Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6



Relevanta dokument
Tjänstekatalog Ekonomi, bilaga 5

Serviceavtal/överenskommelse

Löpande 10 år Papper Byggnad 11 Plan B Rumsnr B629. Löpande 10 år Papper Byggnad 11 Plan B Rumsnr B629

INTERN KONTROLLGRANSKNING AV LÖPANDE REDOVISNING LEVERANTÖRSREGISTER, OBETALDA KUNDFAKTUROR, OCH MANUELL UTBETALNINGSORDER

Dokumenthanteringsplan

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Innehållsförteckning Bygglov Granskningsresultat Avstämning mot kontrollmål... 12

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Principer och riktlinjer för Ersättning

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99)

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter

Gränssnitt ekonomiprocesser

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER

Tjänstekatalog Lön och utläggshantering Prima, bilaga 2

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

System och rutiner 2008

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

1 SAMMANFATTNING ALLMÄNT INLEDNING UPPDRAG METOD RUTIN PATIENTKASSA...5

Regler, rutiner och ersättning vid tjänsteköp

rocesser Gränssnitt bndrffi /2007 es#ming Bilaga 2 - utredniftg <5rif gemensam - Översiktlig proc^bto t* o STADSLEDNINGSKONTORET *TV«>

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Datum Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet

Sortera post - Centralt

Tidplan för Bokslut 2014

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Bilaga 5 Administration och kontroll

INTERN KONTROLL BASPROCESSER

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

====================== = = Beslutsdatum

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Utomlänsintäkter förstudie

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Hantering av patientavgiften på röntgen, fysiolog- och neurofyslab

Manual WebPriva. Webbaserat system för produktionsredovisning av privata vårdgivare som innehar vårdavtal med Region Skåne

Regionservice Fakturering VGR. Skanning och verifiering. Projekt patientfaktura.

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Region Skåne Granskning av sakattest vid inköp

Internkontrollgranskning 2015 för koncernen Stockholm Vatten Holding AB. att godkänna rapportering av genomförd internkontrollgranskning för år 2015.

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Kommunal författningssamling. Attestreglemente. Motala kommun

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Taurus Ekonomiutbildning

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult

Bilagor till elektroniska fakturor

Hantering av e-frikort

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

Definition av samordnad individuell plan (SIP) Syfte. Exempel på tillfällen då SIP ska användas. Mål för insatserna

Granskning av kommunens kravrutiner

Vårdkontakt- och efterregistrering (Kassa) i Cosmic

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Attest- och utbetalningsreglemente

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Granskning av faktureringsprocessen

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Serviceavtal mellan XXX förvaltning och Serviceförvaltningen avseende ekonomiadministrativa tjänster

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Ärende 25 RS Dokumenthanteringsplan VAS-kassa inom Region Halland Regionstyrelsens beslut 2012-

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Innehållsförteckning 1

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND FÖR VÅRDGIVARE efrikort

Agressomanual. Kundfakturering

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

Ekonomimeddelande 2019:2

Patientavgifter - uppföljning

Landstinget Gävleborg

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rutin fakturering av medlemsavgift

Transkript:

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1

1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4 Specifikation av tjänster och åtaganden... 6 4.1 Kundfakturering... 6 4.1.1 Kundfaktura patient... 6 4.1.2 Kundfaktura annan betalare... 9 4.1.3 Kundfaktura riksavtalet... 11 4.1.4 Kundfaktura utskrivningsklara... 13 4.1.5 Kundfaktura patienter andra länder (Försäkringskassan)... 15 4.1.6 Kundfaktura patienter andra länder självbetalande... 17 4.2 Kassaredovisning kontantfil... 19 4.2.1 Kassaredovisning kontantfil... 19 4.3 Frikort... 20 4.3.1 Frikort... 20 4.4 Regelverk för patienter... 21 4.4.1 Regelverk för patienter... 21 4.5 Patientkontorsadministration... 22 4.5.1 Patientkontorsadministration... 22 2

