Budget med flerårsplan Trelleborgs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2009. med flerårsplan 2010-2011. Trelleborgs kommun"

Transkript

1 Budget 2009 med flerårsplan Trelleborgs kommun

2 INNEHÅLL Sid. nr Läsanvisningar 3 KOMMUNLEDNINGEN KOMMENTERAR BUDGET 2009 MED FLERÅRSPLAN ALLMÄN ÖVERSIKT Sammanfattning 6 Särskilda satsningar för Riktlinjer och mål för den ekonomiska utvecklingen 18 Investeringar 19 Exploateringsverksamhet 21 Resultatplan 23 Finansieringsplan 25 Balansprognos 27 Personalekonomi 29 Lokala miljömål och miljöhandlingsprogram 31 VERKSAMHETEN NÄMNDERNAS ANSVARSOMRÅDEN OCH RAMAR Driftverksamheten och kommunfullmäktiges inriktningsmål 33 Politisk verksamhet 36 Infrastruktur, skydd mm 38 Fritid och kultur 45 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 49 Utbildningsverksamhet 53 Äldre- och handikappomsorg samt individ- och fam oms. 59 Särskilt riktade insatser 67 Affärsverksamhet 70 Gemensamma verksamheter och lokaler 73 Kommunstyrelsen 78 Revision 87 1

3 Överförmyndarnämnden 88 Valnämnden 89 Fritidsnämnden 90 Kulturnämnden 93 Miljönämnden 98 Räddningsnämnden 103 Byggnadsnämnden 108 Fastighetsnämnden 111 Tekniska nämnden 116 Skolnämnden 130 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 138 Vård- och omsorgsnämnden 148 Individ- och familjeomsorgsnämnden 155 BILAGOR Spec. nämndernas drift verksamhet 162 Spec. investeringar 184 Spec. exploateringar 193 Spec. finansiering 194 Ord och begrepp 196 2

4 Läsanvisningar Kommunens övergripande planeringsinstrument, vad avser den ekonomiska planeringen utgöres av årsbudgeten och den ekonomiska flerårsplaneringen. I årsbudgeten, vilken utgör bas för flerårsplanen, anges handlingsprogrammet för det kommande budgetåret samt delegationen av genomförandet och vilka resurser som varje nämnd disponerar över. Flerårsplanen har ett mera långsiktigt och övergripande ändamål och klargör bl a framtida resurskrav samt finansieringsbehov och hur inkomsterna skall anskaffas. Föreliggande planeringsdokument, årsbudget 2009 med flerårsplan , innehåller en dels en allmän översikt som på en övergripande nivå beskriver hur ekonomin och verksamheten förväntas utvecklas i stort, dels en verksamhetsbeskrivning där all verksamhet redovisas samlat och strukturerat utifrån målområden istället för ansvarområden och dels en nämndsöversikt där alla nämnders uppdrag, mål och organisation beskrivs. Slutligen finns en bilagedel med en specifikation på verksamheternas kostnader och intäkter, en investeringsplan redovisad per ansvarsområde och finansförvaltningen. Då respektive styrelse- och nämnds tilldelade nettoram är anslagsnivå för driftbudget (kommunbidraget) så utgör detta basen för beskrivningen av mål och verksamhet i föreliggande dokument. Detaljer på lägre nivåer inom begreppen ansvar, slag och verksamhet framgår av separata dokument i arbetsbudgeten och ekonomisystemet. Beträffande investeringsbudgeten är anslagsnivån projekt (3 positioner). De investeringsanslag som tilldelas utav kommunfullmäktige i årsbudgeten 2009 framgår av specifikationen i bilagedelen (se högermarginalen under Kommentar). Större investeringar av engångskaraktär kommer i likhet med tidigare att behandlas av kommunfullmäktige såsom särskilda ärenden där underlag och kalkyler har preciserats. Även dessa finns angivna i flerårsplanen enligt en preliminär förkalkyl. I årets budget/flerårsplan har också dessa periodiserats för att så långt möjligt spegla den faktiska resursförbrukningen. Om behov av ytterligare information uppstår kontakta då kommunledningskontoret. Vidare kan information sökas på kommunens hemsida ( 3

5 Kommunledningen kommenterar Budget 2009 med Flerårsplan Trelleborgs kommun blickar in i framtiden Vi står inför stora utmaningar. Trelleborg är ett nav i två av Europas tillväxtregioner Öresunds- och Södra östersjöregionerna. Vårt geografiska läge vid Östersjön och med en kvarts resväg till bron över Öresund gör kommunen attraktiv för såväl boende som näringsliv. Detta märks på den starka inflyttning som Trelleborg haft under de senare åren. Under 2007 fick Trelleborgs kommun 699 nya invånare och de första åtta månaderna 2008 ökade invånarantalet till , en befolkningstillväxt på 423 personer. Med nuvarande befolkningsökningstakt har Trelleborgs kommun invånare år Utbyggnaden av den kommunala servicen måste hålla jämna steg med kommunens tillväxt. Verksamheterna ska utvecklas och kvaliteten ska hållas hög, oberoende av om verksamhetsutföraren är en kommunal förvaltning eller ett företag som åtagit sig uppdraget på entreprenad. Kommunen växer genom nybyggnation i Skegrie, Västra Tommarp, Anderslöv, Smygehamn och Beddingestrand. Trelleborg växer i öster, väster och norr genom Serresjöområdet, Stavstensudde och Västervång. Trelleborgs hamn är idag en omistlig del i den svenska utrikeshandeln. Beräkningar har gjorts som visar på att drygt tjugo procent av värdet av Sveriges handel med omvärlden passerar Trelleborg. Ett stopp i kommunikationerna till havs eller på väg E6/E22 får omgående konsekvenser för svenska näringslivet. Trelleborgs hamn är inte längre endast en hamn av lokal betydelse utan är en viktig länk mellan Sverige och Kontinentaleuropa, med tre hamnar i Tyskland och en i Polen. I takt med att verksamheten i hamnen växer ökar också miljöpåfrestningarna. Det är därför av yttersta vikt att Trelleborgs kommun tar steg och mått för att bevaka och agera mot den negativa miljöpåverkan. En förutsättning för Trelleborgs kommuns fortsatta utveckling är emellertid att frågorna om infrastruktur löses på ett tillfredsställande sätt. Under 2009 kommer utbyggnaden av väg E6/E22 till motorväg att påbörjas. Genom regeringens närtidssatsning på infrastruktur kommer denna utbyggnad igång, vilket gör att den beslutade förskotteringen inte behövs tas i anspråk. Andra viktiga infrastrukturfrågorna i och kring Trelleborg är utbyggnaden av dubbelspår för järnvägstrafiken och en kringled förbi tätorten. Arbetet med översiktsplanen har pågått under 2008 med stor politisk bredd och enighet. Planerings- och påverkansarbetet för att få Öresunds- Pågatågstrafik till Trelleborg pågår ständigt.. Under 2008 har arbetet pågått med att ta fram ett nytt resursfördelningssystem som kommer att användas för första gången i budgetarbetet Detta innebär nya arbetssätt och sätt att tänka på i arbetet med kommande års budgetar. 4

