Vård- och omsorgsnämnden
|
|
- Linda Mattsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 27 november 2012, kl (med avbrott för lunch) i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Lysekil Kommunledningskontoret/amm Ann-Charlotte Strömwall / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se
2 Dagordning EK 1 Tjänsteskrivelse EK 1 VOO EK 1 LSS EK 1 IFO EK 2 Tjänsteskrivelse EK 2 Förvaltningsöversikt EK 2 Verksamhetsöversikt EK 3 Tjänsteskrivelse EK 3 Månadsrapport EK 4 Budgetanpassning 2012 EK 5 Bilaga A EK 5 Bilaga B EK 5 Bilaga C EK 5 Bilaga D EK 5 Bilaga E EK 5 Bilaga G EK 5 Bilaga H VOO 2 LOV:en VOO 3 Lokala Värdighetsgarantier ÖVR 3 Anmälningsärenden Innehållsförteckning
3 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 27 november 2012, kl (med avbrott för lunch) i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. Föregående justerare: Siw Lycke Förslag, dagens justerare: Eva Leandersson BILAGA Öppet sammanträde i alla ärenden, utom de punkter som markerats med sluten del eller där ordföranden så beslutar. Utbildning Delegation Uppföljningsfrågor Ekonomiärenden Egenkontroll Ekonomiärenden EK 1. Redovisning av verksamhetsstatistik och volymuppgifter 2. Ekonomiskt utfall per oktober månad 2012, förvaltningsöversikt/verksamhetsöversikt EK 1 EK 2 3. Månadsrapport oktober 2012 EK 3 4. Budgetanpassningar del 5 EK 4 5. Budget information EK 5 A-H Vård och omsorg VOO 1. Kriterier för trygghetsboende information/diskussion 2. Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige, införande av valfrihetssystem enligt LOV VOO 2 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se
4 3. Lokala värdighetsgarantier komplettering VOO 3 4. Avtal om samverkande sjukvård i Lysekils kommun 2013 information Övrigt ÖVR 1. Information från socialchefen 2. Egenkontroll a) Trygg hemgång b) Klagomål och synpunkter c) Lex Sarah d) Rapport, beslut om särskilt boende ÖVR 2 a) 3. Anmälningsärenden ÖVR 3 4. Övriga frågor Lysekil Kommunledningskontoret/amm Ann-Charlotte Strömwall / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se
5 TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Annica Högberg Telefon: E-post: REDOVISNING AV VERKSAMHETSSTATISTIK- OCH VOLYMUPPGIFTER, OKTOBER MÅNAD 2012 Dnr: SON Bifogas redovisning över statistik- och volymuppgifter för året efter oktober månads utgång. Förslag till Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen till protokollet. SOCIALFÖRVALTNINGEN Ingrid Fredriksson Avd.chef Annica Högberg Vikarierande ekonomiassistent
6 Verksamhetsstatistik 2012 Budget Vård- och omsorg /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec Summa Genomsnitt vsh-kod 5212 Särskilda boenden: 200 platser Genomsnitt ej debiterade platser Lysekilshemmet (73) 71 1,32-1,14-1,81-0,17 0,94 0,43-1,39-0,71-1,80-1,74-0,61 Lysehemmet (10) 10 0,19 2,00 2,39 2,37 3,00 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 Stångenäshemmet (44) 44 1,10 0,00 0,00 0,30 0,13 0,30 0,29 1,00 0,0 0,77 0,43 Skaftöhemmet (21) 21 0,45 0,62 3,23 4,47 6,00 5,67 3,58 3,23 3,03 3,00 3,70 Skärgårdshemmet (48) 48 0,81 2,10 0,84 1,07 1,00 0,90 0,13 1,03 0,30 2,87 1,23 Summa genomsnitt ej deb. platser 194 3,87 3,59 4,65 8,03 11,06 12,97 2,61 4,55 1,53 4, Hemtjänst/hemsjukvård Lysekil/Lyse Brastad Skaftö Antal timmar i verkställighet Delegerade HSL ins. Tim Antal personer med hemtjänst Trygg hemgång 600 Hemtjänst , HSL insatser , Övriga insatser 5235 Mattjänst Antal beviljade Trygghetslarm Antal beviljade Dagvård Antal besök i verksamheten Betalningsansvar som- ger- psyk.vård Antal vårddagar 3, Färdtjänst
7 Vård- och omsorg vsh-kod Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec Summa Genomsnitt Antal färdtjänstberättigande Antal resor Riksfärdtjänst Antal resor Arbetsterapiverksamhet Antal besök kommunaldel Sjukgymnastik Hemsjukvård ssk Antal vårdtagare eget boende Korttidsvård (Genomsnittligt antal boende nyttjade platser) Kompassen 9 8,0 11,0 11,5 10,8 10,6 11,4 11, ,6 Lysekilshemmet Övriga boenden 0 0,5 0, Antal inskrivningar under mån Ant utskrivn Antal dagar sålda till region Bostadsanpassning Bidrag kr/mån
8 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Verksamhetsstatistik 2012 Lss- och psykiatri insatser Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec Summa Genomsnitt vsh-kod Insatser enligt Lss Antal personer med beslutad insats Lss under mån 118 #DIVISION/0! 5111 Boende egen regi, vuxna, gruppbostad Badhusberget ,0 Tornvägen ,0 Kronberget ,0 Linden ,0 Föreningsgatan ,0 Nya Föreningsgatan ,0 Servicebostad ,9 Antal boende totalt , Boende annan utförare, vuxna Antal personer , Familjehem, barn Antal pers. aktuella för insats under mån ,0 Bostad med särskild service; barn 5114 Elevhem , Boende annan utförare 0 Personlig assistans 5121 Antal personer enligt LSS ,5 Antal verkställda tim Lss egen regi ,6 732,6 Antal verkställda tim Lss extern utf ,31 327,3
9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec Summa Genomsnitt Lss- och psykiatri insatser vsh-kod vsh-kod 5122 Antal pers. aktuella ,9 Varav extern utförare ,8 Antal verkställda tim SFB exkl extern utförare , , Daglig verksamhet Antal pers. aktuella för insats under mån , Ledsagarservice Antal verkställda timmar #DIVISION/0! 5142 Kontaktpersoner: Antal personer med beslut i verkställigheten , Avlösarservice: Antal personer med beslut 8, ,8 Antal beslutade tim ,67 362, Korttidsvistelse utanför hemmet Stödfamiljer antal barn ,0 Korttidsboende antal barn 13, ,8 Köpt plats antal vårddygn 30,4 0 #DIVISION/0! 5145 Korttidstillsyn Antal ungdomar 9, ,3 Insatser enligt Sol 5221 Boende med särskild service Ekgatan , Boende annan utförare, Sol Antal personer 2, ,4
10 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec Summa Genomsnitt Lss- och psykiatri insatser vsh-kod Varav barn/ungdom Antal vårddygn, vuxna Terminsplaceringar Boendestöd Antal personer 38, ,7 Antal beslutade tim , , Sysselsättning psykiatri Antal personer 25, ,2
11 1 2 R
12 R
13 R
