Kompletterande handlingar
|
|
- Ann-Christin Håkansson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SID 1/1 Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar till kommunstyrelsens sammanträde Kompletterande handlingar Ärende 18 Miljötillstånd för verksamheten vid Arlanda (ny tjänsteskrivelse med ändringar markerat med rött) Tillkommande ärenden (hanteras av KSAU ) Ärende 20 VaSaRu tertial , kommunstyrelsen Ärende 21 VaSaRu tertial , samtliga nämnder Ärende 22 Resultatöverföring från 2011 års bokslut Ärende 23 Uppföljning av verkställigheten av beslut Ärende 24 Rapportering av obesvarade motioner KOMMUNLEDNINGSKONTORET VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: FAX: KOMMUN@VALLENTUNA.SE
2 Ärende 18
3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR KS ANNA AXELSON SID 1/6 MILJÖ- OCH BYGGLOVCHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om nytt miljötillstånd Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Ärendet i korthet Swedavia AB (Swedavia) har vid Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport på fastigheten Sigtuna Arlanda 2:1. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Swedavias yrkanden samt övriga åtaganden i korthet framgår av bilagd kungörelse. Bakgrund Vallentuna kommun bedöms beröras av dels bullerfrågorna och dels av de mer allmänna frågorna kring utsläppstaket. Kommunen väljer därför att enbart yttra sig i de delarna av ansökan. Buller/flygvägar Av ansökan framgår att sk kurvade inflygningar inte kommer att bli aktuella under högtrafik. Swedavia har ansökt om att använda banorna 1 och 3 med parallella mixade operationer dvs samtidiga starter och landningar. Vid detta bananvändningssystem är det inte möjligt med kurvade inflygningar. Det företaget däremot åtar sig är att aktivt medverka i det internationella arbetet med att utveckla tekniker för flygoperativa procedurer för trafikavveckling. I detta ingår utveckling av de kurvade inflygningarna. Antalet in- och utflygningar på respektive bana får inte överstiga 20 % av antalet in- och utflygningar per år till denna bana. Vid in- eller utflygning i enlighet med detta, får tätorter inte överflygas så att SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR, VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX SBF@VALLENTUNA.SE
4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR KS SID 2/6 maximalljudnivån på marken överstiger 70 db(a) fler än tre gånger per årsmedeldygn. Arlandaområdet har genom beslut av Trafikverket utpekats som riksintresse för kommunikationer. Länsstyrelsen i Stockholms län har 2008 antagit en beskrivning av riksintresset och dess influensområde. Influensområdet omfattar såväl nu tillståndsgiven trafik som möjlig utbyggnad av ytterligare en rullbana. Inom influensområdet är möjligheterna till utökad bebyggelse mycket begränsade. För utflygning finns ett antal förutbestämda korridorer (eg SID = Standard Instrument Departure) som ska följas. Dessa korridorer bifogas som kartor. Vid utflygning idag får ett flygplan lämna korridoren när flygplanet nått en höjd av 1850 m och trafiken i övrigt tillåter. I det nya tillståndet vill Swedavia att flygplan ska tillåtas lämna korridoren när respektive flygplan (enligt beräknade värden) alstrar en bullernivå på marken som understiger 70 db(a) som maximal ljudnivå. Detta ger en kortare flygväg för tysta plan, och eftersom flygbränsle är en mycket stor andel av kostnaden för flygbolagen innebär det ett incitament för fler tystare plan. I den flygkorridor som gäller för avgående trafik från bana 19L går flygvägen österut rakt över Frösunda i Vallentuna kommun. Detta innebär att någon utveckling av ett stationssamhälle där inte är möjligt pga risken för flygbuller. När det gäller starter nattetid (kl 22-06) föreslår bolaget att flygplan som går i korridoren mellan Vallentuna och Upplands-Väsby tätorter ska följa korridoren upp till 3050 m höjd oavsett bullernivå, eftersom det finns bebyggelse på ömse sidor. Swedavia vill fortsätta med överflygningar över Upplands-Väsby tätort. En diskussion som varit uppe är möjligheten att förlänga bana 3 norrut för att på så sätt flytta bullerkurvan norrut även bland bebyggelsen. Denna lösning bedöms inte som samhällsekonomiskt lönsam. För att minska bullerbelastningen över Upplands-Väsby tätort föreslås i ansökan att Swedavia på helger ska fördela trafiken så att varannan helg överflygs Upplands-Väsby tätort och varannan helg överflygs Rosersberg i Sigtuna kommun. Utsläpp till luft
5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR KS SID 3/6 I ansökan åtar sig Swedavia att upprätta en handlingsplan för minskade utsläpp till luft av fossil koldioxid vid Stockholm Arlanda Airport, och verka för ett genomförande av de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen. Åtgärderna kan omfatta Swedavias egen verksamhet som man har direkt rådighet över samt verksamhet som innebär samarbete med andra aktörer på och omkring flygplatsen som Swedavia inte har direkt rådighet över. Ovanstående åtagande ska ersätta nuvarande villkor om det sk utsläppstaket. Swedavia påtalar i ansökan att de bedömer att det med hänsyn tagen till nuvarande rättsläge inte längre finns rättsliga förutsättningar för ett villkor såsom utsläppstak avseende koldioxid. Yttrande Buller/flygvägar Nuvarande tillstånd för Stockholm Arlanda Airport omfattar flygrörelser per år. År 2008, som är basår för ansökan, var antalet flygrörelser st per år. I nu aktuell ansökan ansöker man om flygrörelser samt helikopterrörelser per år. Redan idag har man alltså rätt till en ökning med ytterligare 30 % avseende flygrörelserna. Ett ökat antal flygrörelser kommer påverka de boende i Vallentuna kommun, även om ljudnivåerna kanske inte uppnår eller överstiger gällande riktvärden. Flyger fler plan över kommunen kan det innebära att man upplever sig störd, oavsett ljudnivån. Flygkorridoren (SID) som gäller för avgående trafik från bana 19L går flygvägen österut rakt över Frösunda i Vallentuna kommun. Utifrån de kartor med bullerkurvor som finns i miljökonsekvensbeskrivningen (kap 5) tycks det som om influensområdet för riksintresset vid Frösunda är märkbart större än området som riskerar att belastas med flygbuller. I samband med miljöprövningen bör därför en översyn av influensområdet genomföras, så att det överensstämmer med faktiskt buller. Enligt översiktsplanen för Vallentuna ska bebyggelseutvecklingen ske i kollektivtrafiknära lägen, vilket för närvarande inte är möjligt i Frösunda på grund av influensområdet. För att skapa möjligheter för utveckling av ett stationssamhälle önskar Vallentuna kommun att korridoren och influensområdet flyttas norrut för att minska bullerpåverkan och möjliggöra byggnation i området runt Frösunda station.
