VaSaRu-uppföljning efter första tertialet 2009
|
|
- Erika Isaksson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunstaben TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON VX FAX kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt Vallentunas sammansatta resultatuppföljning VaSaRu-uppföljning efter första tertialet 2009 Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen och återigen understryka att nämnderna gör sitt yttersta för att hålla budget och om möjligt visa överskott med hänsyn till det kärva ekonomiska läget. Ärendet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas VaSaRu-rapporter 1 gjort en ekonomisk analys och en prognos för De kommungemensamma målen redovisas först i tertial 2. I VaSaRu-rapporten redogör varje nämnd för måluppfyllelse, särskilda nyckeltal samt ekonomiskt utfall och prognoser för drift- som investeringar. Utfall efter fyra månader Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 19,9 mnkr och nettoresultatet efter det att resultatkravet räknats av 12,0 mnkr, vilket är bättre än motsvarande del av budget. Dock måste man komma ihåg att förbrukningen inom olika verksamheter inte är linjär utan varierar under året. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 30,9 mnkr. Prognos för det ekonomiska utfallet Prognostiserat resultat för kommunen som helhet är efter fyra månader minus 27,9 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 31,7 mnkr. Budgeten visar ett resultat på 3,8 mnkr vilket redan ligger under resultatkravet på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning. Prognosen innehåller, som alltid i början av året, en osäkerhet när det gäller nämndernas kostnader. För en överblick av budget för 2009, utfall per april samt aktuell prognos, se tabell 1. 1 (9)
2 Tabell 1 Resultaträkning utfall , budget 2009 samt helårsprognos Belopp i tkr Budget Helårsprognos Avvikelse Verksamhetens intäkter 238,8 77,9 246,6 7,7 Verksamhetens kostnader ,6-438, ,6-14,0 Avskrivningar/nedskrivningar -43,7-12,6-40,0 3,7 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER ,5-373, ,1-2,6 Skatteintäkter 1 061,2 340, ,7-33,5 Generella statsbidrag och utjämning 153,4 52,8 158,5 5,0 Finansiella intäkter 12,3 1,0 10,0-2,3 Finansiella kostnader -10,6-1,2-9,0 1,6 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 3,8 19,9-27,9-31,7 PERIODENS RESULTAT 3,8 19,9-27,9-31,7 April Skatter, generella statsbidrag och utjämning Kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning är fastställda av Skatteverket. Skatteintäkterna är dock endast preliminära och blir definitiva först i januari Eventuell skillnad mellan prognos och definitivt utfall justeras nästföljande år (2010). De preliminärt utbetalade skatteintäkterna, vilka grundar sig på regeringens prognos i budgetpropositionen, har visat sig vara allt för stora. Konjunkturläget har sedan regeringens proposition blivit betydligt sämre. Läget har förvärrats ytterligare sedan februari månadsuppföljning. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos (april) handlar det om en minskning med 43,0 mnkr. I budgeten togs minus 13,2 mnkr upp så det handlar om en försämring med 29,8 mnkr. Till detta kommer en justering av den prognos för 2008 års skatteintäkter som gjorts i bokslutet för 2008 på minus 2,9 mnkr vilken inte var känd när budgeten togs. Vidare försämras skatteintäkterna med 0,8 mnkr på grund av att det slutliga taxeringsunderlaget blev något sämre än vad som antagits i budget. För generella statsbidrag och utjämning betydde Skatteverkets fastställande en förbättring med 5,0 mnkr jämfört med budget. Anledningen till detta var att kommunens folkmängd den 1 november (vilken styr storleken på flertalet av delarna) var cirka 70 personer fler än vad som antagits i budgetberäkningarna. 2 (9)
3 Totalt har kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning minskat med 28,4 mnkr jämfört med budget 2. Avskrivningar Prognosen för avskrivningarna är plus 3,7 mnkr. En lägre investeringstakt än budgeterat är orsaken. Här finns det dock en viss osäkerhet då endast en mindre del av budgetåret passerats. Finansnetto Prognosen över de finansiella kostnaderna visar en positiv avvikelse med 1,6 mnkr. Orsaken till överskottet är ett minskat lånebehov på grund av uppskjuten betalning av markinköp, en osäkerhet om vissa investeringar hinner starta under året samt lägre räntor. Prognosen över de finansiella intäkterna visar en negativ avvikelse med 2,3 mnkr. Lägre