14 Verksamhetsstatistik 2012 Individ- och familjeomsorg samt flykting vsh Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec summa Genomsnitt vsh-kod 55 Insatser för missbrukare Antal pers. aktuella för insats 36, ,2 551 Institutionsvård Antal personer Sol 1, ,8 Antal vårddagar Sol ,0 Antal personer Sol eftervård ,8 Antal dagar Sol eftervård ,7 Antal personer LVM 0, ,2 Antal vårddagar LVM ,1 Antal personer LVM eftervård ,0 Antal dagar LVM eftervård ,0 552 Familjehem Antal personer Sol 1, ,7 Antal vårddagar Sol ,8 57 Barn- och ungdomsvård Antal pers. aktuella för insats 73, ,2 571 Institutionsvård Antal personer Sol ,5 Varav asylsökande Antal vårddagar Sol ,8 Varav asylsökande Antal personer LVU ,0 Antal vårddagar LVU ,9
15 Individ- och familjeomsorg samt flykting vsh vsh-kod Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec summa Genomsnitt 572 Familjehem kontrakterade barn/ungdom Antal personer Sol 1, ,5 Antal vårddagar Sol ,4 Antal personer LVU 0, ,6 Antal vårddagar LVU ,3 572 Familjehem barn/ungdom Antal personer Sol ,8 Antal vårddagar Sol ,7 Antal personer LVU ,0 Antal vårddagar LVU , Övr. ind. behovsp. öppenvård 58, Försörjningsstöd Antal hushåll med bidrag 195, ,1 Utbetalt belopp tkr aktuell månad (bruttobelopp) , Introduktionsersättning flyktingar Antal flyktinghushåll i kommunen 70, ,4 Varav hush. aktuella för ek. insats från kommunen 64, , , ,2
16 TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Eva Bergqvist Telefon: E-post: REDOVISNING AV EKONOMISKT UTFALL, OKTOBER MÅNAD 2012 Dnr: SON Bifogas redovisning över ekonomiskt utfall per oktober månad. Redovisningen visar både förvaltnings- och verksamhetsöversikt. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen. SOCIALFÖRVALTNINGEN Eva Bergqvist Förvaltningsekonom
17 300 Förvaltningsöversikt Avser: 6 Socialnämnden Period: Enhet: Tkr Ansvar1 > Ansvar2 > Ansvar Budget helår Utfall ack Budget ack Avv ack Utfall ack fg år Avv utfall ack fg år Förändr % fg år 6 Socialnämnden ,47 % 60 Stab, ledning ,36 % 6010 Socialchef ,36 % S:a 60 Stab, ledning ,36 % 61 Avd Individ- och myndighet ,85 % 6110 Avd.chef ekonomi/adm ,40 % 6111 Enhetschef administration ,95 % S:a 61 Avd Individ- och myndighet ,85 % 62 Avd Individ- och familjeomsorg ,01 % 6210 IFO, Avdelningschef ,42 % 6220 Enhetschef Barn och ungdom ,16 % 6230 Enhetschef vuxengrupp ,13 % S:a 62 Avd Individ- och familjeomsorg ,01 % 63 Avd Lss Psykiatri ,99 % 6310 Lss/Psykiatri, områdeschef ,76 % 6311 Badhusberget, enhetschef ,56 % 6314 Linden m.fl. enhetschef ,62 % 6315 Personlig ass. enhetschef ,98 % 6317 Personlig ass. 2, enhetschef ,90 % 6318 Enhetschef LSS-boende ,52 % 6319 Enhetschef boendestöd ,45 % S:a 63 Avd Lss Psykiatri ,99 % Rapport: 300 Förvaltningsöversikt LYSEKIL\lpevbe :10:10 Sida: 1/2
18 300 Förvaltningsöversikt Avser: 6 Socialnämnden Period: Enhet: Tkr Ansvar1 > Ansvar2 > Ansvar Budget helår Utfall ack Budget ack Avv ack Utfall ack fg år Avv utfall ack fg år Förändr % fg år 6 Socialnämnden ,47 % 64 Avd Vård och omsorg ,92 % 6400 Vård- o omsorg, avdelning.chef ,18 % 6410 Enhetschef sjukhemmet ,61 % 6411 Vågen m.fl. enhetschef ,31 % 6420 Enhetschef ,07 % 6421 Centrum Väst, enhetschef ,16 % 6430 Enhetschef Lyse ,47 % 6440 Enhetschef Skaftö ,70 % 6450 Enhetschef Brastad ,21 % 6451 Brastad hemtjänst, enhetschef ,29 % 6460 Enhetschef Skärgårdshemmet ,93 % 6461 Kompassen-Rehab, enhetschef ,25 % 6462 Hemsjukvård, enhetschef ,26 % S:a 64 Avd Vård och omsorg ,92 % 66 Avd för kosthantering ,83 % S:a 6 Socialnämnden ,47 % S:a totalt ,47 % Rapport: 300 Förvaltningsöversikt LYSEKIL\lpevbe :10:10 Sida: 2/2
19 310 Verksamhetsöversikt Period: Ansv1: 6 Socialnämnden Ansv2: alla Ansv3: alla Verksamhet2 > Verksamhet3 > Verksamhet Budget helår Utfall mån Budget mån Avv mån Utfall ack Budget ack Avv ack Enhet: Tkr 10 Nämnd- och styrelseverksamhet S:a 100 Nämnd- och styrelseverksamhet S:a 10 Nämnd- och styrelseverksamhet Alkoholtillstånd mm S:a 281 Alkoholtillstånd mm S:a 28 Alkoholtillstånd mm Gemensam adm sociala S:a 501 Gem adm sociala S:a 509 Övriga gemensamma insatser S:a 50 Gemensam adm sociala Insatser enligt LSS och LASS S:a 511 Boende enligt Lss S:a 512 Personlig assistans S:a 514 Övriga insatser enligt Lss S:a 51 Insatser enligt LSS och LASS Vård- och omsorg enligt sol oc S:a 520 Rehabinsatser S:a 521 Särskilda boenden S:a 522 Vård och omsorg i särskilt boe S:a 523 Vård- och omsorg i ordinärt bo S:a 524 Insatser utanför hemmet S:a 525 Vård och omsorg i ordinärt boe Rapport: 310 Verksamhetsöversikt LYSEKIL\lpevbe :21:22 Sida: 1/3
20 310 Verksamhetsöversikt Period: Ansv1: 6 Socialnämnden Ansv2: alla Ansv3: alla Verksamhet2 > Verksamhet3 > Verksamhet Budget helår Utfall mån Budget mån Avv mån Utfall ack Budget ack Avv ack Enhet: Tkr S:a 527 Bostadsanpassningsbidrag S:a 52 Vård- och omsorg enligt sol oc Förebyggande verksamhet S:a 531 Frivillig verksamhet S:a 53 Förebyggande verksamhet Färdtjänst/riksfärdtjänst S:a 541 Färdtjänst S:a 542 Riksfärdtjänst S:a 54 Färdtjänst/riksfärdtjänst Missbruksvård S:a 551 Institutionsvård S:a 552 Familjehemsvård S:a 553 Bistånd som avser boende S:a 554 Individuellt behovsprövad öppe S:a 555 Övriga öppna insatser S:a 55 Missbruksvård Insatser för övriga vuxna S:a 563 Bistånd som avser boende S:a 564 Individuellt behovsprövad öppe S:a 565 Övriga öppna insatser S:a 56 Insatser för övriga vuxna Barn- och ungdomsvård S:a 571 Institutionsvård för barn och S:a 572 Familjehemsvård för barn och u Rapport: 310 Verksamhetsöversikt LYSEKIL\lpevbe :21:22 Sida: 2/3
21 310 Verksamhetsöversikt Period: Ansv1: 6 Socialnämnden Ansv2: alla Ansv3: alla Verksamhet2 > Verksamhet3 > Verksamhet Budget helår Utfall mån Budget mån Avv mån Utfall ack Budget ack Avv ack Enhet: Tkr S:a 574 Individuellt behovsprövad öppe S:a 575 Övriga öppna insatser S:a 57 Barn- och ungdomsvård Familjerätt S:a 581 Familjerätt S:a 58 Familjerätt Ekonomiskt bistånd S:a 591 Ekonomisk bistånd S:a 59 Ekonomiskt bistånd Flyktingmottagande S:a 610 Flyktingmottagande S:a 61 Flyktingmottagande Rapport: 310 Verksamhetsöversikt LYSEKIL\lpevbe :21:22 Sida: 3/3