6 En annan utmaning inför det kommande året är att hantera den aviserade lågkonjunkturen, och där vi redan nu i föreliggande prognoser ser att år 2010 kan bli ännu mer bekymmersamt med vikande skatteunderlag samtidigt som det finns kostnadsökningar för tillkommande behov och beslutade verksamhetsförändringar. Behovet av att nämnderna håller sina budgetar är i år viktigare än på många år. Investeringsvolymerna måste ner till rimliga nivåer, ett arbete som alla har en viktig roll att spela i. Under åren som kommer måste styrningen bli bättre utifrån den ekonomi som kommunen har och de mål som sätts upp av kommunfullmäktige. Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla den budget som fastställs av kommunfullmäktige. Det är viktigt att kvaliteten bibehålls eller höjs i våra verksamheter inom de ramar som är givna. Denna balansgång måste vi klara vilket vi också kommer att göra. Vårt uppdrag, i både goda och dåliga tider, blir att verka efter visionen: Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Trelleborg i oktober 2008 Ulf Bingsgård Kommunstyrelsens ordförande 5

7 Sammanfattning I sitt budgetcirkulär från oktober månad sammanfattar Sveriges kommuner och landsting det ekonomiska läget just nu enligt följande: Den internationella konjunkturavmattning som inleddes mot slutet av 2007 och fortsatte under första halvåret i år har nu fördjupats till följd av den finansiella oron. Turbulensen på de finansiella marknaderna har fortsatt och förstärkts under de senaste månaderna och resulterat i kraftiga börsras och konkurshot. I Sverige dämpas tillväxten i år och nästa år, men efterfrågan tar åter fart mot slutet av nästa år när optimismen sakta återvänder till företag och hushåll. Den försvagade internationella efterfrågan medför att exporttillväxten saktar in. Dessutom sprider sig pessimismen allt mer bland hushållen. Trots den fortsatt expansiva finanspolitiken försvagas arbetsmarknaden ytterligare nästa år och BNP-tillväxten fortsätter att dämpas. Först 2010 tar tillväxten ordentlig fart och ökar med över tre procent. Vår bild är att sysselsättningen just nu börjar vända nedåt. Tillgänglig statistik tyder på en allt svagare efterfrågan på arbetskraft. och vi räknar med minskande sysselsättning Arbetslösheten kulminerar 2010 och väntas uppgå till 6,7 procent. I konjunkturinstitutets (KI) augusti rapport beräknas BNP-tillväxten utvecklas svagt både under 2008 och 2009 vilket innebär att svensk ekonomi är på väg in i en lågkonjunktur. Försvagningen beror till stor del på den snabba konjunkturnedgången i OECD-området, som tar emot 80 procent av svensk export, men också på minskad inhemsk efterfrågan. Dock räknar KI med att en internationell konjunkturåterhämtning, svenska räntesänkningar och en expansiv finanspolitik skall bidra till att konjunkturen börjar vända uppåt I kalenderkorrigerade termer beräknas BNP-tillväxten till 1,4 procent 2008, 1,6 procent 2009 och 3,0 procent 2010 vilket innebär en faktisk ökning med 1,7 procent 2008, 1,4 procent 2009 och 3,3 procent När det gäller arbetsmarknaden så förutspår KI att sysselsättningen minskar nästa år, framför allt inom industrin, och den sysselsättningstillväxt som pågått inom tjänstebranscherna stannar av. Sysselsättningsnedgången motverkas i viss mån av att en expansiv finanspolitik bidrar till högre sysselsättning bland annat genom fler anställda i den offentliga sektorn 2009 och När konjunkturen vänder upp 2010 ökar sysselsättningen återigen något i näringslivet. Arbetslösheten stiger under prognosperioden, från 5,9 procent i år till 6,7 procent Beträffande de offentliga finanserna så försvagas dessa till följd av konjunkturavmattningen men är trots det jämförelsevis starka. Starka finanser i kombination med en svagare konjunktur ger regeringen utrymme att fatta beslut om nya reformer om cirka 35 miljarder kronor för 2009 (utöver de 6 miljarder som redan aviserats för nedsättning av socialavgifter för yngre). Även för 2010 finns det, enligt KIs preliminära bedömning, ett reformutrymme på ytterligare 30 miljarder. Reformerna stimulerar efterfrågan i ekonomin och BNP bedöms bli drygt 1 procent högre och sysselsättningen cirka 0,5 procent högre 2010 än vad som hade blivit fallet med hittills beslutad finanspolitik. Trots konjunkturavmattningen och den expansiva finanspolitiken överskrids överskottsmålet 2009 och När regeringen presenterade sin budgetproposition den 22e september kunde den konstatera att avmattningen i den internationella konjunkturen fortsätter, och väntas nu bli djupare och mer utdragen än vad regeringen förutsåg i 2008 års ekonomiska vårproposition. Nedväxlingen i BNP-tillväxt är dessutom tydlig i alla viktiga regioner och även ekonomier utanför OECD- 6

