökningen under 2013 väntas hamna på ca 7 procent. Av kostnadsökningen beror ca 36 miljoner kronor på volymförändringar medan 16 miljoner kronor kan härledas till pris- och löneökningar samt förändringar i pensionskostnaderna års prognostiserade volymförändringar, d.v.s. resursförstärkningarna i verksamheterna, fördelar sig enligt följande :

13 Volymförändringar per nämnd (+=ökad volym/nettokostnad, mnkr) Förändr 10/11 Förändr 11/12 Förändr 12/13 Kommunstyrelsen 2,1 1,3 3,0 Tekniska nämnden 10,2-7,6 12,5 Miljö och byggnämnden -0,6 0 0,5 Kultur och fritidsnämnden 0,7-0,5 2,9 Barn och utbildningsnämnden -0,7 4,4 15,9 Socialnämnden 11,8 11,1 1,3 Summa volymförändringar 24,2 8,3 36,1 Under 2013 prognostiseras de största volymökningarna ske inom Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Dessa två nämnder tillsammans står för nästan 80 procent av volymökningarna. Tekniska nämndens volymökningar på 12,5 miljoner kronor är en direkt effekt av de anslag kommunfullmäktige tilldelat nämnden för det periodiska fastighetsunderhållet Barn- och utbildningsnämndens volymökningar på 15,9 miljoner kronor beror till stor del på volymökningar inom skol-, förskole- och fritidsverksamhet samt beviljade satsningar i budget 2013 som bland annat kompetensutveckling av lärare, omställningskostnader för högstadiet, IT-satsningar, Kulturskolan, paviljonger till årskurs 6 i Arlöv och utökad satsningar på Vårboskolan. Kommunstyrelsens volymökningar med 3 miljoner kronor beror bland annat på att kommunledningskontoret förstärkts med en näringslivssamordnare och en redovisningschef samt till viss del av en helårseffekt tillföljd av den nybildade gemensam löneserviceenhet med Kävlinge och Staffanstorp. Andra faktorer som påverkat volymökningarna är de trygghetsskapande åtgärder och den utveckling av information och PR som skett via ramtillskott Kultur- och fritidsnämndens volymökningar med 2,9 miljoner kronor beror till stor del av ökade personalkostnader. Merparten av volymökningarna beror på en omdisponering av kommunens budget där bland annat en resurs, fältsekreterartjänst, förts från socialnämndens budget till Kultur- och fritidsnämndens budget. Inom badverksamheten ökar personalkostnaderna till följd av en omorganisation samt att all personal måste vara simkunnig. Detta har resulterat i att intäkterna minskat eftersom anställda med arbetsmarknadsstöd försvunnit. Volymökningarna inom socialförvaltningen 1,3 miljoner kronor, går att härleda till verksamheterna inom särskilt boende medan volymökningen inom Miljö- och byggnämnden beror på ett tillskott i 2013 års budget för en miljöinspektör. 3.4 Delårsresultat per Delårsrapporten baseras i stor utsträckning på en periodisering av de värden som tagits fram i arbetet med helårsprognosen och utfallet under de sex första månaderna. I bilaga 2 redovisas delårsrapporten för perioden Delårsrapporten visar kostnader och intäkter under första halvåret. Eftersom det förekommer säsongsvarierande poster går det inte utan vidare skriva fram delårsresultatet till en helårsprognos. Resultatet per visar på ett underskott med 21,2 miljoner kronor, varav 10,2 miljoner kronor avser jämförelsestörande poster som uppstår i samband med nedskrivning av värdet på Svenshögskolan till följd av beslut om rivning av den gamla byggnaden. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster blev ett underskott på 11 miljoner kronor. Motsvarande period 2012 uppgick resultatet, exklusive jämförelsestörande poster till - 4 miljoner. Resultatet under första halvåret 2013 blev således sämre än motsvarande period Detta är i linje med helårsprognosen, d.v.s. att resultatet exklusive jämförelsestörande poster beräknas försämras från 3 miljoner kronor i 2012 års bokslut till 6 miljoner kronor. Prognosen för hela 2013, -5,6 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster, är sämre än utfallet för de sex första månaderna. Detta förklaras bland annat av att det ingår en semesterlöneskuld i delårsbokslutet på 12,6 miljoner kronor, för andra halvåret reduceras denna skuld. och vid årsskiftet beräknas semesterlöneskulden vara i paritet med föregående år. Utöver det räknas övriga kostnaderna och intäkter öka under andra halvåret, vilket bland annat beror på löneökningar som faller ut under hösten samt högre kostnader under hösten för barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelsen. 13