22 TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Eva Bergqvist Telefon: E-post: REDOVISNING AV MÅNADSRAPPORT, OKTOBER 2012 (NÄMNDER) Dnr: SON Bifogas redovisning av månadsrapport, oktober månad. Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden tar del av redovisningen. SOCIALFÖRVALTNINGEN Ingrid Fredriksson Avdelningschef Eva Bergqvist Förvaltningsekonom
23 Månadsrapport okt 2012 ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ)
24 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport oktober 2012 nämnder... 4 ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ), Månadsrapport okt (7)
25 Anvisning Uppföljningen skall vara översiktlig med inriktning mot prognostiserat resultat per 31 december Redovisningen skall ske på nämndsnivå. Uppföljningen skall vara i mnkr. Analys och kommentarer till varför avvikelser har uppstått skall redovisas. Vid eventuell negativ avvikelse ansvarar, enligt kommunens regelverk, respektive nämnd/förvaltningschef för att åtgärder vidtages så att till nämnd fördelad nettobudget kan hållas. ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ), Månadsrapport okt (7)
26 1 Månadsrapport oktober 2012 nämnder Resultatrapport Verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack Avvikelse ack Årsprogn os Gemensamt Individ- och myndighetsavdeln ing Individ- och familjeomsorgsav delning Vård- och omsorgsavdelning en Anvisning Belopp anges i mnkr. Både budget och redovisade kostnader skrivs med minustecken. Negativ budgetavvikelse blir därmed minus. Analys ekonomi, verksamhet och mål Den budgetram som socialtjänsten tilldelats för 2012 innebar att betydande besparingar har erfordrats under året för att kunna uppnå budgetbalans. De huvudsakliga budgetavvikelserna beror på att budget för Lysehemmet inte har tilldelats för året. Verksamheten vid Lyse pågick dock under hela första halvåret. Inom kostverksamheten infördes from 2012 köp och säljsystem. För detta har Socialtjänsten tilldelas ca 12,5 mnkr för täckning av kostnaderna för den kost som köps till de olika verksamheterna. Den beräknade kostnaden uppgår däremot till ca 18 mnkr. Här finns således en differens om ca -5,5 mnkr som även den innebär att besparingar måste göras inom annat för att uppnå budgetbalans. Inom individ- och familjeomsorgen förutsattes att besparingar skulle kunna genomföras motsvarande 3,1 mnkr vilket inte har kunnat genomföras under året. Vid budgetfördelningen drogs dessutom 2,7 mnkr för bilar samt utbildning. Syftet var att kostnaderna för dessa budgetposter skulle tas centralt. Så har dock inte varit fallet. Om budgetmedel fördelas för detta under året förbättras resultatet. Individ- och myndighetsavdelningen prognostiserar ett negativt resultat på ca 500 tkr medan Vård- och omsorgsnämndes prognos visar på negativt resultat på 11,6 mnkr. Prognosen förutsätter att budgetmedel tillförs för att täcka kostnader för 2012-års lönerörelse. ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ), Månadsrapport okt (7)
27 -Gemensamt. Inom gemensam administration för socialtjänsten prognostiseras ett minusresultat på 1,8 mnkr. Detta hänförs till att de båda nämnderna inte har lyckats genomföra besparingar i den omfattning som budgetramen förutsatte. -Individ och myndighetsavdelningen prognostiserar positiv budgetavvikelse med ca 4,3 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre volymer än budgeterat inom personlig assistans, boendestöd och bostadsanpassning. Inom administrationen har tjänster vakanshållits för att kunna möta beräknade överskridanden inom övriga områden i förvaltningen. -Individ och familjeomsorgsavdelningen prognostiserar ett budgetöverskridande eftersom besparingar motsvarande 3,1 mnkr inte har kunnat verkställas under året. Barn- och ungdomsvården beräknas överskrida budget. Här pågår ett arbete med att minska insitutionskostnaderna men effektier fullt ut väntas först under Inom flyktingverksamhet och missbruksvården prognostiseras ett överskridande. -Vård och omsorgsavdelningen. Avdelningen prognostiserar negativ budgetavvikelse med ca 10 mkr. Avdelningens underskott är beräknat utifrån att verksamheten fått kompensation för lönerevisionen på 2,6 mkr. Avdelningen har inte budgeterats kostnadstäckning för bl a drift av bilar, utbildning, kost och drift av Lysehemmet halva året. Särskilda boenden inom äldreomsorgen prognostiserar överskridanden vilket bl a beror på hög vårdtyngd, extrainsatser vid vak och sjukresor. Inom korttidsvården har beläggningen varit högre än budgeterade platser vilket innebär att personalresurser har satts in utöver budget för att kunna ge en trygg och säker vård och omsorg. Inom eget boende prognostiseras ett underskott. Här är det huvudsakligen hemsjukvården som ökar samt nattinsatser. Alltfler nattinsatser har inneburit att natten har förstärkts. För sjuksköterskorna prognosticeras ett underskott då hemsjukvårdsinsatserna ökat, svårigheter att rekrytera vikarier och därmed har kostnaderna för bemanningspersonal och mer och övertid ökat. Inom Lss-sidan prognostisera överskridanden inom personlig assistans i ärenden där Försäkringskassan är finansiär. Den statliga ersättningen täcker inte de kostnader som kommunen har bl.a. för jour-insatser. Budgetmässigt innebär det dock inget överskridande eftersom medel avsatts för detta i detaljbudgetabetet. Inom Lss-sidan överskrids även verksamhet korttidsvistelse. Kommunens egen korttidsverksamhet har höga kostnader beroende på ett utökat antal vårddygn samt att en person med beslut om boende bor på korttidsboendet. Åtgärder för att uppnå budgetbalans, individ- och myndighetsnämnden. Individ- och myndighetsnämnden har beslutat om budgetåtgärder. Inom barn- och ungdomsvården samt försörjningsstödet tillsätts extra resursr i syfte att intensifiera åtgärder som kan begränsa mer kostnadskrävande insatser. Inom försörjningsstödet tillsätts extra resurs för att intensifiera arbetet med att förhindra att att den klientgrupp som står närmast arbetsmarknaden kvarstår i försörjningsstödsberoende. Likaså satsas på samverkan mellan Arbetsförmedlingen med inriktning mot gruppen år. Avslut av externa placeringar sker där så är möjligt. Dels inom barn- och ungdomsvården och missbruksvården men även inom Lss samt psykiatrin. Avtal har omförhandlats. ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ), Månadsrapport okt (7)
