Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 18 november kl (cirkatid) - informationsärenden - stängt sammanträde kl (cirkatid) - beslutsärenden - öppet sammanträde Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad (obs lokal) Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl (OBS tid) Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl Ärenden: Diarienr 1. Godkännande av dagordningen Informationsärenden (stängt sammanträde) 2. Information om resultatet i undersökningen Hållbar MedarbetarEngagemang (HME) 2015 (Muntlig information från Torbjörn Unnebäck, personalchef) 3. Information om Öppna jämförelser - Företagsklimat 2015 (SKL/SBA) (Muntlig information från Jonas Ivervall, näringslivschef) 4. Information om införandet av komponentavskrivningar (Muntlig information från Margareta Smith, ekonomichef) 5. Återrapportering kring regionala frågor (Muntlig information från Daniel Portnoff (M), Bengt-Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)) 1(4)

2 Till kommunstyrelsen (öppet sammanträde) 6. Återrapportering av kompetenshöjande insatser kring HBTI KS 2013/106 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Protokollsanteckning: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) medges lägga följande anteckning till protokollet: I april 2014 gav kommunfullmäktige som ett svar på en motion nämnderna i uppdrag att se över vilka av kommunens verksamheter som bör ges kompletterande HBTI kompetens samt att de skulle genomföra det. Nu är det december 2015 och först nu ska insatser genomföras. Underlaget säger inget om vad nämnderna kommit fram till och således uppfyller de inte fullmäktiges beställning till nämnderna. Ann-sofie Soleby-Eriksson, Socialdemokraterna 7. Internbudget för kommunstyrelsens politiska KS 2015/133 ledning och kommunkontor 2016 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Deltar ej i beslutet: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) deltar ej i beslutet då kommunfullmäktige ännu inte fastställt den reviderade budgeten för Till kommunfullmäktige 8. Revidering av budget 2016 för Trosa kommun KS 2015/134 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Deltar ej i beslutet: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) deltar ej i beslutet till förmån för eget förslag. 9. Förvärv av aktier i Trosa Fibernät AB KS 2015/138 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Deltar ej i beslutet: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) deltar ej i beslutet. 10. Hållbar MedarbetarEngagemang (HME) medarbetarenkät KS 2015/135 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar på följande tillägg: att ärendet kompletteras med en redogörelse avseende arbetet med att ta fram en fördjupad kunskap avseende medarbetarna i Trosa kommun i enlighet med fullmäktiges diskussion Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Proposition: Ordföranden ställer först proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om att bifalla förvaltningens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande mot avslag av detsamma och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att avslå tilläggsyrkandet. 2(4)

3 11. Ny översiktsplan för Trosa kommun KS 2014/19 Utskottsbeslut: i enlighet med planutskottets förslag. Yrkanden: Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till planutskottets förslag. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till planutskottets förslag. Proposition: Ordföranden ställer proposition på Daniel Postnoffs (M) och Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med dessa. 12. Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun för KS 2015/137 perioden Utskottsbeslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 13. Tillhandahållande av tillfälliga asylboenden KS 2015/136 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag under förutsättning att Humanistiska nämnden fattar samma beslut. 14. Jämställdhetsplan för Trosa kommun KS 2015/106 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar följande: att jämställdhetsplan benämns Arbetsgivarens Jämställdhetsplan att planen under 2016 tas upp för nytt beslut i kommunfullmäktige då den, enligt gällande lagkrav, också kompletteras med en översiktlig redovisning av arbetsgivarens handlingsplan för jämställda löner. att följande ändring görs i avsnitt 1, arbetsförhållanden/ punkt 3: Heltid är norm och chefer ska alltid eftersträva att medarbetarna erbjuds den tjänstgöringsgrad hon/han önskar. att handlingsplanens mål nr 3 under lön och rekrytering, avseende att öka kunskapen om varför individer inte väljer att höja sin sysselsättning, stryks då kommunen inte erbjuder heltid som norm till förmån för nytt mål: Heltid ska vara norm vid annonsering av nya tjänster. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Proposition: Ordföranden ställer proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande mot Ann-sofie Solebys (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om att bifalla förvaltningens förslag. 3(4)

4 15. Uppföljning av beslut/ uppdrag från kommunfullmäktige KS 2015/79 och kommunstyrelsen Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 16. Svar på motion om icke biståndsbedömda serviceinsatser KS 2014/208 Fixar-Malte eller Fixar-Sara Utskottsbeslut: i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till motionen. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till eget förslag. Proposition: Ordföranden ställer proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande mot Ann-sofie Solebys (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. Övrigt 17. Anmälan av delegationsbeslut KS 2015/1 18. Övriga anmälningsärenden KS 2015/2 Daniel Portnoff ordförande Jakob Etaat sekreterare 4(4)

5

6 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2013/ Kommunkontoret Torbjörn Unnebäck Tel Återrapportering av kompetenshöjande insatser kring HBTI Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Kommunfullmäktige gav , 59 nämnderna i uppdrag att i samråd med kommunkontoret se över vilka av kommunens verksamheter som bör ges kompletterande HBTI-kompetens (kompetens kring homo- och bisexuella, transpersoner och interkönade). Nämnderna uppdrogs dessutom att genomföra erforderliga kompetenshöjande insatser och återrapportera dessa till kommunstyrelsen under hösten Förvaltningarna och personalenheten har under hösten undersökt vilka behov som finns av kompetenshöjande insatser och beslutat att anordna en gemensam aktivitet i syfte att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan kommunens olika verksamheter. Aktiviteten består primärt av två föreläsningar som hålls av den välrenommerade föredragshållaren Sara Lund/Claes Schmidt. Föreläsningarna hålls i Tomtaklintskolans aula den 8-9 december och kommer att handla om normer och värderingar i samhället och hur man som medborgare och medarbetare förhåller sig till dessa. Föreläsningarna riktar sig till alla verksamheter och platserna är fördelade utifrån verksamheternas storlek. Berörda chefer har fått i uppgift att fördela platserna mellan sin personal. Kommunens ambition med föreläsningarna är att rikta ljus på hbti-frågorna och inspirera personalen att hitta arbetssätt som beaktar människors olikheter. 1

7 Enheterna kommer efter föreläsningarna att få i uppdrag att vid ett APT-möte fördjupa sig ytterligare i aktuella frågeställningar inom området. Torbjörn Unnebäck Personalchef 2