14 14 Avskrivningarna minskar något till följd av färre genomförda investeringar 2013 i förhållande till De finansiella posterna ökar med 1,7 miljoner vilket till stor del beror på tillfällig hög avkastning på grund av omsättning i kommunens aktiefonder. Investeringarna uppgick till 27,5 miljoner kronor under första halvåret, jämfört med 8,4 miljoner samma period Det enskilt största objektet under denna period var färdigställandet av Östra Dalslunds förskola i Åkarp, kostnad ca 20 miljoner kronor (total kostnad ca 40 miljoner kronor). Kommunens likviditet (kassa och bank) uppgick till 192,4 miljoner kronor Detta är en minskning med 24,1 miljoner kronor jämfört med likviditeten vid årsskiftet Likviditetsminskningen beror på det svaga resultatet, - 11 miljoner kronor, vilket belastar likviditeten samt de genomförda investeringarna. 3.5 Nettokostnader Nettokostnaderna för perioden visar på en ökning med 9,5 miljoner kronor jämfört med budget. Helårsprognosen beräknas bli 3,1 miljoner kronor högre än budget och orsakas av att nämndernas kostnader överstiger budget med 8,7 miljoner kronor medan övriga kostnadsposter utvecklats lägre i förhållande till budget, 5,3 miljoner kronor. Av nämndernas nettokostnadsökning beror två miljoner kronor på resultatöverföring som gjorts mellan åren som kommunfullmäktige har beviljat. En miljon till Barn- och utbildningsnämnden för kompetensutveckling i grundskolan och två miljoner till Kommunstyrelsen för utveckling av Kronetorp och Södra stambanan, vara en miljon kronor förväntas påverka nettokostnaderna under året. Följande tabell visar var nettokostnadsökningarna finns i förhållande till budget. Nettokostnader (tkr) Budget 2013 Prog Avv Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Miljö o byggnämnden Kultur o fritidsnämnden Barn o utbildningsnämnden Socialnämnden Summa Oförutsedda kostnader Pensionskostnader Interna pensionsavg m.m Löneökningar Semesterlöneskuld 0 Prisutveckling 0 Bidrag pendlarstat/20 år Kapitaltjänst Summa nettokostnad Avgår tilläggsanslag (TA) Summa nettokostnader exkl. (TA) Nämndernas anslag har ökat med 3,6 miljoner kronor genom resultatöverföringar och omdisponering av investeringsbudget till driftsbudget. Efter dessa korrigeringar prognostiseras nettokostnaderna totalt överstiga budget med 3,2 miljoner kronor Kommunstyrelsen tkr Två miljoner kronor av budgetavvikelsen beror dels på överskott från 2012 som förts över till 2013 års budget och som ännu inte disponerats fullt ut, dels på budget posten oförutsedda kostnader som inte beräknas användas under perioden. Övriga avvikelser jämfört mot budget är: kronor avser högre intäkter än budgete rat för detaljplaner inom fysisk planering samti digt som kostnaderna för planering av Södra stambanan beräknas bli lägre än budgeterat. Personalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budget, ca 0,7 miljoner kronor. Orsaken till det är personalvakanser inom kansli- och ekonomiavdel ningen. Inom kommungemensam administration prog