28 Tjänster inom administrationen vakanshålles. Tillsammans med regionen har huvudmannaskapet för HSL-insatser vid missbruk klarlagts vilket innebär att sjukskötersketjänst inom denna verksamhet har avvecklas. Åtgärder för att uppnå budgetbalans, Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har genomfört besparingar inom korttidsvården genom att införa annan rutin för hemgång från länssjukvården och stöttning för en snabb rehabilitering i det egna hemme, sk Trygg hemgång. På detta sätt har antalet platser kunna minskas och den snabbare rehabiliteringen förväntas minska behovet av insatser från kommunen. Sammantaget har sedan början av platser inom särskilda boenden lagts ner. Grundbemanning på särskilda boenden samt gruppboenden har setts över. Samverkan kring Mas-funktion med andra kommuner i syfte att minska kostnaderna utreds. Under hela året har inköpsrestriktioner samt anställningsrestriktioner tillämpats. De budgetåtgärder som utretts eller kommer att utredas väntas inte resultera i full budgetbalans för Anvisning Uppföljningen skall vara översiktlig med inriktning mot prognostiserat resultat per 31 december Redovisningen skall ske på nämndsnivå och i mnkr. Analys och kommentarer till varför avvikelser har uppstått skall redovisas. Vid eventuell negativ avvikelse ansvarar, enligt kommunens regelverk, respektive nämnd/förvaltningschef för att åtgärder vidtages så att till nämnd fördelad nettobudget kan hållas. Uppföljningen skall ske med inriktning mot ekonomi, verksamhet och mål. Prestationer Prestation Budget period Utfall period Avvikelse period Not Missbruksvård, köpt institutionsvård, Sol, LVM Barn- och ungdomsvård, köpt institutionsvård, Sol + LVU Försörjningsstöd, utbetalt belopp tkr Personlig assistans Lss, antal timmar Boende sol vuxna, köp av plats, antal dygn Särskilt boende, genomsnittligt antal boende Korttidsvård, genomsnittligt 9 11,6 2,6 7 Hemtjänst, antal timmar ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ), Månadsrapport okt (7)
29 Prestation Budget period Utfall period Avvikelse period Not Hemsjukvård antal timmar Boendestöd antal timmar Bostadsanpassning, utbetalt belopp Färdtjänst, antal resor Anvisning I nedanstående tabell skall relevanta mål- och nyckeltal samt statistik presenteras. Analys prestationer 1) Missbruksvård vuxna. Köpt institutionsvård ligger högre än budget. Överskridande ca kr. 2) Barn- och ungdomsvård köpt institutionsvård ligger under budget för perioden. 3) Utbetalt försörjningsstöd ökade under våren men har under hösten återigen minskat. I oktober har återigen skett en ökning. 4) Antalet beslutade timmar inom personlig assistans Lss ligger under budget. Jämfört med samma period föregående år har en minskning skett. 5) Köpt boendeplats psykiatrin. Följer i stort budget. 6) Inom särskilda boendena har en minskning av antalet platser skett från början av 2011 med 28 platser. 7) Inom korttidsvården har neddragning skett med 8 platser Periodvis har det varit överbeläggningar. 8) I redovisat antal hemtjänsttimmar har inte insatser inom Trygg hemgångs-teamet medtagits. Hemtjänsttimmarna ligger relativt stabilt trots färre boendeplatser och färre korttidsboendeplatser. En ökning har dock skett under hösten. 9) Inom hemsjukvården, dvs delegerade och instruerade hsl-insater har det skett en ökning mot budget. Jämfört med 2011 har det också skett en ökning. 10) Antalet beslutade timmar inom boendestödet har minskat mot föregående år och ligger lägre än budget. Ökning har skett under hösten 11) Beviljat bostadsanpassningsbidrag ligger lägre än budget och lägre än föregående år. Anvisning Kommentera och analysera de prestationer som lämnats i ovanstående tabell. ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ), Månadsrapport okt (7)
30 1/8 Vård- och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Agneta Essén, Nina Roos och Agneta Stenqvist Telefon: E-post: Budgetanpassning 2012; del 5 Dnr: VON Sammanfattning Budgetramen som tilldelats socialtjänsten för 2012 samt förändrad kostorganisation innebar vid 2012 års början att förvaltningen behövde reducera sina kostnader med ca 20 mnkr för Bland annat med anledning av budgetsituationen, har det under 2012 pågått verksamhetsförändringar såsom nedstängning av Lysehemmet, anpassning av grundbemanning inom äldreomsorgen samt ny organisation för hemtagning av utskrivningsklara inom sjukvården. Detta har sänkt förvaltningens kostnader. Trots dessa förändringar, behöver kostnaderna inom vård- och omsorgsnämndens ytterligare reduceras. Vård- och omsorgsnämnden (VON) har beslutat, att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på besparingar och effektiviseringar inom ett antal områden. VON har tagit ställning till en del områden vid sina möten under året Förvaltningen har nu fått i uppdrag att återkomma i de delar där utredningar pågår. En uppföljning av dessa utredningar redovisas. VON beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på ytterligare besparings- och effektiviseringsåtgärder. Beskrivning av ärendet Den budgetram som socialtjänsten tilldelats för 2012 innebar att socialtjänsten behöver reducera sina kostnader under 2012 med ca 20 mnkr. Efter uppföljningen av oktober månad 2012, som också innehåller en årsprognos för 2012, ses att det totala underskottet, om inga ytterligare åtgärder vidtas, utgör ca minus 12 miljoner kr. I årsprognosen har de delar av besparingsåtgärderna som kunnat verkställas medtagits. Förvaltningen ligger ute med ersättning från ekonomikontoret för fordon och utbildningsinsatser om ca 2, 5 mnkr. På förslag från förvaltningen beslutade VON i januari 2012 att ge förvaltningen i uppdrag att närmare belysa besparingar inom ett antal områden och Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se