8

9 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Ekonomienheten Margareta Smith Tel Internbudget för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontor 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till internbudget för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontoret att fastställa förslag till attesträtter för politisk ledning. Ärendet Kommunkontoret har utarbetat ett förslag till internbudget för verksamhetsåret 2016 enligt uppdrag. Internbudgeten redovisar hur budgeterade resurser fördelats per enhet. I budgeten är beslutade rationaliseringar inräknade enligt KF-beslut i juni. 142 tkr avser politisk ledning och 259 tkr avser Kommunkontoret. Besparingar som beslutas i samband med reviderad budget är: Minskade kostnader för KS-sammanträden samt utbildningsanslag, totalt 82 tkr Minskade kostnader för Leader enligt KF:s beslut under våren 150 tkr Minskad medfinansiering Skärgårdstrafik 100 tkr 2016 års ettårsprojekt budgeteras och redovisas särskilt i bilagan internbudget för politisk ledning och kommunkontor. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef Bilagor 1. Budget för KS politiska ledning och kommunkontor Internbudget för politisk ledning och kommunkontor Attesträtter för politisk ledning samt delegationsbeslut attesträtter Kommunkontor, investeringsprojekt, finansförvaltning och balanskonton

10 Kommunstyrelsen/ Politisk ledning och kommunkontor Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Central buffert Verksamhetsområde Politisk ledning Övergripande planverksamhet Kommunledning Nämndadministration Ekonomi Personal IT-stöd och styrning Telefon/internservice Information och turism Näringslivsfrågor Kollektivtrafik Krisberedskap Överförmyndare Finskt förvaltningsområde Kommunkontoret arbetar för att göra Trosa kommun attraktiv för dagens och morgondagens medborgare, näringsliv och besökare genom strategisk ledning och utveckling samt stöd och Kommunkontoret ska bidra till att skapa kommunsveriges bästa chefer med stabila och trygga planeringsförutsättningar. Verksamhetsförändringar Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk volym. En fortsatt ökning av antalet resande i Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken anpassas till stråk där resandet är mer frekvent. En effektivisering av trafiken inom Trosa kommun genomförs under perioden med prioriteringar i enlighet med kommunens kollektivtrafikvision. Under de närmaste åren kommer den regionala trafiken på järnväg kunna öka tack vare att nya spår genom centrala Stockholm tas i drift För den regionala trafiken har landstinget Sörmland det finansiella huvudansvaret. Arbetet med anpassa det regionala kollektivtrafikutbudet inför 2017, när ny spårkapacitet i Stockholm tillförs pågår. Inom länet kommer inköp av tåg vara aktuellt. Trosa kommun genomförde 2015 SCB:s medborgarundersökning för femte gången. Undersökningens resultat är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete. En analys av resultatet genomförs med början hösten Eventuella åtgärder utifrån resultatet av medborgarundersökningen bör kunna vidtas under Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den under 2013 antagna bredbandsstrategin. Fortsatta kommunala insatser kan ske i form av investeringar och/eller kapitaltillskott till Trofi Den kommunala insatsen ska skapa bättre förutsättningar för att andra aktörer i snabbare takt ska kunna leverera bredbandstjänster till medborgare och företagare i kommunen. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i enlighet med under 2015 upprättade avtal. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi kommer under perioden innebära bolaget mognar och kan bli mer kommersiellt självbärande. Enligt Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet ligger Trosa nu på fjärdje plats av landet av 290 kommuner. Den nyligen fastställda näringslivsplanen utgör grunden för arbetet att kommande år bibehålla ett gott företagsklimat i samarbete med företagarorganisationer. Företagsetableringar kan med nuvarande goda förutsättningar prioriteras. Arbetet med Sunt Liv fortsätter och är prioriterat även de kommande åren. Ambitionen att öka

11 motivationen och frisknärvaron är viktig för såväl den anställde som för kommunen. Särskilda insatser för att bromsa de ökande sjukskrivningstalen kan bli aktuella under Ett av kommunfullmäktiges mål, om medarbetarnas engagemang mäts och ska utvärderas årligen inför kommande insatser. Som ett led i kommunens jämställdhetsarbete ska kommunens ledningsgrupp kommande år arbeta för att skapa bättre möjligheter till karriärvägar inom kvinnodominerade verksamhetsområden. Förnyelsen av området runt Vagnhärads torg fortsätter under kommande år med en andra bostadsbyggnadsetapp och är en fortsatt prioriterad fråga för kommunstyrelsen även kommande år. En fortsatt administrativ samordning av Trosa kommun och Trosabygdens bostäder AB sker under perioden Kommunstyrelsen och dess planutskott kommer också fortsatt bearbeta tänkbara exploatörer i syfte att öka nybyggnationen av främst bostäder i skilda upplåtelseformer. Trosa kommun ska även kommande år aktivt arbeta med markfrågor i syfte att skapa goda tillväxtmöjligheter. Arbetet med en ny översiktsplan pågår Kommunkontoret fortsätter följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Dagens relativt låga arbetslöshetstal i kommunen, på runt 1,5 procent är en följd av en väl fungerande regional och lokal arbetsmarknad. Parallellt med arbetslöshet kan vår arbetsmarknad i övrigt präglas av en lika besvärande arbetskraftbrist. Utvecklingen inom skolområdet forstsätter med fler satsningar, men de kommande åren kommer ITenheten också att fokusera på att stödja verksamhets- och kvalitetsutveckling av vård- och omsorgs-verksamheten med modern teknik. Verksamheten En ny medborgarundersökning ska genomföras Medborgarundersökningen är en central del i arbetet med att utveckla en attraktiv kommun med hållbar och stabil tillväxt. Trosa kommun fortsätter arbeta med att utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet inom ramen för de av kommunfullmäktige uppsatta målen och projektet Kommunens Kvalitet i Korthet. Statens kloka beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken mellan , kommer innebära ett gradvis ökande behov av kommunala planeringsoch förberedelsearbeten. Det kan innebära att kommunen behöver avsätta mer resurser för ändamålet under kommande år för att öka insatserna inom flera områden. Planeringen av området Solberga i Vagnhärad kan under perioden komma att påbörjas. Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är en förutsättning för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. Eventuella tillkommande skatteintäkter kan användas för att återställa en långsiktigt rimlig resultatnivå samt amortera kommunens låneskuld. Kommunen skulle därmed stå bättre rustad för kommande lågkonjunktur och ökande investeringsbehov till följd av befolkningstillväxt. För 2017 och perioden framöver ska arbetet med att effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 3 Mkr per år att fortsätta. Personal Personal Budget Budget Förändr % Personalkostnader, tkr % Personalkostn/total kostnad 47% 48% 1% Hållbar utveckling Kommunstyrelsen har som första nämnd under 2013 beslutat att kommunkontoret arbeta i nivå 2 miljöledningssystemet. Införandet av läsplattor har medfört reducerad pappersförbrukning och minskade tryckkostnader. Uppföljning av miljönyckeltalen visar dock att pappersförbrukningen fortfarande borde gå att minska inför kommande år. Arbetet med att effektivisera användandet av poolbilar prioriteras. Från 2017 förbättras förutsättningarna för regional tågtrafik till/från Stockholm i och med tillkomsten av nya spår med Citybanan som Trosa kommun medfinansierat.