6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR KS SID 4/6 Vallentuna kommun förutsätter vidare att den 20 procentiga andelen av in- och utflygningarna som ska kunna genomföras för teknikutveckling fortfarande kommer att hanteras inom befintligt influensområde. Villkor Swedavias förslag att kunna lämna korridorerna för utflygning tidigare, under förutsättning att bullernivåerna understiger 70 db(a) kan komma att innebära att det blir mer flygtrafik över Lindholmen. Kommunens bedömning är att det ur miljösynpunkt är angeläget att minska utsläppen från flygtrafik genom t ex kortare flygvägar. Denna åtgärd får dock inte innebära att det uppstår risk för skador på människors hälsa genom exempelvis ökat buller. Förslaget att inte avvika från korridoren mellan Upplands-Väsby och Vallentuna tätorter nattetid för att på så sätt minska bullerstörningarna anser kommunen vara bra. Villkoret kan alltså godtas i ovanstående delar. Villkor För att kunna utveckla tekniker för och tillämpningen av t.ex. kurvade inflygningar vill Swedavia få rätt att genomföra upp till 20% av in- och utflygningarna till respektive bana per år som kurvade in- 0ch utflygningar. I villkorsförslaget ingår också att tätorter inte får överflygas så att maximalljudnivån på marken överstiger 70 db(a) fler än tre gånger per årsmedeldygn. Kommunens ställningstagande är att tätorter inte får överflygas alls under nattetid (kl 22-06). Utsläpp till luft Villkor Vallentuna kommun anser att villkoret gällande utsläppstaket, som det nu är utformat, inte är rimligt. Stockholm Arlanda Airport är en viktig förutsättning för tillväxt, inte bara för Stockholmsregionen utan för nationen som helhet. Vallentuna kommun delar Swedavias uppfattning om att en tillämpning av befintligt villkor gällande utsläppstaket skulle förhindra en utveckling av Arlanda och att detta med
7 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR KS SID 5/6 stor sannolikhet inte skulle leda till några fördelar från miljösynpunkt eftersom resenärerna istället skulle välja att resa till andra flygplatser eller att resa med bil. Närliggande flygplatser är inte bundna till ett liknande krav, varför det är sannolikt att trafiken flyttas till dessa flygplatser och därigenom skulle kunna generera ökade utsläpp eftersom marktransporterna i vissa fall blir längre till och från flygplatserna samt för att det vid dessa flygplatser finns sämre förutsättningar för kollektivtrafiken. En överflyttning skulle även kunna innebära att det finns ett sämre underlag för direktlinjer, vilket vid flera fall skulle innebära att antalet mellanlandningar skulle öka. Det finns således inga garantier för att en begränsning av verksamheten vid Arlanda flygplats skulle leda till att de samlade utsläppen av koldioxid i Sverige minskar. Vallentuna kommun anser dock att det är viktigt att arbetet med att minska utsläppen av koldioxid i samband med flygtrafiken fortsätter. Förslaget till handlingsplan får inte innebära en sänkt ambitionsnivå avseende minskning av koldioxidutsläppen. Storstockholms lokaltrafik (SL) studerar i en förstudie, tillsammans med bl.a. Vallentuna kommun och Swedavia, olika alternativ för att förbättra kollektivtrafiken mellan Roslagsbanan och Arlanda. En förlängning av Roslagsbanan till Arlanda skulle utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till biltrafik till och från Arlanda flygplats. Åtgärden skulle därmed vara en del i arbetet med att minska utsläpp från marktransporter. Vallentuna kommun verkar aktivt, tillsammans med de övriga kommunerna i Stockholm Nordost (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vaxholm, Österåker) samt i Arlandaregionen (Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby) för att en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda ska bli verklighet. Swedavias förslag till villkor kan godtas. Handlingar 1. Komplettering av ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport - kungörelse 2. Yttrande över ansökan om nytt miljötillstånd 3. Kartor
8 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING DNR KS SID 6/6 Inga-Lill Segnestam Samhällsbyggnadschef Anna von Axelson Miljö- och bygglovchef Ska expedieras till: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen akt
9 Ärende 20
10 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS LARS ODELMARK SID 1/2 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning av ekonomi och mål för kommunstyrelsen efter första tertialet Årsprognosen för kommunstyrelsen beräknas ge ett överskott på tkr. De främsta förklaringarna till detta är att att intäkterna för "Flyktingverksamheten", inom KLK, överstiger budget med tkr. Samtidigt så bedöms kostnaderna för "Övrig gemensam verksamhet" öka med tkr på grund av att effektiviseringskravet på KLK, som uppgår till tkr, inte kan infrias fullt ut. Resultatenheten Tufa fastigheters kostnader för el och fjärrvärme är 400 tkr lägre än budget, orsakad av den milda inledningen på året. Slutligen får KS SBF, exklusive resultatenheterna, ett överskott på tkr. Orsaken är vakanta tjänster och högre hyresintäkter för bostadsrätter. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var tkr vid årets början. Av dessa har tkr tagits i anspråk till och med april Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. När det gäller uppföljningen av målen är ett uppnått och elva delvis uppnådda. Handlingar 1. VaSaRu för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KLK@VALLENTUNA.SE