31 2/8 verksamheter. Under våren har nämnden fortlöpande fått information och redovisningar avseende budget samt pågående utredningar. Nämnden har under året 2012 tagit ställning till ett antal områden och verksamheter. Förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma i de delar där utredningar inte är klara samt att återkomma till nämnden med förslag på ytterligare besparings och effektiviseringsåtgärder. Nämnden har under året beslutat att avisera till Kommunfullmäktige att nämnden ser svårigheter med att klara 2012 års tilldelade budgetram samt begärt tilläggsanslag för att täcka underskottet. Förvaltningen har redovisat befarat underskott samt pågående åtgärder för kommunens Ekonomiutskott i februari 2012, den 8 maj 2012, den 22 maj 2012 samt den 4 oktober Förvaltningen har också vid dessa tillfällen aviserat till Ekonomiutskottet att förvaltningen ej räknar med att kunna finna tillräckligt med besparingsåtgärder för att komma i balans vid årsskiftet eftersom de största delarna av förvaltningens verksamhet är lagstyrd. Uppföljningar av tidigare utredningsuppdrag. Servicehus samt kostnad för matsal på Järnvägsgatan VON fattade i maj 2012 beslut om att frågan avseende matsalar skulle lyftas i den politiska grupperingen för äldrefrågor. Vid gruppens senaste möte den 8 november 2012 behandlades inte frågan. Frågan kvarstår därför till nästa möte. Vid nämndens möte i augusti 2012 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att slutföra dialogen med Arbetsmarknadsenheten i Lysekil avseende medfinansiering av matsalskostnaderna vid Järnvägsgatan i Lysekil. Arbetsmarknadsenheten har uppgett att de ej har några medel att fördela för detta. Kostnaden för matsal och servicehus på Järnvägsgatan finns i nuläget medräknat i årsprognosen för Portionspris Nämnden har fattat beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda självkostnadspriset när lunch serveras vid förvaltningens matsal vid servicehuset på Järnvägsgatan i Lysekil. Förvaltningen har matservering även i Brastad. Kostavdelningen har angett att fasta och rörliga kostnader för varje portion mat uppgår till 59 kr. Av de som äter i våra matsalar finns det dock några som har äldre biståndsbeslut på mat i matsal. Vilka konsekvenser detta medför utreds förnärvarande. Hemtjänst-förändrad schablon Ärendet har ännu ej utretts. Förvaltningen behöver stöd från ekonomikontoret i detta arbete. Utredning beräknas starta hösten Sälja vårdplatser På kommunens korttidsboende Kompassen har antalet platser minskats. Förvaltningen har erbjudit annan vårdgivare i Lysekils kommun och andra kommuner möjlighet att köpa vårdplatser. Diskussioner har förts med företaget OLSAB men ej slutförts. För närvarande förväntas eventuellt avtal ej kunna tecknas så att det påverkar 2012 års kostnader.
32 3/8 Dela tjänsten MAS Kommunerna i Munkedal, Sotenäs och Lysekil har diskuterat möjligheterna att dela tjänsten medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med varandra. Utredningen har letts av Munkedals kommun. Cheferna i norra Bohuslän har träffats i frågan och kommit fram till att ytterligare frågor behöver genomlysas. Lysekils MAS har gått i pension. Fram till dess att utredningen är klar kommer socialförvaltningens kvalité- och utvecklingschef vikariera på tjänsten. Den 14 november 2012 träffades berörda kommuner och fördelning av funktioner mellan berörda tjänster diskuterades. Den 28 november 2012 träffas kommunerna igen och förväntas då komma fram till ett gemensamt förslag. Eventuellt samgående kommer i så fall att kunna ske först under början av Kosten Med anledning av nämndens ökade kostnader för kosten från och med 2012 har socialförvaltningen aviserat till kommunledningen att en gemensam översyn behöver vidtas. En sådan utredning beräknas i nuläget komma att genomföras centralt där också socialförvaltningen deltar. Förvaltningen har också påbörjat en genomgång över klienternas behov och möjliga beställningsrutiner. Varje avdelning inom Särskilt boende har ett uppdrag att se över sina kostnader för tillbehör och mellanmål. Restriktioner har genomförts med utgångspunkt i vad mellanmålskostanden får vara enligt budget. Rutin är upprättad Maten till våra särskilda boenden beställs en vecka i förväg. Baspersonalen ska då göra en bedömning av hur många som förväntas äta lunch o middag och sedan beställa från kostenheten. Enligt kommunens kostpolicy ska avbeställningar göras minst ett dygn före måltiden levereras. De boende är till stor del multisjuka äldre och deras hälsotillstånd varierar snabbt. Ena dagen är en fullvärdig måltid tilltalande och nästa dag får personalen erbjuda annat. När hälsotillståndet sviktar och svänger snabbt och då också matlusten så får personalen ge alternativa måltider och se till att den boende erbjuds annat som är tilltalande att äta, t ex smörgås o kaffe, glass, nyponsoppa m.m. Svårt demenssjuka väljer oftast mat som smakar sött. Dessa svåra bedömningar innebär att det behöver finnas alternativ på enheten som kan tas till. Rutiner och bedömning för att avbeställa måltider behöver ses över ytterligare och arbete pågår tillsammans med kostenheten. Se även punkten Kostnader för mellanmål nedan. Utbildningspengar Socialförvaltningen har inväntat på beslut om ersättning för förvaltningens kostnader avseende fortbildnings/utbildningspengar. Bristen på ersättning för dessa kostnader påverkar förvaltningens prognos för 2012 negativt. På informationsmöte den 7 november 2012 för politiker och tjänstemän om budget och mål 2013, meddelades att det inte finns några medel att fördela för förvaltningens utbildningskostnader En särskild notering om detta får skrivas i aktuella budgetdokument. Bilkostnader Socialförvaltningen har aviserat att en gemensam översyn av förvaltningens bilpark behöver genomföras. Möjligheten för förvaltningens bilar att ingå i den kommunala gemensamma bilpoolen har också aviserats. Slutligen har förvaltningen påtalat de höga kostnader som förvaltningen betalar för servicen av bilarna. En utredning avseende dessa frågor planeras genomföras i central regi där också socialförvaltningen deltar.