12 Kommunstyrelsens övergripande ansvar Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och styra Trosa kommuns verksamheter. Tydlighet, långsiktighet och ansvarstagande ska prägla arbetet. Styrelsen skall bidra till att våra verksamheter får stabila grundförutsättningar gällande ekonomi, ledarskap och styrsystem. I styrelsens arbete ingår även omvärldsbevakning och att bidra positivt till utvecklingen nationellt och internationellt. Politikerna ansvarar för att sätta mål och prioritera resurser på ett övergripande plan samt att regelbundet följa upp målen, kvaliteten och effektiviteten i verksamheterna. Tjänstemannaorganisationen och ytterst ledningsgruppen ansvarar för hur arbetet skall genomföras för att nå bästa resultat. Kommunstyrelsens tre övergripande mål Inriktningen för kommunstyrelsens arbete utgår från tre övergripande mål: Trosa kommun ska ha nöjda medborgare Trosa kommun ska ha nöjda företagare Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare För att uppfylla de tre övergripande målen har kommunstyrelsen formulerat ett antal underliggande mål kopplade till styrelsens ansvarsområden. En fullständig måluppfyllelse kräver ständiga förbättringar och heltäckande insatser inom samtliga områden. Ett viktigt ansvar för kommunstyrelsen är också att säkerställa att kommunens verksamhet är öppen, tydlig och uppfyller invånarnas förväntningar. Kommunstyrelsen skall vara pådrivande i kommunens förändringsarbete och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar organisationen. För att detta skall möjliggöras är det viktigt att samla kompetens och resurser under kommunchefens ledning i frågor som rör personal, utveckling, ekonomi, näringsliv, information, tillväxt, kommunikation och ekologi. Ett viktigt verktyg för att upprätthålla en väl fungerande styrning och ledning är vår ekonomistyrmodell. Ansvarfördelningen mellan politiker och tjänstemän framgår tydligt i modellen och den uppmuntrar till effektivitet och kvalitetsutveckling. I kommunstyrelsens arbete utgör medborgarundersökningen som görs vartannat år ett viktigt underlag. Medborgarnas behov skall stå i fokus och genom medborgarundersökningen får vi omfattande kunskaper och underlag för de prioriteringar som görs och de beslut som fattas.

13 Kommunstyrelsens mål Trosa kommun ska ha nöjda medborgarna Vad Mål Mätmetod Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta kommuner som SCB jämför Trosa med att flytta till kommunen (NRI) Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de Trosas medborgare ska känna trygghet kommuner som SCB jämför Trosa med (NRI) Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med Trosas medborgare ska vara nöjda med Trosa kommun ska öka antalet kommunikationsmöjligheterna avgångar/ankomsetr inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbidelser Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna kommuner som SCB jämför Trosa med Trosa medborgare ska uppleva en hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med (NMI) Kommunens årliga sammanställning Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen 6. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med (NII) Medborgarundersökningen 7. Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2018 öka. Kommunalvalet: Målet mäts endast med valår Kommunval 8. Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka. Jämförs med tidigare år Mäts av Kollektivtrafikmyndigheten Trosa kommun ska ha nöjda företagare 9. Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerma i totalbedömningen. SKL:s Insikten 10. Trosa ska ha landets bästa företagsklimat Kommunen ska vara i topp 20 av lansdets 290 kommuner i rankingen Svenskt näringslivs årliga ranking 11. Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomsetr inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbidelser Egen sammanställning årligen Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 12. Trosa kommun ska ha nöjda och engagerade medarbetare 80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5 Årlig enkät HME 13. Kommunkontoret ska ha nöjda och engagerade medarbetare 90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5 Kontorets årliga kundundersökning 14. Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka Jämförs med tidigare år Kartläggs varje år

14 Internbudget för Kommunstyrelsen/politisk ledning och kommunkontor 2016 Ansvar /enhet Benämning Kostnader Intäkter Netto POLITISK LEDNING 1000 Ordf. KF Kommunfullmäktige Ordf KS Kommunstyrelsen KS oppositionsråd Kommunalt partistöd Utb. Stöd politiska partier Utbildning förtroendevalda Valnämnd Kommunala råd Planutskott KS egen buffert Totalt politisk ledning Ansvar /enhet Benämning Kostnader Intäkter Netto

15 KOMMUNKONTOR 1100 Kommunchef Kommunledning KS planarbete Skärgårdstrafik Ekonomichef Ekonomienheten Kommungemensamma avgifter Internhyra kommunhusen Personalchef Personalenheten Fackliga kostnader Gemensamma personalkostn Omplacering/rehab *15916 Åtgärder minska sjukskr Ansvar /enhet Benämning Kostnader Intäkter Netto KOMMUNKONTOR forts 1130 Kanslichef Kanslienheten Finskt förvaltningsområde Överförmyndare Näringslivssekreterare Serviceenheten Näringslivssekreterare IT-chef Tele o kommunikation IT-enheten Gem. Växelnämnd Samh.byggnchef under KS Kollektivtrafik Näringslivschef Leader lnadsbygsutveckling Näringsliv Trosa Turism Informationsansvarig Information Krisberedskap Totalt Kommunkontor Totalt Kommunstyrelsen Central buffert * Ettårsstasningar 2016 Insatser föratt minksa sjukskrivningara i kommunens större verksamheter -500 Rationaliseringar 2015 Politisk ledning vårbeslut 142 Kommunkontor vårbeslut 259 Minskad kostn Leader enl beslut KF 150 Skärgårdstrafik höstbeslut 100

