Internkontrollredovisning 2015. Service- och tekniknämnden

Relevanta dokument
Internkontrollredovisning 2013

INTERNKONTROLLPLAN , KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018

Kontrollplan gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

Uppföljning internkontroll (Bildningsnämnden)

Sammanträdande organ Tid Plats

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/

Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Slutrapport internkontrollplan 2015

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Avrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015

skyddsrond: Digital arbetsmiljö

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR GISLAVEDS KOMMUNS HAN- TERING AV KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER

Datum att införa personliga inköpskort, med betalansvar för Uppsala kommun,

Författningssamling 030.2

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Sammanställning rapporterade avvikelser 2015

Borlänge kommun. Internkontroll KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen

Internkontrollrapport för kommunledningsförvaltningen 2012

Borlänge kommun. Internkontroll KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen

Riskanalys. Förskolenämnden

Återrapportering Intern kontrollplan 2014

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Riktlinjer för hantering av kontanta medel

1 Syfte. 2 Omfattning

967 Delrapport, internkontroll 2OI3 (UN 20 t3.l37)

Riskbedömning VNS-pilot med bilagda handlingsplaner

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden

Trygghetslarm i Osby kommun

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar

Samverkan HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB Lars Jönsson

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden

Systematiskt kvalitetsarbete 2016

Landstinget i Kalmar Län

Revisionsrapport Representation Regler och rutiner. Härjedalens kommun

Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter Nr 2, 2015

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år Ref R Wallin

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Kommungemensam intern kontrollplan 2014 (KSN ).

Servicedeklaration för Kommunledningsstaben

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Riktlinjer för kontanthantering

Attestreglemente för Borgholms kommun

Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Habilitering och Hjälpmedel Ekonomiavdelningen

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

~n~~ber.g.!!_~ol'.lm u n

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge

Revisionsrapport Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Kansliordning. Kansliets organisation, ansvar och befogenheter. Beslutad den 19 december

Verksamhetsplan 2015

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad

ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL

Stockholms universitets miljöledningssystem

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013

Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind

Dnr D 13

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315

Omsorgsnämndens protokoll

Personalhandbok Ekonomi & Administration

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Ansvaret för arbetsmiljön

Internkontrollplan 2016

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari Tjörns kommun. Granskning av upphandling och inköp.

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Transkript:

Internkontrollredovisning 2015 Service- och tekniknämnden

Internkontroll - 2015 (kontroller utförda inom service- och teknikförvaltningen) Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kommentar Åtgärder Status Arbetsmiljö, jämställdhet och rehabilitering Aktuella handlingsplaner finns och efterlevs Arbetsledare Resultat: Handlingsplaner finns och efterlevs. Medvetenheten om frågorna är generellt hög och utvecklings-/förbättringsarbeten pågår ständigt. Under 2016 kommer jämställdhet att stå i särskilt fokus. Skyddsronder Att skyddsronder genomförs i enlighet med arbetsmiljölagen Skyddsombud Resultat: Skyddsronder har genomförts i enlighet med arbetsmiljölagen på de flesta enheter. På en enhet har de försenats pga tidsbrist och genomförs istället under januarifebruari 2016. På en enhet har man upplevt kompetensbrist och satsar nu därför på att utbilda medarbetare till skyddsombud. Brandskyddsarbete Att systematiskt brandskyddsarbete utförs i fastigheter Utsedd personal Datum för kontroll: Forlöpande Resultat: Brandskyddsarbete utförs inom förvaltningens olika fastigheter. I vissa fall i samarbete med fastighetsägare eller andra sakkunniga. Kontanthantering Kontantkassor att rutiner för kassahantering följs Resultat: Hanteringen av kontantkassor sker enligt tydliga gällande rutiner inom Service- och teknikförvaltningens enheter, med bland annat kvitton och dagliga avstämningar mot kassaregister. Investeringar Att riktlinjerna för investeringar följs Förvaltningsekonom Datum för kontroll: 2015-12-31 Resultat: Samtliga transaktioner på

sex stycken investeringsobjekt kontrollerades och samtliga hade skett enligt gällande riktlinjer. Behörighet i system Kontroll att personer som slutar är avslutade i Agresso Förvaltningsekonom Datum för kontroll: 2015-12-31 Resultat: Vid avstämning av Agressos användarregister och personallista från lönesystemet upptäckes sex ej avslutade användarkonton. En avanmälan på de personer som har avslutat sin anställning, har skickats till ekonomi- och upphandlingsavdelningen, för att dessa personers behörighet ska tas bort ur systemet. Pågår Avtalstrohet Säkerställa att avtal följs Datum för kontroll: Veckovis under året Resultat: Av samtliga utförda stickprov hade drygt 97 % skett enlig gällande avtal. Av de inköp som gjorts utanför avtal fanns giltiga förklaringar (så som akut behov och leverantör saknade vara, eller saknade rätt storlek) för alla utom en. Kundfakturering Att kundfaktura skickas så snart som möjligt efter utförd tjänst. Kontroll sker av ströfakturering. Datum för kontroll: Månadsvis under året Resultat: Av samtliga stickprovskontroller under året var alla utom två kundfakturor skickade inom en månad. En var skickad inom två månader och en först efter fem. Verifikationer Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar. Datum för kontroll: 151218 Resultat: Vid stickprov av 12 st utanordningar fanns godkända underlag till samtliga. Attest Attestlistor är aktuella. Avdelningschefer Datum för kontroll: Forlöpande Resultat: Attestlistorna uppdateras fortlöpande i samband med

organisations- eller chefsförändringar, och är aktuella. Utanordningar Attest utanordningar attest sker av behöriga personer. Två personer i förening. Datum för kontroll: 151218 Resultat: Vid stickprov av 12 st utanordningar fanns att samtliga var attesterade av två behöriga personer. Bilder Kontrollera upphovsrätt och publiceringstillstånd Informatör Datum för kontroll: 2015-10-13 Resultat: Annonser, trycksaker, webbpubliceringar och annat där vi använder bilder går genom informatören och/eller informationskontoret centralt och där är allt tillgängligt bildmaterial kontrollerat och godkänt. Inga incidenter med otillbörligt bildmaterial har upptäckts. Digitala medier (Efterleva PUL) Att PUL-regler följs Informatör Datum för kontroll: 2015-10-13 Resultat: Det mesta som publiceras i externa digitala medier går via kontrollanten och vi har därför en naturlig och kontinuerlig kontrollmöjlighet utan att behöva göra stickprov. Ytterligare kontroll stäms av med fler kontrollanter om osäkerheter upptäcks. När nya redaktörer tillsätts kan mindre sakfel göras på webben (dock inga som rör personuppgifter). Nya redaktörer får därför hjälp att kontrollera sitt material innan publicering. Delegationsordning Att den är relevant i förhållande till organisationens struktur och angivna beslutsfunktioner Avdelningschefer Datum för kontroll: 24 september 2015 Resultat: Delegationsordningen reviderades senast 24 september Revidera delegationsordning Avslutad, enligt plan

2015 och är uppdaterad. ID-kort och nycklar Att personal som slutar inte har kort/nycklar kvar. Återkallande av förkomna kort. Enhetschefer Resultat: Kontroll av ID-kort och nycklar följs upp löpande mot nyckelkvittenser i samband med avgångar eller personalförändringar. På grund av en stor och utspridd mängd av olika verksamhetslokaler skulle ett centralt system för uppföljning behövas, vilket saknas i dagsläget. Gå igenom förvaltningens verksamheter och upprätta samlad system för att förbättra kontrollen av nycklar och nyckelkort. Pågår, beräknas bli klar enligt plan Expediering av beslut Att rutinerna används Nämndsekreterare Datum för kontroll: - Resultat: På grund av att förvaltningen ej längre har en nämndsekreterare anställd internt saknas rutiner för kontroll. Se över rutiner och/eller kontrollmomentets utformning. Ej påbörjad