Anvisning för budgetarbetet 2016



Relevanta dokument
Anvisning för budgetarbetet 2018

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt

Bokslut Överförmyndarnämnden

Frågor och svar om EOS

Miljökontoret Miljönämnden

Granskning av delårsbokslut och prognos 2002

Månadsrapport. Socialnämnden

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Underlag avseende MSB:s ekonomi kommande pensionsavgångar och tidsbegränsade anställningar samt användning av konsulter och resekostnader

Nyheter i Lupin Användare i Lupin/Proceedo

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

Ny anläggning/inventarie

Riktlinjer för representation

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

Semesteromställning Personec P

ÅRSREDOVISNING Ekonomivdelningen

BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2

Åtgärder för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun

Ekonomisk månadsrapport

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Dnr Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009

Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård

Delårsrapport tertial

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order Bokföra order... 3

Periodisering i Rebus

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

Lönenytt nr 6 INNEHÅLL. 1 NYHETER Kontaktuppgifter till Nordea... 2

Granskning av årsredovisning 2014

Socialnämndens arbetsutskott

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

104 System för miljöbil som personalbil. Landstingsstyrelsens beslut

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne

Innehållsförteckning 1

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige

Uppdaterad: Lathund. Varukorgen avgifter

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare Ålder Pensionsavgångar Arbetstid Närvaro- och frånvarotid 27-34

Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år.

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport maj 2014

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM Anita Brandt

Internkontrollplan 2016

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Uppdaterad: Lathund. Varukorgen avgifter

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj Åsa Sandgren

PROJEKT. Detta material innehåller en kortfattad guide som hjälp för att kunna navigera i systemet. Sektionen Ekonomi Mars 2018

Nyckeltal Rapport Medicinkliniker

Bidrag till fristående verksamhet Engelska skolan i Stockholm

Granskning av årsbokslut och årsredovisning Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Förslag till ändringar i stadgar för Länghem Landsbygd Fiber ek. för

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av bokslut och årsredovisning

Verksamhetskostnader = verksamhetsutfall enligt Resultaträkningen 2010, d v s exklusive resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag,

Anvisning till Budgetmall Projektstöd

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl samma dag.

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

Granskning av delårsrapport

tentaplugg.nu av studenter för studenter

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Revisionsrapport Fördelningsprinciper av moms enligt lag om mervärdesskattekonton

Dnr 25/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015,

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE PSYKIATRI

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Timkostnader för medarbetare

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor/mutor

Semester och arbetstidsförkortning

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux :15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, , klockan 13:00-

Personalredovisningblankett Koncernen Stockholms Stadshus AB

JIL Stockholms läns landsting i (6)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Transkript:

Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Anvisning för budgetarbetet 2016 Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Landstingsstyrelsen har fastställt ramar i landstingsstyrelsens plan i juni 2015 samt i beställningarna för division Länssjukvårs och division Närsjukvård i september. Slutliga ramar fastställs av styrelsen i december 2015. Ramarna uppdateras med bodelningar och löneavtal 2015 och ingår i överlämnade ramar för divisionerna. Landstingsdirektören genomför budgetdialoger med divisionerna under december. Syfte Dessa anvisningar bör vara utgångspunkt och stöd vid budgetarbetet 2016 då landstinget eftersträvar ett gemensamt arbetssätt. Respektive division komplettera med ytterligare anvisningar efter behov. Omfattning Övergripande för landstinget Tidsplan Klart senast: PRUT32 laddat med löner och omkostnader 2015-09-30 Ramar till divisionerna inkl löneavtal 2015 2015-10-28 Divisionsplaner till Ekonomi- och planeringsavdelningen 2015-11-20 Divisionsplaner fastställs senast 2015-12-31 Budgetdialoger med divisionerna 2015-11-30 2015-12-10 Divisionerna redovisningsgodkänner budgeten i Prut32, senast 2015-12-30 Ekonomiavdelningen gör avstämningar i prut32 2016 vecka 2 Ekonomiavdelningen ansvarar för integrering av budgeten till ekonomisystemet. 2015 vecka 3