16 Bilaga till Internbudget för KS Beslut i KSau (politisk ledning) Attestanter och ersättare KS under 2016 Politisk ledning Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion Kommunfullmäktige KF:s ordf 2:e v ordförande Kommunstyrelse Kommunst ordf 2:e v ordförande KS oppositionsråd KS 2:e vice ordförande 2:e v ordförande Kommunal partistöd Kommunst ordf 2:e v ordförande Utb stöd pol partier Kommunst ordf 2:e v ordförande Utbildning förtr valda Kommunst ordf 2:e v ordförande Valnämnd Kommunst ordf 2:e v ordförande Kommunala Råd Kommunst ordf 2:e v ordförande Planutskott Ordförande planutskott 2:e v ordförande KS egen buffert Beslut i KS Central buffert Beslut i KS Ekonomichefens delegationsbeslut 1 för Gäller från Kommunkontor Kommunchefen har generell attesträtt för kommunkontorets samtliga enheter/projekt Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion Leader landbygdsutv. Näringslivschef Kommunchef Kanslienheten Kanslichef Ekonomichef Kanslienheten - chefslön Kommunchef Personalchef Ekonomitenheten Ekonomichef Redovisningsansvarig Ekonomitenheten - chefslön Kommunchef Personalchef Personalenheten Personalchef Personalsekreterare Personalenheten - chefslön Kommunchef Ekonomichef Kommunledning Kommunchef Kanslichef Kommunledning - chefslön Kommunstyrelsens ordf Personalsekreterare Information Informationsansvarig Näringslivschef Information - chefslön Kommunchef Personalsekreterare Serviceenheten Näringslivssekreterare Ekonomichef Serviceenheten - chefslön Kommunchef Personalchef Näringslivs sekr Näringslivssekreterare Ekonomichef Näringslivs sekr - chefslön Kommunchef Personalchef Näringsliv Näringslivschef Informationsansvarig Näringsliv - chefslön Kommunchef Personalchef Tele & Kommunikation IT-chef Ekonomichef IT-enhet IT-chef Ekonomichef IT-enhet - chefslön Kommunchef Personalchef Finskt förvaltningsområde Kanslichef Ekonomichef Kommungemensamma avg Ekonomichef Redovisningsansvarig Trosa Turism Näringslivschef Informationsansvarig

17 Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion Fackliga kostnader Personalchef Personalsekreterare Gem personalkostn Personalchef Personalsekreterare Omplaceringsmedel Personalchef Personalsekreterare Kollektivtrafik Ekonomichef Samhällsbyggnadschef Kollektivtrafik - löner Samhällsbyggnadschef Internhyra Kommunkontoret Ekonomichef Kommunchef KS planarbete Kommunchef Kanslichef KS planarbete - löner Samhällsbyggnadschef Exploateringschef Kostnader mark Ekonomichef Redovisningsansvarig Skärgårdstrafik Kommunchef Kanslichef Åtgärder minska sjukskrivn Personalchef Personalsekreterare Krisberedskap Informationsansvarig Näringslivschef Överförmyndare Kanslichef Överförmyndarhandl Växelnämnden IT-chef Ekonomichef Ekonomichefens delegationsbeslut 1 för 2016 Kommunkontor Kommunchefen har generell attesträtt samtliga enheter/projekt Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion Kommunekolog Kommunekolog Kommunchef Kommunekolog- chefslön Kommunchef Personalchef Energirådgivning Kommunekolog Kommunchef KS Ekoutskott Ordförande Ekoutskottet Vice ordf ekoutskottet INVESTERINGSPROJEKT Investeringsreserv Beslut i KS Kommunchef IT-investeringar IT-chef Ekonomichef Teleinvesteringar IT-chef Ekonomichef Inventarier kommunkontoret Kommunchef Ekonomichef IT-satsning skolan IT-chef Ekonomichef Kommunchefen har generell attesträtt för kommunkontorets samtliga enheter/projekt

18 Attestanter och ersättare Finansförvaltningenunder 2015 Ekonomichefens delegationsbeslut 1 för Gäller från Kommunkontor Kommunchefen och ekonomichefen har generell attesträtt för finansförvaltningens samtliga enheter/projekt Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion Pensioner Personalchef Ekonomichef PO Ekonomichef Redovisningsansvarig Kalk kapitalkostnader Ekonomichef Redovisningsansvarig Avskrivningar aff dr vht Ekonomichef Redovisningsansvarig Kommunalskatt Ekonomichef Redovisningsansvarig Statligt utjämningsbidrag Ekonomichef Redovisningsansvarig Inkomstutjämning Ekonomichef Redovisningsansvarig Avgift momssystem Ekonomichef Redovisningsansvarig Externa ränteintäkter Ekonomichef Redovisningsansvarig Internränta affärsdrivande verk KFTS-ekonom Redovisningsansvarig Kostnadsräntor Ekonomichef Redovisningsansvarig Bankomkostnader Ekonomichef Redovisningsansvarig Avskrivningar KFTS-ekonom Redovisningsansvarig Kommungem. poster Ekonomichef Redovisningsansvarig Finansiell utjämning Ekonomichef Redovisningsansvarig Avsättning pensionsskuld Ekonomichef Redovisningsansvarig Kommunens skattekostn Ekonomichef Redovisningsansvarig Extraordinära kostnader Ekonomichef Redovisningsansvarig Täckn balanskr enl budg Ekonomichef Redovisningsansvarig Årets resultat Redovisningsansvarig Ekonomichef

