Städavdelningen: Kraftigt ökade personalkostnader då budgetunderlag inte stämt. Kostnad kommer att hållas inom avdelningens ram.

Relevanta dokument
Servicenämnden. Uppdrag. Delmål. Ordförande: Lars Månsson Förvaltningschef: Hampus Trellid

Avd: Förvaltningsgemensamt

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag till beslut - Förslag till delårsbokslut 2014 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Ha pu Trellid Fö al t ngschef Annib Roth Tf Ekonom

Kommunledningskontoret

Barn-och familjenämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Bokslutsprognos

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget

Månadsrapport per februari 2017

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Bokslutsprognos

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Barn- och utbildningsnämnden

Månadsuppföljning. November 2012

BOKSLUT 2012 SERVICENÄMNDEN

Månadsuppföljning. Maj 2012

Barn- och familjenämnden

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Uppföljning per

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Barn- och utbildningsnämnden

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Budgetuppföljning och prognos efter september

Delårsrapport april Kommunfullmäktige

Budgetrapport

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Årets resultat och budgetavvikelser

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd

Bokslutsprognos

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Barn- och ungdomsnämnden

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Månadsrapport per mars 2015

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars Barn- och Utbildningsnämnden

Budgetuppföljning och prognos efter september

Ekonomirapport 2015 efter november månad

PITEÅ KOMMUN Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Bokslutsprognos

OKTOBERRAPPORT Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

Ekonomirapport 2017 efter januari månad

Granskning av delårsrapport

Månadsrapport maj 2019

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

JUL Stockholms läns landsting i (D

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Bokslutsprognos

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Månadsuppföljning. April 2012

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Månadsrapport per september 2012

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

Jämtlands Gymnasieförbund

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (18)

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Månadsrapport per maj 2018

Transkript:

Servicenämnden Ordförande: Lars Månsson Förvaltningschef: Hampus Trellid Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfall för perioden är ett underskott på 8,6 miljoner kronor. Serviceförvaltningen prognostiserar att verksamheten kommer att bedrivas inom ramen av 10 miljoner kronor i överskott. Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Analys av driftutfallet Fastighetsavdelningen: Cirka 11 miljoner kronor har ännu inte debiterats för olika färdigställda, tillbyggda eller renoverade objekt, motsvarande cirka 2,8 miljoner kronor för perioden. Detta gäller till exempel Alebo, Bergaskolan, Eslövs flygfält, Ekevalla idrottshall, Tennishallen och Örtofta förskola. För övrigt ligger cirka 0,4 miljoner kronor fel i redovisningen gällande underhåll av fastigheter, detta förs om som investering. Mediakostnaden för de tre första månaderna är lägre än budgeterat samt att uppbokning för december 2015 inte har avbokats vilket motsvarar cirka 2,4 miljoner kronor. Kommunservice: Eftersläpande intäkter gällande kontaktcenters debitering för 2016, cirka 0,7 miljoner kronor för perioden januari-mars. Eftersläpning av debitering gällande porto & posttjänst för kvartal ett cirka 0,3 miljoner kronor samt en månads eftersläpning för tolkförmedlingens tjänster cirka 0,2 miljoner kronor. Måltidsavdelningen: I samband med nytt avtal med Barn och Utbildning och upphörande av preliminärdebitering ligger cirka 4 miljoner kronor som inte debiterats ut. Debitering sker numera månadsvis med en månads eftersläpning. Städavdelningen: Kraftigt ökade personalkostnader då budgetunderlag inte stämt. Kostnad kommer att hållas inom avdelningens ram. IT-avdelningen: Avdelningen inväntar intäkt för den pedagogiska IT-miljön. Ökade kapitalkostnader med cirka 0,7 miljoner kronor då IT-infrastrukturen är beroende av utbyte av befintlig utrustning. Inga avskrivningar försvinner då delar av infrastrukturen finansierats med extra statsbidrag 2010.

