Årets resultat och budgetavvikelser

Relevanta dokument
Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Delårsrapport. För perioden

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Delårsrapport. För perioden

Delårsrapport. För perioden

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport

Bokslutsprognos

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Boksluts- kommuniké 2007

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

bokslutskommuniké 2012

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

Granskning av delårsrapport 2014

Bokslutsprognos

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Ekonomisk rapport april 2019

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Resultatbudget 2016, opposition

Granskning av delårsrapport

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. November 2012

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Granskning av delårsrapport 2013

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

Bokslutsprognos

Granskning av delårsrapport

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport

Bokslutskommuniké 2014

Uppföljning per

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Bokslutsprognos

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning januari mars 2018

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

bokslutskommuniké 2013

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport

Förslag till revidering av drittbudget 2014

Granskning av delårsrapport 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Kvartalsrapport september med prognos

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Bokslutsprognos

Månadsrapport juli 2015

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ändring av Kommunplan

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Granskning av delårsrapport

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Agenda. Prel bokslutsiffror Reviderad Budget Övriga frågor

1 September

Nora kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 30 juni 2013 Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 11

Delårsrapport tertial

Granskning av delårsrapport per

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

2014-KS-115 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Månadsuppföljning januari juli 2015

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM:

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag

Budgetuppföljning 1:a tertialet med helårsprognos

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Granskning av delårsrapport 2015

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj Tekniska nämnden

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2016

Transkript:

Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget med mer än +/- 0,3 mnkr kommenteras nedan. Mnkr Mars Februari Nämnder Politisk verksamhet -0,6 0 Kommunstyrelsen -0,4 0,1 - Resultatenhet kost 0 0 Markförsäljning, arrende, Sockerbruksområdet och exploateringsnetto 0,4 0,8 Tekniska nämnden 1,7 1,7 Samarbetsnämnd 2 0,1 0 Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden 0 0 Kultur- och fritidsnämnden 0,5 0 - Resultatenheter Biblioteket, Bråhögsbadet och Musikskolan 0 0 Barn- o utbildningsnämnden -1,4 0 - Resultatenheter skola och förskola -1,3-1,0 Socialnämnden -7,9-4,0 Summa budgetavvikelse nämnder -8,9-2,4 Avgiftsfinansierad verksamhet VA-verket 0 0 Renhållning 0 0 Summa avgiftsfinansierad verksamhet 0 0 Övrigt KS/ KF reserv 5,3 5,3 Resultat enheternas ev uttag av eget kapital 0,1 0,1 Avskrivningar, justerad intern ränta -2,3-2,2 Summa övrigt 3,1 3,2 Skatteintäkter och utjämning m m 6,1 6,1 Pensioner m m 8,2 8,2 Finansnetto 0,8 0,8 Återbetalning av premier AFA försäkring 6,3 0 SUMMA BUDGETAVVIKELSER 15,6 15,9 Budgeterat resultat 5,0 5,0 ÅRETS RESULTAT 20,6 20,9 Nämnder Politisk verksamhet Ersättningarna till gode män ingår inte i samverkansavtalet om gemensam överförmyndarverksamhet med Lomma kommun. Dessa ersättningar har inte beaktats i samband budgeteringen.