11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 2. VaSaRu Tertial 1 KS Roland Beijer utbildningschef Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Kommundirektör Ekonomichef Personalchef IT- och kommunikationschef Kanslichef Utvecklingschef Marknads- och utvecklingsstrateg SBF Säkerhetsansvarig Planeringschef SBF Näringslivsstrateg SBF Fastighetschef SBF Samhällsbyggnadschef
12 TERTIAL Kommunstyrelsen VaSaRu Tertial 1
13 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Kund/invånare... 3 God ekonomisk hushållning... 4 Tillväxt och utveckling... 4 Energi och miljö... 5 Styrkort... 6 Ekonomisk analys... 8 Sammanfattning... 8 Driftsredovisning... 8 Investeringsredovisning Personal Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 2(17)
14 Måluppfyllelse Kund/invånare Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Nöjda kunder/invånare/företag Delvis uppnått Valfrihet Avser ej nämnd Upplevd service Delvis uppnått Attraktiv gymnasieskola Avser ej nämnd Bra grundskolor Avser ej nämnd Bra kultur och rekreation Delvis uppnått Trygghet i samverkan Delvis uppnått Stöd till självständighet Avser ej nämnd Sammanfattning Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Arbete pågår inom respektive förvaltning och enhet enligt respektive genomförandeplan. En medborgarundersökning kommer att genomgöras i höst för att kunna följa upp indikatorerna. Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat Arbete pågår inom respektive förvaltning och enhet enligt respektive genomförandeplan. Mätningar av indikatorn "tid mellan beslut och dess verkställighet" kommer att genomföras via stickprov. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet Enligt senaste medborgarundersökningen ligger resultatet för Vallentuna nära rikets genomsnitt men något under men arbete pågår ständigt för att förbättra utbudet. Nytt kulturhus med park står klart i september Servicen vid Vallentunasjön har förbättrats, under vinterperioden, med exempelvis Café, omklädningsrum och WC. En marknadsplan för Runriket har också tagits fram i samarbete med Täby kommun och Stockholm läns museer. Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Trygghetsperspektivet kommer att belysas i nya detaljplaner. I pågående arbete med belysningsplan ingår ett trygghetsperspektiv. Dessutom har nya mötesplatser för ungdomar skapats genom öppnandet av fritidgårdar på Bällstabergsskolan och hammarbacksskolan och genom socialförvaltningens verksamhet "träffpunkten". Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 3(17)
15 God ekonomisk hushållning Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Kostnadseffektivt och god kvalitet Delvis uppnått Goda medarbetare Delvis uppnått Sammanfattning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Samtliga enheter inom nämndens verksamhetsområde håller budget. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Ett utbildningsprogram för kommunens chefer och ledare är klart och 20 personer kommer att delta i LUP12. Vidare så ska chefskandidater genomgå tester på HR-avdelningen. Arbetet fortsätter kontinuerligt med såväl ledarutveckling som rekrytering. Tillväxt och utveckling Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Växande storstadsregion Uppnått Företagsvänlig kommun Delvis uppnått Ökat samarbete Delvis uppnått Byggnads- och markinnehav Delvis uppnått Sammanfattning Många aktiviteter som bidrar till kommunens tillväxt och utveckling pågår och Vallentuna är en av landets snabbast växande kommuner. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. BBP för 2012 visar att det ska byggas 230 bostäder. Ett kraftigt ökat bostadsbyggande från 2016 och framåt gör att snittet för perioden blir 410 bostäder/år. För tertial finns ingen statistik för byggda bostäder. Nuvarande ökningstakt motsvarar en årlig befolkningsökning på 1,8 %. Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun. Arbete görs för att ge goda förutsättningar för företagande i kommunen och lokala samverkansorgan arbetar aktivt. Mätning genom NKI kommer att göras under nystartade företag första kvartalet. Andelen kunskapsintensiva företag var 23,5% efter första kvartalet jämfört med 23,1% vid årsskiftet. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 4(17)
16 Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Samarbeten sker i samband med olika evenemang och aktiviteter. Till exempel så har Handelskammaren och Företagarcentrum en pågående dialog om hur man kan öka attraktionen för gymnasiet. Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav ska hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram en strategisk plan för Vallentuna byggnads- och markinnehav. Långsiktiga underhållsplaner för byggnader ska tas fram och arbetet startar under hösten. Andel akut underhåll har minskat genom att ronderingar har genomförts och därefter har förebyggande åtgärder satts in. Energi och miljö Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Långsiktig hållbarhet Delvis uppnått Sjöar och vattendrag Delvis uppnått Sammanfattning Inom energiområdet pågår en utveckling mot en mera hållbar energianvändning. Långsiktiga håller på att tas fram inom området. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat genom energisparåtgärder som har effektiviserat energianvändningen. För att öka källsorteringen av sopor kommer antalet återvinningsstationer att utökas under året och uppföljning genom mätningar sker fortlöpande. Ärende om att ta fram lokala miljömål är under politisk beredning. För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i enlighet med vattendirektivet vid omklassningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag i kommunen. Kontakt har tagits med Roslagsvatten för planering inför start av arbetet med VA-plan. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 5(17)