19 Trosa kommun ATTESTLISTA 2016 Balanskonton Ekonomichefen har generell attesträtt för samtliga balanskonton TILLGÅNGAR Ersättarefunktion Konto Kontonamn Beslutsattestant- funktion 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1110 Lantegendomar Ekonom Ekonomichef 1112 Övrig markreserv Ekonom Ekonomichef 1113 Bebyggda fastigh, enklare typ Ekonom Ekonomichef 1114 Obebyggda san.fastigheter Ekonom Ekonomichef 1120 Skolfastigheter Ekonom Ekonomichef 1122 Förskolor Ekonom Ekonomichef 1123 Övriga förvaltningsfastigheter Ekonom Ekonomichef 1124 Idrotts- och fritidsanläggning Ekonom Ekonomichef 1125 Bad- och båtsportsanl. Ekonom Ekonomichef 1126 Hamnrörelse Ekonom Ekonomichef 1129 Ack. avskr, verksamhetsfastigh Ekonom Ekonomichef 1130 Vatten- och avloppsverk Ekonom Ekonomichef 1131 Renhållningsverk Ekonom Ekonomichef 1139 Ack. Avskr, fastigh affärsverk Ekonom Ekonomichef 1140 Gator och vägar Ekonom Ekonomichef 1141 Parkanläggningar Ekonom Ekonomichef 1142 Naturreservat Ekonom Ekonomichef 1149 Ack. avskr, publika fastighete Ekonom Ekonomichef 1150 Bostads och affärshus Ekonom Ekonomichef 1151 Osålda tomter Ekonom Ekonomichef 1153 Tomträttsmark fritidsbebygg Ekonom Ekonomichef 1154 Tomträttsmark för industri Ekonom Ekonomichef 1157 Skogar Ekonom Ekonomichef 1159 Ack. avskr, fastigh annan vsh Ekonom Ekonomichef 1160 Övriga anläggningar Ekonom Ekonomichef 1169 Ack. avskr, övr anläggningar Ekonom Ekonomichef 1170 Påg. ny-, till- och ombyggnad Ekonom Ekonomichef 1190 Pågående investeringar Ekonom Ekonomichef 12 Maskiner och inventarier 1210 Maskiner Ekonom Ekonomichef 1219 Ack. avskrivningar, maskiner Ekonom Ekonomichef 1220 Inventarier Ekonom Ekonomichef 1221 Data- och teleutrustning Ekonom Ekonomichef 1229 Ack. avskrivningar, inventarie Ekonom Ekonomichef 1240 Bilar och andra transportmedel Ekonom Ekonomichef 1249 Ack. avskr, bilar o transportm Ekonom Ekonomichef 1280 Konst Ekonom Ekonomichef 1290 Övr maskiner och inventarier Ekonom Ekonomichef 1299 Ack. avskr, övr maskiner o inv Ekonom Ekonomichef 13 Finansiella anlägningstillgångar 1320 Aktier och andelar Redovisningsansvarig Ekonomichef 1321 Aktier o andelar koncernföreta Redovisningsansvarig Ekonomichef 1329 Värderegl aktier o andelar Redovisningsansvarig Ekonomichef 1331 Obligationer, förlagsbevis mm Redovisningsansvarig Ekonomichef 1339 Värderegl. obligat., förlagsbe Redovisningsansvarig Ekonomichef 1352 Långfristiga fordringar Redovisningsansvarig Ekonomichef 1359 Värderegl långfr fordringar Redovisningsansvarig Ekonomichef 1391 Bidrag till statl infrastrukt. Redovisningsansvarig Ekonomichef 1399 Ack. avskr, statl infrastr Redovisningsansvarig Ekonomichef 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter 1410 Förråd Ekonom Redovisningsansv 1470 Exploateringsfast, bostadsmark Ekonom Redovisningsansv 1471 Exploateringsfast, industrimar Ekonom Redovisningsansv 15 Kundfordringar 1510 Kundfordringar Ekonomiassistent Redovisningsansv 1511 Kundfordringar koncernföretag Ekonomiassistent Redovisningsansv 1520 Kundfordringar KA deb Future Ekonomiassistent TK Redovisningsansv 1525 Delavskrivn/restavskr Future Ekonomiassistent TK Redovisningsansv 1590 Värdereglering kundfordringar Ekonomiassistent Redovisningsansv

20 16 Div kortfristiga fordringar 1610 Presonalfordringar netto/ brutto Personalsekreterare Personalchef 1612 Förskott personal Personalsekreterare Personalchef 1613 Förutbet. semester (delår) Ekonom Redovisningsansv 1617 Fel G Bas Personalsekreterare Personalchef 1618 Obs konto lön Personalsekreterare Personalchef 1619 Genomgångskonto konvert lön Personalsekreterare Personalchef 1630 Fordringar hos leverantörer Ekonomiassistent Redovisningsansv 1635 Avräkning socialinbetalningar Soc assistent Ekonomiassistent 1637 Avräkning reskontra Future Ek.ass Tekn. kontoret Redovisningsansv 1638 Återbetalning Future Ek.ass Tekn. kontoret Redovisningsansv 1639 Kvittn Future, ska bli 0 Ek.ass Tekn. kontoret Redovisningsansv 1640 Kortfristig del långfristig fo Redovisningsansvarig Ekonomichef 1650 Fordringar hos staten Ekonomichef Redovisningsansv 1651 Avräkning för skatter och avg Redovisningsansvarig Ekonomichef 1655 Särskild momsersättning 5% Ekonomiassistent Redovisningsansv 1656 Särskild momsersättning 6% Ekonomiassistent Redovisningsansv 1657 Särskild momsersättning 18% Ekonomiassistent Redovisningsansv 1660 Andra kortfristiga fordringar Ekonomiassistent Redovisningsansv 1661 Kortfr fordringar koncernftg Redovisningsansvarig Ekonomichef 1668 Fördelningskonto Trotabavtal Ässistent Ekonom 1671 Ing moms, affärsdriven vsh Ekonomiassistent Redovisningsansv 1677 Ing moms, ej affärsdriven vsh Ekonomiassistent Redovisningsansv 1678 Ing moms på förvärv fr utland Ekonomiassistent Redovisningsansv 1681 Redov.konto affärsdriven vsh Ekonomiassistent Redovisningsansv 1687 Redov.konto ej affärsdriven vs Ekonomiassistent Redovisningsansv 17 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 1710 Förutbetalda kostnader Ekonomiassistent Redovisningsansv 1718 Periodiseringskonto Control Ekonomiassistent Redovisningsansv 1740 Förutbetalda räntekostnader Ekonomiassistent Redovisningsansv 1750 Upplupna intäkter Ekonomiassistent Redovisningsansv 1760 Upplupna ränteintäkter Ekonomiassistent Redovisningsansv 1780 Upplupna skatteintäkter Redovisningsansvarig Ekonomichef 1781 Fordr SKV Fastighetsavgift Ekonomichef Redovisningsansv 1790 Övriga interimsfordringar Ekonomiassistent Redovisningsansv 1796 Balanserat result. Gem växeln Ekonomichef Redovisningsansv 18 Kortfristiga placeringar 1820 Andelar i fonder Redovisningsansvarig Ekonomichef 1890 Värderegl av kortfr. placering Redovisningsansvarig Ekonomichef 19 Kassa och bank 1910 Handkassor Ekonomiassistent Redovisningsansv 1911 Kontantredovisning Ekonomiassistent Redovisningsansv 1912 Kvittningar kundreskontra Ekonomiassistent Redovisningsansv 1920 Plusgiro Ekonomiassistent Redovisningsansv 1924 Plusgiro Ekonomiassistent/ek.ass TK Redovisningsansv 1960 Swedbank Ekonomiassistent Redovisningsansv 1961 Swedbank Ekonomiassistent Redovisningsansv 1962 Swedbank socialk SOC-assisten/ekass Redovisningsansv 1964 Swedbank Future bg VA/renh Ekonomiassistent Redovisningsansv SKULDER Konto Kontonamn Beslutsattestant- funktion Ersättare- funk 20 Eget kapiital 2010 Eget kapital ingående värde Redovisningsansvarig Ekonomichef 2011 Avslutningsfond Korslöt Redovisningsansvarig Ekonomichef 2016 Öronmärkning 2011 Redovisningsansvarig Ekonomichef 2020 Årets resultat Redovisningsansvarig Ekonomichef 22 Avsättningar 2210 Avs pensioner o likn förplikte Ekonomichef Redovisningsansv