8 området väntas växa långsammare framöver. Men den relativt höga tillväxten i dessa länder bidrar ändå till att den globala BNP tillväxten blir förhållandevis hög under 2008 och Regeringen bedömer dock att det finns förutsättningarna för att den globala tillväxten förbättras under andra halvåret 2009 i takt med att den finansiella turbulensen klingar av och inflationen dämpas och därför ökar BNP-tillväxten enligt regeringens prognoser mot slutet av 2009 för att därefter vara god både under 2010 och Denna just nu försämrade utveckling präglar enligt regeringen också svensk ekonomi och konjunkturförsvagningen i Sverige blir därmed både djupare och mer långvarig än bedömningarna i 2008 års vårproposition. Nu beräknas BNP tillväxten till 1,5 respektive 1,3 procent under 2008 respektive I likhet med vad som gäller för den internationella konjunkturen så räknar regeringen med att utvecklingen påverkar bla arbetsmarknaden och detta i sin tur hushållens ekonomi och därmed konsumtion. Men det finns flera faktorer som bidrager till att hushållens konsumtion dämpas. Börsen har fallit och inflationen tagit fart. Vidare råder stor osäkerheten på bostadsmarknaden vilket också dämpar hushållens konsumtionsbenägenhet. Enligt regeringen väntas hushållen dock öka sin konsumtion kraftigt under 2010 och 2011 när den finansiella oron avtagit och inflationen dämpats. Detta sker samtidigt med en konjunktur uppgång och under 2010 och 2011 bedömer regeringen att BNP ökar med 3,1 respektive 3,5 procent. När det gäller det politiska innehållet i årets budgetproposition så innehåller denna tre paket dvs reformer för jobb, investeringar för framtiden och välfärd för alla. Med reformer på 32 miljarder kronor vill regeringen mildra effekterna av sämre konjunktur, varaktigt höja sysselsättningen och förstärka välfärden. Regeringens mål att få fler i arbete grundar sig på uppfattningen att arbetsmarknaden måste fungera väl för att välfärden ska tryggas både för den enskilda individen såväl som för samhället i stort. Inte minst för att tillskapa mer resurser till välfärden. Regeringen konstaterar att det fortfarande står många svenskar utanför arbetsmarknaden. Därför satsar regeringen på att få fler att vilja söka arbete eller starta ett eget företag och anställa andra. I detta ingår åtgärder för att stärka arbetslinjen, vilket innebär sänkt skatt på arbete och ökad trygghet vid arbetslöshet och förbättrade villkor för företagande och konkurrens. Det skall ske genom enklare regler, ökad konkurrens och ökad integration. Regeringen förslag till åtgärder som ska stärka Sverige inför framtida utmaningar handlar bla om utbildning och forskning med bra kvalitet, att bygga ut infrastrukturen för att stärka Sveriges konkurrenskraft och att utvecklingen hela tiden sker med hänsyn till miljön. För att förstärka välfärden föreslår regeringen åtgärder för att sänka skatten för pensionärer, stärka den psykiatriska vården och ett effektivare rättsväsende. Bland förändringarna som påverkar kommunerna kan nämnas den generellt reducerade arbetsgivareavgiften med en procent from 2009 vilket beräknas minska Trelleborgs kommuns personalutgifter med ca 9 miljoner kronor. Dessutom sker också en sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år och effekten av denna kan uppskattas till knappt 3 miljoner kronor för Trelleborg. Tidigare har aviserats en förstärkning med 250 miljoner kronor för att förbättra situationen för de människor som drabbas av psykisk sjukdom och ohälsa. Nu satsas ytterligare 650 miljoner. För att bryta nyanlända invandrares bidragsberoende och ge dem utökat eget ansvar och starkare drivkrafter för en snabb arbetsmarknadsetablering avsätts 920 miljoner. Ytterligare en dryg miljard anslås till en rad 7

9 andra integrationsåtgärder. Barnomsorgspeng införs från halvårsskiftet 2009 och allmän förskola för treåringar från halvårsskiftet För att stärka det pedagogiska uppdraget i förskolan avsätts 200 miljoner per år och för att skapa fler platser på yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen avsätts 124 miljoner 2009, 250 miljoner 2010 samt 376 miljoner I kommunens delårsrapport ifrån augusti visar helårsprognosen för kommunens resultat 2008 en positiv förändring av eget kapital på 38,1 miljoner kronor. I resultatet ingår dock realisationsvinster på 13,5 miljoner kronor och undantar man dessa så blir resultatet som ska avstämmas mot balanskravet 24,6 miljoner kronor, vilket är 3,6 miljoner kronor bättre än budget. Nämndernas prognos för 2008 års budgetavvikelse är -6,5 miljoner kronor, medan den så kallade finansförvaltningen redovisar en positiv avvikelse på 23,6 miljoner kronor. Årets budgetarbete Årets budgetdirektiv med driftbudgetens ramar fastställdes av kommunfullmäktige Inför arbetet med flerårsplanen beslutades bla följande: Utgångsläget för ramfördelningarna är de mål för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige tidigare faställt i samband med Budget För driftbudget 2009 innebar detta ett resultat med minst + 34,8 miljoner kronor på basis av de då gjorda beräkningar av skatter och generella statsbidrag. Dessutom skärptes resultatkravet ytterligare genom att kommunfullmäktige beslöt om en resultatnivå som låg något högre än vad målet angav dvs + 37,8 miljoner kronor (se avsnittet Riktlinjer och mål för den ekonomiska utvecklingen). Vidare gjordes också i samband med ramberäkningarna en bedömning att det fanns ett behovet av en budgetmarginal framförallt beroende på det osäkra konjunkturläget som bla kan slå ganska kraftigt mot beräkningarna av skatter och statsbidrag, men även för att kunna ta hänsyn till investeringsbeslut som fattas senare under året och för att ge ett politiskt handlingsutrymme vid behandlingen av det slutliga budgetförslaget. Det budgetutrymme som på så sätt reserverades var 23,9 milj och dessa medel budgeterades på ett central anslag. När det gäller de beloppsmässigt bestämda driftramarna för år 2009 så bygger dessa på den driftbudget som kommunfullmäktige i november 2007 fastställt för En annan förutsättning i arbetet med ramarna är en oförändrat utdebitering av den kommunala skattesatsen på 20,36 kronor per skattekrona. I ramarna kompenserades samtliga nämnder för kostnadsökningar till följd av de volymförändringar som redovisades på budgetberedningen tidigare under våren. Denna kompensation innebar ett tillskott med 20,7 miljoner kronor och tilldelades skola, vård och omsorg. Dessutom riktades ytterligare 8 miljoner kronor till samma verksamhetsområde dvs skola, vård och omsorg för kvalitetsförstärkande åtgärder. I övrigt tilldelades ett antal nämnder ramtillskott som kompensation för bla kostnadsökningar på grund av nya kommunfullmäktige beslut under Sammantaget innebar detta ett tillskott på 7,3 miljoner kronor. Slutligen reducerades driftramarna för kommunstyrelsen och teknisk nämnd med 1 respektive 10 miljoner kronor. Utöver dessa tillskott gjordes en korrigering av ramarna för en minskad intern ränta Beträffande lönekostnaderna så budgeteras i likhet med tidigare år beräknade kostnadsökningar för kommande avtalsrörelse dvs år 2008 respektive 2009 på ett centralt konto. Anslag för att kompensera nämnderna helt eller delvis kommer att fördelas ut efter avtalsrörelsens slut. 8

