Delårsbokslut 2015 Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut 2015 Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Delårsbokslut 2015 Kultur- och fritidsnämnden

2 Delårsbokslut 2015 Ansvarsenhet 5 Nutid Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kommunens kultur- och fritidsfrågor. Under årets första åtta månader har verksamheterna i stort fortlöpt enligt planerat. Biblioteket och Kultur, Konst och Museum flyttade under det första kvartalet ut från Alingsås kulturhus som skulle renoveras, till tillfälliga lokaler i Kabomhuset respektive Arena Elva. Starten för renoveringen sköts fram tre månader medan ett måldokument för kulturhuset togs fram och beslutades om i nämnden. Nu är ombyggnationen i gång och Alingsås kulturhus planeras att återöppna i juni Konsthallen har tillfälligt stängt under kulturhusets ombyggnation. Det har gett avdelningen Kultur, Konst och Museum möjlighet att göra en ordentlig inventering av den offentliga konst som kommunen äger. Inventeringen går enligt plan och beräknas vara klar till årets slut. Museet och konsthallen är med i kommunens övergripande projekt med relevanta och kvalitativa program och utställningar, som en strategi för att öka kännedom och antal besök till Kultur, Konst och Museum arenor. Hittills har museet medverkat i Potatisfestivalen och Stora Barnkalaset. Konsthallen och museet kommer också att medverka i Lights in Alingsås under hösten. Antalet skolvisningar och i verksamheten är fortsatt lägre än planerat. Denna verksamhet ser inte ut att nå sitt mål Huvudbiblioteket har tappat hälften av sina besökare på grund av flytten. En extra insats vad gäller marknadsföring har gjorts under de senaste tre månaderna, vilket förhoppningsvis ger effekt omgående. Biblioteket har också rekryterat nya medarbetare som kommit väl in i verksamheten och som kommer att vara en stor tillgång. Det nya avtalet mellan VGR-biblioteken och leverantören av e-böcker, Elib, har ännu så länge inte påverkat det ekonomiska utfallet nämnvärt. Biblioteket följer utvecklingen. Också på Nolhaga simhall, inom avdelningen Anläggning och Service, har man märkt av ett besökstapp. Att tidsplanen för den planerade ombyggnationen förändrats flera gånger under de senaste 18 månaderna har inneburit att simhallens användare i omgångar fått besked om att hallen ska stängas ned, vilket sedan inte har skett. I den här processen är det svårt att vända den vikande besökstrenden. Besöksminskningen har inneburit en ansträngd ekonomi som inte tillåter nya satsningar. 2

3 Avdelningen Fritid, Förening och Folkhälsa har under årets åtta första månader genomfört flera riktade verksamheter i det stora och det lilla. Allt ifrån att vara aktiva utförare på och bakom potatisfestivalens scen med ungdomar till att baka kladdkaka på fritidsgården utifrån ett delaktighetsperspektiv Kulturskolans nya digitala anmälningssystem har tagits i bruk, vilket underlättar hanteringen för både vårdnadshavare och personal. Tjänsten lanserades i kursfoldern, i tidningsannonser och på Kulturskolans moderniserade hemsida och fick ett märkbart genomslag i form av ovanligt många tidiga anmälningar. Kultur- och fritidsnämnden har från år 2015 fått ansvar för driften av Gräfsnäsparken med målet att tillsammans med föreningarna utveckla parken. Under sommaren har det fungerat bra och organisationen för föreningarna har börjat sätta sig. Åtaganden och nyckeltal De fem åtaganden som nämnden har tagit fram för 2015 baseras på kommunens prioriterade mål (9), indikatorer och riktade uppdrag. Prioriterat mål och indikator I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv Indikatorer: Medborgarens nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall förbättras Medborgarens nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall förbättras Medborgarens nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar skall förbättras Nämndens åtagande och nyckeltal Öka medborgarens inflytande och delaktighet i nämndens verksamheter och arrangemang Nå fler medborgare, bredda och utöka målgrupperna Öka kvaliteten på nämndens verksamheter och arrangemang Stärka föreningsliv och bildningsverksamhet Kartlägga framtidens behov av renovering av befintliga idrottsanläggningar samt nya idrottsanläggningar inom hela kommunen De förväntade långsiktiga effekterna av nämndens åtaganden är följande: Ökat inflytande och delaktiget från medborgarna i nämndens verksamheter och arrangemang fler medborgare som får ta del av nämndens utbud en ökad kvalité på nämndens verksamheter och arrangemang stärkt föreningsliv och bildningsverksamhet förstärkt helhetsperspektiv på kommunens idrottsanläggningar 3