avkastning på kommunens placeringar ger lägre finansiella intäkter. Vidare finns det en osäkerhet om alla årets investeringar blir av och att kommunen därmed debiterar investeringsverksamheten med ett lägre belopp. Sammantaget är prognosen för finansnetto minus 0,7 mnkr Övriga centrala kostnader och intäkter Vid årsskiftet gick Södra Roslagens brandförsvar (SRB) upp i Storstockholms brandförsvar. Vid samgåendet gjordes förändringar i ansvaret för viss personal. Denna förändring innebär att Vallentuna kommun kommer att överföra sin del av den pension som dessa personer tjänat in under sin tid i SRB. En icke budgeterad engångskostnad på 9,3 mnkr kommer att belasta 2009 års resultat. Kommunen har under första tertialet gjort mark- och fastighetsaffärer som gett en sammantagen realisationsvinst på 6,4 mnkr. Prognosen negativ för tre nämnder men positiv för skolpengen De bokförda nettokostnaderna för driftsekonomin per april uppgår till 386,1 mnkr vilket motsvarar 31 procent av årsbudgeten. Detta ska jämföras med den linjära riktpunkten på 33 procent (se tabell 2 och figur 2). Situationen skiljer sig dock mellan nämnderna och en del kostnader har en tendens att öka snabbare under hösten. Sammantaget ger nämndernas prognos tillsammans med vår bedömning av övriga poster inom driftsredovisningen ett underskott 2 5,0 29,8 2,9 0,8 = 28,4 3 (9)
4 på minus 6,3 mnkr mot budget. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 2,8 mnkr (inklusive KSOF uppgår prognosen till plus 0,5 mnkr). Det sammantagna underskottet förklaras således av nämndernas kostnader och av kostnader utanför nämndernas ansvar, och då främst av pensionskostnaden för tidigare anställda vid SRB. Tabell 2 Driftsredovisning utfall , budget 2009 samt helårsprognos Nämnd 2009 Belopp mnkr Budget Apr Prognos Avvikelse Kommunstyrelse 70,8 18,4 26% 69,5 1,4 KS OF 6,8 0,0 0% 3,5 3,3 Överförmyndarnämnd 2,0 0,4 20% 2,0 0,0 Samhällsbyggnadsnämnd 37,8 9,0 24% 36,7 1,1 Myndighetsnämnd 0,3 0,1 23% 0,3 0,0 Fritidsnämnd 39,1 12,0 31% 39,1 0,0 Kulturnämnd 13,7 4,4 32% 13,7 0,0 Barn- och ungdomsnämnd 72,5 16,5 23% 74,8-2,3 Skolpengsram 500,4 164,6 33% 495,9 4,5 Utbildningsnämnd 141,6 48,0 34% 143,4-1,8 Socialnämnd 341,7 112,7 33% 347,4-5,7 Summa nämnder 1 226,8 386,1 31% 1 226,3 0,5 Interna poster och övriga kostnader och intäkter 1) -58,0-25,4 44% -51,2-6,8 Verksamhetens nettokostnad 1 168,8 360,7 31% 1 175,1-6,3 Interna poster och övriga kostnader och intäkter 1) Centrala kostnader 0,0 0,0 9,3-9,3 Centrala intäkter 0,0-6,4-6,5 6,5 Semesterlöneskuld 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitalkostnader -78,0-24,4 31% -74,5-3,5 PO-pålägg -182,7-57,5 32% -180,0-2,7 Sociala avgifter och pensionsavsättningar 182,7 56,0 31% 180,0 2,7 Pensionsutbetalningar 20,0 6,8 34% 20,5-0,5 Summa interna poster m.m. -58,0-25,4 44% -51,2-6,8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen gör bedömningen att de kommer redovisa ett överskott på 1,4 mnkr. Lägre kostnader för räddningstjänsten samt lägre kostnader för personal och konsulttjänster förklarar avvikelsen. För kommunstyrelsens oförutsedda (KS OF) gör man dock bedömningen att endast 3,5 mnkr av de avsatta 6,8 kommer att behövas. Det finns i budget avsatt medel för att kompensera nämnderna för ökade kapitalkostnader vid nyinvesteringar. Men då investeringarna ser ut att bli lägre än budgeterat kommer denna 4 (9)
5 reserv inte utnyttjas fullt ut och inga andra beslut om tilläggsäskande kommer att inrymmas. Överförmyndarnämnden Nämnden gör bedömningen att de kommer att hålla budgeten. Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden beräknar att verksamheten exklusive resultatenheter ska kunna bedrivas enligt budget. Nämndens prognos för TunaFastigheter visar att verksamheterna kommer att ge ett överskott på 1,1 mnkr jämfört mot budget. Orsaken är främst lägre el- och oljepriser samt lägre förbrukning som resultat av genomförda energibesparingsåtgärder i vissa fastigheter. Detta tillsammans ger ett överskott av 860 tkr. Kostnaderna för fastighetsförsäkring och försäkringsskador har också varit lägre än budgeterat. Myndighetsnämnden för teknik och miljö Nämnden gör bedömningen att de kommer att hålla budgeten. Fritidsnämnden Nämnden gör bedömningen att den håller budget trots indexuppräkningen gällande kostnad för Vallentuna Gym och Sim inte täcks inom befintlig ram. Kulturnämnden Nämnden gör bedömningen att de kommer att hålla budgeten. Barn- och ungdomsnämnden