10 Att ramarna är fastställda av kommunfullmäktige och därigenom är bindande för nämndernas fortsatta budgetarbete underströks med skärpa i budgetdirektiven och vidare fanns anvisningar gällande tidplan och budgetprocessen i övrigt. När det gäller investeringsbudgeten så angavs de tidigare nämnda finansiella målen som ett investeringstak vilket för perioden beräknades till totalt 156,8 milj kr för 2009 respektive 146,7 milj kr och 153,6 milj kr åren 2010 och I övrigt hänvisades till den inriktning som investeringsplanen för har i den av kommunfullmäktige faställda Budget 2008 med Flerårsplan När det gäller övriga budgetförutsättningar så kan i korthet noteras att budget 2009 bygger på en för kommunen fortsatt ökande befolkning. Enligt den befolkningsprognos som togs fram i början av år 2008 så ökar befolkningen ifrån (augusti 2008) till december 2009 och ca vid årsskiftet 2011/12. Befolkningsprognosen bygger på de vid varje prognostillfälle aktuella planerna för bostadsbyggandet, och kommer att revideras inför nästa års budgetarbete. Inflationen (KPI årsgenomsnitt) har för perioden beräknats enligt regeringens vårproposition till ca 2,3 procent för år 2008, 2,8 procent för 2009, 2,5 procent för 2010 samt 2,4 procent år När det gäller arbetslösheten ligger Trelleborg just nu både under länssnitt och rikssnitt. Enligt Arbetsförmedlingens statistik från september 2008 var den öppna arbetslösheten bara 2,5 procent av befolkningen år. Detta kan jämföras med samma period föregående år då arbetslösheten var 2,2 procent. Slutligen angavs också i budgetdirektiven att nämnderna skulle redovisa möjliga samarbetsprojekt och funktioner inom kommunen där man ser effektiviseringsmöjligheter och möjliga kvalitetsförstärkningar genom att använda andra utförandeformer såväl internt som externt. Detta innebär att all verksamhet inom alla verksamhetsområden skall prövas i konkurrens. Den samhällsekonomiska utvecklingen har efter kommunfullmäktiges beslut om budgetdirektiven ( ) och fram till höstberedningens arbete stark påverkat budgetförutsättningarna både på kort och lång sikt, och denna negativa utveckling har ytterliggare skärpts efter höstberedningen på grund av framförallt den pågående finanskrisen. De omedelbara effekterna på budgetarbetet är en kraftig reducering av skatteintäkterna men även en ökad risk för att exempelvis försörjningsstödet mot bakgrund av den svaga konjunkturutvecklingen och därmed en försämrad arbetsmarknad, nu kommer att öka och då utöver de nivåer som budgeterats. När det gäller skatteintäkternas beräknade utveckling för 2009 så har dessa sammantaget minskat med 32,8 miljoner kronor i jämförelse med beräkningen i budgetramen och där prognosnedskrivningen under oktober månad står för 19,2 miljoner kronor! Denna kraftiga försämring uppvägs dock i någon mån av ökade generella statsbidrag och då framförallt genom en minskad regleringsavgift. Sammantaget har dock kommunalskatten och de generella statsbidragen minskat med 26,1 miljoner kronor sedan beräkningen i budgetramen. Beräkningen av skatter och statsbidrag baseras på den prognos som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade den 9e oktober och där SKL gör en bedömning med en betydligt lägre skatteunderlagstillväxt än vad regeringen gjorde i sin budgetproposition. SKLs bedömning ligger 1,3 procent under regeringens för åren och totalt för perioden räknar SKL med en skatteunderlagsutveckling på +18,4 9

11 procent mot regeringen +19,6 procent. Detta kan i sin tur jämföras med regeringens beräkning i vårpropositionen för motsvarande period + 20,6 procent. Det är kommunledningens bedömning att mot bakgrund av den senaste tidens alltmer försämrade samhällsekonomi och mot bakgrund av att det faktiska ekonomiska läget just nu är mycket svårbedömt, att SKLs prognos bör användas i Budget När det gäller utvecklingen åren så innebär också regeringens budgetproposition och SKLs oktober prognos en stark försämring jämfört med de prognoser som förelåg i samband med ramberäkningen i våras. För 2010 innebär SKLs prognos en minskning av skatter och generella statsbidrag med ca 39 milj kronor jämfört med beräkningarna i våras eller en minskning med ca 27 miljoner kronor jämfört med beräkningarna i Budget 2008 med flerårsplan För 2011 innebär SKLs prognos en minskning av skatter och generella statsbidrag med ca 37 milj kronor jämfört med beräkningarna i våras. Till trots av det kraftigt ansträngda ekonomiska läget så kan en budget för 2009 redovisas som klarar det finansiella resultatmål som kommunfullmäktige fastställt i tidigare ekonomiska planering dvs att för kommunens totala driftverksamhet redovisa ett resultat (förändring av eget kapital) som motsvarar minst 2 procent av summan skatter och statsbidrag. För år 2009 innebär resultatmålet minst 34,3 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för år 2009 som nu redovisas dvs + 34,8 miljoner kronor kan uppnås mycket tack vare den budgetmarginal som byggdes in i ramberäkningarna men som nu är helt förbrukad! Exkluderas den avgiftsfinansierade verksamheten så återstår + 31 miljoner kronor. Det totala resultatet (+ 34,8) innebär dessutom en förbättring i jämförelse med tidigare budgetår då basbudgeten för 2008 (enligt KF nov 2007) redovisade + 27,5 miljoner kronor totalt. När det gäller de nu föreslagna driftbudgetramarna för 2009 (se avsnittet Resultatplan) så har samtliga nämnders ramar minskats med den beräknade effekten av den av regeringen föreslagna sänkningen med 1 procent av arbetsgivareavgiften. Detta motsvarar en kostnadsminskning för kommunen med 8,7 miljoner kronor. Däremot har ramarna inte påverkats av den föreslagna särskilda minskningen av arbetsgivareavgiften för ungdomar år utan dessa medel ska användas för friskvårdande aktiviteter/verksamhet för personalen. De satsningar som kommunen gör under planeringsperioden riktas framförallt mot de s.k. välfärdstjänsterna dvs skola, vård och omsorg, vilket framgår tydligt av såväl driftbudget som investeringsplan. Men kommunens flerårsplan präglas också inom andra sektorer av den samhällsutveckling som just nu pågår med en stark inflyttning och exploatering av nya bostadsområden inom kommunen. Detaljerna kring verksamhetsförändringar mm framgår av nämndernas beskrivningar. Mot bakgrund av samhällsutvecklingen har under budgetarbetet följande förstärkningar gjorts i förhållande till de ursprungliga driftramarna: Den samlade budgeten för kommunledningens olika ansvarsområden dvs kommunstyrelse, revision, överförmyndarnämnd och valnämnd, ligger 552 tkr över nettokostnaderna för den fastställda basbudgeten år 2008 men 895 tkr under den ram för 2009 som kommunfullmäktige fastställde i maj Denna nettokostnadsminskning har framförallt två olika orsaker, dels att det för år 2009 ej budgeterats något projektanslag för utveckling av äldreomsorgen vilket innebär en kostnadsminskning med tkr i jämförelse med budget 2008, och dels då det sker en minskning av personalresurserna inom förvaltningen. Totalt innebär denna personalminskning en reducering av antalet årsarbeten med ca 5 i jämförelse med budget 2008, varav en del alltså får direkt genomslag i nettokostnaderna. Samtidigt med 10