17 Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål 2012 Prognos/Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/km 9,0 9,0 11,8 11,2 Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/km Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/km Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, tkr/km 2 2 3,9 3,9 1,2 1,2 2,6 2,8 0,8 0,8 0,4 0,8 Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km 105,7 105,7 104,8 104,2 Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 BRA Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbrukning, kwh/m2 Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m2 51,6 51,6 51,6 51,3 458 * 458 * 414 * 456 * , ,3 120, Antal antagna detaljplaner Antal planremisser Bostadsbyggnadsprogram, byggstart för antal bostäder *BRA= Bruksarea, *Förvaltningskostnad= exkl kapitaltjänstkostnad, kostnad för inhyra lokaler och städkostnad Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i Budget Prognos Avvikelse Avvikelse eget kapital 2012 Avvikelse Kommunstyrelsen- KLK Räddningstjänst KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda Kommunstyrelsen- SBF exkl resultatenheter Resultatenhet TunaFastigheter Resultatenhet avfallshantering Totalt kommunstyrelsen Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 6(17)
18 Invånare/kund Mått Mål Utfall Utfall Utfall Totalt för Nöjd-Region-Index* Totalt för Nöjd-Medborgar-Index* Totalt för Nöjd-Inflytande-Index* Nöjd med kommunala gator och vägar* Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* Nöjd med renhållning* NKI för KLK.s stödfunktioner vägt genomsnitt 80 % - - NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt *Resultat av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år nästa mätning Medarbetare Mått Mål Utfall Utfall Utfall Medarbetarenkäten, andel positiva svar Sjukfrånvaro <5% 5 % 5,5 % 6,8 % Könsfördelning, andel män 40,7 % 41,4 % 41,7 % Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 7(17)
19 Ekonomisk analys Sammanfattning Kommunstyrelsen Årsprognosen för kommunstyrelsen beräknas ge ett överskott på tkr. Detta beror på att intäkterna för "Flyktingverksamheten", inom KLK, överstiger budget med tkr. Samtidigt så bedöms kostnaderna för "Övrig gemensam verksamhet" öka med tkr på grund av att effektiviseringskravet på KLK, som uppgår till tkr, inte kan infrias fullt ut. Resultatenheten Tufa fastigheters kostnader för el och fjärrvärme är 400 tkr lägre än budget, orsakad av den milda inledningen på året. Slutligen får KS SBF, exklusive resultatenheterna, ett överskott på tkr. Orsaken är vakanta tjänster och högre hyresintäkter för bostadsrätter. Driftsredovisning Driftsredovisning nämnden Verksamhetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden Totalt K (tkr) I Verksamheter N % Politisk K verksamhet I N Samhälls- K skydd m.m I N Flyktingservice K I N Arbetsmarknads- K åtgärder I N Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 8(17)
20 Verksamhetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden % IKT-avdelning K I N HR-avdelning K I N Ekonomi- K avdelningen I N KS-kansli K I N Övrig K gemensam I verksamhet N Räddningstjänst K I N KSOF K I N Jämförelse K störande I poster N * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentarer till avvikelse Årsprognosen för KS KLK:s samtliga verksamheter bedöms ge ett överskott på 800 tkr. Intäkterna för "Flyktingservice" förväntas bli tkr högre än budget. Avvikelsen beror på att det statliga stödet för flyktinghantering betalas under en period på 42 månader. Kommunen får alltså fortfarande pengar för flyktingverksamhet som bedrevs för ett par år sedan. Det statliga stödet ändrades Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 9(17)
21 under 2010 och numera får arbetsförmedlingen huvuddelen av ersättningen. Intäkterna beräknas därför minska under senare delen av året. Samtidigt så prognostiseras kostnaderna för "övrig gemensam verksamhet" att öka med tkr. Vilket beror på att effektiviseringskravet på tkr för 2012, inte kommer att klaras av fullt ut. Utfallet (Bokfört för perioden) ligger också drygt tkr för högt på grund av att löneökningar för hela kommunens personal, som retroaktivt ska gälla från första april, tillfälligt bokats på "övrig gemensam verksamhet" under KS KLK. Driftsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Verksam- hetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden Totalt (tkr) K KS-SBF;s I Verksamheter N % Fysisk planering K I N Markreserv K I N Näringslivs- K befrämjande åtg I N Marknadsföring K I N Parkerings- K verksamhet I N Väghållning K I N Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 10(17)