33 4/8 I 2012 års budget centraliserades bilhanteringen, vilket innebar för förvaltningen att pengar drogs in centralt för alla bilkostnader såsom exempelvis leasingkostnader, bensinpengar och servicekostnader. Dessa kostnader får dock förvaltningens verksamheter fortfarande stå för vilket påverkar VON årsprognos negativt. Förvaltningen avvaktar beslut från ekonomikontoret avseende ersättning. Grundbemanning inom Lss/ psykiatri I tidigare Budgetanpassningsdokument under året har utredning redovisats avseende grundbemanning inom Lss/psykiatri. Felaktiga uppgifter om bemanningens storlek på vissa enheter hade inkommit vilket påverkade utredningen. Ny uträkning har gjorts vilket redovisas nedan. En översyn av grundbemanningen inom boende med psykiatrisk inriktning och gruppbostäder LSS gjordes av socialförvaltningen i januari 2012 i samarbete med Sotenäs och Tanums kommuner. Utredningen visar på olikheter i vad som utförs av personal i gruppbostaden. I Sotenäs och Tanum ingår tillagning av mat samt ledsagning. I Lysekil ingick inte detta. Mat köptes från kostavdelningen och ledsagning var ett separat beslut som komplement till insatsen gruppbostad. Under våren 2012 har en utredning gjorts avseende insatsen ledsagning. Beslut om ledsagning som komplement till beslut om gruppbostad som insats har fattats i verksamheten. Det har fattats politiska beslut om att minska personaltätheten, vilket har kompenserats med att ledsagning skall vara ett komplement till beslut om gruppbostad. I denna utredning gjordes en beräkning av beslutade timmar och vad de motsvarar i kronor. Individ- och myndighetsnämnden beslutade att överföra medel motsvarande 2000 timmar ledsagning a 226 kronor till vård- och omsorgsnämnden för att personal i gruppbostäderna ska verkställa dessa beslut. Dessa timmar motsvarar ca 1 årsarbetare och uträknat per boende Därmed höjs personaltätheten i gruppbostäderna. Höjningen av personaltätheten innebär i snitt en bemanning med 0.82 årsarbetare per boende i gruppbostäderna i Lysekil, den var innan Uppgifterna om antalet årsarbetare innan ledsagning tillförs verksamheten är hämtade från enhetscheferna. Jämförelse med Tanum och Sotenäs då resurser motsvarande 1 årsarbetare tillförts gruppbostäderna i Lysekil Lysekil snittvärde/boende för sex gruppbostäder Sotenäs en gruppbostad Tanum snittvärde/boende för tre gruppbostäder Gruppbostad i Lysekil Personaltäthet idag efter ökning med ledsagning Föreningsgatan Föreningsgatan Kronberget 1.07 Badhusberget
34 5/8 Linden 0.58 Tornvägen 0.81 I Sotenäs och Tanum ingår det i personalens arbetsuppgifter att tillaga all mat. Det gör inte personalen i gruppbostäderna i Lysekil. Lunch och middag tillagas i Skärgårdsköket och köps av verksam-heten till ett fastställt pris per portion års kostavtal med kostavdelningen som tecknats av enhetscheferna inom LSS/Psykiatri genom ekonom innebär en fast abonnemangsavgift på kr därtill kommer en rörlig kostnad som beror på om den enskilde äter eller inte, som motsvarar kr. Om alla äter varje dag blir det en årskostnad på kr. En ytterligare kostnad tillkommer för frukost och mellanmål, som verksamheten debiteras löpande utifrån de beställningar som görs av verksamheten. Kostnadsbild 1. Enligt kostavdelningens beräkning totalkostnad per år med avtal lunch och middag frukost Lunch och middag enligt avtal rekommenderad kostnad för mellanmål/dag Totalkostnad per år kr kr kr kr Kostnadsbild 2. Kostavtal med kostavdelningen och kostnad för råvaror till lunch och middag lunch och middag enligt lunch middag mellanskillnad per år avtal råvaror råvaror kr kr kr Denna jämförelse av kostnaderna för tillagad lunch samt middag och den enligt kostavdelningen beräknade kostnaden för råvaror ger en mellanskillnad motsvarande kronor. Om denna summa omräknas i årsarbetare motsvarar kostnaden för tillagning av lunch och middag 2.78 tjänster a kr. Dessa tjänster motsvarar 0.07 tjänst per boende. I en gruppbostad för sex personer motsvarar det att få de två målen tillagade i storkök 0.42 årsarbetare. Jämförelse med Tanum och Sotenäs då resurser motsvarande 2.78 årsarbetare(= kostnad för köpt tillagning av lunch och middag) tillförts gruppbostäderna i Lysekil Lysekil snittvärde/boende för sex gruppbostäder Sotenäs en gruppbostad Tanum snittvärde/boende för tre gruppbostäder I denna jämförelse då kostnaden ( kr) för köpt tillagning av lunch och middag räknas om i antal årsarbetare, har personaltätheten i gruppbostäderna ökat. I jämförelsen ingår grupbostäder i Lysekil för personer med olika typer av funktionsnedsättning och behoven varierar. En gruppbostad kan ha boende med större behov medan en annan boende med mindre.