12 besparingarna i verksamheten sker också satsningar inom ett antal olika områden. Exempelvis sker förstärkningar vad gäller kommunens direkta kontakter med medborgarna via medborgarkontoret och rådhusets reception och dels förstärkningar när det gäller den interna servicen via televäxeln och IT enheten. Dessutom avsättes anslag både för det sk KLIMP 2 projektet och för att fortsätta bedriva alkohol- och drog projektet även under 2009.Ytterligare satsningar finns inom administrationen och gäller då utbildningsinsatser inför kommande samverkansavtal och ekonomikontorets service åt förvaltningarna bla genom en ekonomfunktion åt fritidsförvaltningen. När det gäller arbets- och försörjningsenheten så förstärks Navigatorcentrum med 200 tkr. Dessutom sker under 2009 ett antal engångssatsningar på olika projekt. Dessa gäller bla arbeten för en renare stad, olika evenemang och på ett arbete med översiktsplanen. Slutligen har kostnadsökningar för den politiska verksamheten med 925 tkr fångats upp inom kommunledningens samlade ram. I dessa ingår bland annat verksamhetsanslag till barn- och ungdomsberedningen med 55 tkr. När det gäller kommunledningens investeringsplan så sker under perioden satsningar framförallt inom teknik sidan avseende service till förvaltningar och allmänhet. Totalt beräknas en investeringsvolym på 5,3 miljoner kronor under perioden Detaljerna i investeringsplanen framgår av avsnittet Investeringar och i en särskild bilaga. Fritidsnämnden tillskjutes netto 500 tkr utöver ursprunglig budgetram. Tillskottet avser 300 tkr för att täcka ökande underhållskostnaderna för anläggningar på landsorten och 200 tkr för ökade föreningsbidrag. I investeringsplanen beräknas bla utgifter för tennisbanor utomhus 2009 (2,5 milj kr), två konstgräsanläggningar under perioden (8 milj kr totalt åren ), servicebyggnaden Dalabadet år 2011 (3 milj kr) samt idrottsarena Västervång år 2011 (7 milj kr). Totalt beräknas en investeringsvolym på 25,1 miljoner kronor under perioden Kulturnämnden begärde i sitt budgetförslag en extra utökning av ramen för 2009 med ytterligare 500 tkr. I föreliggande budget tillskjutes totalt tkr utöver ursprunglig ram. Av detta tillskott avser 804 tkr kostnader i samband med flyttning av museiverksamheten. Resterande tillskott 800 tkr är engångsanslag för år 2009 och riktas till verksamheten i Trelleborgen och till utökade föreningsbidrag. Tillskottet till Trelleborgen skall användas dels till säsongspersonal 400 tkr och dels till verksamhet 200 tkr. I investeringsplanen beräknas totalt 7,9 miljoner kronor varav 3,4 miljoner kronor avser nytt museum med statshistorisk utställning och 3,5 miljoner kronor avser inköp av en ny bokbuss. Miljönämnden begärde i sitt budgetförslag om en extra utökning av ramen för 2009 med ytterligare tkr. I föreliggande budget tillskjutes totalt tkr. Tillskottet avser dels att täcka kostnader för personal och dels kostnader för miljöundersökningar och utredning kring hamnen. Tillskotten avseende hamnen är ett engångstillskott och gäller bara budget Miljönämndens investeringsplan omfattar endast anslag för inköp av fordon, 436 tkr under perioden. Räddningsnämndens driftbudget har utöver den ram som kommunfullmäktige fastställde i maj månad tillskjutits 360 tkr som engångsanslag. Tillskottet avser dels 100 tkr för brandutbildning åt barn och dels 260 tkr avseende dykningstjänst inom verksamheten höjd beredskap. Enligt investeringsplanen beräknas totalt 12,1 miljoner kronor varav 4 miljoner kronor avser ny släckbil under 2010 och 5,5 miljoner kronor avser stegbil under Den senare utgiften är redan beslutad av kommunfullmäktige. 11

13 Byggnadsnämndens driftbudget bygger helt på den ram som kommunfullmäktige fastställde i maj månad. Nämnden har ingen investeringsplan. Fastighetsnämnden begärde i sitt budgetförslag en extra utökning av ramen för 2009 med ytterligare tkr. Detta för att täcka dels kostnadsökningar för två nya tjänster inom administrationen och dels merkostnader som uppstått i samband med nyrekrytering av personal på befintliga tjänster. Denna begäran tillgodoses inte fullt ut i föreliggande budget utan nämnden tillskjutes anslag med totalt 500 tkr för ökade personalutgifter. Dessutom tillskjutes såsom engångsanslag 400 tkr för att öka utbudet av offentliga toaletter. Vidare kompenseras nämnden för ökade interna räntekostnader (1.178 tkr) på grund av markinköp under När det gäller fastighetsnämndens investeringsplan så omfattar denna totalt 310,6 miljoner kronor under perioden Merparten av de ingående projekten avser barnomsorg- och skolfastigheter med 271,6 miljoner kronor åren När det gäller barnomsorgen och grundskolor så är planeringen baserad på det underlag som tagits fram i de särskilda lokalresursutredningar som genomförts under år Investeringsprojekten i detalj framgår i en särskild bilaga. Tekniska nämnden tillskjutes ytterligare tkr utöver den ram som kommunfullmäktige fastställde i maj månad. Vidare kompenseras nämnden för ökade drift- och underhållskostnaderna inom park- och gatuverksamheten för de pågående exploateringarna vid Dalköpinge 6:15 och Flygsandsvägen Smygehamn i enlighet med tidigare kommunfullmäktige beslut. Totalt 632 tkr under Nämndens investeringsplan omfattar två olika delar, dels investeringsprojekt inom den skattefinansierade verksamheten och dels investeringsprojekt inom avgiftsfinansierad verksamhet. Totalt omfattar investeringsplanen 252,1 miljoner kronor under perioden varav 133,9 miljoner kronor inom skattefinansierad verksamhet. Investeringsprojekten i detalj framgår i en särskild bilaga. Skolnämnden begärde i sitt budgetförslag en extra utökning av ramen för 2009 med ytterligare tkr. Detta för att dels täcka kostnader för ytterligare ökad personaltäthet inom förskola och fritidshem ( tkr) och dels för att täcka kostnader för ökad personaltäthet inom grundskolan (5.300 tkr). Denna begäran tillgodoses inte fullt ut i föreliggande budget utan nämnden tillskjutes anslag med totalt tkr för ytterligare satsningar på förskolan. Vidare tillföres såsom ett engångsanslag under 2009 projektmedel med 100 tkr för renare och schysstare skolor. Tillsammans med de i ramen tillskjutna tkr har nämnden därmed fått totalt tillskott på tkr varav merparten är riktat mot förskolan. När det gäller nämndens investeringsplan så omfattar denna totalt 19,3 miljoner kronor under perioden Planeringen är baserad på det underlag som tagits fram i de särskilda lokalresursutredningar som genomförts under år Gymnasienämndens driftbudget överensstämmer helt med den ram som kommunfullmäktige fastställt I denna ingår ett resurstillskott på total tkr för 2009 varav tkr avser kostnadsökningar för Teknik College enligt kalkylerna som utgjorde underlag för kommunfullmäktiges beslut i december Investeringsplanen för åren omfattar 9 miljoner kronor avseende inventarier och utrustning med koppling till de planerade ombyggnadsprojekten av gymnasiefastigheter. Vård- och omsorgsnämndens driftbudget bygger helt på den ram som kommunfullmäktige fastställde i maj månad. I denna finns ett resurstillskott på total tkr för I investeringsplanen beräknas utgifter för totalt 15,8 miljoner kronor under perioden och dessa avser inventarier, bilar och övrig utrustning. 12