21 2220 Avs garanti-, visstidspensione Ekonomichef Redovisningsansv 2230 Avs pensioner intj före 98 Ekonomichef Redovisningsansv 2250 Avsättning löneskatt Ekonomichef Redovisningsansv 2251 Avs löneskatt visstidsförordn Ekonomichef Redovisningsansv 2260 Löneskatt intj före 98 Ekonomichef Redovisningsansv 2280 Andra avsättningar Ekonom Redovisningsansv 2281 Avsättningåterställ. deponi Ekonom Redovisningsansv 2282 Avsättning statl infrastr.åtg Ekonomichef Redovisningsansv 23 Långfristiga skulder 2320 Checkkredit Ekonomiassistent Redovisningsansv 2344 Lån Kommuninvest Ekonomiassistent Redovisningsansv 2381 Skuld för gatuk.ersättn Ekonom Redovisningsansv 2382 Ack uppl av gatuk.ers Ekonom Redovisningsansv 2383 Skuld anläggn/anslutsnavg Ekonom Redovisningsansv 2384 Ack upplös anläggn/anslutsnavg Ekonom Redovisningsansv 2388 Skuld för investeringsbidrag Ekonom Redovisningsansv 2389 Ack upplösn investeringsbidrag Ekonom Redovisningsansv 2394 VA-anslutningar Ekonom Redovisningsansv 2395 Gatuersttningar Ekonom Redovisningsansv 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder 2401 Avräkning donationsfonder Redovisningsansvarig Ekonomiassistent 2402 Avräkning Sunt Liv aktiviteter Personalsekreterqare Personalchef 2407 Förmedlade medel Soc assistent Socialchef 2408 Avräkning socialutbetalningar Soc assistent Ekonomiassistent 2420 Kortfr del av långfristig skul Ekonomiassistent Ekonomichef 2440 Kortfr. del leasingskuld Redovisningsansvarig Ekonomichef 2460 Kortfr. skuld t koncernftg Redovisningsansvarig Ekonomichef 2470 Löner Personalsekreterare Personalchef 2490 Övriga kortfristiga skulder Ekonomiassistent Redovisningsansv 2491 Kassaposter för observation Ekonomiassistent Redovisningsansv 25 Leverantörsskulder 2510 Leverantörsskulder Ekonomiassistent Redovisningsansv 2511 Lev.skuld koncernföretag Ekonomiassistent Redovisningsansv 2519 Prel.bokade leverantörsfakturo Ekonomiassistent Redovisningsansv 26 Moms och särskilda punktskatter 2611 Utg moms 25% (Sverige) Ekonomiassistent Redovisningsansv 2621 Utg moms 12% (Sverige) Ekonomiassistent Redovisningsansv 2631 Utg moms 6% (Sverige) Ekonomiassistent Redovisningsansv 2641 Utg moms varuförvärv EU-land Ekonomiassistent Redovisningsansv 2651 Utg moms tjänsteförv. EU-land Ekonomiassistent Redovisningsansv 2681 Moms, redovisningskonto Ekonomiassistent Redovisningsansv 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 2710 Personalens källskatt Personalsekreterare Personalchef 2730 Införsel Personalsekreterare Personalchef 2790 Övriga löneavdrag Personalsekreterare Personalchef 28 Övriga kortfristiga skulder 2810 Skulder till staten Ekonomichef Redovisningsansv 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner Ekonom Redovisningsansv 2911 Okompenserad övertid Ekonom Redovisningsansv 2920 Upplupna semesterlöner Ekonom Redovisningsansv 2930 Upplupna lagstadgade avgifter Redovisningsansvarig Ekonomichef 2931 Upplupna AMF-avgifter Redovisningsansvarig Ekonomichef 2932 Upplupna Grupplivsförsäkring Redovisningsansvarig Ekonomichef 2933 Uppl löneskatt individuell del Redovisningsansvarig Ekonomichef 2940 Upplupna räntekostnader Ekonomiassistent Redovisningsansv 2950 Förutbetalda hyresintäkter Ekonomiassistent Redovisningsansv 2960 Uppl pensionskostn individuell Redovisningsansvarig Ekonomichef 2980 Förutbetalda skatteintäkter Ekonomichef Redovisningsansv 2990 Övriga förutbetalda intäkter Ekonomiassistent Redovisningsansv 2991 Övriga upplupna kostnader Ekonomiassistent Redovisningsansv 2994 Balanserat resultat VA avg Ekonom Redovisningsansv 2995 Balanserat resultat Renh.avg Ekonom Redovisningsansv 2996 Balanserat result. Gem växeln Ekonomichef Redovisningsansv

22 2997 Per.kto plus/minus Control Ekonomiassistent Redovisningsansv 2998 Periodiseringskonto Control Ekonomiassistent Redovisningsansv Kontoklass 9 samt avstämning motparter Ekonomiassistent Redovisningsansv