35 6/8 Gruppbostad i Lysekil Personaltäthet idag efter ökning med ledsagning Personaltäthet /boende Föreningsgatan Föreningsgatan Kronberget Badhusberget Linden Tornvägen Jämförelse av personaltätheten utan uppgift och med uppgift att tillaga lunch och middag motsvarande 1.5 timmar/dag Gruppbostad i Lysekil Personaltäthet idag efter ökning med ledsagning Personaltäthet åa tillagning av lunch och middag/ gruppbostad Föreningsgatan Föreningsgatan Kronberget Badhusberget Linden Tornvägen Om personalen i gruppbostäderna tillagar lunch och middag samt att detta beräknas ta 1.5 timmar per dag för båda målen i sex gruppbostäder 365 dagar om året, motsvarar det timmar. Om varje timme motsvarar 226 kr blir summan kr för ett år. Denna summa motsvarar 1.85 årsarbetare. Lysekil snittvärde/boende för sex gruppbostäder Sotenäs en gruppbostad Tanum snittvärde/boende för tre gruppbostäder Kostnaden för köpt tillagad lunch och middag motsvarar i personaltäthet mer än om personalen tillagar dessa måltider i gruppbostaden med resurstillskott motsvarande 1.5 timmar/dag. Det finns två alternativ 1. Avtalet med kostavdelningen behålls och personalkostnader minskas i verksamheten. 2. Avtalet sägs upp inför nästa år och gruppbostäderna behåller medel för tillagning av lunch och middag. Jämförelser av personaltäthet har också gjorts i bostad med särskild service i Lysekil och Sotenäs. I Sotenäs är personaltätheten Där lagar de som kan mat själva i sin bostad och de som behöver stöd får den av personalen. I Ekgatans boende i Lysekil, bostad med särskild service, bor 10 personer är personaltätheten Verksamheten köper lunch och middag från kostavdelningen. Enligt Kostavtalet kostar dessa måltider som levereras till boendet kronor per år.
36 7/8 Kostavtal Rekommenderad kostnad Mellanskillnad för råvaror till lunch och middag kr Verksamhetens kostnad för att köpa tillagad lunch och middag varje dag hela året motsvarar Basvaror för lunch och middag är enligt rekommendationer från Skärgårdsköket Mellanskillnaden motsvarar drygt 0.5 årsarbetare. Om personaltätheten ökas med 0.5 årsarbetare motsvarande den kostnad verksamheten har för att de köper tillagad mat blir personaltätheten Den blir 0.1 högre än i Sotenäs och motsvarar kronor per år. För närvarande saknas möjligheter till gemensam tillagning av mat på Ekgatan. De två alternativen behöver utredas vidare avseende kvalitet och innehåll i de boendes dagliga liv och utifrån deras olika behov. Målet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Inför förändring i verksamheten enligt utredningens två alternativa förslag har risk- och sårbarhetsanalyser gjorts i aktuella verksamheter, se bilagor. Tidigare utredning diskuterades på samverkan den 22 september Vid samverkan den 15 november 2012 diskuterades nya utredningen. Kostnader för mellanmål/tillbehör Förvaltningen tillhandahåller kost till våra särskilda boenden. Denna kost köps in från kostenheten. Rimliga kostnader för mellanmål har beräknats av kostenheten till ca 13 kr per boende och dag. Vid analys framkommer att kostnaden för vissa enheter uppgår till 30 kr per boende och dag. Beslut har fattats av socialchef att budgeterad beräknad kostnad om 13 kr per boende och dag skall hållas samt att de enheter som inte bedömer att de skall kunna hålla det, anmäler det. Verksamheterna arbetar med att få ner kostnaderna för mellanmål och ser en effekt då kostnaderna minskar. Varor som är dyra plockas bort från beställningssedeln och till mellanmål serveras enkla tilltugg. Som dryck väljs måltidsdrycker istället för kolsyrade drycker och soda streamer har köpts in för att hålla nere kostnaderna för kolsyrat vatten. En konsekvens av att minska kostnaderna för mellanmål är att minska på beställning av varor som är ekologiska (trots policy om att köpa ekologiskt) då de är avsevärt dyrare än varor som inte är ekologiskt. Tillbehör beställs restriktivt i den mån det är möjligt. Se även under rubrik kosten. Nya möjliga besparingar/effektiviseringar Anpassning av platser i särskilt boende inom äldreomsorgen. I dokumentet Budgetanpassning del 4-VON anges att antalet lägenheter i särskilda boenden inom äldreomsorgen beskrivits som ett särskilt projekt i samband med budgetarbetet Slutsats Ovan redovisas en redovisning av pågående arbete.
37 8/8 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma i de delar utredningar pågår Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ytterligare besparingsåtgärder för 2012 Socialförvaltningen Agneta Essén Socialchef
38 Bilagor till Budgetskrivelse 2013 KS Bilaga 3 RESULTATBUDGET BOKSLUT BUDGET PROGNOS BUDGET PLAN PLAN (belopp i mnkr) Verksamhetens nettokostnader -676,3-671,5-704,2-682,8-699,8-717,3 Avskrivningar -23,5-25,1-23,1-25,7-24,0-22,0 Besparing för att nå finansmål 6,7 1,7 Verksamhetens nettokostnader -699,8-696,6-727,3-708,4-717,1-737,6 Skatteintäkter 579,4 576,6 586,2 588,2 598,5 619,4 Kommunalekonomisk utjämning 107,5 96,0 94,5 100,1 106,0 109,7 Kommunal fastighetsavgift 29,4 32,9 32,5 33,5 32,5 32,5 Finansiella intäkter 0,2 0,2 1,9 0,4 0,4 0,4 Finansiella kostnader -7,6-10,5-8,2-7,5-7,1-10,5 Koncernekonomiska effekter 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncerninterna lån inkl borgensavg 9,2 9,3 12,2 9,0 9,0 9,0 Resultat efter skatteintäkter o finansnetto 18,4 11,2-8,2 15,3 22,1 22,8 Jämförelsestörande post 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 Förändring av eget kapital 18,4 11,2 7,9 15,3 22,1 22,8 Avgår reavinster Resultat 18,4 11,2 7,9 15,3 22,1 22,8 Reglering balanskravet Resultat enligt balanskravet 11,2 7,9 15,3 22,1 22,8 Avsättning till pensionsskuld 2,5 mnkr -2,5-2,5 Resultat efter avsättning 15,3 19,6 20,3 Alt Avsättning till pensionsskuld 50% av resultat enl balanskrav -7,6-11,1-11,4 Kommentarer: Plan för är beräknad utifrån uppgifter i SKL cirkulär 2012:52. Skatteintäkter mm baseras på SCB/SKL s underlag samt ett inv.antal om vilket är en minskning jmf prognos I övrigt utgår beräkningarna från att anslaget nämnder och förvaltningar ligger på samma nivå som år Investeringar möts av avskrivningar vilket innebär att inget ytterligare upplåningsbehov föreligger. Finansmål 1,5 % ,8 1,5% 10,8 Finansmål 3,0 % ,0 3,0% 22,1 Finansmål 3,0 % ,6 3,0% 22,8 Besparing nettokostnad ,8 1,0% Besparing nettokostnad ,8 0,2% (förutsätter besparing gjord 2013) Förslag att avsättning till pensionsskuld skall vara 50% av resultat (princip)
39 Bilagor till Budgetskrivelse 2013 KS Bilaga 3 BALANSBUDGET BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN (belopp i mnkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 352,7 351,5 371,5 381,5 391,5 Pågående investeringar 39,1 52,8 25,0 25,0 25,0 Maskiner och inventarier 15,2 20,5 21,5 21,5 21,5 Finansiella tillgångar 122,3 122,8 122,3 122,3 122,3 Summa anläggningstillgångar 529,7 547,6 540,3 550,5 560,5 Omsättningstillgångar Förråd, exploateringsfastigheter 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Kortfristiga fordringar 85,6 95,0 90,0 90,0 90,0 Kassa och bank 58,2 35,0 40,0 45,0 50,0 Summa omsättningstillgångar 147,8 134,1 134,1 139,1 144,1 SUMMA TILLGÅNGAR 677,5 681,7 674,4 689,6 704,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 228,3 246,7 254,6 269,9 292,0 Förändring av eget kapital 18,4 7,9 15,3 22,1 22,8 Summa eget kapital, anm. 246,7 254,6 269,9 292,0 314,8 Avsättningar och skulder Avsättningar 18,8 19,2 20,2 21,2 22,2 Långfristiga skulder 252,8 244,1 244,1 234,1 224,1 Kortfristiga skulder 159,1 163,8 140,2 142,3 143,5 Summa avsättningar och skulder 430,8 427,1 404,5 397,6 389,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 677,5 681,7 674,4 689,6 704,6 NINGAR OCH SKULDER Soliditet 36,4% 37,3% 40,0% 42,3% 44,7% Pensionsförpliktelser 463,9 462,5 467,3 464,7 461,4
Individ- och myndighetsnämnden
Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde måndagen den 26 november 2012, kl 9.00 (med avbrott för lunch) i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden:
Individ- och myndighetsnämnden
Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 21 augusti 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,
Ekonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Dagordning Schablontider inom hemtjänsten. Innehållsförteckning
Dagordning Schablontider inom hemtjänsten Innehållsförteckning 2 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 18 april 2013, kl 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil,