14 Individ- och Familjeomsorgsnämndens driftbudget motsvarar de nettokostnader som ramen angav. Nämnden har endast en mindre investeringsplan på 600 tkr för åren Sammantaget innebär ovanstående att nämndernas ramar tillskjutes ytterligare netto tkr utöver ramtillskotten på netto tkr i de ursprungliga budgetramarna. I denna beräkning har då effekterna av minskad intern ränta och reducerad arbetsgivareavgift tagits bort då dessa justeringar motsvaras av faktiska kostnadsminskningar. Förutom dessa ramtillskott kommer nämnderna att i budget 2009 kompenseras för de avtalsenliga lönekostnadsökningarna som följer enligt avtal 2008 och 2009, när dessa avtal är klara. Detta gäller kostnadsökningar för fast anställd personal. Bredvid dessa förstärkningar av budgetramarna så sker det också en förändring av organisatorisk art. Denna avser återföring av organisationen för exploateringsverksamheten från kommunstyrelsen till teknisk nämnd (netto 500 tkr). Detta sker redan from budget När det gäller de gemensamma intäkterna, dvs skatter och generella statsbidrag samt finansnettot i övrigt skall följande nämnas. Kommunledningen har i sina kalkyler för skatteunderlaget utgått ifrån de beräkningar av skatteunderlagets utveckling som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade den 9e oktober. I dessa har SKL såsom ovan nämnts redovisat en betydligt lägre skatteunderlagstillväxt än vad regeringen gjorde i sin budgetproposition. Bakgrunden till denna skillnad är SKLs bedömningar av arbetsmarknadsutvecklingen. Vår bild är att sysselsättningen just nu börjar vända nedåt. Tillgänglig statistik tyder på en allt svagare efterfrågan på arbetskraft. och vi räknar med minskande sysselsättning Arbetslösheten kulminerar 2010 och väntas uppgå till 6,7 procent. Dessutom tror SKL att även lönerna kommer att öka långsammare än regeringens bedömning i budgetpropositionen. Skillnaderna mellan de två prognoserna kan bero på att regeringens prognos färdigställdes innan oron på de finansiella marknaderna ökade i slutet på september. De beräknade skatteintäkterna för Trelleborgs kommun är alltså baserade på SKLs oktober prognos och med kommunens egen skatteunderlagsökning som enligt den preliminära taxeringen från den 9e oktober då 98,8 procent av underlaget granskats. Såsom tidigare nämnts innebär denna beräkning en kraftig minskning av skatteintäkterna med 32,8 miljoner kronor i jämförelse med beräkningen i budgetramen! Beräkningen av skatteintäkterna i övrigt bygger på en för år 2009 oförändrad kommunal utdebiteringen med 20,36 kronor per skattekrona. Detta gäller även för resten av planperioden tom år När det gäller kommunens eget skatteunderlag så ökar detta med 5,56 procent mellan inkomståren 2006 och 2007 och detta ger Trelleborg en egen skattekraft på 89,6 procent av riksgenomsnittet. Av denna anledning är Trelleborgs kommun fortfarande en bidragsmottagare inom inkomstutjämningssystemet. Under år 2009 tillförs kommunen 384,2 milj kr via detta bidrag. I övriga generella statsbidrag och avgifter som redovisas i resultat tablån finns även den s.k. LSS-avgiften. From år 2004 infördes ett system för utjämning av skillnader i kommunernas förutsättningarna att bedriva en verksamhet som klarar av att leva upp till kraven i Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade. Systemet är en helt igenom mellankommunal angelägenhet utan någon form av statlig finansiering. Ända sedan systemet infördes har Trelleborgs kommun ingått i kommungruppen som har bättre förutsättningar än riksgenomsnittet och kommunen har därför fått betala en utjämningsavgift. Denna var under 13

15 år ,8 milj kr. Enligt nu föreliggande preliminära beräkningar ifrån SCB kommer kommunens avgift bli 26,8 milj kr för From år 2008 ersattes den tidigare statliga fastighetsskatten av en kommunal fastighetsavgift. För åren efter införandet så kommer denna att påverkas av framtida indexeringar av avgiften samt förändringar av taxeringsvärdena. De senare kan då naturligtvis komma att såväl öka som minska intäkten. Under åren 2009 och 2010 kommer en preliminär avgift att utbetalas till kommunerna enligt samma belopp som för Därefter sker en avräkning under åren 2011 och 2012 när nya fastighetstaxeringar har genomförts. För år 2009 har kommunens intäkt ifrån fastighetsavgiften preliminärt beräknats till 63,5 miljoner kronor vilket inkluderar en beräknad uppräkning (via avräkningsförfarandet) med 10 miljoner kronor. Denna bedömning baseras på en prognos ifrån SCB. Inom övriga finansiella poster som redovisas i resultattablån ingår finansnettot med kommunens kostnadsräntor respektive intäktsräntor. Under kostnadsräntorna finns räntor som beräknats på det finansieringsbehov som föreligger enligt finansieringsanalysen. Detta är uttryckt som nyupplåning och under perioden beräknas detta motsvara 383 miljoner kronor. Av dessa är redan 30 miljoner kronor verkställda under Det uppkomna finansieringsbehovet beror på investeringsvolymen som beräknas till totalt 893,9 miljoner kronor åren From 2006 budgeteras och redovisas den intäktsränta som kommunens hamnbolag betalar för ett koncerninternt lån som tecknats i samband med hamnbolagets övertagande av anläggningstillgångarna under hösten I budget 2009 beräknas denna ränta till 7 miljoner kronor enligt dagens ränteläge. Inom finansieringsanalysen redovisas det för lånet beräknade amorteringarna (13,7 milj kr) under Finansieringsverksamheten. From budget 2009 så införs en avgift som de kommunala bolagen skall betala för det borgensansvar som kommunen åtager sig vid bolagens externa upplåning. Denna utgör 0,2 procent av gällande borgensåtagande och i budget 2009 beräknas detta ge kommunen en intäkt på tkr. Vidare införs ett årligt utdelningskrav på Trelleborgs Hamn AB och i budget 2009 har detta beräknats till tkr. Utdelningskravets storlek skall kommunfullmäktige ta ställning till varje enskilt år. I flerårsplan har inget belopp budgeterats. Inom de i budget 2009 redovisade intäkterna i övrigt finns bara en taxe- och avgiftsförändring. Denna återfinnes inom fritidsnämndens ansvarsområde och avser taxan för nyttjande av inomhus- och utomhusanläggningar som föreslås höjas med 2,8 procent from årsskiftet 2008/09. Avslutningsvis kan konstateras att när det gäller kommunens ekonomi som helhet så överlämnar kommunstyrelsen ett förslag till budget som utifrån både gällande lag om balanskrav och kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål visar på en ekonomi i balans. Resultatet innebär dessutom en förbättring i jämförelse mot tidigare år, dvs + 34,8 miljoner kronor enligt budget 2009 mot + 27,5 miljoner kronor för budget 2008 (enligt KF nov 2007). Mot bakgrund av dels det samhällsekonomiska läget just nu och att budgeten för 2009 är helt utan budgeterade reserver så kommer kommunstyrelsen inte i något sammanhang att medge några förstärkningar utöver de driftramar som nu fördelats! Kommunens investeringsverksamhet fortsätter att starkt präglas av den expansiva samhällsutveckling som Trelleborg tillsammans med regionen just nu befinner sig i. Under åren 2008 tom 2011 beräknas kommunens totala investeringsvolym till 893,9 miljoner kronor vilket innebär ett genomsnitt på ca 223 miljoner kronor per år, vilket klart överstiger den nivå som finns i de finansiella målen. Då denna utveckling är ohållbar ur ett längre tidsperspektiv så innebär de i investeringsplanen nu beräknade investeringsvolymerna för år 2009 respektive 14