15 nostiseras kostnaderna bli ca 0,8 miljoner kronor lägre än budget till följd av lägre kostnader för upphandlingsverksamheten samt ett intäktsöver skott från övriga förvaltningar för försäkringar Tekniska nämnden -210 tkr Det beräknade underskottet på 210 tusen kronor beror till sin helhet på kostnader kopplade till skadegörelse. Under året har akuta underhållsbehov dykt upp som nämnden varit tvungen att åtgärda direkt för att byggnaderna ska vara möjliga att utnyttja. För att begränsa underskottet har nämnden gjort omprioriteringar i budgeten vilket kommer få konsekvenser på fastställd underhållsplan. För att undvika allvarliga förskjutningar i det planerade underhållet begär nämnden tilläggsanslag för investeringar med tusen kronor avseende installation av tre gaspannor för tryggande av värmeförsörjningen vid Dungens och Dalslunds förskolor samt Stora Dalslundsskolan. Ekonomiavdelningen föreslår att tilläggsanslag beviljas med tusen kronor för installation av gaspannor vid Dungens och Dalslunds förskolor samt Stora Dalslundsskolan. Vidare begär nämnden ett tilläggsanslag för investeringar avseende fönster på Vårboskolan, byggnad D, till en kostnad av tusen kronor för att minimera framtida underhållskostnader. Ekonomiavdelningen förslår att tilläggsanslag beviljas för fönsterbyten i byggnad D på Vårboskolan Miljö- och byggnämnden +/-0 tkr Nämnden beräknar hålla sin budget. En rekrytering av en ny miljöinspektör slutförs under första kvartalet i år och medför en lägre kostnad för året. Detta vägs dock upp av att intäkterna väntas bli något lägre till följd av den sena rekryteringen Kultur- och fritidsnämnden -935 tkr Nämndens budgetöverskridande beräknas uppstå till följd av följande poster: tkr avser underskott på badet tillföljd av intäktsbortfall för juli månad och omorganisation som medför högre personalkostnader Föreningsverksamheten, idrottsanläggningarna och anslag för oförutsedda kostnader räknar med ett överskott på 630 tkr 150 tkr avser underskott för biblioteksverksamhe ten och avser skadegörelse Allmänkulturen prognostiserar ett underskott med 300 tkr tillföljd av dubbelbemanning på Möl legården 130 tkr avser et underskott inom verksamheterna fritidsgårdar och fältgruppen Barn- och utbildningsnämnden tkr Kommunfullmäktige har godkänt resultatöverföringar på tkr för kompetensutveckling inom skolan i syfte att förbättra resultaten. Efter dessa budgetkorrigeringar beräknas ett underskott på tkr uppstå. Följande orsaker beskriver uppkomsten av den beräknade budgetavvikelsen: Färre elever i särskolan medför ett överskott med 1500 tkr Gymnasieskolan väntas lämna ett överskott på 750 tkr pga. färre elever under hösten Komvux gör ett överskott med 500 tkr till följd av mer statsbidrag än budgeterat samt en återhåll samhet vid köp av utbildningsplatser under våren. Inom grundskolan inklusive förskoleklass och fritidshem väntas budgetavvikelsen bli 3,3 miljo ner kronor. Fler barn inom skolbarnomsorgen än budgeterat prognostiserar öka kostnaderna med 1200 tkr. Skolenheten redovisar ett sammanlagt överskridande med drygt två miljoner kronor som till stor del är av engångskaraktär och kan hänföras till tillfälliga personalomställningar och organisationsanpassningar för skolorna. Kostenheten överskrider budgeten med 500 tkr vilket beror på ökade kostnader för transporter, IT-program, etc. Nämnd och centrala anslag uppvisar ett under skott med 700 tkr som bland annat beror på att nämnden belastas av pensionskostnader motsva rande tkr. Nämnden tilldelas medel utifrån antalet elever/barn inom nämndens ansvarsområden. Volymförändringar i antalet elever/barn är budgetposter som normalt betrak- 15

16 16 tas som utanför nämndens påverkansmöjlighet och bör kompensera alternativt reducera befintlig ram. Utifrån de volymförändringar som beräknas inom fritidshemsverksamheten, gymnasieverksamheten och särskoleverksamheten skulle det egentliga resultatet uppgå till ett underskott på 2,7 mnkr eftersom alla volymförändringar ska justeras. Det skulle innebära att nämndens budget bör reduceras med ca 900 tkr till följd av färre elever i verksamheterna Socialnämnden tkr Socialnämndens nettokostnader prognostiseras överskrida budget med tkr. Äldre- och handikappomsorg står för ca 4,8 miljoner kronor av underskottet medan Individ och familjeomsorg står för ca 4,1 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom följande områden: Särskilt boende genererar ett underskott på tkr och detta beror på att fler vårdtagare med sär skilda omvårdnadsbehov, vilket medfört att extra resurser behövts sättas in. Hemvården beräknas få ett underskott på tkr och detta beror på att vårdtagartimmar ökar, vilket kräver fler resurser. Antalet placeringar av vuxna på institution väntas öka under hösten. Detta leder till ett prognostise rat underskott med tkr. Antalet barn och unga placerade på institution ökar under året och genererar ett underskott med tkr tkr av underskottet beror på flera spridda faktorer Övrigt tkr Under rubriken övrigt ingår vissa kommunövergripande kostnader och intäkter och följande poster förklarar budgetavvikelsen: Årets avtalsrörelse resulterar i att löneökningarna förväntas bli tkr lägre än budgeterat. Pensionskostnaderna och interna pensionsavgifter bidrar med tkr Posten oförutsedda kostnader, tkr, kommer inte att användas i år 3.6 Investeringar Investeringar (mnkr) Utfall 2012 Budget 2013 Prog 2013 Budget Avv Nettoinvetseringar 27,5 195,1 67,5 127,6 Investeringsbudgeten för 2013 är 195,1 miljoner kronor och förväntas inte tas i bruk fullt ut. Årets investeringsvolym prognostiseras hamna på 67,5 miljoner kronor vilket innebär att endast 35 procent av den totala investeringsramen prognostiseras användas under Främsta orsaken till detta är att om- och nybyggnationen av Svenshögskolan, ca 85 miljoner kronor, flyttats fram med ett år. Dessutom flyttas flera kostnadsintensiva investeringsobjekt som till exempel EPC-projektet, projektering av Humlemadskolan och bygget av ett nytt LSS-boende fram i tid. Exploateringsverksamheten väntas ge ett nettoöverskott med ca 43 miljoner kronor mot budgeterade 73 miljoner kronor. Förklaringen ligger i att försäljningen av Stora Bernstorp etapp 2 sker i två omgångar varav försäljning motsvarande 46 miljoner sker under Resterande försäljning, ca 30 miljoner kronor, sker under 2014.