23

24 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Ekonomichef Margareta Smith Tel Fax Revidering av budget 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. att skattenettot revideras enligt SKL:s skatteprognos per 8 oktober Skatteintäkterna är 2,4 Mkr lägre än vad som beräknades under våren. 2. att internräntan fastställs till 1,5 procent för att minska nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av införande av komponentavskrivningar samt sänkt internränta till 1,5 procent. Fördelning sker enligt nedan: Kultur- och fritidsnämnden tkr Teknik- och servicenämnden tkr Finansförvaltningens intäkter för internränta minskas med 24 Mkr 4. att minska Teknik- och servicenämndens budgetram med tkr för planerat underhåll som redovisas som investering från att utöka investeringsbudgeten med planerat underhåll för fastigheter med tkr och för gator/park med tkr, totalt tkr. 6. att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med tkr för ökade kostnader för personer med en funktionsnedsättning. 7. att minska respektive öka internhyran till följd av komponentavskrivningsmetod och lägre internränta: Humanistiska nämnden tkr Kultur- och fritidsnämndens -930 tkr Teknik- och servicenämnden +407 tkr för tomställda lokaler 8. att utöka Humanistiska nämndens budget med 556 tkr för modersmålsundervisning. 1

25 9. att genomföra besparingar på totalt 556 tkr enligt följande: Kommunstyrelsen -348 tkr Kultur- och fritidsnämnden -40 tkr Miljönämnden -10 tkr Revision -8 tkr Finansförvaltning -150 tkr 10. att pengbelopp fastställs för grund- och förskola enligt bilaga att fastställa pengbelopp för hemtjänst och särskilt boende enligt bilaga att införa materialavgift för Kulturskolans konstelever med 300 kr/ termin. Kulturskolans taxor redovisas i bilaga att Kommunfullmäktiges mål nummer 19, avsättning till kommande pensioner, tas bort. Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2016 års budget 17 juni Beräknade skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per april 2015 samt för Trosa befolkning enligt Gemensamma Planerings-Förutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Skattenettot för har nu beräknats enligt SKL:s skatteprognos från 8 oktober. Efter krav från revisionen att följa Redovisningsrådets rekommendationer införs komponentavskrivningar på investeringar från och med Enligt samma tydliga rekommendationer sänks internräntan till 1,5 procent. Ekonomikontoret har drivit detta omfattande projekt och beräkningar har gjorts på hur det påverkar budget och lokalpengsbelopp för En konsekvens av att komponentavskrivningar införs är att de flesta insatser som görs på planerat underhåll ska redovisas som investering. Därför sänks TSN:s budget med 5 Mkr. VON tillförs 4 Mkr och 1 Mkr tillförs finansförvaltningen som reserv. Under våren konstaterades det att kostnaderna för funktionsnedsatta ökat drastiskt samtidigt som behovet inom hemtjänst också ökat mycket. Kostnadsökningarna bedömdes att bestå. Den politiska ledningen gav ledningsgruppen uppdraget att ta fram förslag på besparingar på 10 Mkr för När budget 2017 beslutas nästa år beslutas även om samtliga eller delar av besparingarna ska genomföras Besparingarna är dock inräknade i resultatbudgetens plan för Där har även Vård- och omsorgsnämndens ram räknats upp med ytterligare 5 Mkr I ledningsgruppens besparingsförslag för 2017 identifierades besparingar som kan genomföras redan 2016 om totalt 556 tkr vilka tillförs skolan för att finansiera en del av de ökade kostnaderna för modersmål. 2

26 Internhyran för, framförallt, förskola och skola har beräknats och påverkas av såväl konsekvenser av komponentavskrivningar, sänkt internränta som beslutade investeringar i förskolor och skolor. Mer aktuella elev- och barnantal ligger till grund för att beräkna rätt hyrespeng. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef Bilagor Resultatbudget Driftbudget 2016 Investeringsbudget 2016 (Planerat underhåll har lagts till) Bilaga 1 Pengbelopp för förskola/skola (oförändrad) hyrespeng förskola/skola (ny) hemtjänst (oförändrad) särskilda boenden (oförändrad) Bilaga 2 Taxor för kulturskolan 3

27 RESULTATBUDGET (TKR) Invånare Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 Budget KF december Bokslut Budget prognos Budget Plan Plan Skatteprogn oktober aug Verksamhetens intäkter Därav jämförelsestörande poster Verksamhetens kostnader Därav jämförelsestörande poster Nettobesp med mkr ingår ovan Nya satsningar Avskrivningar skattekollektivet Avskrivningar avgiftskollektivet Central buffert=1,5 % verks kostn Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Slutavräkning skatt Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringspost Utjämning LSS Införandebidrag 151 Strukturbidrag Fastighetsavgift Skattenetto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Försäljning fonder/pensionsföräkring Öronmärkning, 8 mkr Balanskravsresultat Resultatmål 1% skattenetto

28 DRIFTBUDGET HÖST (TKR) Med komponent 2015 Budget 2016 Budget Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kommunstyrelse Politisk ledning Kommunkontor Ekoutskottet Central buffert Humanistisk nämnd Barnomsorg o utbildning * Individ och familjeomsorg Kultur- o fritidsnämnd * Vård- & omsorgsnämnd Teknik o service skatt * Samhällsbyggnadsnämnd Miljönämnd Revision Övr kommungem poster Pensioner Kommmungem Omställningsk/resultatöverf Buffert följder komponentavskr Tot skattefin verks Affärsdriv verks Finansiering Avräkning internränta Skattenetto Finansiella kostnader Öronmärkning Totalt inklusive örönmärkat * Komponentavskrivningar på investeringar införs 2016 och internräntan sänks till 1,5 %. Det minskar kostnaderna och därmed budgetramarna. Även hyrespengen för skola/förskola sänks till följd av komponentavskrivning/ränta.