16 nämnds investeringstak. Därför måste nämnderna i de fall att ytterligare projekt tillkommer utöver de i flerårsplanen upptagna, ange vilken omprioritering man då väljer att göra inom nu beräknad investeringsvolymen. Denna prioritering skall då också framgå av beslutsunderlaget. För investeringsplanen skall beaktas att i föreliggande dokument redovisas en flerårsplan för perioden De redovisade nettoinvesteringarna inkluderar således både anslag dvs projekt där de ekonomiska medlen disponeras direkt av respektive nämnd efter kommunfullmäktiges beslut samt en beräkning av utgifter/inkomster för övriga planerade projekt. De senare kommer i likhet med tidigare år att tilldelas slutgiltigt anslag efter särskild framställan till kommunfullmäktige. För att öka tydligheten har 2009-års fastställda ramar/anslag markerats särskilt i bilagan med investeringsplanen för

17 Särskilda satsningar för 2009 För de medel som blir av att Trelleborgs kommun inför en borgensavgift och utdelningskrav på vissa av de kommunala bolagen används de till särskilda satsningar under Detta är tillskott till verksamheter, men ingen utökning permanent av ramarna för nämnderna. Skolnämnden Summa årets särskilda satsningar: kronor Projektet Renare och schysstare skolor syftar till att ge eleverna, lärarna och övrig personal i skolan, både i den kommunala skolan och på friskolor, möjlighet att förbättra sin arbetsmiljö, både den fysiska och den psykosociala miljön, Uppdras åt skolnämnden att utforma villkor kring hur skolorna kan tävla för att bli den renaste och schysstaste skolan under vårterminen och höstterminen. De tillskjutna medlen är menat att användas som belöning till de vinnande skolorna. Fritidsnämnden Summa årets särskilda satsningar: kronor Nämnden tillskjuts kronor för att ytterligare kunna stimulera de föreningar som är aktiva inom fritidssektorn i Trelleborgs kommun. Räddningsnämnden Summa årets särskilda satsningar: kronor Nämnden tillskjuts kronor för att genomföra utbildning för barn i förskolan och skolorna i årskurs 3 och 8 i brandvett. Vidare kompenseras nämnden för den ökade beredskap och behovet av dykarutbildad personal till följd av den hamnverksamhet som finns i Trelleborgs kommun med kronor. Fastighetsnämnden Summa årets särskilda satsningar: kronor Nämnden ges i uppdrag att handla upp offentliga toaletter, förslagsvis två i Trelleborg och en i Anderslöv för de medel som tillskjuts. Kulturnämnden Summa årets särskilda satsningar: kronor Nämnden tillskjuts kronor för att ytterligare kunna stimulera de föreningar som är aktiva inom kultursektorn i Trelleborgs kommun. För att kunna vidareutveckla verksamheten inom en av kulturnämndens enheter, Trelleborgen, får nämnden kronor för att ha möjlighet att anställa säsongspersonal under året, som komplement till den fast anställda personalen, samt kronor för att utveckla verksamhet på Trelleborgen. Miljönämnden Summa årets särskilda satsningar: kronor Till följd av den hamnverksamhet som finns i centrala Trelleborg finns behov av mer omfattande miljöundersökningar och utredningar kring hur miljön påverkas av denna verksamhet. Utredningar kopplat till hur miljön kan förbättras bör också göras. För detta arbete tillskjuts nämnden medel. 16

18 Kommunstyrelsen Summa årets särskilda satsningar: kronor Kommunstyrelsen tillförs medel för olika projekt. Projektet Renare stad får kronor i syfte att se till att Trelleborgs stad hålls renare, framför allt under helgerna. Det är av vikt att översiktsplanen för Trelleborgs kommun blir klar senast under Medel reserveras för detta arbete hos kommunstyrelsen med kronor. Under året kan det bli aktuellt att genomföra olika typer av evenemang, exempelvis högtidlighållandet av Kungsleden 100 år kronor avsätts för att kunna utveckla evenemangsverksamheten i Trelleborgs kommun. Under ett antal år har sommarjobb erbjudits ungdomar i kommunen. För att så även ska vara möjligt i år avsätts kronor för detta. 17

19 Riktlinjer och mål för den ekonomiska utvecklingen För att möjliggöra denna budgetmarginal för framtida krav på ny verksamhet och kvalitetshöjningar angavs också i budgetdirektiven ett antal finansiella mål som skall spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun och som kommunfullmäktige skall faställa i samband med Budget 2009 med Flerårsplan Målen är: För kommunens totala driftverksamhet ett resultat (förändring av eget kapital) som motsvarar minst 2 procent av summan skatter och statsbidrag För kommunens totala investeringsverksamhet begränsa andelen nettoinvesteringar av summan skatter och statsbidrag till högst 9 procent för år 2009 samt 8 procent för år 2010 och 2011 För kommunens totala investeringsverksamhet öka självfinansieringsgraden (avskrivningar och driftresultatets andel av nettoinvesteringarna) till minst 75 procent för år 2009 samt 83 procent för år 2010 och 2011 För kommunens totala verksamhet bibehålla soliditeten vid lägst 58 procent för år 2009, lägst 59 procent för år 2010 och lägst 60 procent för år 2011 Det underströks också i budgetdirektiven att dessa finansiella mål utgör den yttre ramen för både drift- och investeringsverksamhet from år 2009 och att det är utifrån dessa förutsättningar som nämndernas ramar kan fördelas. Enligt den nu presenterade budgeten kan det konstateras att: För målsättningen att det totala driftresultatet (förändring av eget kapital) skall motsvara minst 2 procent av summan skatter och statsbidrag, så uppnås enligt budget 2009 en nivå motsvarande 2,0 procent. För åren så utgår det framräknade utgiftstaket ifrån att målet skall hållas. För målsättningen att begränsa andelen nettoinvesteringar av summa skatter och statsbidrag så överskrids nivån i målsättningen för samtliga år, dvs 13,3 procent för 2009 och 13,8 procent för 2010 och 9,7 procent för När det gäller målet att öka självfinansieringsgraden dvs avskrivningar och driftresultatets andel av nettoinvesteringarna, så klarar inte något av åren av att uppfylla målsättningen. För 2009 blir självfinansieringsgraden 54 procent, för år procent och för år procent. För 2009 innebär det att budgeten saknar 47 milj kr i egna medel. Slutligen när det gäller soliditetsmålet så är det bara ett år som klarar målsättningen enligt de finansiella målen, dvs år 2009 med beräknade 58,1 procent. Åren därefter präglas starkt av den höga investeringstakten och därigenom det ökade behovet av nyupplåning. För 2010 beräknas i föreliggande plan en soliditet på 56,3 procent och för ,5 procent. 18