Sida 2 (5) Generella anvisningar Grund för budget Budgetblad finns som underlag för alla divisioner där det framgår överföring av verksamheter, nya verksamheter, spar samt prisuppräkning. Principer Verksamhetsansvariga fördelar sin budgetram på kostnadsställen, konton och motparter med stöd av sina ekonomer. Det är viktigt med denna dialog, då ekonomi och verksamhet ska hänga ihop. Budgeten fördelas så långt som möjligt på kostnadsställen ute i verksamheten, inte på divisionsgemensamma kostnadsställen. Landstingsbidrag med landstingsintern motpart budgeteras endast på särskilda kostnadsställen på divisionsgemensamt. Detaljeringsgrad Budgetansvaret gäller den totala ram som tilldelats. Fördelning på personalkostnader, omkostnader osv. är ett stöd vid planering och uppföljning. För att underlätta budgetarbetet rekommenderas att inte bryta ner budgeten i alltför små belopp, helst inte under 10 tkr. Möjlighet att lägga budget på konto 4000, 6000 och 7000 finns. Verksamhetschef och ekonom bestämmer vilken nivå budgeten ska läggas på. Motparter Motpart 8005 används för befattningar och motpart 8000 för omkostnader. Budgetering av intäkter ska göras med rätt motpart, d v s divisionsinternt, landstingsinternt eller externt. Respektive division ansvarar för att summan av intäkter och kostnader som budgeteras med divisionsinterna motparter är noll, justering görs centralt på divisionen, Ekonomiavdelningen ansvarar för att en justering görs för landstinget totalt så att intäkter och kostnader med landstingsinterna motparter är lika stora. Periodisering Budgeten periodiseras med hjälp av nycklar i Prut32. Vanligast är rak periodisering, d v s en 12-del av årsbudgeten per månad (nyckel 12-del ). Divisionen väljer hur budgeten periodiseras. När det gäller semester periodiseras intjänandet i 12-delar, medan uttagen semester (konto 5085) fördelas enligt en särskild nyckel. Den är gemensam för hela landstinget och beräknas utifrån genomsnittet av utfall tidigare år. De nycklar som finns upplagda i Prut32 återfinns i tabellen Nycklar. Är det ingen av befintliga nycklar som passar, kontakta Sofia Nilsson eller Susanne Elfstrand. Landstingsbidraget/uppdragsersättningen per månad beräknas i samband med uttag av periodbudget så att det budgeterade resultatet per division varje månad blir noll för alla divisioner exklusive Folktandvård och Finansiering. Primärvårdsverksamheterna inom division Närsjukvård har inte ett budgeterat nollresultat varje månad.

Sida 3 (5) Laddning av budget i Prut Budget 2015 överförs till 2016. Se även dokument Årskörning Prut 2016 där det framgår principer för vilka befattningar som tagits med. Årslön på befattningar med anställningsdatum efter 2015-12-31 hämtas från datalagret oktober för alla divisioner. Lönetillägg och omkostnader i budget 2015 överförs till Budget 2016 som bas. Inga omdisponeringar gjorda under 2015 tas med över till 2016. Personalkostnader Alla löneavtalen för 2015 är klara vid uthämtningen i oktober och kommer med i basen i Prut32. Personalkostnaderna budgeteras på årslön, jour/beredskap, ob och övriga lönetillägg som är aktuella. I förekommande fall budgeteras även vikarier. Sjuklön budgeteras inte. Arbetade timmar budgeteras för befattningarna. En schablon för årsarbetstid per befattningskategori finns inlagd i befattningskategoritabellen. Denna schablon, multiplicerad med sysselsättningsgrad, ligger som default på varje befattning vid budgetarbetets start. Gå igenom de befattningar ni ansvarar för och kontrollera att årsarbetstiden stämmer. Observera att eventuella nollbudgeterade tjänster även ska ha noll timmar. Timmar bör budgeteras även på eventuell vikariebudget. Semesterdagstillägget (konto 5111) beräknas med automatik i Prut32 med hjälp av batteriknappen. Inga manuella korrigeringar. Arbetsgivaravgifterna beräknas med automatik i Prut32. I budgeten för 2016 är arbetsgivaravgiften oförändrad jämfört med 2015. Arbetsgivaravgifter: Konto Motpart 2015 2016 Pf1 5611 7900 31,42 31,42 Pf2 5620 7900 0 0 Pf3 5681 8005 0,21 0,21 Pf4 5791 3102 12,50 12,50 Totalt 44,13 44,13 Budget för skattepliktiga traktamenten och bilersättning ska göras i fliken lönetillägg för att arbetsgivaravgifter ska beräknas. Skattefria ersättningar budgeteras i fliken övriga omkostnader. Division Folktandvård, Primärvårdsverksamhet inom division Närsjukvård, Service samt delar av Kultur och Utbildning har ram för personalen i 2016 års nivå. Intäkter Intäktsbudget ska baseras på utfall 2015 med justering för ändrad volym och eventuella förändringar i verksamheten. Observera att det blir avgiftsfritt i öppenvård för personer 85+ från 1 januari 2016 samt mammografi för kvinnor 40-74 år från 1 juli 2016.