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201707 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -6 622-7 049-427 -12 085 55% -200-250 7001 USD 7 0-7
Socialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,
Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2013-10-24 Diarienummer NHO-2012-0203.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2013
Ekonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten
SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan.
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201807 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -7 351-6 486 865-11 236 65% 1 350 450 Driftprojekt
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Individ- och myndighetsnämnden
Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt
Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att
Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-04-24 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag
Ekonomisk rapport efter oktober 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Socialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Ekonomiskt bokslut per september 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Ekonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Verksamhetsuppföljning och prognos 1
FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-04-24 sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning och prognos 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen
* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 16 maj 2013, kl 13.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare.
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer
IFO 217 Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 142 28 991 36 kr 133 6 13 2 11 17 42 31 1 169 7 Februari 14 27 889 478 kr 146 6 19 16 29 3 28 1 118 5 Ekonomiskt bistånd
Paragrafer: 93-106 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Margareta Lundqvist. Justerare:... Britt-Marie Didriksson Burcher
Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-04 1/17 Sammanträdestid: 2014-09-04, kl. 9.00 12.40 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Icke tjänstgörande
Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,
Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås
Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman
Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte
Ekonomisk rapport efter juli 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde måndagen den 4 maj 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt
Ekonomisk rapport efter maj 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden
Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning Komplett Dagordning Schablontider inom hemtjänsten Yttrande över Västbus reviderade riktlinjer Serveringstillstånd Rest. Oasen Serveringstillstånd Skaftö Golfkrog Dom från Förvaltningsrätten
Ekonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning
Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll Innehållsförteckning 2 3 12 17 18 Vård- och omsorgsnämnden kallas till extrasammanträde
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Jleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG
Jleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-08-27 ALN 2013-0244.10 SM Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juli 2014 Förslag
KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG
Uppsala KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-10 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014 Förslag
Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per januari Nämnden för hälsa och omsorg
s Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-02-13 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Tisdagen den 27 november 2018 kl. 9.00, i
2018-11-20 Sid 1/3 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Tisdagen den 27 november 2018 kl. 9.00, i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ordförande: Sekreterare: Ricard
Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal
Sida 1 av 8 Verksamhetens nyckeltal Socialnämnden, 3 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Statistik... 3 2 Sida 3 av 8 1 Sammanfattning Utredningstid över fyra månader på BoU fortsätter
Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås
Ekonomiskt bokslut per juli 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per februari Nämnden för hälsa och omsorg
Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-03-17 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per februari 2014 Förslag
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget
Managementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Ledningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Resultat per april 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala " KOMMUN K O M M U N KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG 3.0? Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-19 ALN 2013-0244.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014
Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport
Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG
^PRmWRM KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-08-28 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 december 2013, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val
Ekonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C
Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta
Ekonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Ekonomiskt bokslut per oktober 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2017-11-17 OSN-2017-0186 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005
Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1 2 Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Invånarjämförelse 5 Övergripande nyckeltal 5 Nyckeltal inom äldreomsorgen 7 Personalnyckeltal
Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-04-10 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser
Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter
realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt
Månadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut
Ekonomiskt bokslut per mars 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-04-18 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
3 9, uppleal.fi. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 ÄLDREFÖRVALTNIN GEN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,
uppleal.fi ÄLDREFÖRVALTNIN GEN 3 9, Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Ekonomiskt bokslut per juli 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2017-08-23 OSN-2017-0186 Ida Sverkersson Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta
Ekonomisk rapport efter mars 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Socialnämnden 2015-09-10
100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden
Sida 1 av 7 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Marja Hedin Kvalitets- och utvecklingschef 2019-04-15 SN-2019/145 Socialnämnden Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden SN-2019/145
Ekonomisk rapport efter september 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)
Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen
Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden
-04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter
Månadsrapport för juli 2013
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-08 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Förvaltningens
(5) Rum 119, kommunhuset. Sture Johansson, socialchef, Gunilla Samuelsson, adm. chef, Eva Palmér Forsberg, förvaltningsassistent
2012-04-10 1 (5) Plats Rum 119, kommunhuset Tid Tisdag 10 april 2012, kl 14.00 16.30 Inbjudna Övriga deltagare Ärenden och kommunala rådet för funktionshinderfrågor Sture Johansson, socialchef, Gunilla
KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare
Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl
Resultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Ekonomisk rapport efter mars månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Lägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Månadsrapport november 2015
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november
Månadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen
Ekonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.
Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ekonomisk rapport efter februari månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten