Socialnämnden. Ansvarsområde. Äldreomsorg. Måluppfyllelse. Ordförande: Karlolof Fernow Förvaltningschef: Lars Åke Gustafsson



Relevanta dokument
Socialnämnden bokslut

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005

Socialnämnden och socialförvaltningen är kommunens organ för att ge kommunens invånare social omsorg och service.

Socialnämnden i Järfälla

Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Program. för vård och omsorg

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

Uppföljning av socialförvaltningens kvalitetsgarantier 2009

Vård- och omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Möjlighet att leva som andra

Omsorgsförvaltningennyckeltal


LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

Sektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager

Granskning av socialnämndens verksamhet

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade barn och ungdomar i åldern 0 t.o.m. 19 år. Ärendetyp Lagrum m.m. Delegat Anmärkning

Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)

Revisionsrapport Habo kommun

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Uppdragshandling. Socialnämnden 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

/22. Socialnämnden (motsv) IFO LSS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN - VERKSTÄLLIGHET

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

Ekonomirapport efter juli 2014

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

SOCIALNÄMNDEN. Budgetavvikelse enligt prognoser 2005 Prognos Ordförande: Kenneth Gustavsson. Förvaltningschef: Gunilla Bengtsdotter

Nyckeltal. Bilaga 2. Förskoleverksamhet. Skolbarnsomsorg. Grundskola och förskoleklass

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Gränsdragningsproblem

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden

Ekonomisk rapport efter maj 2016

il5 <Q> ... C1l C1l 'C Q ~ ~ :~U If\ m en - c: '1- Q) :o c r-- c. c c. "C C) - m ... j


SOCIALNÄMNDEN. Verksamhetens nettokostnad Finansiella kostnader Årets resultat

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Bevaka rätt Den juridiska delen av uppdraget

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012

Vad säger lagarna och hur kan de användas?

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omsorgsverksamhet. Bakgrund. Framtiden. Invånarjämförelse. Övergripande nyckeltal

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Gemensam sjuksköterskeorganisation kväll och natt inom primärvård i ordinärt och särskilt boende

Avgift hemsjukvård TJÄNSTEUTLÅTANDE. Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten Epost: Äldrenämnden.

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden

Ekonomisk rapport efter september 2015

Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

MELLERUDS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Budget 2011 Mål och uppdrag

Budgetuppföljningsprognos BUP , V ård - och omsorgsnämnden

Ekonomisk rapport efter april 2015

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS

Socialnämndens äskande om extra kommunbidrag för 2015 SN-2015/110

Kvalitetsgarantier. Våra löften till Skaraborna. Omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Risker i ekonomin 2017 per

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

Transkript:

Socialnämnden Ordförande: Karlolof Fernow Förvaltningschef: Lars Åke Gustafsson Resultatområde: Socialnämnden 2002 2001 2000 Intäkter Externa intäkter 96 348 87 331 82 290 Interna intäkter 118 911 117 963 114 498 Kommunbidrag 402 940 378 025 355 650 Summa intäkter 618 199 583 319 552 438 Kostnader Personalkostn. 321 994 303 366 279 920 Ö externa kostn. 118 873 103 769 96 461 Interna kostnader 185 988 185 544 183 529 Kapitalkostnader 1 853 1 437 582 Summa kostn. 628 708 594 116 560 492 RESULTAT -10 509-10 797-8 054 Ansvarsområde Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg samt flyktingverksamhet inom nedanstående lagstiftning: Socialtjänstlagen (SoL) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Lagen om stöd och funktionshinder (LSS) Verksamheterna utgörs inom områdena hemtjänst, särskilt boende, rehabiliterande verksamhet med hjälpmedelsförsörjning och dagverksamhet. Inom LSS-området finns olika former av gruppboende, personliga assistenter och dagcentraler. Socialnämndens verksamheter Individ- och familjeomsorg 17% Handikappomsorg 14% Flyktingverksamhet 1% Förv.gemensamma kostn. 6% Äldreomsorg 62% Individ- och familjeomsorgen innefattar fem specialiserade sektioner: Psykosociala sektionen Ekonomisektionen Barn- och familjesektionen Vuxensektionen Sektionen för råd och stöd Verksamheten styrs i huvudsak av socialtjänstlagen med kompletterande lagar som Lagen om vård av unga (LVU) Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Alkohollagen. Äldreomsorg Kommunprofil 2001, andel invånare 65 år och äldre, % Falköping 20,9 Mariestad 19,4 Ulricehamn 20,2 Vara 20,5 Länet 18,5 Andel invånare 2001 65 år och äldre med insatser i eget boende % Falköping 6,1 Mariestad 6,0 Ulricehamn 4,0 Vara 4,7 Länet 7,1 Andel invånare 2001 65 år och äldre med insatser i särskilt boende % Falköping 9,8 Mariestad 8,9 Ulricehamn 9,6 Vara 7,9 Länet 8,0 Måluppfyllelse Socialnämndens främsta mål; - att den egna bostaden är en rättighet till ett tryggt liv och att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. - att Falköpings äldreboende ska tillgodose varje individs behov av trygghet och rätt till självbestämmande. Kvalitetsarbetet har accelererat under 2002. Socialnämnden har under 2002 tagit beslut om kvalitetsgarantier i hemtjänsten och äldreboende. Den metod som oftast använts för att fånga upp rätt aspekter på kvaliteten är fokusgrupper. Fokusgrupp är en form av gruppintervju där deltagarna i gruppen (brukare, närstående och personal) ger sina synpunkter och värderingar på en aktuell fråga. Hemvårdens personal i Falköping arbetar fullt ut med hemtjänst och hemsjukvård 14 geografiskt uppdelade områden.

Nyckeltal Äldreomsorg totalt 2001, kostnad per invånare 80 år och äldre, Kr 52 000 51 000 50 000 49 000 48 000 47 000 46 000 45 000 44 000 43 000 42 000 Falköping Mariestad Ulricehamn Vara Antal årsarbetare per 1 000 inv. i verksamheterna äldre- och funktionshindrade, 2001 Falköping 25,3 Mariestad 28,9 Ulricehamn 25,3 Vara 29,4 Äldreboende 2002 2001 2000 Antal platser 538 556 553 Kostnad per plats (kr) 333 553 251 894 317 908 249 777 308 192 243 013 Kostnadstäckning i % 24,5 21,4 21,1 Avser ålderdomshem, sjukhem, demens- och korttidsboende, delegerad sjukvård, exkl. sjuksköterskor Eget boende 2002 2001 2000 Antal hjälptagare 1 065 1 001 860 Utförda tim/månad och hjälptagare (snitt) 16,8 16,6 18,7 Antal servicelägenheter 183 183 183 Kostnad per hjälptagare (kr) 46 568 38 190 44 710 37 220 50 614 42 516 Kostnadstäckning i % 18,0 17,0 16,0 Avser hemtjänst i eget boende och servicelägenheter, inkl. delegerad HSL, exkl. sjuksköterskor, trygghetslarm och natt. Kommunen har tolv äldreboenden med totalt 474 platser samt 64 platser i entreprenader. Äldreboende Under första delen av året låg stora sparbeting över verksamheten. I augusti beslöt fullmäktige att verksamhetens ekonomiska årsram skulle ökas med 4 Mkr. Därefter kunde de sex av äldreboendena som fått minska bemanningen vid utjämningen då den behovsrelaterade modellen avskaffades öka sin bemanning. Pga. periodiseringar ligger det bara elva månaders ersättning till entreprenaden. Färdtjänsten Kostnaderna för färdtjänst 2002 blev totalt 10,4 Mkr. Det är nästan en fördubbling i jämförelse med 2001. Samtidigt ökade antalet resor med endast två procent. Västtrafik har låtit göra en analys som visar att kostnaderna bl a ökat för att Västtrafik vid upphandlingen inför 2002 förändrade ersättningsreglerna vid framkörning såväl tidsmässigt som geografiskt, entreprenörerna tog väsentligt mer betalt än tidigare samt att Västtrafik lagt över ytterligare uppgifter och kostnader på SAMRES. Inget av de redovisade skälen för kostnadsökningen ligger på kommunal nivå. Bostadssubventioner Pga. periodiseringar består kostnaderna bara av tre kvartal. Sjuksköterskor Trots att särskilda insatser gjorts för att kunna rekrytera och behålla personal har vakanser förekommit. Därför visar verksamheten ett överskott på 1,2 Mkr. Året i övrigt 1 juli infördes maxtaxan inom äldreomsorgen. Syftet sades vara att statsmakterna ville begränsa kommunernas möjlighet att ta ut höga avgifter för de kommunala insatserna. Nu visar det sig att de svårigheter som uppstått har varit när en del av kommunens pensionärer förstått att maxtaxan inneburit att den samlade kostnaden för mat, hyra och hemtjänst blivit större än den tidigare, kritiserade avgiftsmodellen där den enskilde vårdtagaren var garanterad ett belopp efter att allt detta var betalt. Demensboendet på Bergsliden 2:2, med sex platser, har avvecklats och flyttats till Bergsliden 1 där nu antalet demensplatser är sexton. Tillsammans med bl a några av frivilligorganisationerna har en informationscentral startats för äldre och handikappomsorgen. Den ligger i anslutning till dagcentralen Läkaren. Dokumentation på data håller successivt på att införas. Detta i ett led att kvalitetssäkra hemvården. Utredningen om ombyggnationen av Björktuna har under året letts av en särskild ledningsgrupp. I den ingår presidierna i kommunstyrelsen och social-

Färdtjänst 2002 2001 2000 Antal enkelresor - dagvård- och dagcentralresor - övriga färdtjänstresor 21 817 37 001 21 695 35 297 20 393 31 999 Transportkostnad per enkelresa (kr), netto exkl. egenavgift, taxiresor 156,6 83,16 80,94 Avser färdtjänst inkl. resor till dagvård och dagcenter nämnden. De ombyggnadsidéer som presenterats har pekat mot väsentligt dyrare hyror än den nuvarande nivån. Slutsatser och åtgärder Nämndens långsiktiga mål att varje arbetsledare ska leda ca 20 medarbetare 2006, innebär fortsatt försöksverksamhet med förstärkning av arbetsledningsresurserna. Det under 2002 inledda kvalitetsarbetet fortsätter. Under 2003 ska även handikappomsorgen och individoch familjeomsorgen få kvalitetsgarantier. Arbetet med rekrytering av personal till alla verksamheter fortsätter. Handikappomsorg Insatser enligt 2001 LSS och LASS, totalt kr/inv 0-65 år Kostnader exkl. ersättning från Försäkringskassan Falköping 2 865 Mariestad 3 617 Ulricehamn 3 675 Vara 2 728 Länet 2 855 Andel med insatser 2001 enl. LSS, % Falköping 0,79 Mariestad 1,07 Ulricehamn 0,95 Vara 0,95 Länet 0,71 LSS-, LASSinsatser 2002 2001 2000 Personer som tillhörde någon personkrets 235 223 216 Personlig assistent, LASS 35 32 26 Personlig assistent, LSS 13 11 10 Bostad med särskild service, vuxen 68 63 64 Kostnad per insatsberättigad (kr) 461 583 253 098 449 460 249 480 407 630 228 600 Måluppfyllelse Ett arbete med att ta fram kvalitetsgarantier pågår inom handikappomsorgen. Kommunens revisorer har granskat handikappomsorgen. Den preliminära skrivelsen och revisorernas muntliga rapport har i stort sett pekat på att verksamheten fungerar väl. Av rapporten framgår att rättsäkerheten tillgodoses väl i utredningarna som håller mycket hög klass samt att kommunens kostnader för LSS/LASS ligger ganska nära genomsnittet för landets kommuner. Sjuksköterskeinsatserna inom LSS har intensifierats, vilket beror på att allt större del av insatserna görs för att tillgodose behoven hos gravt handikappade barn med stora sjukvårdande insatser. Korttidsplatserna räcker inte till att täcka behovet, störst är bristen under helgerna. Länsstyrelsen har riktat allvarlig kritik mot socialnämnden för detta. Samhall har förändrat sin verksamhet och tar inte längre emot de funktionshindrade ur denna grupp. Därför har samarbete med Bruk för alla inletts. Behovet av platser för barn/ungdomar med autism eller autismliknande tillstånd har ökat. Detta gäller både permanenta boendeplatser och korttidsplatser. Verksamhetsområdet Handikappomsorg visar ett underskott på 6,9 Mkr, vilket beror på en ökning av antal ärenden inom LSS och LASS. Antal personer som tillhörde någon av personkretsarna 2002 var 235 att jämföras med 2001 års antal personer som var 223. Man har utfört 18 612 LSS-timmar och 111 178 LASS timmar. Bruttokostnad per insatsberättigad var 461 583 kr.

Året i övrigt Det särskilda projektet för att effektivisera LSSverksamheten har fortsatt under året: - Olof Andersgatans stödboende har förvandlats till ett gruppboende med satellitlägenheter - Ällagatans barnboende har byggts ut, efter att ha varit överbelagt stora delar av året. Slutsatser och åtgärder Fler gruppboenden kommer att utvecklas med satellitlägenheter som grupperas runt basen. Socialbidrag 2001 exkl. flyktingbidrag, kr/inv. Falköping 518 Mariestad 270 Ulricehamn 264 Vara 384 Länet 493 Jämförbara kommuner 605 Antal hushåll med försörjningsstöd i Falköping År 2000 År 2001 År 2002 607 hushåll 575 hushåll 635 hushåll Kostnad per bidragshushåll och år i Falköping (Tkr) År 2000 18 419 År 2001 20 665 År 2002 21 841 Antal barn placerade i familjehem under året År 2000 37 År 2001 53 År 2002 45 Bruttokostnad per barn (Kr) År 2000 149 270 År 2001 151 132 År 2002 163 689 Antal barn placerade i hem för vård eller boende År 2000 17 År 2001 23 År 2002 28 Bruttokostnad per barn (Kr) År 2000 427 180 År 2001 488 000 År 2002 460 250 Ett boende för ungdomar med autism eller autismliknade tillstånd planeras. Socialnämnden har i ramarna för 2003 blivit tilldelat 2,5 Mkr för detta. En utredning som hade till uppgift att föreslå ett utjämningssystem mellan landets kommuner, för LSS/LASS- kostnader, har presenterats i slutet av 2002. Falköpings kommun avstyrker LSS-kommitténs förslag till utjämningssystem till förmån för ett riktat statsbidrag till verksamheten. Huvudmannaskapet för insatsen personlig assistans anser Falköpings kommun skall överföras helt till staten. Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgens underskott på 10 Mkr fördelar sig främst på ekonomisektionen och barn- och familjesektionens verksamheter. - Den stora kostnadsökningen av ekonomiskt bistånd har sin grund i att dels bidragshushållen ökade med 52 under året till totalt 635 hushåll och att regeringens årliga höjning av riksnormen ökade med 97 Tkr per månad, i jämförelse med en normalmånad 2001. - Antal vårddagar för barn placerade i HVB ökade från 3 789 dagar 2001 till 6 032 för 2002. Kostnaden per dag minskade däremot från 2 962 kr till 2 136 kr 2002. - Kostnaderna för familjehemmen stiger. Trots färre placeringar under 2002 blev kostnaderna högre. - Antal barn placerade i familjehem var 2001, 53 barn och 2002, 45 barn. - Bruttokostnad per barn var 2001, 151 132 kr och 2002, 163 689 kr

Antal vuxna placerade i familjehem År 2000 4 År 2001 3 År 2002 1 Bruttokostnad per vuxen (Kr) År 2000 29 250 År 2001 31 333 År 2002 28 000 Antal vuxna placerade i hem för vård eller boende År 2000 27 År 2001 21 År 2002 24 Bruttokostnad per vuxen (Kr) År 2000 81 444 År 2001 71 905 År 2002 128 250 Året i övrigt Under 2001 inträffade stora förändringar i psykiatridivisionen inom länssjukvården. Bl a skulle antalet slutenvårdsplatser minska och koncentreras till Falköping. De resurser som frigjordes skulle användas för att istället bygga upp psykiatrisk dagvård och mobila team i övriga större städer i Skaraborg. Falköping skulle inte få del av den psykiatriska dagvården med motiveringen att alla Skaraborgs slutenplatser låg här. I stället skulle ett mobilt team byggas upp med dygnet-runt-verksamhet. Vid årets slut kan konstateras att planerna nu har reducerats till att omfatta ett mobilt team med kvällsöppet. Detta har inneburit stora påfrestningar på den psykosociala sektionens arbete. Familjecentralen startade upp sin verksamhet i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt primärvården. Syftet är att skapa en mötesplats för barn och föräldrar där olika offentliga aktörer finns representerade. För personer som ofta hamnar i skärningspunkten mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten har vi gemensamt startat På Spåret, ett samarbetsprojekt som syftar till att hitta rätt nivå för dessa organs arbete med den enskilde individen. I detta ingår en beteendevetenskaplig bedömning. Slutsatser och åtgärd Mottagna flyktningar per 1 000 invånare, perioden 1999-2001 Falköping 5,34 Mariestad 2,74 Ulricehamn 1,48 Vara 0 Antal hushåll med försörjningsstöd i Falköping, flyktingar År 2000 188 År 2001 141 År 2002 94 Kostnad per bidragshushåll och år i Falköping, flyktingar (kr) År 2000 46 316 År 2001 60 293 År 2002 77 780 För ekonomisektionen är det positivt att äldreförsörjningsstödet införs 2003. Socialnämnden använder i första hand familjehem i de situationer då barn och ungdomar måste placeras utanför det egna hemmet. De som placeras behöver numera allt större insatser av familjehemmen och vi måste fortsättningsvis bli ännu bättre på att stödja dessa. Den ekonomiska ersättningen till familjehemmen stiger snabbt, eftersom konkurrensen blir allt större om de allt färre som finns kvar. Falköping följer kommunförbundets riktlinje för ersättning. Flyktingverksamheten I början av 2002 önskade Migrationsverket träffa överenskommelse med Falköpings kommun om att ta emot asylsökande. Falköping sade, som alla andra kommuner, nej till en sådan modell, där den ekonomiska ersättningen var synnerligen oförmånlig. Flyktingströmmen har varit ungefär av samma omfattning, dvs. den ligger inom ramen för avtalet mellan kommunen och Integrationsverket.