Sida 4 (5) De divisioner som säljer till andra divisioner ska lägga intäktsbudget på landstingsintern motpart. Vårdval primärvård I vårdvalet budgeteras vårdpeng, läkemedelspeng, CNI, glesbygd och ersättning för nollbesök som en kostnad på landstingsgemensamt. I division Närsjukvård med Verksamhet = Primärvård vårdval budgeteras intäkter för beräknat antal listade under 2015. Beloppen påverkas av vårdpengens storlek samt antalet invånare och vilken åldersmix respektive vårdcentral har. Observera att omfördelning mellan vårdpeng, ACG och kompensation för avgiftsfria besök har gjorts. Övriga kostnader Patientsubventionerade läkemedel öppenvård budgeteras på VO-nivå eller basenhetsnivå och specialitet (basenhetsnivå inom Primärvården) Kostnadsstället för läkemedlen ska tillhöra delområde (0013, 0113, 0213). Diabetestekniska hjälpmedel budgeteras på särskilt konto (4148) och kostnadsställen som tillhör samma delområde som läkemedel. Observera konton för läkemedelsservice och administrationsavgift. Läkemedel och labkostnader på mottagningar och vårdavdelningar budgeteras på det kostnadsställe där kostnaden uppstår. Riks och regionsjukvård budgeteras minst per verksamhetsområde. Budget för inhyrda tjänster ska hanteras restriktivt. Endast då verksamheten vet att befattningen under året inte kan besättas med egen personal bör budget läggas upp. Julklappar och 25-års gåvor hanteras av divisionerna. Grund- och vidareutbildning budgeteras på divisionsgemensamt kostnadsställe. Övriga utbildningskostnader budgeteras på kostnadsställe i verksamheten. Mo-pålägg samt pålägg hjälpmedel Diskussion pågår att förändra pålägg till abonnemang. Blir det så kan abonnemangskostnaden fördelas utifrån föregående års förbrukning. Beslut kommer inom kort. Ingen förändring av procentsatsen för material och hjälpmedel. Läkemedel Budget för läkemedel i budgetbladen för divisionerna räknats upp med 4 procent för rekvisitionsläkemedel och 3 procent för förmånsläkemedel (exkl primärvård). I bilaga (Underlag läkemedelsutveckling) framgår att utvecklingen varierar mycket mellan olika verksamheter, vilket bör påverka fördelning av uppräkning. De sk delade läkemedlen och primärvårdsläkemedlen är i princip oförändrade mellan åren, medan specialistläkemedlen och rekvisitionsläkemedelen ökar dock olika mellan olika verksamheter. Även nya avtal påverkar kostnaderna, ex APO-dos från januari 2016, Remicade från 1 oktober 2015, Vyndaqel förhandlingar pågår

Sida 5 (5) Tänk på Omdisponeringar gjorda under 2015 försvinner vid laddning av Prut32. I dokumentet årskörning Prut redovisas ett antal k-ställen som stängts och som hade budget på sig 2014. Glöm inte att köra semesterdagstilläggsberäkning (batteriet) en sista gång innan budgeten redovisningsgodkänns, så att inga poster har missats. Det blir inte dubbelt om man kör beräkningen flera gånger. Divisionens budget ska vara noll när den är färdig och uppdragsersättning/landstingsbidrag ska överensstämma med det belopp som anges på särskilt excelblad per division på N:/Ekonomgruppen/Budget 2016. Vid frågor kring budgetarbetet kontakta Ekonomi- och planeringsavdelningen.