Analys av verksamhetsmåtten Matsvinnets minskning når inte upp till budget. Förskolorna minskar inte sitt matsvinn, skolorna gör det däremot. Frågan är komplex och andra arbetssätt diskuteras och planeras. I samband med leasing av mat- och elevtransports dieseldrivna bilar sjunker prognosen till 58 % för 2016 gällande bilar drivna på miljövänliga bränslen. Ekologiska livsmedel har inledningsvis på året uppnått 39 %. Ytterligare ökning sker under året men helårseffekten uppskattas inte uppnå 45 %. Skolverksamheten fortsätter sin utökning av enheter till elever. Även vården förändrar sitt arbetssätt och utökar med fler enheter i sin verksamhet. Verksamhetsmåttet har ökat med 72 % på 5 år. Analys av investeringarna Alebo (Palettens förskola) skulle varit färdig i oktober 2015 men har blivit försenad så verksamheten flyttar in vecka 21. Slutreglering av ekonomin pågår. Ekevalla idrottshalls slutbesiktning blev godkänd i december. Slutreglering av ekonomin pågår. Nybyggnad av klubblokaler i Örtofta är igång och går planenligt så den förväntas vara färdigställd i augusti 2016. Flytt av Marieholms bibliotek till Marieskolan blev slutbesiktigad i februari 2016. Slutreglering av ekonomin pågår. Nya Östra skolan flytt etapp 1, markbesiktningen utfördes vecka 18, därmed är hela entreprenaden godkänd. Slutreglering av ekonomin pågår. Dagvattenhanteringen pågår och kommer att slutföras i samband med etapp 2. PCB saneringen av fogar pågår på Bergahallen. Framtagning av förfrågningsunderlag till Nya gymnasieskolan pågår, ska skickas ut innan vecka 27. Ombyggnad av Sallius kök och matsal handlas upp separat (generalentreprenad) och genererar en del arbete under sommaren. Beställningsskrivelsen för Ekenäsgårdens förskola (Skyttebo tillbyggnad) är skickad och arbetet blir en utförandeentreprenad. Ombyggnad av foajé och samtalsrum i Stadshuset kommer att ske under sommaren/hösten 2016. Beställningsskrivelsen är skickad. Under 2016 kommer styrsystemen att ses över på Salliusgymnasiet och Kunskapshuset. Myndighetskraven innebär att brandlarmen behöver ses över på bland annat på Östergatan 5 (Eslövs muséet) och Ölyckeskolan. Brandavskiljare ska sättas upp på Marieskolan. Takomläggningarna fortsätter bland annat på Hurva Byahus, Ekenässkolan, Sallerupsskolan och Ölyckeskolan.

Renoveringar av diverse byggnader fortsätter, till exempel får Norrebo en ny fasad och Norrevångsskolans entrédörrar/portar byts. Antalet enheter ökar i kommunens nät och ett förändrat arbetssätt hos merparten av dem anställda påverkar IT-miljön. Nya yrkesroller är beroende av IT lösningar på ett helt annat sätt än tidigare. IT-infrastrukturen är beroende av kontinuerligt utbyte av befintlig utrustning. Inga avskrivningar försvinner då delar av infrastrukturen finansierats med extra statsbidrag. Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos 2015 2016 2016 Medborgare och andra intressenter Antal ferieplatser per år 30 30 Tillväxt och hållbar utveckling Minskning av Matsvinn 22% 18% Kemikalieförbrukningen inom städavd 2% 2% Andel Servicenämnds bilar drivs med miljövänliga bränslen enligt 88% 90% 58% miljöbilsdefinition 2007 Energi- och media användning 23 529 23 529 Andel inköp av ekologiska livsmedel 35% 45% 43% Verksamhet och medarbetare Medborgarcentrum svara på inkomna ärenden 50% 50% Övriga Antal betrodda enheter 8 200 9 300

Resultaträkning, mkr Budget Redovisat Budget Prognos Netto- 2016-03 2016-03 2016 2016 avvikelse Intäkter 97,2 88,9 388,8 394,0 5,2 Kostnader -95,5-97,5-381,9-387,1-5,2 Personalkostnader -25,3-24,2-101,1-100,3 0,8 Lokalkostnader -9,2-8,8-36,7-37,7-0,9 Övriga kostnader -43,8-50,6-175,2-187,5-12,3 Avskrivning -11,3-10,1-45,2-45,1 0,1 Intern ränta -5,9-3,6-23,6-16,5 7,1 Nettokostnader 1,7-8,6 6,9 6,9 0,0 Kommunbidrag 0,0 Årets resultat 1,7-8,6 6,9 6,9 0,0 Driftsbudget netto, mkr Budget Redovisat Budget Prognos Netto- Verksamhet 2016-03 2016-03 2016 2016 avvikelse Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konsumentrådgivning -0,1-0,1-0,4-0,4 0,0 Förvaltningsledning 0,0 0,1 0,0 1,0 1,0 Kommunservice -0,7-1,4-2,7-2,5 0,2 Måltidsservice 0,0-4,5 0,0 1,6 1,6 IT-service 0,0-0,4 0,0 0,0 0,0 Städservice 0,0 0,1 0,0 0,8 0,8 Fastighetsavd 2,5-2,6 10,0 6,1-3,9 Bilpool 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 Summa 1,7-8,6 6,9 6,9 0,0

Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redovisat Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. avvikelse KF 2015 2016 2016 2016 Konstgräs 91647-5,7-0,4-5,4-0,2 5,2 Ekenäsgården, förskola 91640-28,9-3,5-25,4-17,0 8,4 Ekenässkolan, renovering 91918-82,2-0,2-0,3-2,5-2,2 Alebo förskola 91916-28,6-13,7-14,9-13,6 1,3 Hallar Berga/Ekevalla 91652-40,0-6,8-6,7-6,7 0,0 Idrottsplatser, moduler 91898-1,2-0,7-0,6-0,6 0,0 Marieholms bibliotek flytt 91658-7,9-2,1-5,9-2,0 3,9 Ny grundskola Eslövs tätort, åk f-6 91617-0,3 0,0-0,3 0,0 0,3 Förskola Pegasus, uteförskola 91922-31,3-0,1 0,0 0,0 0,0 Förstärkn. F-6 skolor spec.sal 91684-1,0-0,3-0,8-0,2 0,6 Nya Östra skolans flytt etapp 1 91672-41,7-36,7-5,0-5,0 0,0 PCB sanering div platser 2011 91673-2,2-0,2-2,0-0,1 1,9 Berga avrinning 2011 91674-11,5-1,4-10,1-0,8 9,3 Stadshuset, Foajé+s-rum 1107 91905-6,2-2,7-3,4-1,1 2,3 Samlad gymnasieskola 91908-228,2-0,3-1,6-4,0-2,4 Örtofta folkets hus 91913-5,2 0,8-5,2 0,9 6,1 Förskola Stehag/gya 91921-31,3-0,2-1,9-0,1 1,8 Kulturskolan 91925-22,5-0,2-0,2 0,0 Energieffektivisering 91606-3,0-0,3 2,7 Elektronisk inpass skol 2011 91675-1,0 0,0 1,0 Myndighetskrav fastighet 91700-1,0-2,0-1,0 Inventarier 91878 0,0-0,2-0,2 Storköksmaskiner 91879-0,8-0,4 0,4 Utredningsarbete diverse objekt 91881-0,8 0,0 0,8 Omläggning av tak 91882-7,0-3,8 3,2 Byggnadsarbeten 91889-10,0-12,6-2,6 Säkerhetshöjande åtg.idrottspl 91899-0,3 0,0 0,3 Maskiner 97001-0,5-0,4 0,1 Städmaskiner 97002-0,3-0,3 0,1 IT-infrastruktur/arbetsplats 97107-2,0-3,7-1,7 Multifunktionsskrivare 97108-0,3-0,3 0,0 Summa -575,9-68,5-116,7-77,2 39,6