Ledningsrapport december 2016

Relevanta dokument
Månadsfakta oktober 2016

Månadsfakta september 2016

Ledningsrapport mars 2017

Ledningsrapport december 2017

Ledningsrapport augusti 2017

Ledningsrapport september 2017

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport januari 2018

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport januari 2019

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport Region Norrbotten

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

DIVISION Landstingsdirektörens stab

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Månadsrapport division Länssjukvård

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Bokslutskommuniké 2016

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport januari februari

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA

Bokslutskommuniké 2017

bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2013

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

bokslutskommuniké 2012

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015

Läsanvisning till månadsfakta

Bilaga Återkoppling RD-uppdrag till RS för att uppnå budgeterat resultat

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars Region Västerbotten

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Bokslutskommuniké 2014

Periodrapport Region Örebro län Februari 2018

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)

Månadssammanställning Januari - April 2017

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Bokslutskommuniké 2015

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting

Granskning av delårsrapport per augusti 2014

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

Bokslutskommuniké 2015

Bild- och funktionsmedicin

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

Periodrapport OKTOBER

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Stockholms lans landsting i (i)

Månadsrapport september 2014

Månadssammanställning

Stockholms läns landsting 1(2)

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport juli 2014

Bokslutskommuniké 2011

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll

Månadsrapport maj 2016

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2018 Dnr

Pågående arbete/åtgärder

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Resultat per maj 2017

Årsredovisning Region Norrbotten 2017 Dnr

Stockholms läns landsting i (i)

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Mars. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport

Periodrapport Region Örebro län Mars 2016

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016

Periodrapport september 2016

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013

bokslutskommuniké 2011

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj

Månadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars

Stockholms läns landsting 1(2)

Månadsrapport mars 2013

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

Transkript:

Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen av skattsatsen 2016 bidrar med 625 mkr. Statsbidrag och utjämning har ökat med 28 mkr. Finansnettot är +45 mkr vilket är 42 mkr sämre än föregående år. Verksamhetens intäkter har ökat med 79 mkr (6,6%) jämfört med föregående år. Om man exkluderar återbetalningen från AFA på 44 mkr som erhölls 2015 så har intäkterna ökat med 10,7%. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till statsbidrag som inte var kända vid budgettillfället och motsvaras till stor del även av ökade kostnader. Personalkostnaderna har ökat med 149 mkr (3,9%) från föregående år. Löneavtalen utgör 2,6%. Arbetad tid inklusive övertid har ökat med 1,2% motsvarande 75 årsarbetare, varav ökningen av övertid är 10 årsarbetare (9,1%). Under 2016 har antalet anställda i genomsnitt varit 87 personer fler än förra året. Kostnaderna för pensioner är 98 miljoner kronor högre än 2015 varav förändringen av pensionsavsättningen är 66 mkr. Övriga kostnader är 224 mkr (5,8%) högre än föregående år. Kostnader för inhyrd personal utgör 265 mkr, en ökning med 11 mkr jmf med 2015. Ökningen avser läkare. Divisionerna redovisar ett negativt resultat med 441 mkr vilket är 259 mkr sämre än resultatmålet och 62 mkr sämre än föregående år. Divisionernas ekonomiska handlingsplaner avviker negativt med 122 mkr mot plan och samtidigt ökar andra kostnader mer än planerat, framför allt på grund av den besvärliga bemanningssituationen. Antal Läkarbesök har minskat. Läkarbesök hos privata hälsocentraler har ökat. Övriga vårdgivarbesök har ökat. Antal vårdtillfällen har minskat marginellt. Antalet operationer ökar något från fg. år, tydligast i Piteå. Antal operationer har ökat jämfört med 2014 och 2015 och ligger i nivå med 2013. Flertalet avdelningar i Sunderbyn har en genomsnittlig beläggning på 90-100%. Resultatutveckling (före finansnetto) 1

Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 2

Kostnader inhyrd personal 2016-2015 Ackumulerad Kostnad - inhyrd vårdpersonal Läkemedel Läkemedel totalt 201612: 922 Mkr (+37 Mkr/+4%) Förmån totalt 201612: 668 Mkr (+27 Mkr/+4%) Rekvisition totalt 201612: 253 Mkr (+10 Mkr/+4%) 3

Divisionernas resultat samt resultatkrav 2016 Resultat 201612: -441 Mkr Resultatkrav 201612: -182 Mkr Resultat 201512: -349 Mkr Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner Uppföljning av effekter av handlingsplan inhyrd personal 4

Årsarbetare* arbetade timmar: Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap) Antal anställda per månad (siffror avser förändring fg. månad) Ack. förändring från dec 2015 Totalt +38 Tillsvidare +58 Vikarier och tillfälligt anställda -20 Ack. förändring från dec 2015 Läkare +10 Sjuksköterskor -13 Övrig vårdpersonal +43 Övrig personal -8 Antal Anställda utveckling 2014-2016 --- Totalt antal anställda --- Tillsvidareanställda 5

Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån Totalt arbetade timmar NLL Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån Läkare Tjänstledighet Läkare: Ack. Tjänstledighet NLL totalt 6

Totalt arbetade timmar NLL SSK (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån SSK Ca 60 SSK har omkodats från SSK till ledningspersonal under år 2016 Övertid ** NLL (exkl. jour och beredskap): Jämförelse mellan 2015-2016 * 2016 skottår samt att påsken infaller i mars år 2016 och april år 2015 ** Nytt HR system fr o m mars 2015 har inneburit viss eftersläpning av övertidstimmar under stor del av 2015 Övertid NLL (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån 7

Verksamhet Produktion* Operationer Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jourtid (Ja/Nej) C-OP och DKE Sunderbyn Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker operationer på C-Op. Antal Pacemaker operationer under åren. 2013: 274 2014: 294 2015: 300 2016: 304 8

Piteå Gällivare Operationer totalt 2012-2016, exkl Pacemaker 9

Beläggning: per avdelning (SY) 2016, vecka 1-52 Beläggning: per avdelning (KX, PE, GE, KA): 2016, vecka 1-52 10

Beläggning Sunderbyn, Länssjukvård Bild 1(2) Bild 2(2) Beläggning Sunderbyn, Närsjukvård Bild 1(2) 11

Bild 2(2) Beläggning Gällivare Beläggning Kalix 12

Beläggning Kiruna Beläggning Piteå: Utveckling PE vecka 1-52 Medelvårdtid per sjukhus: Vecka 1-52 13

Medelvårdtid utveckling: Vecka 1-52 Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per kommun 14

Beläggning Patienthotellet Nyttjande av Patienthotellet per klinik Antal registrerade besök, 201612 jmf 201512 15

16