17 3.7 Finansieringsanalys Finansieringsanalys (mnkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Prog Budget avv. Årets resultat 3,2-13,9-5,6 8,3 + AFA-medel 11,7 16,0 16,0 + Avskrivningar 32,1 33,1 32,3 0,8 + Periodisering Pendlarstation 1,1 1,1 1,1 Nettoinvesteringar -27,5-195,1-67,4 127,7 Försäljning mark och fastigheter 6,3 0 0 Exloateringsverksamhet 2,5 73,4 42,9-30,5 Medelsförvaltning -8,0-4,0-5,9-1,9 Avsättning avtal Trafikverket 1,2 3,0 1,0-2,0 Placering medel pendlarstation -22,0-22,0 Lån till VA SYD -15,0-20,0 0 0 Amortering VA SYD 1,0 2,0 1,4-0,6 Förändring avsättningar 0,3 0 0 Förändring skulder 12,4-5,0-5,0 Förändring fordringar -1,7 13,9 10,0-3,9 Likviditetsförändring 20,3-107,6-1,2 106,4 Likvida medel vid årets början 196,2 191,7 216,5 I finansieringsanalysen finns information om hur Burlövs kommun finansierat de verksamheter som kommunen ansvarar för, d.v.s. betalningsströmmar och investeringar. Det är information som är av väsentlig betydelse vid styrning eftersom den beskriver hur olika poster påverkar likviditeten samt hur den har förändrats. Årets prognostiserade resultat exklusive jämförelsestörande poster är negativt vilket innebär en sämre likviditet vid årets slut. Årets resultat belastas av kostnader för avskrivningar och periodisering av pendlarstation. Eftersom dessa kostnader inte utgörs av utbetalningar måste posten Årets resultat korrigeras för att få fram likviditetspåverkan. Likviditetsökningen från den löpande redovisningen blir då 33,4 miljoner kronor. Under året prognostiseras det genomföras investeringar motsvarande 67,4 miljoner kronor vilket minskar likviditeten. Dock förväntas resultatet bli mycket lägre än vad som budgeterats för 2013, 195,1 miljoner kronor vilket får en positiv effekt på de likvida medlen vid årets slut jämfört med vad som budgeterats. Finansieringsanalysen ska ta hänsyn till jämförelsestörande poster som förväntas uppstå under året. Återbetalning av AFA-medel och ett potentiellt exploateringsöverskott förbättrar likviditeten med 58,9 mnkr. Medelsförvaltning, återinvestering avser de av fullmäktige avsatta medel för pensionskostnader samt Södra Stambanan som förvaltas långsiktigt i aktie- och räntefonder. Utdelningen ingår bland de finansiella intäkterna men återinvesteras i fonderna och tillförs därför inte de likvida medlen. Marknadsvärdet för fonderna per uppgick till 81,7 miljoner kronor för pensionsmedlen och 89,9 miljoner kronor för medlen till bidrag Södra Stambanan. Föregående årsskifte uppgick värdena till 75,3 miljoner kronor respektive 87,3 miljoner kronor. Detta är en värde ökning med 5,5 procent.. Fullmäktige har vidare beslutat 17

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Kommunbudget 2014 och flerårsplan 2015 2016

Kommunbudget 2014 och flerårsplan 2015 2016 Kommunbudget 2014 och flerårsplan 2015 2016 1 innehåll 1. Politisk inriktning 3 2. Vision 2030 för Burlövs kommun 5 3. Ekonomiska förutsättningar med omvärldsanalys 6 4. Burlövs kommuns ledningssystem

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better Biniding a better Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2013

Kommunens kvalitet i korthet 2013 1(5) Kommunstyrelsen Kommunens kvalitet i korthet 2013 Ärendet I ärendet redovisas Danderyds resultat i SKL:s jämförelseprojekt, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). I projektet jämförs cirka 40 mått inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam...

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam... Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med omsorg- och äldreförvaltningen, vilka tillsammans ansvarar för framtagandet

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion Produktionen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Uppdrag lämnade av

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Helena Carlson David Boman Lars-Åke Ullström Granskning av delårsrapport 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Tertialrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007 Finansiell profil Halmstads kommun 00 007 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning i riket och i KKKVH-kommunerna 00 007 nyckeltal 007 i förhållande till riket och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 2 Kommunledningskontoret, Elisabeth Johansson, Johanna Jonsson 2013-02-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer