Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Relevanta dokument
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Nämndsbudget Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen

Ekonomisk prognos Kulturnämnden

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AU 16 nov, UP Fv 102 och 001 UP FV 001 UP FV 102

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Uppföljning per

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

Ekonomisk rapport per

Granskning av delårsrapport

Socialnämnden i Järfälla

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Månadsuppföljning. Maj 2012

Ekonomisk rapport per

Delårsrapport Arbetslivsnämnden

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna Vår referens

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Granskning av delårsrapport 2016

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

Delårsrapport. För perioden

Boksluts- kommuniké 2007

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Delårsrapport miljönämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Granskning av delårsrapport 2015

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Årets resultat och budgetavvikelser

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Månadsuppföljning. April 2012

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Delårsrapport 31 augusti 2011

Granskning av delårsrapport 2014

Resultat per april 2017

EKONOMISTYRNING. Antaget av kommunfullmäktige POLICY FÖR

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Granskning av delårsrapport

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige

Bokslutsprognos

Tjänsteskrivelse Vår referens. Ingela Kressander Utredningssekreterare

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014

Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning ekonomisk redogörelse. Beslutsunderlag G-Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse KS 1 april

Månadsrapport februari

Årsrapport kommunfullmäktige 2017

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Delårsrapport. För perioden

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Ann-Christine Mohlin

Granskning av delårsrapport

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Resultat per mars samt prognos 2017

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Motala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Ekonomisk rapport per

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Månadsuppföljning. November 2012

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Transkript:

Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram...6 Bilaga 1 - Resultaträkning...7 Ekonomisk prognos 2019, Kommunstyrelsen 2(7)

Sammanfattning Kommunfullmäktige har fördelat 604 814 Tkr till anslaget för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens investeringsutrymme uppgår till 96 000 Tkr. Anslaget för kommunstyrelsen är en rambudget som finansierar den verksamhet som bedrivs inom styrelsens ansvarsområde som en konsekvens av reglemente, nämndsmål, uppdrag från kommunfullmäktige samt övriga styrdokument och beslut riktade till kommunstyrelsens verksamhet. Kommunbidraget fördelas dels till den politiska verksamheten, dels till kommunstyrelsens förvaltning, stadskontoret, för att täcka kostnaderna för verkställandet. Helårsprognosen för 2019 pekar mot ett underskott på -16,3 Mkr. De två främsta anledningarna till underskottet är färdtjänst vars årsprognos beräknas till -12,0 Mkr och underskott på personalkostnader som beräknas till -3,8 Mkr. För investeringarna pekar prognosen mot att 66,5 Mkr av investeringsutrymmet på 96,0 Mkr kommer att användas. Prognosen bygger på investeringarna avseende den digitala infrastrukturen och lokala datanät kommer att bli lägre än budgeterat. Avseende de lokala datanäten så påverkas investeringsnivån av de beslut som tas inom förvaltningarna. Det ekonomiska resultatet för perioden januari-april uppgår till 26,4 Mkr. Ekonomisk prognos 2019, Kommunstyrelsen 3(7)

Ekonomisk utveckling under året Budgetavvikelse Driftbudget Tkr Utfall jan-apr Prognos helår Nettokostnad -176 325-621 114 Kommunbidrag 202 724 604 814 Resultat 26 399-16 300 Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar Färdtjänst -12 000 Personalkostnader -3 800 Summa budgetavvikelser -15 800 Investeringsram Tkr Prognos helår Budget Avvikelse Digital infrastruktur 30 000 49 000 19 000 IT investeringar 15 000 15 000 0 Lokala datanät 20 000 30 000 10 000 Allmänt investeringsutrymme 1 500 2 000 500 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget Kommunfullmäktige har fördelat 604 814 Tkr till anslaget för kommunstyrelsen. Anslaget för kommunstyrelsen är en rambudget som finansierar den verksamhet som bedrivs inom styrelsens ansvarsområde. Kommunbidraget fördelas dels till den politiska verksamheten, dels till kommunstyrelsens förvaltning, stadskontoret, för att täcka kostnaderna för verkställandet. Kommunstyrelsen har avsatt 165 610 Tkr till den politiska organisationen. Och 439 204 Tkr till den verksamhet som bedrivs inom stadskontoret. Enligt den fastställda budget- och uppföljningsstrukturen fördelas de ekonomiska ramarna mellan stadskontorets avdelningar var för sig samt till stadsdirektör med ledningsstab. Inom varje avdelning fördelar avdelningsdirektör det ekonomiska ansvaret vidare till chefer med budget- och verksamhetsansvar. Helårsprognosen för 2019 pekar mot ett underskott på -16,3 Mkr. De två främsta anledningarna till underskottet är färdtjänst vars årsprognos beräknas till -12,0 Mkr och underskott på personalkostnader som beräknas till -3,8 Mkr. Ekonomisk prognos 2019, Kommunstyrelsen 4(7)

Det befarade underskottet inom färdtjänst beror i huvudsak på att avtalet mellan Malmö stad och Skånetrafiken avseende fria tåg- och bussresor i hela Skåne för personer med färdtjänst det från den 1 februari inte längre är möjligt för personer med färdtjänst att åka sjukresa på sin färdtjänstavgift och att denna förändringen har inneburit att fler färdtjänstberättigade väljer att åka färdtjänst till sjukvårdsinrättning upphandling av taxi har blivit överprövat två gånger och att tidigare avtal har förlängts med 5% från 1 januari utöver det som anges i tidigare avtal. Utöver detta tillkommer indexuppräkning från 1 april med 3,7 % Malmö stad från den 1 februari har specialfordon till 100 % i egen regi. Beställningscentralen är på grund av detta bemannad även på helger och kvällar antal personer med färdtjänsttillstånd har ökat med cirka 300 personer (5%) de senaste två åren. Det finns indikationer på att underskottet kan bli ännu högre eftersom utvecklingen inte stabiliserats. Som en åtgärd kommer stadskontoret i ärende till kommunstyrelsen i juni föreslå att en översyn av tillämpningsanvisningar, riktlinjer och avgifter för färdtjänsten påbörjas. Det befarade underskottet på personalkostnader beror bland annat på att ett antal tjänster inte fullt ut är budgeterade. Kommunbidraget för kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar uppgår till 48,5 Mkr. Kommunstyrelsen har till och med 24 april 2019 fattat beslut för motsvarande 42 Mkr. Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 201904 30 Progno s helår 2019 Kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag Kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar 64,0 66,7 80,9 25,7 80,9 35,0 36,1 48,5 13,5 48,5 Medel för bidrag, beslutade av näringslivsutskottet * 10,0 10,1 0,0 0,0 0,0 Medel för bidrag, beslutade av utskottet för demokrati, jämställdhet och nationella minoriteter * Medel för bidrag, beslutade av trygghets- och säkerhetsutskottet * 7,0 6,6 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelsens anslag för omstrukturering 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelsens stimulansmedel 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA 240 119,5 129,4 39,2 129,4 * De medel som 2018, 22,7 Mkr, var budgeterade på utskotten är överförda till kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag samt kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar. Relationen periodresultat och helårsprognos Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari-april 2019 uppgår sammantaget till +26,4 Mkr. De främsta anledningarna till avvikelsen mellan periodens överskott och det prognosticerade underskottet är att medel ur kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar inte avropats enligt budget kostnaderna för QlikSense och bidrag- och utvecklingsmedel. Kostnaderna för dessa kommer att falla ut under senare delen av 2019 kostnaderna inom den solidariskt finansierad verksamhet påverkar även det avvikelsen. Ekonomisk prognos 2019, Kommunstyrelsen 5(7)

Prognossäkerhet Med utgångspunkt från kommunstyrelsens och stadskontorets nuvarande organisation, kända förändringar, volymer, uppdrag från kommunfullmäktige, nämndsmål, verksamhetsplan och tilldelat kommunbidrag, kan de identifierade orsakerna till avvikelser mot budget betraktas som säkra. Den 1 juli 2019 förändrar stadskontoret sin organisation, vilket kan påverka helårsutfallet. Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram Av det beslutade investeringsutrymmet på 96,0 Mkr beräknas 29,5 Mkr inte att användas. Digital infrastruktur Uppsatt mål om att 95% av medborgare och företag inom staden ska ha tillgång till kommunikation om 100 Mb/s till 2020 har uppnåtts. Utbyggnad sker efter behov från stadens verksamheter och efterfrågan från operatörer i staden. Utbyggnadstakten under 2019 går ner i förhållande till budget. IT investeringar IT investeringar vilka avser utgifter för re- och nyinvesteringar inom Malmö stads centrala IT miljöer beräknas förbrukas enligt plan. Flera av stadens IT-plattformar behöver reinvesteras under 2019. Den planerade nivå uppfylls. Lokala datanät Avseende de lokala datanäten är investeringen relaterat till det behov som de enskilda förvaltningarna har av kapacitet inom sina lokaler. Stadskontoret har ett tydligt ägarskap i frågan kring re- och nyinvesteringar av kommunikationsutrustning i staden lokala datanät. De kapitalkostnader som uppstår kommer att finansieras av respektive nämnd som omfattas av re- och nyinvesteringarna. Processen innebär att varje förvaltning godkänner investeringen inom sina lokaler. Processen för kartläggning och beslut inom förvaltningarna påverkar investeringsnivån. Förväntningen är att funktionsstödsnämnden, hälsa- vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att genomföra eller påbörja sina investeringar. Allmänt investeringsutrymme Avseende det allmänna investeringsutrymmet är detta avsett att täcka kostnader i samband med lokalförnyelse av stadskontorets lokaler. Prognosen visar på att 0,5 Mkr av investeringsutrymmet inte kommer att förbrukas. Ekonomisk prognos 2019, Kommunstyrelsen 6(7)

Bilaga 1 - Resultaträkning Helårsprognos Tkr Prognos Budget Avvikelse Bidrag 34 224 12 245 21 979 Övriga intäkter 449 323 448 305 1 018 Totala intäkter 483 547 460 550 22 997 Lönekostnader -199 324-196 140-3 184 PO-Pålägg -77 395-76 708-687 Övriga personalkostnader -504-528 24 Totala personalkostnader -277 223-273 376-3 847 Lokal- och markhyror -36 100-36 099-1 Övriga kostnader -743 077-705 425-37 652 Avskrivningar -39 573-40 813 1 240 Totala övriga kostnader -818 750-782 337-36 413 Nettokostnad exkl. finansnetto -612 426-595 163-17 263 Kommunbidrag 604 814 604 814 0 Finansiella kostnader -8 688-9 651 963 Resultat -16 300 0-16 300 Nettokostnad -621 114-604 814-16 300 Ekonomisk prognos 2019, Kommunstyrelsen 7(7)