22 Verksam- hetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden Parkverksamheten K I N % Natur- och K vattenvård I N Löner, admn, K och utveckling I N Bostäder (Brf) K I N Exploatering övrigt K I N * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Den samlade prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive resultatenheter visar på totalt ett överskott på tkr. Det är lönekostnader som ger ett prognostiserat överskott på grund av vakanta tjänster. Rekrytering av en jurist pågår. Nyligen har en receptionist, en planeringschef, en exploateringsingenjör och en bygglovshandläggare anställts med anställning från augusti. I budget finns lönekostnader upptagna för dessa tjänster för 12 månader. En post i budget som kan få svårt att nå uppsatta mål är fördelning av handläggares tid på projekt. Verksamheten gemensam administration beräknas totalt ge ett överskott på 775 tkr. Verksamheten bostäder (Brf) beräknas ge ett överskott på 225 tkr. I budget för intäkter av uthyrda bostadsrätter beräknades en hyreshöjning från juni med 2 %. Årets förhandling resulterade i en höjning på 2,6 % från april vilket ger en högre intäkt mot budget. Driftsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningens resultatenheter Verksam- hetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Totalt (tkr) K KS -TuFa Bokfört perioden Avfallsverksamheten I % N Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 11(17)
23 Verksam- hetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden % Löner, adm, K utveckling I N Utförargruppen K löner, admn I N Egna, hyrda och K bostads fastigheter I N Städverksamheten K I N Konferensservice K I N Totalt TuFa K I N Avfalls- K verksamheten I N * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Resultatenheten TuFa Fastigheters verksamheter beräknas ge ett överskott på 400 tkr. Det är kostnader för el och fjärrvärme som beräknas bli lägre än budget. Detta till följd av den milda inledningen av året. Resultatenhet avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget, dock är årets budget beräknad att tkr av tidigare årsöverskott kommer att tas i anspråk. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 12(17)
24 Investeringsredovisning Investeringsredovisning Projekt Totalt (tkr) Budget Bokfört perioden % Prognos Avvikelse IT-utrustning KSOF Investeringskommentarer De kända investeringarna som inkommer framöver ligger på tkr. Därutöver förväntas de olika verksamheterna beställa IT-utrustning för ytterligare tkr. Hela det avsatta investeringsbeloppet för KSOF beräknas bli förbrukat under året. Investeringsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningen Projekt Start Stopp Total budget Bokfört perioden Beräknad UB 2012 Beräknad totalsumma Totalt (tkr) Vallentuna Trafikplats genomf Skördevägen Inventering behov nya cykelvägar Cykelvägsskyltning Vändplan Brottby busshållplats Trafiksäkerhetsåtgärder Torgytor (offentliga rum) Vattenvårdsprojekt V-tuna sjön Tellusparken PCB-sanering Enkelt avhjälpta hinder (fastighet) Bibliotek/Kulturhus Lovisedalsskolan F Väsbygården Ombyggn. Ekebyskolans kök Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 13(17)
25 Projekt Start Stopp Total budget Bokfört perioden Beräknad UB 2012 Beräknad totalsumma Lindholmens förskola Gymnasiet, Vallentuna Friskola Hammarbackensgrp.bostad Hammarbackensgrp.bostad etapp Fsk Karlavägen Fsk Kragstadungen Fsk Åbygläntan Fsk Åbyängar Ormstaskolan om- o nybyggnad Energibesparningsåtgärder Övriga projekt 386 Investeringskommentar samhällsbyggnadsförvaltningen Vallentuna Trafikplats Projektet omfattar byggande av en planskild korsning mellan Roslagsbanan och Angarnsvägen/Väsbyvägen. Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp 1 som omfattade ledningsarbeten är genomförd. Etapp 2 pågår med ytterligare ledningsarbeten och arbete med järnvägsbron. Under året kommer ledningsarbetet och järnvägsbron färdigställas. Arbeten med sociodukt, gc-tunnel och cirkulationsplatser kommer att påbörjas under året. Utgiften beräknas bli ca 230 miljoner kronor varav kommunens del är 100 miljoner kronor. Trafiksäkerhetsåtgärder 2012 Arbetet med trafikplanen har åter upptagits. Steg 1 omfattar framtagande av en trafikstrategi som syftar till att tydliggöra inriktning och avvägning inom trafikplaneringen. Beslut om strategi förväntas under Eventuellt kan arbete med steg 2, framtagande av en trafikplan påbörjas under Åtgärder på Svampskogsvägen kommer att utföras under året. Två avsmalningar samt byte av beläggning på gångvägen. Ett bullerplank kommer att sättas upp vid busshållplatsen mot närliggande fastighet. Projektet har årligen 3 miljoner kronor i investeringsanslag. Bussvändplats Brottby Ett arbete för att anlägga en vändplan för SL-buss i Brottby har på börjats. Utbyggnad kommer att ske under våren. Lindholmen GC-åtgärder Den nya gc-förbindelsen till idrottsplatsen i norra Lindholmen är projekterad. GC-vägen bör kunna byggas under året. Vallentunasjön Under våren kommer tidigare insatser att utvärderas. Utfiskningen i sjön kommer att fortsätta under året men endast med bottengarn. Årets garnfiske påbörjades i april. Energisparåtgärder Större åtgärder som kommer utföras under året är konvertering från olja till värmepanna i Kårsta stationshus. Konvertering från olja till bergvärme kommer att ske i Libby. I Montessori Rosengården kommer en utredning göras om en totallösning för värme. En förstudie kommer att genomföras för solvärme på Kvarnbadet och även en utredning om värmesystem för Vallentuna Idrottsplats. Projektet har årligen 3 miljoner kronor i investeringsanslag. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 14(17)