Årets fasta arvoden och ersättningar till gode män uppskattas till 600 tkr utifrån utfallen de senaste tre åren. Kommunstyrelsen Justeringen av internräntan (se rubrik Intern ränta nedan) ger en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Totalt sett är den prognosticerade budgetavvikelsen negativ och förklars främst av ett avgångsvederlag. Markförsäljning, arrende, Sockerbruksområdet och exploateringsnetto Justeringen av internräntan (se rubrik Intern ränta nedan) ger en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Förvaltningsavtalen beräknas överstiga budget med 0,4 mnkr. Tekniska nämnden Merparten av den positiva budgetavvikelsen, 1,3 mnkr, utgörs av förändring av internräntan (se rubrik Intern ränta nedan). Resterande budgetavvikelse om 0,4 mnkr beror på en väsentligt lägre investeringsvolym än budgeterat 2014 vilket ge lägre kapitalkostnader i år. Kultur- och fritidsnämnden Den positiva budgetavvikelsen avser justerad intern ränta (se rubrik Intern ränta nedan) med 0,1 mnkr, resterande del avser lägre kapital- och driftkostnader för Uppåkravallen. Barn- och utbildningsnämnden Den totala budgetavvikelsen för beställarnämnden är negativ med 1,4 mnkr fördelat på flertalet verksamheter. Den största negativa avvikelsen uppvisar grundskole- och gymnasieverksamheten p.g.a. fler elever. Fler barn är i behov av särskilt stöd och fler beställningar i skolskjutsverksamheten väntas medföra ett budgetöverskridande. Dessa poster vägs delvis upp av färre elever inom den obligatoriska särskolan och av att intäkterna beräknas öka genom ökande föräldraavgifter och momsåtersökning. Den sammanlagda budgetavvikelsen för samtliga resultatenheter skola och förskola är negativ och uppgår till 1,3 mnkr. Samtliga enheter med undantag för Balderskolan och Borggårdsskolan, följer lagd budget. Balderskolan hade under hösten 2014 ett antal lärare som slutade och hade ett stort fokus på att få nya duktiga medarbetare. Det saknades en specialpedagog under lång tid och nu har denne anställts. Under våren kom Skolinspektionen på ett extra besök men anledning av föräldraskrivelse och bristande arbetsro. Mot bakgrund av ovanstående är prognosen osäker. Diskussioner kring de verksamhetsmässiga såväl som de ekonomiska förutsättningarna pågår. Borggårdsskolans negativa avvikelse beror dels på att de till hösten är mindre antal elever i förskoleklassen än vad som krävs för en ekonomi i balans, dels på ett antal elever i behov av särskilt stöd. Socialnämnden Inom verksamheten för särskilt boende finns ett ökat behov i kombination med låg omsättning av platser vilket har medfört att sex, sedan tidigare stängda platser, har öppnats igen. En annan faktor som bidrar negativt med 3,5 mnkr, är att tre lägenheter används för parboende vilket innebär dubbel kostnad för dessa platser då båda parter har behov av vård. För korttidsvården behövs även korttidsplatser på Klöverlyckan användas i högre omfattning än väntat. Den kommunala hemtjänsten visar en negativ budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Avvikelsen beror på att intäkterna från debitering av utförd tid ligger cirka 30 procent under vad som krävs för att hålla en budget i balans. På korttidsenheten finns för närvarande nio personer med beslut på särskilt boende som inte kan verkställas vilket ger en beräknad avvikelse på 1,1 mnkr.

På grund av platsbrist finns ingen möjlighet att ta emot medicinskit färdigbehandlade vilket genererar en ökad kostnad på 0,8 mnkr. Inkomna ansökningar avseende bostadsanpassning har ännu ej beslutats av nämnden, men motsvarar kostnader på 1,5 mnkr över budget. Reserv för oförutsedda händelser Avsatt enligt budget 5,3 mnkr Kvarstående medel 5,3 mnkr Avskrivningar, justerad intern ränta Internräntan var budgeterad till 3,2 % men belastar, efter ny bedömning från Sveriges kommuner och landsting (SKL), verksamheterna med 2,5 %. Förändringen resulterar i budgetöverskott på nämnderna men budgetunderskott avseende avskrivningarna vilket innebär att resultatet totalt sett inte påverkas. För att utjämna för denna effekt föreslås en ombudgetering från nämnderna med motsvarande 900 tkr från kommunstyrelsen, 1 300 tkr från tekniska nämnden och 100 tkr från kultur- och fritidsnämnden att tillföras posten avskrivningar (s.k nollsummespel). Skatteintäkter och utjämningsbidrag Prognosen för LSS-utjämningen har påverkats av dels en justering av folkmängden, dels av att vissa kommuner gjort justeringar i verksamhetssatistiken, där vi är en av dem. Sammantaget medför förändringarna att Staffanstorps bidrag till systemet minskar med 3,3 mnkr. Skatteunderlaget förstärks under 2015 jämfört med vad som antogs i budget. Detta till följd av en positiv utveckling av antalet arbetade timmar, ökad uppräkning av pensionerna och minskad avdragsrätt för pensionssparande. Pensioner KPAs prognos från augusti 2014 ligger till grund för budgeten. I den senaste prognosen från december 2014 har dock parametern statslåneräntan förändrats från 4,5 % till 2,1 % vilket ger positivt genomslag på ränteuppräkningen av pensionsavsättningen. Avvikelsen avser främst den del som tidigare var ansvarsförbindelse. Finansnetto Avvikelsen avser främst högre borgensavgift från Staffanstorps Centrum AB än budgeterat då avgiften på 0,4 % avseende hyresfastigheterna inte var budgeterad. Återbetalning av premier AFA försäkring AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har beslutat att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Denna gång avseende året 2004 vilket uppskattas motsvara 6,3 mnkr. Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet och sedan dess har antalet personer som beviljats sjukersättning minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar.

God hushållning Ekonomiska nyckeltal Budget Mars Årets resultat i andel av skatteintäkter och utjämning 0,5 % 2,0 % Soliditeten inkl ansvarsförbindelsen 20 % 21 % Andel av bruttoinvesteringarna som finansieras av årets resultat 48 % 70 % och avskrivningar De ekonomiska nyckeltalen stärks med anledning av den positiva budgetavvikelsen samtidigt som investeringsvolymerna balanserar mot budget. Investeringar Mnkr Budget 2015 Prognos mars Avvikelse Inkomster 14 12 0 Utgifter 77 75 0 NETTO 63 63 0 Varav (netto): Kommunstyrelsen 4 4 0 Tekniska nämnden 36 36 0 VA-verket 23 23 0