20 Investeringar Då flerårsplanen utarbetas och behandlas samordnat med årsbudgeten, så ingår samtliga beräknade investeringsutgifter respektive -inkomster i planen. Dessutom har för 2008 gjorts en beräkning av förbrukningen på befintliga anslag, både vad avser investeringar enligt ram (årsbudget 2008) och de anslag som tilldelats som tilläggsanslag. Avvikelserna har därefter periodiserats mellan 2008 och Summan av de anslag som tilldelas direkt utav kommunfullmäktige i årsbudgeten 2009 framgår av nedanstående tablå. Större investeringar av engångskaraktär kommer i likhet med tidigare att behandlas av kommunfullmäktige såsom särskilda ärenden när underlag och kalkyler har preciserats. Även dessa finns angivna i flerårsplanen enligt en preliminär förkalkyl. I årets budget/flerårsplan har också dessa periodiserats för att så långt möjligt spegla den faktiska resursförbrukningen. Den samlade investeringsplanen framgår av särskild bilaga. Här framgår också vilka anslag dvs investeringsmedel som nämnderna har tillgång till vid årets start utan nya beslut i kommunfullmäktige (markerade med NY) Totalt beräknas för perioden en investeringsvolym med 894 miljoner kronor netto i löpande priser, vilket kan jämföras med 743 miljoner kronor för perioden enligt budget Av den totala nettobudgeten på 894 miljoner kronor tillhör 734 miljoner kronor det sk skattekollektivet. Merparten av denna investeringsvolym är kopplad till investeringsverksamhet inom fastighetsförvaltning och teknisk försörjning. Av de beräknade nettoinvesteringar för 2009 med 228 miljoner kronor utgör 49 miljoner kronor anslag som tilldelas nämnderna redan i samband med att årsbudgeten fastställs. Dessa anslag är således tillgängliga direkt from utan nya kommunfullmäktige beslut. I följande tablå redovisas investeringsbudgeten summerad per ansvarsområde. I bilagedelen framgår dessutom investeringsbudgeten i detalj per ansvarsområde. Projektnivå är anslagsnivå för investeringsbudgeten. Dock skall beaktas att under löpande verksamhetsår har respektive nämnd med egna beslut rätt att omdisponera de anslag som är angivna som investeringsramar. Bruttoinvesteringar flerårsplan år 2009 inkl beräknad ombudgetering från 2008 Räddningstjänst 1% Övrigt 4% Vård o omsorg 2% Kultur & Fritid 13% Skola o barnomsorg 46% 19 Teknisk verks 34%

21 2009 ÅRS NYA ANSLAG I SAMMANDRAG (tkr) ANSVARSOMRÅDE NETTOINVESTERING Kommunstyrelse Fritidsnämnd Kulturnämnd -335 Miljönämnd -300 Räddningsnämnd -900 Fastighetsnämnd Teknisk nämnd, skattekollektivet Teknisk nämnd, avgiftskollektivet Skolnämnd Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Individ- och familjeomsorg -200 SUMMA INVESTERINGAR

Budget 2008 med flerårsplan 2009-2010

Budget 2008 med flerårsplan 2009-2010 Budget 2008 med flerårsplan 2009-2010 Trelleborgs Kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-19 INNEHÅLL Sid. nr Läsanvisningar 3 KOMMUNLEDNINGEN KOMMENTERAR BUDGET 2008 OCH FLERÅRSPLAN 2009-2010 4

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018 1 (7) Rapport Datum 2015-04-30 Västra Götalandsregionen Koncernstab Verksamhetsuppföljning, Ekonomi & Inköp Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se Kompletterande

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Våra viktigaste

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Innehållsförteckning Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Avdelningen för ekonomi och styrning

Avdelningen för ekonomi och styrning Cirkulärnr: 09:23 Diarienr: 09/1704 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Peter Sjöquist Datum: 2009-04-17 Avdelningen för ekonomi och styrning Enheten för ekonomisk analys Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-05-09 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Driftbudget Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision

Läs mer

Dekomponering av prognosen för det finansiella sparandet

Dekomponering av prognosen för det finansiella sparandet 2011-05-06 1/8 Dekomponering av prognosen för det finansiella sparandet Inledning Såväl Ekonomistyrningsverket (ESV) som Finansdepartementet gör prognoser för statens budget och det finansiella sparandet

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Au 260 Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009 - Kommunfullmäktige 2006-06-19, 82 - Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Finansiell analys i budget och årsredovisning EN IDESKRIFT OM Finansiell analys i budget och årsredovisning FOKUS PÅ BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Finansiell analys i budget och årsredovisning fokus på balanskravsutredning och

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Övertorneå kommun ~ Budget 2008 ~ Flerårsplan 2009-2010

Övertorneå kommun ~ Budget 2008 ~ Flerårsplan 2009-2010 Övertorneå kommun ~ 2008 ~ Flerårsplan 2009-2010 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007 11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2008, flerårsplan 2009-2010 Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad och sysselsättning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV?

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturläget december 2011 39 FÖRDJUPNING Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturinstitutets makroekonomiska prognos baseras på den enligt Konjunkturinstitutet

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

2014-2015 BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD

2014-2015 BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD 2014-2015 BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD JOBB- OCH VÄLFÄRDSBUDGETEN 2014-2015 Alliansen Söderhamn bildades på Ranbogården i Mo sensommaren 2011 som ett svar på den längtan vi upplevt

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013. 147 KS 2012/0019 Budget 2013 Ärendet Danderyds kommun visar genomgående mycket goda resultat i de kvalitetsredovisningar som görs både lokalt och på nationell nivå. Det innebär att kommunen erbjuder hög

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883 SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15

Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2013-02-04 Sammanträde med: Ledningsutskottet Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 Verksamhet-

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016 Primärvårdsförvaltning 2015-11-16 Ärendenummer: 2015/00836 Primärvårdsstaben Dokumentnummer: 2015/00836-1 Eva Karlsson Pagels Till Nämnden för primärvård och tandvård Konsekvenser av budget och ersättningsmodell

Läs mer