2 Ömsesidiga åtaganden Parterna har enats om nedanstående ömsesidiga åtaganden: 2.1 GSFs åtaganden Ansvara för att, inom definierade tjänster, utföra beslutade delar av processen enligt i detta dokument detaljerade specifikationer. Säkerställa att upprättade krav och faktureringsregler, regelverk för patientavgifter och regelverket för Riksavtal följs. Upprätthålla tillräcklig verksamhetskännedom för att kunna utföra support till mottagningar/avdelningar samt fakturering. Ansvara för att fakturering av patientavgifter och fakturering av andra huvudmän och annan betalare sker på korrekt sätt. Verka för att respektive kund har en bra kontroll, förståelse och känner ägarskap över resultatet. Leverera information, överenskomna rapporter och andra beslutsunderlag med hög kvalitet och enligt gällande tidplaner. Uppfylla gällande interna såväl som externa regelverk och policys inom området och enligt i bilagan definierade ansvarsområden. Att ständigt driva utveckling av våra tjänster och rutiner samt delta i projekt som berör vårt arbetsområde. 2.2 Kundens åtaganden Leverera hög kvalitet på samtlig indata och information till GSF enligt fastställda format och procedurer. Följa de regelverk, konteringsinstruktioner och attestrutiner som finns upprättade. Använda överenskomna kommunikationskanaler, verktyg samt fastställda tidplaner. Kontinuerligt tillse att register och tabellverk som påverkar GSF arbete i processerna uppdateras, rensas och håller en hög kvalitet. Uppfylla gällande interna såväl som externa regelverk och policys inom området och enligt i bilagan definierade ansvarsområden. Vid behov vara delaktiga i effektivisering och utveckling av processer. 3

4

3 Generella tjänstebeskrivningar Gemensam Servicefunktion levererar följande tjänster för att möta kundernas behov. Patientkontoret Basutbudet Kundfakturering Kassaredovisning /kontantfil Frikortshantering Regelverk för patienter Kundfakturering patient Kundfakturering annan betalare Kundfakturering riksavtalet Kundfakturering utskrivningsklara Kundfakturering patienter andra länder (FK) Kundfakturering patienter andra länder självbetalande Kassaredovisning /kontantfil Frikortshantering Regelverk för patienter Patientkontorsadministration Patientkontorsadministration = Ingår i basutbudet = Tilläggstjänst 5

4 Specifikation av tjänster och åtaganden 4.1 Kundfakturering 4.1.1 Kundfaktura patient GSF sköter underhåll och gör korrigeringar av huvudman, adresser och övriga förekommande korrigeringar i kundregistret i Raindance, PASIS. GSF ansvarar för inläsning av fakturaunderlag från verksamhetssystemen. GSF kontrollerar och kompletterar underlaget till fakturan i Raindance. Om uppgifter saknas kontaktar GSF förvaltningarna för komplettering. GSF korrigerar vårdavgifter enligt regelverk. GSF ansvarar för distribution av fakturor inklusive eventuella fakturabilagor GSF betalningsbevakar, stämmer av/utreder/korrigerar, upprättar avskrivningsunderlag samt upprättar underlag till bokslutet. Bas Beskrivning Ansvar Kunden Ansvar GSF Administrera patientfaktura Registrering i verksamhetssystemen Inläsning av fakturaunderlag och utskick av faktura Aktiviteter som ingår i BAS-tjänsten Kundfaktura patient Beställning av Bginbetalningskort från leverantör Distribution av Bginbetalningskort efter beställning samt upprättar förteckning över utskickade Utförs av Kunden Utförs av GSF När Noteringar Ingår i tjänst för Patientkontorsadministration 6

inbetalningskort. Underhåll av Korrigerar adresser kundregister i saldoreskontra och extern kundreskontra Underhåll av Korrigerar adresser, personnummer kundregister i verksamhetssystem, Pasis m fl Registrering av vårdkontakt i PASIS Kontroll transaktionslista Dagligen Ingår i tjänst för Patientkontorsadministration sluten vård. Korrigering av felaktiga registreringar Kontroll-lista huvudman. Varje vecka Korrigering av felaktiga registreringar Inläsning filer Varje måndag se filspec Patientavgifter slutenvård öppenvård Utredningar och korrigeringar av patientavgifter enligt regleverk Utredningar och korrigeringar av patientavgifter enligt regelverk makuleringar Vårdtillfällen yngre än 30 dgr Dagligen Samtliga slutenvårdstillfällen och öppenvårdsbesök äldre än 30 dagar. 7

Korrigeringar av Vid behov patientavgifter på grund av beslut av verksamheten Distribution av fakturor Fr o m oktober 2 ggr per månad inklusive eventuella fakturabilagor Bevakning och rättning rutin för Intäkts ombokning Första kundkontakt Frågor om innehåll i fakturan Hanterar inbetalningar Varje dag mån-fre Betalningsbevakar, påminnelsehantering Avbetalningsplaner Förvaltningen attesterar Överför till, utreder och bevakar fordringar hos inkasso leverantör Förvaltningen attesterar avskrivningsunderlag underlag bokföringsmässig avskrivning Stämmer av KR mot Konto för Kundfordringar Huvudbok Konto för Kundfordringar bokslutsunderlag 8

4.1.2 Kundfaktura annan betalare GSF sköter underhåll och gör korrigeringar av huvudman, adresser och övriga förekommande korrigeringar i kundregistret i Raindance kundregister/annan betalare register i PASIS. GSF korrigerar efter kontroll lista. GSF ansvarar för inläsning av faktura-underlag från verksamhetssystemen. GSF kontrollerar och kompletterar underlaget till fakturan i Raindance. Om uppgift saknas kontaktar GSF förvaltningarna för komplettering. GSF ansvarar för distribution av fakturor inklusive eventuella fakturabilagor GSF betalningsbevakar, stämmer av/utreder/korrigerar, upprättar avskrivningsunderlag samt upprättar underlag till bokslutet. Bas Beskrivning Ansvar Kunden Ansvar GSF Aktiviteter som ingår i BAS-tjänsten Kundfaktura annan betalare Registrering vårdkontakt i verksamhetssystem, Pasis m fl Underhåll av kundregister i externkundreskontra Underhåll av kundregister i verksamhetssystem, Pasis m fl Utförs av Kunden Utförs av GSF Administrera faktura annan betalare Registrering i verksamhetssystemen Inläsning av fakturaunderlag och utskick av faktura När Noteringar Korrigerar adresser Korrigerar och nyupplägg 9

Kontroll-lista annan Varje vecka betalare. Korrigering av felaktiga registreringar Inläsning av Varje månad fakturaunderlag från verksamhetssystemen Kontrollerar och kompletterar underlaget till fakturan i Raindance. Om uppgift saknas kontaktar GSF förvaltningarna för komplettering. Distribution av fakturor inklusive eventuella fakturabilagor Utredningar och korrigeringar Bevakning och rättning Fakturering från ftg 95 rutin för Intäkts ombokning. Första kundkontakt Frågor om innehåll i fakturan Hanterar inbetalningar Varje dag mån-fre Betalningsbevakar, påminnelsehantering Avbetalningsplaner Förvaltningen attesterar Överför till, utreder och bevakar fordringar hos inkasso leverantör 10

Förvaltningen attesterar avskrivningsunderlag underlag bokföringsmässig avskrivning Stämmer av KR mot Konto för Kundfordringar Huvudbok Konto för Kundfordringar bokslutsunderlag 4.1.3 Kundfaktura riksavtalet GSF underhåller kundregistret med hjälp av kontroll lista. GSF distribuerar lista med ej DRG satta. GSF ansvarar för inläsning av fakturaunderlag från verksamhets-systemen. GSF kontrollerar och kompletterar underlaget till fakturan i Raindance. Om uppgifter saknas kontaktar GSF förvaltningarna för komplettering. GSF ansvarar för distribution av fakturor inklusive eventuella fakturabilagor GSF betalningsbevakar, stämmer av/utreder/korrigerar, upprättar avskrivningsunderlag samt upprättar underlag till bokslutet. Bas Beskrivning Ansvar Kunden Ansvar GSF Administrera faktura riksavtalet Registrering i verksamhetssystemen Inläsning av fakturaunderlag och utskick av faktura Aktiviteter som ingår i BAS-tjänsten Kundfaktura riksavtalet Utförs av Kunden Utförs av GSF När Noteringar 11

