Ledningsrapport mars 2017

Relevanta dokument
Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport augusti 2017

Ledningsrapport december 2017

Ledningsrapport september 2017

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport december 2016

Ledningsrapport april 2018

Månadsfakta oktober 2016

Månadsfakta september 2016

Ledningsrapport januari 2018

Ledningsrapport december 2018

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Ledningsrapport januari 2019

Månadsrapport Region Norrbotten

Månadsrapport oktober 2017

DIVISION Landstingsdirektörens stab

Månadsrapport division Länssjukvård

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Bokslutskommuniké 2016

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015

Månadsrapport januari februari

Läsanvisning till månadsfakta

Bilaga Återkoppling RD-uppdrag till RS för att uppnå budgeterat resultat

Uppföljning jan-maj Jämförelser

Månadssammanställning Januari - April 2017

Månadsrapport Maj 2010

Bokslutskommuniké 2017

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)

Månadssammanställning

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

Bokslutskommuniké 2013

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Månadssammanställning

Bokslutskommuniké 2015

Månadsrapport November 2010

Månadssammanställning

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

DEN 22 MARS 2018 PLANERING INFÖR UTSKRIVNING PÅ LÖRDAG OCH SÖNDAG IDENTIFIERADE RISKER MED NYTT ARBETSSÄTT

Rutin för styrning av vårdplatser Sunderby sjukhus

Månadsrapport mars Region Västerbotten

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Avdelning verksamhetsuppföljning Västra Götalandsregionen. VGR Månadsrapport. Mars 2018

Bild- och funktionsmedicin

Periodrapport Region Örebro län Februari 2018

Månadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars

Månadssammanställning

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen

Månadssammanställning

Resultat per maj 2017

Landstingstyrelsens rapport

Pågående arbete/åtgärder

Bokslutskommuniké 2014

Regionstyrelsen 15 april 2019

NLL Norrbottens läns landsting 2014

Medborgarnas, beslutsfattarnas och sjukvårdens värderingar

Månadssammandrag: januari - april 2016 Skånevård Kryh

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2018 Dnr

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

VERKSAMHETSÅRET 2010

Månadssammanställning

Årsredovisning Region Norrbotten 2017 Dnr

Periodrapport mars 2016

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll

Pågående arbete/åtgärder Minska användning av inhyrd personal och övertid Liggande handlingsplaner följs i ordinarie uppföljning

Gotland i NYSAM Vem är gotlänningen? Rolf Forsman

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

ORTOPEDI. NYCKELTAL 2016 Rapport

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen

Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr

Delårsrapport division Närsjukvård

Delårsrapport 10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Månadsrapport Hallands sjukhus

Ekonomiskt utfall och prognos

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Uträkning patienttransporter

Överbeläggningsplan för somatisk slutenvård i Region Kronoberg Gäller för: Kirurgi- kvinno- och barncentrum, Medicin- och akutcentrum

Periodrapport september 2016

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

bokslutskommuniké 2013

Innehåll Delårsrapport 2017 för division Närsjukvård... 2

Bilaga 1. Våld i nära relation NLL 2015

Periodrapport Region Örebro län Maj 2018

Presskonferens. 18 maj Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Månadssammanställning

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Transkript:

Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett resultat på -69,6 mkr vilket är 5,3 mkr sämre än samma period fg år och 25,7 mkr sämre än periodens resultatkrav. Regiongemensamt visar en positiv avvikelse mot sitt resultatmål på 33,4 mkr. Avvikelsen förklaras av asyl- och flyktingmedel 9,8 mkr, vårdval och privatvård 1,0 mkr, läkemedel 3,1 mkr, IT-utveckling 3,8 mkr, kulturverksamheten 3,1 mkr, avdelningar och uppdrag 5,5 mkr samt avsatta medel för hälsooch sjukvård. Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 25,8 mkr jämfört med de planerade 33,4 mkr. Kostnader för inhyrd personal utgör 70 mkr, en ökning med 15 mkr jmf med 2016. Ökningen avser både läkare och sjuksköterskor. Antal anställda har från dec 2016 ökat med 110st. Division Service har ökat med 46st pga att städverksamheten i Sunderbyn tagits över i egen regi och att övertagen personal från Länsstyrelsen har tillkommit under Regional utveckling med 13st. Hälso- och sjukvården har ökat med ca 50st. Den arbetade tiden har ökat med 4,5%.Under perioden jan-mars 2017 är det fler arbetsdagar än föregående år. Semesteruttaget och den korta sjukfrånvaron har också ökat. Ökad semester och minskad övertid förklarar varför personalkostnaderna endast ökat med 2,0 %, trots fler anställda. Antal vårdtillfällen har minskat med 5,3 % jmf med 2016. Somatiken minskar med 6,1% mot fg år Totala antalet läkarbesök har ökat med 1,8%. För de privata hälsocentralerna ökar antalet läkarbesök med 16,6% vilket kan förklaras av ökningen i antalet listade patienter jmf med fg år,+ 18 % (4946st). Besök hos övriga vårdgivare har ökat med 4,5 %. Även här ökar de privata hälsocentralerna mer. Antalet operationer på C-op/DKE är 3,3 % fler än samma period 2016. Beläggningen på patienthotellet fortsätter att öka. Beläggning på vårdavdelningarna i Sunderbyn är i snitt 100%. Antal disponibla vpl utgör i snitt 75% av fastställda vpl. Även i Piteå och Kalix är beläggningen hög. I Gällivareve är beläggningen 74% och Kiruna 81%. Resultatutveckling (före finansnetto) Resultat före finansiella mars 2017: +62 mkr Budget före finansiella mars 2017: +35 mkr Avvikelse +27 mkr 1

Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2017 2

Kostnader inhyrd personal 2017-2016 Ackumulerad Kostnad - inhyrd vårdpersonal Läkemedel 3

Divisionernas resultat samt resultatkrav 2017 Resultat 201703: -69,6 Mkr Resultat 201603: -64,3 Mkr Resultatkrav 201703: -43,9 Mkr Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner 4

Årsarbetare* arbetade timmar: T otalt arbetade timmar N LL (exkl. jour oc h bereds kap) Jan-Mars 2016: 61 arbetsdagar Jan-Mars 2017: 64 arbetsdagar Antal anställda dec 2016 -mars 2017 Ack. förändring från dec 2016 Totalt +110* Tillsvidare +85 Vikarier och tillfälligt anställda +26 *Div. Service +46st Städet Sunderbyn. Länsstyrelsen +13 Ack. förändring från dec 2016 Läkare +14 Sjuksköterskor +22 Öv. vårdpersonal +15 Övrig personal +59 Antal Anställda utveckling 2014-2017 --- Totalt antal anställda --- Tillsvidareanställda 5

Totalt arbetade timmar (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån Totalt arbetade timmar Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån Läkare Tjänstledighet Läkare: Ack. Tjänstledighet totalt 6

Totalt arbetade timmar SSK (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån SSK Ca 60 SSK har i slutet av 2015 omkodats från SSK till ledningspersonal. Övertid ** (exkl. jour och beredskap): Jämförelse mellan 2016-2017 Övertid (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån 7

Verksamhet Produktion Besök 201703 201603 Förändring % Läkarbesök 143 927 141 344 1,8% Primärvård NLL 72 127 70 604 2,2% Primärvård privata 10 095 8 661 16,6% Somatik 57 582 58 234-1,1% Psykiatri 4 123 3 845 7,2% Övriga vårdgivarbesök 200 862 192 125 4,5% Primärvård NLL 113 833 112 696 1,0% Primärvård privata 17 540 14 511 20,9% Somatik 50 074 47 006 6,5% Psykiatri 19 415 17 912 8,4% Operationer C-OP DKE Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jmf period jan-mars 8

Jämförelse per mars månad Sunderbyn Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker operationer på C- Op. Antal Pacemaker operationer under åren. 2013: 62 2014: 87 2015: 70 2016: 70 2017: 65 Piteå Gällivare 9

Beläggning: per avdelning (SY) 2016, vecka 1-13 Beläggning: per avdelning (KX, PE, GE, KA): 2016, vecka 1-13 10

Beläggning Sunderbyn, Länssjukvård Bild 1(2) Bild 2(2) *A vd 5 2 s aknas pga fel i kodregis ter, fel åtgärdas V14 Beläggning Sunderbyn, Närsjukvård Bild 1(2) 11

Bild 2(2) Beläggning Gällivare Beläggning Kalix 12

Beläggning Kiruna Beläggning Piteå Antal vårdplatser och beläggning, ack per 201703 GE, KA, KX, PE % ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda % ovanför beläggning avser beläggning i förhållande till disponibla 13

Antal vårdplatser och beläggning, ack per 201703 SY % ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda % ovanför beläggning avser beläggning i förhållande till disponibla Medelvårdtid per sjukhus: Vecka 1-13 14

Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per kommun 15

Utskrivningsklara per 1000 invånare Beläggning Patienthotellet 16