4 Dessa effekter kommer att utveckla kommunen i riktning mot det prioriterade målet, i Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv. Samtliga verksamheter inom Fritid, Förening och Folkhälsa arbetar kontinuerligt med samverkan och delaktighet där användarna påverkar avdelningens publika utbud. Avdelningen arbetar också fortsatt med att nå nya målgrupper. Exempel på det från det senaste kvartalet är Noltorpsdagen, Potatisfestivalen och Kom Loss-mässan samt Kulturnatta under hösten. Fritidsgårdsbesöken ligger på ungefär samma nivå som Åtgärder har vidtagits för att öka besöken i Ingared i höst. Detta genom att lägga om öppettiderna och på så vis möta målgruppens behov. Arena Elva kommer under hösten att rikta en verksamhetskväll till tjejer för att öka attraktiviteten för den gruppen. Ung Kultur Möts (UKM) har genomförts på lokal och regional nivå. Verksamheten har också haft tre internationella ungdomsutbyten på temat värdskap och arrangörskunskap. Arbetet med att stärka föreningsliv- och folkbildningsverksamheten som startades 2014 börjar ge synliga resultat då fler ansökningar till projektbidraget har inkommit än tidigare. Samarbetet med föreningslivet har blivit intensivare kring de större arrangmangen, då framförallt UKM och Kom Loss. Starten av projektkontor kommer att ske i liten skala under hösten i Sollebrunn och på Noltorp. En app är under utformande i samarbete med Kommunledningskontoret och Ungdomsrådet. Appen finansieras av Ungdomsfullmäktige och syftar till att öka möjlighet till delaktighet, hitta information om arrangemang och aktiviteter för unga samt öka möjligheten att lämna förslag till UF. Museet är fortsatt välbesökt och har möjlighet att nå målet om besök innevarande år, vilket är närmare en fördubbling av museets besökarantal innan stängningen Att nå målet hänger på hur väl museet lyckas nå ut med utställningar och programverksamhet under hösten. Programverksamheten är välbesökt och har ökat något i omfattning, även om en regnig väderlek i juli sänkte publiksiffrorna för Kul i Juli med ca 300 besök. Fokus hålls fortsatt på förvaltningens primära målgrupper familj och unga. Tydliga programkoncept som kontinuerligt återkommer är strategin för att hålla kvaliteten och skapa kännedom om verksamheten trots små resurser. Kulturhusets Familjelördagar är ett sådant koncept med mellan besök varje gång. Ökad delaktighet från medborgare bedöms ha ökat i särskilt museets programverksamhet, där ett antal programpunkter arrangeras av alingsåsarna själva. Kulturskolan har i år ett delvis nytt och breddat kursutbud och sänkt antagningsålder. De förväntade effekterna av detta är fler nöjda brukare, att fler får ta del av kulturskolans utbud och att fler blir antagna på sitt första val. Under vårterminen 2015 var antalet elever st, varav 286 pojkar och 818 flickor. Att jämföras med samma period 2014 då antalet elever var st, av dessa var 263 pojkar och 785 flickor. På uppdrag av Kommunstyrelsen arbetar Kulturskolan tillsammans med studieförbunden och föreningar fram ett förslag på nya driftformer för delar av Kulturskolan. 4

5 Anläggning och Service aktiviteter som planerades inför perioden är delvis fortfarande aktuella. Effektiviseringen av simskolorna fortsätter även under 2015 då simhallen inte stängdes som planerat vid årsskiftet. Tillgänglighetsanpassningen av några av de större friluftsbaden skulle börja under 2015, men skjuts fram till tidigast Effektiviseringen av uthyrningsrutinerna har fortsatt även under Föreningarnas möjlighet att boka och ansöka, om tränings- och matchtider på sportanläggningarna har ytterligare förbättrats. Genom dialog och olika mötesformer uppnår föreningslivet stor delaktighet när det gäller planering av tider i kommunens olika sportanläggningar. Samarbetet med skolan beträffande gemensam verksamhet i Nolhaga park/djurpark har fortsatt under Ansökan om förnyat tillstånd för offentlig förevisning av djur i djurparken är gjord till Länsstyrelsen. Anläggningen är godkänd för djurhållning men vi väntar sedan i våras på ett beslut beträffande visningstillstånd. Uthyrningsgraden i idrottslokaler och konstgräsplanen ökar något jämfört med tidigare år medan vi kan se en minskning i ishallen. Nyckeltalen för allmänna badbesök visar en på en svag uppgång under perioden maj-aug. Även nyckeltalen för kategorin ungdomsbad förbättras något under samma period jämfört med föregående år. Det är främst den intensiva satsningen på simskolor som ger ökningen på ungdomssidan, medan julivädret i år gav en kraftig besöksökning av vanliga badbesökare. Uppdrag I Flerårsstrategin för Alingsås kommun fick Kultur- och fritidsnämnden två riktade uppdrag, att stärka föreningsliv och bildningsverksamhet och att kartlägga framtidens behov av renovering av befintliga idrottsanläggningar samt nya idrottsanläggningar inom hela kommunen. Nämnden har formulerat uppdragen som åtaganden i nämndens flerårsstrategi. Förvaltningen gör den bedömningen att de riktade uppdragen har påbörjats och kommer att vara utförda Intern kontroll Under 2015 har kontroller angående hur verksamheterna använder sig av de nyckeltal som antagits av nämnden. Förvaltningen har undersökt om arbetsplanerna har koppling till nämndens och förvaltningens åtaganden och strategier, samt att om arbetsplanerna innehåller tydliga och uppföljningsbara mål. Åtgärder med anledning av kontrollerna kommer att vidtas. Omedelbar åtgärd Nämnden har vidtagit åtgärder för den minskade ramen 2015 och därmed förväntas en ekonomi i balans. 5