Registrering av vårdkontakt i verksamhetssystem, Pasis m fl Underhåll av Korrigerar adresser kundregister i extern kundreskontra Underhåll av Korrigerar och nyupplägg kundregister i Undantag SUS som hanterar detta i PKS verksamhetssystem, Pasis m fl Kontrollista huvudman. Varje vecka Undantag SUS som hanterar detta i PKS Korrigering av felaktiga registreringar Inläsning av fakturaunderlag från verksamhetssystemen Distribution av fakturor inklusive fakturabilagor Bevakning och rättning rutin för Intäkts ombokning Varje månad Se filspecar Pasis och PKS PKS underlag skickas till GSF av förvaltning. Utredningar och korrigeringar Första kundkontakt Frågor om innehåll i fakturan Hanterar inbetalningar Varje dag mån-fre Betalningsbevakar, påminnelsehantering Avbetalningsplaner Förvaltningen attesterar Ändringar måste göras även i PKS för SUS- görs av SUS. 12

Överför till, utreder och bevakar fordringar hos inkasso leverantör Förvaltningen attesterar avskrivningsunderlag underlag bokföringsmässig avskrivning Stämmer av KR mot Konto för Kundfordringar Huvudbok Konto för Kundfordringar bokslutsunderlag 4.1.4 Kundfaktura utskrivningsklara GSF ansvarar för inläsning av fakturaunderlag från verksamhets-systemen. GSF kontrollerar och kompletterar underlaget till fakturan i Raindance. Om kund saknas lägger GSF upp ny kund i Raindance. Om uppgifter saknas kontaktar GSF förvaltningarna för komplettering. GSF ansvarar för distribution av fakturor inklusive eventuella fakturabilagor GSF betalningsbevakar, stämmer av/utreder/korrigerar, upprättar avskrivningsunderlag samt upprättar underlag till bokslutet. GSF meddela förvaltningen om eventuella felaktigheter i underlag. Bas Beskrivning Ansvar Kunden Ansvar GSF Administrera faktura utskrivningsklara Registrering i verksamhetssystemen Inläsning av fakturaunderlag och utskick av faktura Aktiviteter som ingår i BAS-tjänsten Kundfaktura utskrivningsklara Utförs av Kunden Utförs av GSF När Noteringar 13

Registrering av vårdkontakt i verksamhetssystem, Pasis m fl Inläsning av Varje månad Se filspecar fakturaunderlag från verksamhetssystemen Distribution av fakturor inklusive fakturabilagor Bevakning och rättning Fakturering från ftg 95 rutin för Intäkts ombokning Utredningar och korrigeringar efter bestridande från kommun i samverkan med förvaltningen. Första kundkontakt Frågor om innehåll i fakturan Hanterar inbetalningar Varje dag mån-fre Betalningsbevakar, påminnelsehantering Avbetalningsplaner Förvaltningen attesterar Överför till, utreder och bevakar fordringar hos inkasso leverantör Förvaltningen attesterar avskrivningsunderlag underlag bokföringsmässig 14

avskrivning Stämmer av KR mot Konto för Kundfordringar Huvudbok Konto för Kundfordringar bokslutsunderlag 4.1.5 Kundfaktura patienter andra länder (Försäkringskassan) GSF tar emot kopia på EU-kort/övrigt underlag från förvaltning. GSF ansvarar för inläsning av fakturaunderlag från verksamhets-systemen. GSF kontrollerar och kompletterar underlaget till fakturan i Raindance. Om uppgifter saknas kontaktar GSF förvaltningarna för komplettering. GSF ansvarar för distribution av fakturor inklusive eventuella fakturabilagor GSF betalningsbevakar, stämmer av/utreder/korrigerar, upprättar avskrivningsunderlag samt upprättar underlag till bokslutet. Bas Beskrivning Ansvar Kunden Ansvar GSF Administrera faktura till Försäkringskassan Registrering i verksamhetssystemen Inläsning av fakturaunderlag och utskick av faktura Aktiviteter som ingår i BAS-tjänsten Kundfaktura patienter andra länder (Försäkringskassan) Registrering av vårdkontakt i verksamhetssystem, Pasis m fl Utförs av Kunden Utförs av GSF När Noteringar 15