Nämnden gör bedömningen att den så kallade fasta budgetramen kommer hålla sig inom budget. För resultatenheterna är bedömningen ett underskott på 2,3 mnkr. Det är resultatenheten som hanterar hyrorna i kommunala och enskilda skolor som prognostiserar ett underskott (-2,9 mnkr). Inom förskolan är den faktiska kostnadsökningen högre än ökningen av intäkterna som en följd av högre kostnader för nybyggda lokaler. Dagens hyresmodell kan inte hantera situationen på ett tillfredställande sätt. Frågan har utretts av externa konsulter och nu avvaktar nämnden beslut om ny modell utifrån kommunens lokalöversyn och resultat av konsulternas utredningar. Skolpengen och vårdnadsbidrag Prognosen visar ett överskott på 4,5 mnkr som en följd av dels färre barn, dels av besparingsförslag. 5 (9)
6 Barn- och ungdomsnämnden har som följd av kommunstyrelsens uppmaning om återhållsamhet beslutat att föreslå kommunfullmäktige att skolpengen från och med 1 juli 2009 höjs med 1,5 procent. Enligt kommunplan var en höjning på 2 procent planerad. Detta medför en besparing på drygt 1,2 mnkr för kommunen under andra halvåret Utbildningsnämnden Nämnden prognostiserar ett underskott på 1,8 mnkr. Nämnden påtalar dock att prognosen fortfarande är mycket osäker. Bedömningen beror på en kraftig ökning av antalet elever som valt andra gymnasier än Vallentuna i valet inför hösten. Enligt den preliminära gymnasieintagningen kommer antalet elever vid Vallentuna gymnasium bli färre än vad som antogs i budget. Med detta följer lägre intäkter från den interkommunala ersättningen. Hur det verkligen blir vet nämnden i augusti. Socialnämnden Nämnden gör bedömningen att de kommer redovisas ett underskott på 5,6 mnkr. Underskottet ligger främst inom äldreomsorg, LSS samt inom socialpsykiatri. För äldreomsorgen är det dels hemtjänsten som ökar i omfattning med fler insatstimmar, dels en ökning av externt köpta platser i särskilt boende som förklarar underskottet. Inom LSSverksamheten förklaras underskottet av en volymökning sedan årsskiftet samt elevhemsplaceringar med ökade kostnader. Nämnden kommer att genomföra åtgärder under året i syfte att anpassa verksamheten till budgetramen. Figur 1 Prognostiserad avvikelse mot driftsbudgetram 2009 per nämnd 6 (9)
7 Summa n mnder 0,5 Socialn mnd -05,7 Utbildningsn mnd -01,8 Skolpengsram 04,5 Barn- och ungdomsn mnd -02,3 Kulturn mnd Fritidsn mnd Myndighetsn mnd 0,0 0,0 0,0 Samh llsbyggnadsn mnd 01,1 verf rmyndarn mnd 0,0 KS OF 03,3 Kommunstyrelse 01, Prognos mnkr 7 (9)
8 Figur 2 Förbrukning i procent av driftsbudget per nämnd Summa n mnder Socialn mnd Utbildningsn mnd Skolpengsram 31,5% 33,0% 33,9% 32,9% Barn- och ungdomsn mnd 22,8% Kulturn mnd Fritidsn mnd 30,8% 32,0% Myndighetsn mnd Samh llsbyggnadsn mnd verf rmyndarn mnd 19,8% 23,0% 23,9% KS OF Kommunstyrelse 26,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% F rbrukat i procent av budget Investeringar Årets investeringsutgifter beräknas ligga i nivå med 2008 års utfall, det vill säga runt 100 mnkr. Denna prognos ligger lägre än bedömningen i KP 2009 som visade på nettoinvesteringar på 145 mnkr. Kommunstabens synpunkter Kommunens skatteintäkter har minskat markant sedan beslut togs om budget. Tillsammans med något svagare finansnetto, lägre kostnader för avskrivningar samt vissa tillkommande kostnader och intäkter har det prognositiserade resultatet försämrats med 31,7 mnkr mot budget och uppgår nu till minus 27,9 mnkr. Läget är således akut. Någon positiv förändring av kommunens skatteintäkter är inte att räkna med. De flesta prognosmakare tror på fortsatt dystra tider och någon vändning under 2009 är det inte tal om. Nämndernas prognoser (exkl KS OF) visar på minus 2,8 mnkr. Det är viktigt att nämnderna gör sitt yttersta för att budgeten ska hållas, och 8 (9)
9 där det är möjligt redovisa ett överskott. Visst arbete har initerats av kommunstyrelsen. Kommunstaben genomför nu detta samt arbetar vidare med att söka lösningar på förslag för att vända det ekonomiskt kärva läget. Det har under våren på flera håll förts diskussioner om balanskravets vara eller inte vara i de nuvarande tuffa ekonomiska tiderna. Regeringen utreder för närvarande frågan om förändringar i balanskravet bör göras för att underlätta för kommunerna att parera de vikande skatteintäkterna. Detta ska dock, enligt regeringen, göras utan att ge avkall på kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning. Något förslag har ännu inte presenterats av regeringen och staben finner det inte troligt att en eventuell förändring hinner träda i kraft för att gälla under Kommunstaben vill därför framhålla att nuvarande lagstiftning säger att kommunen inte får redovisa ett underskott. Ett eventuellt underskott måste enligt lagen regleras under de närmaste tre åren. Annika Wallenskog Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström Ekonomichef Handlingar i ärendet Nämndernas VaSaRu-rapporter (finns i kallelserna till respektive nämnd på Vallentuna.se). Expedieras Akt Handläggare 9 (9)
Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial
PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige
Månadsuppföljning efter oktober 2009
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomiavdelningen TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt 08-587 850 37
53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att
Ekonomisk månadsrapport juni 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr
VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv
Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Vallentuna Januari-april, samtliga nämnder
T E R T I AL 1 Vallentuna Januari-april, samtliga nämnder Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Resultaträkning tertial 1... 4 Driftsredovisning... 4 Investeringsredovisning... 6 Måluppfyllelse nämndens
Ändring av Kommunplan 2016-2018
Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Ekonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Ekonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor
Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011
1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Ekonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Månadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Granskning av delårsrapport 2016
Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun
T E R T I AL 1 2014 Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun Ekonomisk analys Sammanfattning Det ekonomiska utfallet per april Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 23,2
Uppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Ekonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Månadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott -03-20 30 Månadsuppföljning februari, kommunstyrelsen (KS.055) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner
2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54
2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos
Laholms kommun Granskning av delårsrapport per
Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
Granskning av delårsrapport 2017
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Anna Carlénius Revisionskonsult September 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Kvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Ekonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund
Ändring av Kommunplan Nybro kommun
Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.
Ändring av Kommunplan Nybro kommun
Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter,
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Ekonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Granskning av delårsrapport per
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,
Månadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Periodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Laholms kommun Granskning av delårsrapport per
Laholms kommun 2016-10-12 Magnus Helmfrid, Anneli Carlsson och Sofie Gydell Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten
Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
MÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Ekonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Bokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun
RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs
Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun
Månadsrapport ekonomi Nybro kommun Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi 2(6) Ekonomi Driftsredovisning Budget helår Förbrukat per den 30 nov 2013 (%) Verksamhetens intäkter
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Månadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Delårsrapport 2006. januari - augusti
Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2011
UTLÅTANDE 1(2) 2011-11-02 Kommunfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2011 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per 2011-08-31 är förenligt