29 Investeringsbudget anläggningar (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan Plan skattefinansierade från Stabilisering skredriskområden Statsbidrag Fritidsanläggningar och Fastigheter Renovering Safiren 0 Fler avdelningar Väsby fsk X Entré Väsby fsk X Investeringsreserv Fastigheter X X X X X Nytt tak Trosa Vårdcentral X Renovering Trosa VC X X X Upprustning utemiljö förskolor/skolor X X X X X Markförberedelser plugin skolor/förskolor X Fageräng belysning/personalutrymme X Renovering Fagerängs förskola X X Fagerhult flytt 2 avd paviljong X Förvärv Sockenstugan+renovering 500 dyrare X Ytrenovering Kyrkskolan X X X Ytrenovering Fornbyskolan X X X Skolgården Hedeby/Fornby X X Hedeby hemkunskap X Hasselbacken ytskickt och utemiljö X X Tomtaklints förskola X X X Tomtaklints förskolas entré Skärgårdens förskola Skatepark? X X X Lekpark, Safiren o sedan spindelparken X X Idrottsplatser Häradsvallen X X Häradsvallen utegym X Skärlagsvallen X Pensionärernas hus utegym X Lånesta gård upprustning X Muddring Tureholmsviken X X X X Utbyggnad Baltic-bryggan X Köp/Ombyggnation Verktyget 4 X Reparationer/underhåll Verktyget X X X X Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning X Ny offentlig toalett hamnen X Grusad GC-väg Lånesta-Hagarna X Grusad parkering med belysning Lånesta 40 platser X driftbudget) X X X X Summa

30 Överfört Budget Budget Plan Plan Plan Gator och parker från Trafiksäkerhetsåtgärder X X X X X Lekplatser X X X X X Utveckling parker grönmiljö X X X X X Utbyte av armaturer X X X X X Renovering Busstorget Strandskoning, proj. X Proj Trosaån X Trafiksäkerhet utanför Safiren X GC-vägar vad bör göras? X X X GC-väg Västerljung-Vagnhärad X Laddstolpar för elbilar X X X Kyrskolans väntplats för buss X Hamnen spontning etapp 2 av 3 X Sittplats runt Smörbyttan X Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen X X X Planerat underhåll (tidigare driftbudg) X X X X Summa TOTALSUMMA Investeringsbudget anläggningar (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan Plan avgiftsfinansierade från Överföringsledning Trosa-Vagnhärad X X Återvinningsstation Källvik X Allégatan X Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna Ny huvudvattenledning Sörtuna X Renovering Vagnhärads vattentorn X Pumpstationer Gunnarstensgatan X Nyängen etapp 2 vattenledning X Stationsvägen spillvattenledning Åtg Vhd ARV Pumpstation Högbergsgatan X VA Skärlagsgatan Skärlagsparken dagvattenmagasin X Kalkbruksvägen vatten- och spillvattenledning X VA-utbyggnad Öbolandet, etapp 3 Återvinning Västerljung X Pumpstation Gunnarstensgatan X Ny centrifug Trosa ARV X Summa avgiftsfinansierat X

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-11-23 Tid: Onsdagen den 2 december, kl. 19.00 Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 18.00-19.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen Kanslienheten Jakob Etaat Kanslichef 0156-520 06 jakob.etaat@trosa.se Kallelse Datum 2016-02-24 Tid: Onsdagen den 2 mars 2016, kl. 18:00 kl. 18.00-19.00 (cirkatid) - informationsärenden stängt sammanträde

Läs mer

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Bomans, Trosa kl. 18.00-20.00 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Sune G Jansson

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD) RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kanslienheten Sofia Ölander Nämndsekreterare 0156-522 50 sofia.olander@trosa.se Kallelse Datum 2017-11-28 Tid: Måndagen den 4 december kl. 16.00 Plats: Sammanträdesrummet, kommunhuset Kallelse till sammanträde

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Tid: Onsdagen den 10 december, kl Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.

Tid: Onsdagen den 10 december, kl Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2014-12-01 Tid: Onsdagen den 10 december, kl. 19.00 Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Budget 2015 och plan

Budget 2015 och plan Budget 2015 och plan 2016 2018 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2015 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognosför åren 2014-2018 enligt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan Budget 2016 och plan 2017 2019 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2016 2019 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognos för åren 2015-2019 enligt

Läs mer

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan 2019-2021 Sverigedemokraternas budget i ett par punkter: SD Mölndal satsar på en skola där alla barn får samma elevpeng oavsett föräldrarnas

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Moderaterna i Forshaga-Ullerud Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Efter de dystra prognoser som Kommunstyrelsen har fått del av under januari och mars månad, vilka indikerade

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Kallelse till kommunstyrelsen

Kallelse till kommunstyrelsen Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef 0156-520 06 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2019-02-20 Tid: Onsdagen den 27 februari 2018 Kl. 18:00 informationsärenden, stängt sammanträde Kl. 19:00 (cirkatid)

Läs mer

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12 Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2015-05-06 Tid: Onsdagen den 13 maj Obs tider. kl. 08.30-09.00 - kaffe och smörgås serveras kl. 09.00-12.00 - informationsärenden stängt sammanträde kl. 12.00-13.00

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201713 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 19 626 200 000,00

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunens resultat 2018

Kommunens resultat 2018 Kommunens resultat 218 Örnsköldsviks kommun Kommunstyrelsen 5/2 219 Beslut KF 14 Tertialuppföljning, maj Kommunfullmäktige godkänner Tertialuppföljning, maj 218. Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Plats och tid: Bomans Hotell i Trosa, kl. 09:00-12:00

Plats och tid: Bomans Hotell i Trosa, kl. 09:00-12:00 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-05-10 Plats och tid: Bomans Hotell i Trosa, kl. 09:00-12:00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Daniel Portnoff

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Kallelse till humanistiska nämnden

Kallelse till humanistiska nämnden Kanslienheten Kanslichef 0156-520 06 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2019-01-31 Tid: Måndagen den 11 februari 2019, kl. 10:00 Plats: Trosa Kvarn Sammanträdet inleds med ett gemensamt informationsmöte

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021 Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson

Jämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson Jämtlands Gymnasieförbund Årsredovisning 2015 Dnr 71-2015 Mikael Cederberg Kirsten Johnsson jämtlands gymnasieförbund årsredovisning 2015 dnr 71-2015 kontaktpersoner: mikael cederberg, förbundschef, och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2017

Delårsrapport 31 augusti 2017 Datum 28 september 2017 Till Revisionen Från Susanne Lindberg och Lena Brönnert Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2017 1 Sammanfattning EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Oxelösund granskat

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201501-201514 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 18 095 683 000,00

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Plats och tid: Bomans hotell, Trosa kl. 18.00-19.40. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Bomans hotell, Trosa kl. 18.00-19.40. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Bomans hotell, Trosa kl. 18.00-19.40 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Sune

Läs mer

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201708 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 18 989 900 000,00

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast

Läs mer

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!

Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Inledning Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Vi avser inte att göra några ändringar i majoritetens förslag till budgetramar. Vi anser att det finns utrymme att omprioritera

Läs mer