Skickar kopia på EUkort/arbetsgivar löpande Undantag SUS som hanterar detta i PKS intyg motsvarande till GSF Kontroll och insortering löpande Undantag SUS som hanterar detta i PKS av inkomna EU-kort/arbetsgivar intyg motsvarande Kontroll-lista huvudman. Varje vecka Undantag SUS som hanterar detta i PKS Korrigering av felaktiga registreringar Inläsning av Varje månad Se filspecar fakturaunderlag från Pasis och PKS verksamhetssystemen Distribution av fakturor PKS underlag skickas till GSF av förvaltning. inklusive fakturabilagor Bevakning och rättning rutin för Intäkts ombokning Utredningar och Ändringar måste göras även i PKS för SUS- görs av korrigeringar SUS. Första kundkontakt Frågor om innehåll i fakturan Hanterar inbetalningar Varje dag mån-fre Betalningsbevakar, påminnelsehantering Avbetalningsplaner Förvaltningen attesterar Överför till, utreder och bevakar fordringar hos inkasso leverantör 16

Förvaltningen attesterar avskrivningsunderlag underlag bokföringsmässig avskrivning Stämmer av KR mot Konto för Kundfordringar Huvudbok Konto för Kundfordringar bokslutsunderlag 4.1.6 Kundfaktura patienter andra länder självbetalande GSF ansvarar för inläsning av fakturaunderlag från verksamhets-systemen. GSF kontrollerar och kompletterar underlaget till fakturan i Raindance. Om uppgifter saknas kontaktar GSF förvaltningarna för komplettering. GSF ansvarar för distribution av fakturor inklusive eventuella fakturabilagor. Fakturan skickas till Skåne Care AB. GSF betalningsbevakar, stämmer av/utreder/korrigerar, upprättar avskrivningsunderlag samt upprättar underlag till bokslutet. Bas Beskrivning Ansvar Kunden Ansvar GSF Administrera faktura till Skåne Care AB Registrering i verksamhetssystemen Inläsning av fakturaunderlag och utskick av faktura Aktiviteter som ingår i BAS-tjänsten Kundfaktura patienter andra länder självbetalande Registrering av vårdkontakt i verksamhetssystem, Pasis m fl Utförs av Kunden Utförs av GSF När Noteringar 17

Kostnadskalkyl, kostnadsberäkning Inläsning av Varje månad Se filspecar fakturaunderlag från Pasis och PKS verksamhetssystemen Utredningar och korrigeringar Distribution av fakturor Fakturor adresseras och skickas till inklusive fakturabilagor Bevakning och rättning rutin för Intäkts ombokning Skane Care som fakturerar patient. Fakturering från ftg 95 Första kundkontakt Frågor om innehåll i fakturan: patienten kontaktar Skåne Care och Skåne Care kontaktar förvaltningen Hanterar inbetalningar Varje dag mån-fre Betalningsbevakar, påminnelsehantering Avbetalningsplaner Förvaltningen attesterar Överför till, utreder och bevakar fordringar hos inkasso leverantör Förvaltningen attesterar avskrivningsunderlag underlag bokföringsmässig avskrivning Stämmer av KR mot Huvudbok Konto för Kundfordringar 18

Konto för Kundfordringar bokslutsunderlag 4.2 Kassaredovisning kontantfil 4.2.1 Kassaredovisning kontantfil GSF tar emot månadsrapport över kassaavstämningarna från förvaltningarna. GSF läser in filen i Raindance ekonomi och bokar mot särskilt konto. GSF gör eventuella korrigeringar i samband med inläsning av filerna. GSF har dialog med förvaltning vid behov. GSF ansvarar för att avstämning sker mellan bankkontoutdrag och kontantfil Pasis. GSF utreder och dokumenterar differenser, dokumentationen skickas till förvaltningarnas redovisningsansvariga Bas Beskrivning Ansvar Kunden Ansvar GSF Kassaredovisning kontantfil Avstämt underlag Inläsning och avstämning mot Bank Aktiviteter som ingår i BAS-tjänsten Kassaredovisning kontantfil Utförs av Kunden Utförs av GSF När Noteringar Avstämt underlag PASIS-avstämning på klinik avseende kontant/dagskassor Inläsning av kontantfil från Pasis Avstämning inläsning Bank 19

4.3 Frikort 4.3.1 Frikort GSF ansvarar för beställning av frikort från leverantör. GSF tar emot beställning, skickar ut och upprättar förteckning över utskickade frikort till förvaltningarna, externa vårdgivare och koncernen GSF ansvarar för registrering i Pasis efter att kopia av utfärdat frikort inkommet till GSF avseende frikort utfärdade av externa vårdgivare/koncernkontoret. Vid direktkontakt mellan GSF och Patient ansvarar GSF för kontroll, utfärdande samt registrering i Pasis av frikort. Och att frikort skickas till Patient Bas Beskrivning Ansvar Kunden Ansvar GSF Frikortsadministration Beställning av frikort, utfärda frikort För register över frikort samt utfärda frikort externa vårdgivare/koncern Aktiviteter som ingår i Utförs av Utförs När Noteringar BAS-tjänsten Frikort Kunden av GSF Beställning av frikort från leverantör Distribution av frikort Privata och offentliga mottagningar efter beställning samt registrering av frikortsnummer i förteckning. Kontroll, utfärdande och registrering i Pasis Offentlig vård + Privata mottagningar som använder Pasis. Kontroll, utfärdande och När det gäller mottagningar är det vid behov av 20

registrering i Pasis i support/stöd undantagsfall vid begäran från patient/mottagningar och koncern Registrering i Pasis Privata vårdgivare som inte använder Pasis Under övergångsperiod tills alla använder Pasis kommer GSF att ta hjälp av Kassa/information på förvaltningarna. 4.4 Regelverk för patienter 4.4.1 Regelverk för patienter GSF hanterar regelverk: Patientavgifter, Riksavtal Fritt Vårdval, Vård av personer från andra länder GSF informerar verksamheten om nya och ändrade regelverk, informationen samordnas med PASIS-ansvarig och VPAI-ansvarig på förvaltningen. GSF fungerar som stöd och support till verksamheten i regelverksfrågor. GSF fungerar som länk mellan koncernen och verksamheten. Bas Beskrivning Ansvar Kunden Ansvar GSF Regelverk för patienter Informera om regelverk Aktiviteter som ingår i BAS-tjänsten Regelverk för patienter Informationsansvaret mot patient vid vårdkontakt Utförs av Kunden Utförs av GSF Frågeställningar ang. När Noteringar Avdelningar och mottagningar 21

regelverk från myndighet /externa organisationer /privatpersoner Stöd och support till verksamheten i regelverksfrågor. Informerar verksamheten Informationen samordnas med PASIS-ansvarig och /PKS om nya och VPAI-ansvarig på förvaltningen ändrade regelverk Representerar i Patientservice/Regelverk arbetsgrupper 4.5 Patientkontorsadministration 4.5.1 Patientkontorsadministration GSF kontrollerar dagligen transaktionslistan och korrigerar i Pasis. Vid behov kontaktas förvaltningen som gör korrigering i Pasis GSF beställer kontrollistor och korrigerar i Pasis. Vid behov kontaktas förvaltningen som gör korrigering i Pasis GSF ansvarar för beställning av bankgiro inbetalningskort från leverantör. GSF tar emot beställning, skickar ut och upprättar förteckning över utskickade inbetalningskort till förvaltningarna. GSF fungerar som stöd och support till verksamheten. Bas Beskrivning Ansvar Kunden Ansvar GSF Patientkontorsadministration Kontroll av transaktionslistor samt korrigeringar, beställning av inbetalningskort och stöd och support registreringsfrågor Pasis 22

Aktiviteter som ingår i Utförs av Utförs När Noteringar BAS-tjänsten Kunden av GSF Patientkontorsadministration Kontroll av transaktionslistor Pasis Beställning kontroll listor Pasis Distribution av Bginbetalningskort efter beställning samt upprättar förteckning över skickade inbetalningskort. Stöd och support registreringsfrågor Pasis Uppdatering register i Pasis Enligt överenskommet gränssnitt Pasis systemförvaltning 23