26 Bibliotek/Kulturhus i kommunalhusparken Byggnaden har fått upp väggar, tak, glasfasad och panel. Arbeten pågår med innertak, golv och installationer. Slutbesiktning kommer att ske vecka 36 och efter det kommer inflyttning att påbörjas. Lovisedalsskolan, tillbyggnad för F-9 Ombyggnad och tillbyggnad utförs för att få anpassade lokaler till en F-9 organisation. Nya skollokaler och kök med matsal har redan tagits i bruk. Byggandet av ny sporthall pågår. Projektet beräknas vara klart till augusti. Mörbygård etapp 1 Hus 2 är angripet av fukt och mögel. Rivning och sanering har utförts och återuppbyggnad av fastigheten pågår med nya regelkrav främst inom brand, ventilation, ljud och elsäkerhet. Slutbesiktning beräknas ske under vecka 18. Mörbygård etapp 1 Hus 1 och 3 har efter prover och undersökningar visat sig inte vara lika angripna av mögel som hus 2. Dock hittades felkonstruktioner på tak/takutsprång och fukt i gavelväggar som ska bytas samt panel och gips. Samtidigt uppgraderas el, ventilation och brandsäkerhet till dagens standardkrav. I maj kommer takarbeten att starta. Ombyggnad Ormstaskolan Projektet avser en ombyggnad för anpassning av F-9 verksamhet. Paviljongerna (två stycken) kommer att tas bort. En utökning av förskolan till 80 barn. Skolans huvudbyggnad samt Valhallbyggnaden har en del problem som ska utredas för att se vilka möjligheter som finns. En förstudie presenterades för BUN den 2 maj. Projektet kommer att fortlöpa med verksamhetsprogram med skolan och projektering för nybyggnadsalternativet. Gymnasiet- Vallentuna Friskola Endast balansering av ventilationen för etapp 1 kvarstår. Etapp 2 pågår som innefattar renovering av plan 3 och beräknas bli klart i juni. Projektering för plan 1 pågår med planerad byggnation under sommaren. Etapp 3 kommer att påbörjas under 2013 där bland annat åtgärder i matsalen kommer att utföras och balansering av ventilationen. Karlavägens fsk I oktober 2011 startades förprojekteringen av förskolan som skall var i två våningsplan med 5 avdelningar och ett tillagningskök. Beräknad färdigställande är hösten Kragstadungens fsk I oktober 2011 startades förprojekteringen av förskolan som skall vara i ett plan med 5 avdelningar och ett tillagningskök. Beräknad färdigställande är sommaren 2013 med beräknad start av verksamheten till hösten Detaljplanen är överklagad vilket kan leda till förseningar i projektet. Vallentuna teater På uppdrag av kulturförvaltningen skall teatern renoveras genom att golv och stolar i salongen skall bytas samt ljus- och ljudanläggningar förbättras. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 15(17)
27 Personal Personalnyckeltal Mått Mål 2012 Perioden 2012 Perioden 2011 Utfall 2011 Utfall 2010 Antal anställda Antal årsarbetare 160,4 155,8 163,0 151,8 Medelålder (år) 53,7 53,6 46,7 48,8 Medellön (tkr) 30,5 29,8 30,2 29,3 Medianlön (tkr) 28,0 27,9 28,0 27,4 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön ,3 % 45,9 % 48,8 % 45,5 % Män 6,9 % 6,3 % 6,9 % 7,6 % Kvinnor 3,6 % 6,1 % 4,5 % 6,3 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 1,4 % 6,2 % 2,4 % 2,0 % år 6,3 % 6,5 % 5,2 % 6,1 % 50 år och äldre 4,0 % 5,9 % 6,4 % 7,6 % Samtliga <5% 5,0 % 6,2 % 5,5 % 6,8 % Personalomsättning Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall Totalt 2,4 % 4,4 % 12,3 % 12,2 % Jämställdhet och mångfald Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall Antal anställda, andel män 40,7 % 39,8 % 41,4 % 41,7 % Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 16(17)
28 Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: Mått Mål Utfall Utfall Utfall Ledarskap Arbetstillfredsställelse Kompetensutveckling Delaktighet Effektivitet Kundorientering Arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald Medarbetarindex (andel positiva svar) Kommunen som arbetsgivare, en fråga Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 17(17)
29 Ärende 21
30 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att göra åtgärder för att nå en budget i balans Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas VaSaru-rapporter gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2012 samt sammanställt en uppföljning av de kommungemensamma målen.. Det ekonomiska utfallet per april samt årsprognos för 2012 Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 31,1 miljoner kronor. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 37,9 miljoner kronor. Prognos för det ekonomiska utfallet Prognostiserat resultat för kommunen som helhet är efter det första tertialet 12,9 miljoner kronor. I resultatet finns 2,3 miljoner kronor i realisationsvinster och prognosen över balanskravsresultat är 10,6 miljoner kronor. Resultatprognosen på 12,9 miljoner kronor motsvarar 0,9 procent av samlade intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning. För en överblick av budget för 2012, utfall per april och årsprognos, se tabell 1. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1, VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE
31 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/9 Tabell 1 Resultaträkning; utfall , budget 2012 samt helårsprognos Belopp i tkr Budget April Prognos Avvikelse 2011 Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar/nedskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Avgår: realisationsvinster Resultat enligt balanskravet Skatter, generella statsbidrag och utjämning Kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning är fastställda av Skatteverket. Skatteintäkterna är dock endast preliminära och blir definitiva först i januari Eventuell skillnad mellan prognos och definitivt utfall justeras i 2013 års bokslut. Sveriges Kommuner och Landsting har i sin senaste prognos justerat upp skatteunderlagets tillväxttakt Det beror främst på två faktorer. Dels visar nationalräkenskaperna att sysselsättningen utvecklades mer gynnsamt fjärde kvartalet 2011 än tidigare beräkningar. Dels bedöms nu även att den sysselsättningsökning som följer av konjunkturåterhämtningen kommer tidigare.
32 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/9 Den nya prognosen för skatteunderlaget 2012 ger en ökad nettoskatteintäkt om 10,8 miljoner kronor. De preliminärt utbetalade skatteintäkterna 2011 har visat sig vara för låga. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos (maj) handlar det om en justering med 3,3 miljoner kronor jämfört med bokslutet Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften för 2011 är 0,2 miljoner kronor högre än den som låg till grund för budgeten. Totalt har kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökat med 14,3 miljoner kronor jämfört med budget. Avskrivningar Prognosen för avskrivningarna är plus 1,0 miljoner kronor. En något lägre investeringstakt än budgeterat är orsaken. Finansiella intäkter och kostnader Prognosen över de finansiella intäkterna följer budget medan det förutspås en positiv avvikelse på 1,1 miljoner kronor för kostnaderna. Orsaken till de lägre räntekostnaderna är ett något uppskjutet lånebehov på grund lägre investeringstakt jämfört mot budget. Övriga centrala kostnader och intäkter (tabell 2) AFA, som är kommunens försäkringsorganisation, har under senare år kraftigt minskat sina utbetalningar. Detta bl.a. beroende av senare års förändringar i sjukförsäkringen. De premier som landsting och kommuner betalat in har varit för stora och man överväger nu att återbetala inbetalda premier för åren 2007 och För Vallentuna kommun skulle detta innebära 3,6 miljoner kronor. Vid försäljning av en fastighet har kommunen fått en reavinst om 2,3 miljoner kronor.
33 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/9 Tabell 2 Driftsredovisning; utfall , budget 2011 samt helårsprognos Nämnd Belopp mnkr Budget April Prognos Avvikelse Bokslut Kommunstyrelse % KS OF % Överförmyndarnämnd % Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden % Fritidsnämnd % Kulturnämnd % Barn- och ungdomsnämnd % Skolpengsram % Utbildningsnämnd % Gymnasiepeng % Socialnämnd % Summa nämnder % Interna poster och övriga 1) % kostnader och intäkter Verksamhetens nettokostnad % Kommunstyrelsen Årsprognosen för Kommunledningskontorets samtliga verksamheter bedöms ge ett överskott om 800 tkr. Avvikelsen beror till del på att det statliga stödet för flyktinghantering utbetalas under en period om 42 månader, kommunen får alltså fortfarande pengar för flyktingverksamhet som bedrevs för ett par år sedan. Det statliga stödet ändrades under 2010 och numera får arbetsförmedlingen huvuddelen av ersättningen. Intäkterna beräknas därför minska under senare delen av året. Kostnader för "övrig gemensam verksamhet" bedöms överskrida budget då effektiviseringskravet inte kommer att klaras av fullt ut.
34 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 5/9 Den samlade prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive resultatenheter visar på ett överskott om tkr vilket till största del beror på vakanta tjänster. Verksamheten bostäder beräknas ge ett överskott på 225 tkr. I budget för intäkter av uthyrda bostadsrätter beräknades en lägre hyreshöjning än vad som blev resultatet av förhandlingarna. Resultatenheten TuFa Fastigheters verksamheter beräknas ge ett överskott på 400 tkr beroende på lägre kostnader för el och uppvärmning.resultatenhet avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget, dock är årets budget beräknad med att tkr av tidigare årsöverskott kommer att tas i anspråk. Barn- och ungdomsnämnden Kostnaderna för tilläggspeng ökar till följd av elevökningen i kommunen som också ger fler elever i behov av särskilt stöd. Särskolans kostnader ser ut att öka under året och är alltid svåra att beräkna. Skolorna har fler elever i behov av särskilt stöd och måste ge eleverna stöd utifrån den nya skollagen vilket inte varit möjligt att kompensera fullt ut i budgeten. Resultatenheterna planerar för att ha en budget i balans under Några enheter har dock stora svårigheter att uppnå detta, främst på grund av det nya hyressystemet. Dessa kommer under året att arbeta för att se över sin lokalytor. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att resultatenheterna får disponera ackumulerat sparande i eget kapital som överstiger bufferten på 500 tkr per enhet. Detta har dock inte lagts in i prognosen. Prognosen för 2012 har uppdaterats utifrån den nya befolkningsprognosen samt utfallet hittills i år. Prognosen visar lägre kostnader till följd av något färre barn och elever. Utbildningsnämnden Budgetramen för utbildningsnämnden uppgår till 30,2 mnkr och den bedöms vara i balans vid årets slut. Vallentuna gymnasium har tagit fram en åtgärdsplan för att få sin ekonomi i balans till årets slut. I detta åtgärdspaket kommer skolan att arbeta ytterligare med att anpassa organisationen efter de minskande elevkullarna och att se över lokalanvändningen. Prognosen för gymnasieskolpeng visar att kostnaderna för året bedöms följa den preliminära budgetramen. Prognosen är dock mycket osäker då antagningen av elever inför nästa läsår fortfarande är preliminär och erfarenhet från tidigare år visar att det sker stora förändringar i elevernas sökförfarande under senvåren och sommaren.
35 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 6/9 Fritidsnämnden Verksamheterna Administration och Föreningsbidrag har inte förbrukat procentuellt lika mycket som föregående år. Bedömningen för året är en budget i balans. Kulturnämnden Nämnden prognostiserar för en budget i balans. En större del av programverksamheten genomförs under hösten 2012 varför en positiv avvikelse mot budget uppstår under våren. De ökade kostnaderna för lokalhyra, flyttkostnader och kapitalkostnad för lös inredning i nya kulturhuset belastar budget först från andra halvåret 2012 när det nya huset är färdigställt. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nämndens verksamheter förväntas kunna bedrivas enligt budget. Kart- och mätverksamhetens kostnader för primärkarta förväntas överstiga budget men detta kompenseras av att intäkterna för grundkarta förväntas bli högre än planerat. Socialnämnden Inom blocket Individ- och familjeomsorg beräknas ett underskott om 2,5 mkr beroende på att fler hushåll än tidigare erhåller försörjningsstöd. Underskottet inom äldreomsorgen beror på öppnandet av Väsbygården, etapp 2 där antalet platser inte fyllts och att tillräckligt antal platser ännu inte kunnat säljas till andra kommuner. Dock har avtal om 12 platser just tecknats. Tack vare prognostiserade överskott inom andra verksamheter begränsas underskott till 4,8 mkr för äldreomsorgen som helhet. För verksamheten Funktionsnedsättning enligt LSS ligger prognosen för året i stort sett inom budget med ett mindre överskott beroende på att elevhemsplaceringarna blir något färre än budgeterat. I blocket Funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen" prognostiseras utfallet hamna i stort sett i nivå med budget.
36 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 7/9 Figur 1 Förbrukning i procent av driftsbudget per nämnd Investeringar Ej utnyttjad investeringsbudget för de större pågående projekten ombudgeteras i regel och kommunfullmäktige kommer att besluta om detta. Samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen och socialnämnden gör bedömningen att budgeten kommer att förbrukas.
37 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 8/9 Tabell 3 Investeringar; utfall , budget 2012 samt helårsprognos Nämnd 2012 Belopp mnkr Budget April Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen % KS OF % Överförmyndarnämnd 0 0 0% 0 0 Miljö- och 0 0 0% 0 0 samh.byggnadsnämnd Fritidsnämnd % Kulturnämnd % Barn- och ungdomsnämnd % Utbildningsnämnd % Socialnämnd % Summa nämnder Nämndernas verksamhet måluppfyllelse Vallentuna kommun arbetar med målstyrning där kommungemensamma mål fastställs av fullmäktige. Målen kompletteras och bryts sedan ned i respektive nämnds verksamhetsplan. Målen följs upp varje tertial och en sammanställning över de kommungemensamma målen återfinns i bilagda rapport. Flera av målen sträcker sig över hela mandatperioden medan andra ska vara uppfyllda vid årets slut. Kommunledningskontorets synpunkter Det prognostiserade resultatet avviker positivt från budget. Resultatet jämfört med budget förklaras till större delen av bättre skatteintäkter. Nämndernas prognoser visar på ett underskott på 2,4 miljoner kronor. Underskotten återfinns inom Barn- och ungdomsnämnden, 3,1 miljoner kronor, och Socialnämnden, 4,7 miljoner kronor.
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och
Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial
PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner
Vallentuna Januari-april, samtliga nämnder
T E R T I AL 1 Vallentuna Januari-april, samtliga nämnder Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Resultaträkning tertial 1... 4 Driftsredovisning... 4 Investeringsredovisning... 6 Måluppfyllelse nämndens
1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att
Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun
T E R T I AL 1 2014 Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun Ekonomisk analys Sammanfattning Det ekonomiska utfallet per april Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 23,2
VaSaRu-uppföljning efter första tertialet 2009
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunstaben TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt 08-587 850 37 1 Vallentunas
KOMMUNSTYRELSEN
K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2013-12-16 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare
15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Ekonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Ekonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv
Ekonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april
T E R T I AL 1 Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort... 4 Analys - Kund/Invånare... 5 Analys - Verksamhet... 5
Ekonomirapport 2015 efter oktober månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Ekonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
2. Månadsuppföljning ftir kommunstyrelsen efter oktober zorz. 1. Månadsuppfiiljning oktober eorz KS. "ú' Ärendet i korthet. Handlingar. kommunikation.
Ärendet i korthet Den samlade prognosen frir kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på ro 494 tkr. Detta består av överskott inom kommunledningskontoret på S 8S+ tkr och samhällsbyggnadsfürvaltningen
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Ekonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Månadsuppföljning efter oktober 2009
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomiavdelningen TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt 08-587 850 37
't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig
Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan 2014-2016
2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare... 6 God
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet
VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Kvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00 18.10 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, AnnCharlotte Höglund
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Bokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor
ST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Delårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun
KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och
Bokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00
Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den
Ekonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv
Ekonomirapport 2015 efter november månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2017-05-02 45 Begäran om ytterligare bidrag enligt skollagen (BUN 2017.168) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Barn- och
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Ekonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Kommunstyrelsens verksamhetsplan KS
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019-2021 8 KS 2018.001 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-18 225 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019-2021 (KS 2018.001)
Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport
Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Uppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20
K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, förvaltningschef
Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut
Ekonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Ekonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)
Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-12-11 108 för trafiksäkerhetsåtgärder 2013 (KS 2013.364) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Sofia Nylund Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och
Kommunstyrelsens verksamhetsplan KS
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017-2019 13 KS 2016.074 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-18 164 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017-2019 (KS 2016.074)
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Månadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun
RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs
MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011
1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.
Välkommen på samråd!
Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo
Kommunstyrelsen Verksamhetsplan
2018 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2018-2020 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5 Här växer människor
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Ekonomirapport 2014 efter september månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-10-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter september månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:
Till: Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4, 2009 Verksamheten t o m september Lokalförsörjning Eftersom nya befolkningsprognosen visar på färre barn planerar förvaltningen för
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Månadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Granskning av delårsrapport 2008
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål
Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Mål M , Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun; bemötandeskrift
Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1070 462 28 VÄNERSBORG Göteborg den 14 november 2014 Mål M 1030-13, Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -10-24 DNR BUN.059 PIA KRON SID 1/1 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning
Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273