rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber ttelse 2-3 - Resultatr kning 4 - Balansr kning 5-6 - Till ggsupplysningar 7-9 Om inte annat s rskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).
2(9) F rvaltningsber ttelse Styrelsen f r BRF R da Stugans Smycke f r h rmed avge rsredovisning f r r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Verksamhet Under oktober-nocvembver f rv rvade f reningen fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:82 och inflyttning till l genheterna skedde. F reningen best r av 16 l genheter vilka r uppl tna med bostadsr tt. Under ret har en verl telse skett. Ett antal garageplatser hyrs ocks ut till de boende. Avgifter Inga avgiftsh jningar r planerade under 214. Styrelsen Styrelse och revisor Under r kenskaps ret har styrelsen haft 12 protokollf rda m ten. Styrelsen har haft f ljande sammans ttning: Sture Lindgren Gun Edling Leif Beijar Ingrid Grape Bo liljeqvist Ledamot, Ledamot, Ledamot Suppleant Suppleant Av f reningen utsedd revisor har varit Gabriella Ullenkrans (Vallentuna Revisionsbyr AB). V sentliga h ndelser Inga st rre reparationer/underh llsarbeten r planerade under 214. Det l pande underh llet ber knas ske i nomral omfattning f r fastigheten. F rvaltning Den ekonomiska f rvaltningen handhas p uppdrag av styrelsen av Hefab Redovisning AB. Den tekniska f rvaltningen sk ts av styrelsen sj lv genom ett antal avtal och uppdrag.
3(9) Yttre fond I och med att f reningen nyligen har f rv rvat en nybyggd fastighet s f resl s ingen avs ttning till yttre fond. RESULTATDISPOSITION Beloppen i resultatdispositionen r angivna i tusental kronor. Medel att disponera: Balanserat resultat rets resultat -95 961 F rslag till disposition: Balanseras i ny r kning -95 961-95 961 Bolagets resultat och st llning framg r av efterf ljande resultat- och balansr kningar med till ggsupplysningar.
4(9) 213-1-1 212-1-1 Resultatr kning Not 213-12-31 212-12-31 F reningens int kter Avgifter 986 21 163 3 Int kter hyror 12 16 1 88 21 179 3 F reningens kostnader Driftskostnader 1-523 488-115 443 Avskrivningar av materiella anl ggningstillg ngar 2-27 -793 488-115 443 R RELSERESULTAT 294 533 63 857 Finansiella poster R nteint kter 352 R ntekostnader -391 526-63 177-391 174-63 177 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT F RE SKATT RETS RESULTAT
5(9) Balansr kning Not 213-12-31 212-12-31 TILLG NGAR ANL GGNINGSTILLG NGAR Materiella anl ggningstillg ngar Byggnader och mark 2, 3 48 61 48 871 48 61 48 871 SUMMA ANL GGNINGSTILLG NGAR 48 61 48 871 OMS TTNINGSTILLG NGAR Kortfristiga fordringar vriga fordringar 27 84 F rutbetalda kostnader och upplupna int kter 31 587 12 17 31 587 39 974 Kassa och bank 289 75 94 85 SUMMA OMS TTNINGSTILLG NGAR 321 292 134 824 SUMMA TILLG NGAR 48 922 292 49 5 824
6(9) Not 213-12-31 212-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 4 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser 35 92 35 92 35 92 35 92 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller f rlust rets resultat -95 961 SUMMA EGET KAPITAL 35 824 39 35 92 SKULDER L ngfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 5, 6 12 951 12 951 12 951 12 951 Kortfristiga skulder F rskott p hyror/avgifter 89 37 Leverant rsskulder 51 883 14 777 vriga skulder 28 18 Upplupna kostnader och f rutbetalda int kter 6 91 187 147 253 134 144 SUMMA SKULDER 13 98 253 13 85 144 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 922 292 49 5 824 ST LLDA S KERHETER Fastighetsinteckning 2 2 ANSVARSF RBINDELSER Inga Inga
7(9) Till ggsupplysningar ALLM NNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Ingress rsredovisningen har uppr ttats enligt rsredovisningslagen och Bokf ringsn mndens allm nna r d. Principerna r of r ndrade j mf rt med f reg ende r. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de ber knas inflyta. Anst llda F reningen har inte haft n gra anst llda under ret. NOTER Not 1 Driftskostnader 213-12-31 212-12-31 Uppv rmning/el 256 234 56 634 Vatten och avlopp 42 536 9 611 Renh llning 14 287 St dning trappor 23 4 Fastighetsservice 22 4 12 Reparation och underh ll 65 662 Hissar 9 F rs kring 4 67 22 378 Hyra Kabel-TV/Bredband 48 681 8 12 vriga kostnader 13 52 7 Revisionsarvode 3 75 3 Redovisningstj nster 19 874 3 523 488 115 443 Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar Matriella anl ggningstillg ngar Procentsats Byggnad, komponentavskrivning 1 Avskrivning sker linj rt enligt plan ver den ber knade nyttjander ttsperioden f r respekvitve komponenter.
8(9) Not 3 Byggnader och mark 213-12-31 212-12-31 Ing ende anskaffningsv rden byggnad 38 571 38 571 Utg ende anskaffningsv rden 38 571 38 571 Ing ende avskrivningar F r ndringar av avskrivningar rets avskrivningar -27 Utg ende avskrivningar -27 Ing ende anskaffningsv rde mark 1 3 1 3 Utg ende nedskrivningar 1 3 1 3 Utg ende redovisat v rde 48 61 48 871 Fastighetens boyta r 1 364kvm. Inga lokalytor finns. Not 4 Eget kapital 1 Insatser Uppl telseavgifter Yttre fond Balanserat resultat rets resultat Ing ende v rde 35 92 Disposition enligt rsst mmobeslut Omf ring av f reg ende rs resultat - rets resultat Utg ende v rde 35 92-95 961 Not 5 L ngfristiga skulder 213-12-31 212-12-31 F rfallotid senare n 5 r fr n balansdagen 12 951 12 951 12 951 12 951 Not 6 St llda s kerheter 213-12-31 212-12-31 SEB Bol n 2 2 2 2
9(9) Underskrifter Vallentuna den Leif Beijer Gun Edling Sture Lindgren Min revisionsber ttelse har l mnats Vallentuna den. Gabriella Ullekrans Auktoriserad revisor