6 Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2015 Delårsbokslut 2015 Prognos Avvikelse prognos/budget 2015 Delårsbokslut 2014 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Kultur- och fritidsnämnden redovisar i delårsbokslutet ett resultat om 1,9 mnkr. Resultatet innebär en positiv resultatavvikelse mot budget med just 1,9 mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av att delar av avsatta medel för föreningsbidrag och stöd till folkbildning ännu inte har utbetalats. Dessa medel utbetalas och kostnadsförs under hösten. Dessa poster har en resultatpåverkan på periodens resultat med ca 1,4 mnkr. För helåret 2015 prognostiserar Kultur- och fritidsnämnden ett resultat i enlighet med budget. Ramhöjningen för 2015 efter besparing och avdrag räckte i början av året inte för att täcka de prognostiserade löneökningarna för 2015, men efter tillfälliga nedskärningar och omfördelningar i nämndens ram så anser förvaltningen att förutsättningarna är goda för att nå ett resultat i enlighet med budget. Avvikelsen (intäkt- och kostnadsökningen) på 1090 tkr gäller driften och skötseln av Gräfsnäsparken. Kultur- och fritidsnämnden internfakturerar Samhällsbyggnadsnämnden motsvarande de kostnader Samhällsbyggnadsnämnden har budgeterat för gällande drift och skötsel av parken. Avvikelsen medför därför ingen påverkan på resultatet. 6

7 Ett orosmoment är den osäkerhet som finns gällande Nolhagahallens ombyggnad. Mindre intäkter väntas under 2015 på grund av förseningen av ombyggnationen, vilket ställer krav på minskade personalkostnader. Om inget oförutsett inträffar och om intäktsminskningen inte accelererar räknar dock avdelningen med att hålla budget under Jämfört med samma period föregående år, då delårsresultatet uppgick till 1,9 mnkr är årets resultat på samma nivå. Investeringar Tkr Budget 2015 Delårsboksl ut Prognos helåravvikelse prognos/budget Delårsbokslut 2014 Expansionsinvestering 0 Imageinvestering 0 Reinvestering Inventarier Maskiner IT Anpassningsinvestering 0 Inventarier Maskiner 35 7 IT 169 Totalt utgifter Kultur- och fritidsnämnden har 1,7 mnkr avsatta för investeringar under Av avsatta investeringsmedel väntas nämnden använda 1,7 mnkr. Museiverksamheten kommer på grund av investeringar i det nya föremålsmagasinet att nyttja ca 0,6 mnkr för anpassningsinvesteringar. Det som återstår av budgeten är reinvesteringar. 7

8 Personal Arbetsmiljö Arbetsmiljöarbete, utöver det som beskrivs i våruppföljningen, är planeringen av den förvaltningsövergripande utbildningen i värdskap. Förväntad effekt är bl a att förvaltningen som helhet blir medveten om hur vi bemöter varandra och dem vi är till för, därmed ska förvaltningen ha det goda värdskapet som ett naturligt förhållningssätt både internt och externt. Utbildningen erbjuds förvaltningens medarbetare och startar denna höst. I arbetet med organisationen av det nya kulturhuset har de berörda avdelningarna, Biblioteket, Kultur Konst och Museum samt Fritid, Förening och Folkhälsa eftersträvat största möjliga delaktighet bland personalen. Arbetet fortlöper resten av året med schemalagda hel- och halvdagar. I 2014 års medarbetarenkät hade avdelningen Kultur, Konst och Museum förvaltningens lägsta resultat för stress. För att kunna arbeta grundligt med frågan har en undersökning gjorts med alla avdelningens medarbetare där var och en definierar vad som orsakar stress i arbetsmiljön samt åtgärder för att minimera den. Grundbemanningen är alltför slimmad för att på ett hållbart sätt driva avdelningens verksamheter och i ett längre perspektiv behöver antalet medarbetare utökas. Bibliotekets bemanningssituation har resulterat i att man fått dra ner på servicen till bl a skolor för att koncentrera sig på basuppdraget, att bedriva Folkbiblioteksverksamhet. Kulturskolans ansträngda arbetsmiljö har krävt ett dubbelt ledarskap. En tillförordnad chef har anställts, efter att tidigare chef slutat, och rekryteringen av en ordinarie chef påbörjas inom kort. Vid avdelningen Anläggning och Service har riskanalyser i djurparken genomförts och åtgärder har vidtagits för att undanröja säkerhetsrisker. Genomförd organisationsförändring har lett till ökad delaktighet i verksamhetsplaneringen för medarbetarna i djurparken. En samlad arbetsplatspärm med diverse information och instruktioner håller på att sättas samman som gäller hela avdelningen. Motsvarande med specifikt innehåll för respektive arbetsställe skall därefter tas fram. I dialog med Arbetsmiljöverket beträffande djurparken har åtgärderna lett till ökad medvetenhet och ett ökat engagemang hos berörda medarbetare. Arbetsskador och tillbud Under perioden har fyra arbetsskador rapporterats in. Tre av skadorna är nollskador där det inte finns sjukfrånvaro kopplad till skadan. Två av nollskadorna beror på egen hantering/felaktig hantering och en har ergonomiska orsaker. En skada har inneburit sjukfrånvaro. Skadan är en halkolycka som har skett i förvaltningens lokaler. 8

9 Sjukfrånvaro 1 Förvaltningens sjukfrånvaro är fortsatt låg och en marginell minskning har skett från augusti år 2014 där ackumulerad sjukfrånvaro är 3,83%. Samma period i år visar en ackumulerad sjukfrånvaro på 3,21 %. När det gäller åldersgruppen <=29 år finns en högre procentandel av frånvaron som bl a beror på längre sjukskrivning. <=29 år; 13,82 % 30 49; 1,71 % >=50; 2,21 % Nöjd medarbetarindex (NMI) Anläggning och Service har haft externa föreläsare på avdelningens APT och har även haft gemensamma aktiviteter såsom grillning, miniracing, kickoff med studiebesök och social samvaro. Avdelningarna arbetar aktivt med delaktighet. Fritid, Förening och Folkhälsa har under våren genomfört ett intensivt delaktighetsarbete som ska fortlöpa och en särskild satsning görs även inom Anläggning och Service. Denna gäller medarbetarnas delaktighet i planering och beslut vid djurparken. Vidare har biblioteket ägnat stora resurser och mycket tid åt att få medarbetarna att känna sig delaktiga och att de tycker det är lustfyllt att gå till arbetet. Som ett led i att stärka delaktighetsfrågan i Kultur, Konst och Museums arbetskultur har det under våren påbörjats interna samtal med alla medarbetare kring hur avdelningen arbetar med delaktighet. Arbetet med detta fortsätter hela hösten. Personal och kompetensförsörjning Vid Fritid, Förening och Folkhälsa har två medarbetare gått projektkontorsutbildning. Utbildningen ingår i ett EU-projekt som har till syfte att finna redskap och metoder att jobba med icke formellt lärande riktat till ungdomar med större socioekonomiska bekymmer. Detta kommer att ge resultat under vintern 2015/2016 genom att projektkontor öppnas. Vid Kultur, Konst och Museum har studiebesök till flera kulturhus genomförts under våren för att öka kompetensen i samband med ombyggnaden av Alingsås kulturhus. Flera konkreta idéer från dessa studiebesök har tagits med i ombyggnadsprocessen för kulturhuset. I övrigt deltar medarbetarna återkommande i konferenser, möten och nätverk i syfte att varje medarbetare håller sin kompetens uppdaterad inom sitt eget område. 1 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 9

10 Sammanfattande analys delårsbokslut Framtid Att varje år minska nämndens ram men behålla givna uppdrag i kombination med ökande volymer av alingsåsare gör organisationen mycket sårbar. Ledning, administration och marknadsföring har dragits ned till miniminivå till fördel för verksamheten. Trots detta är bemanningen i våra verksamheter mycket tajt. Tack vare Meröppet, smart schemaläggning och låga sjuktal har förvaltningen lyckats hålla öppet som planerat. För 2016 ser vi det dock inte som möjligt att bibehålla dessa öppettider i alla våra verksamheter. För att kunna rekrytera och behålla personal måste arbetsbelastningen minska. Verksamhet Alingsås kommun ligger i en tillväxtregion och Kultur och Fritid är en viktig aktör. För att fortsätta vara en attraktiv småstad behöver kommunen tillgängliggöras och marknadsföras ur ett besökarperspektiv. För att nå folkhälsomålet Det goda livet och öka medborgarnas motionerande behövs ett större utbud av kulturupplevelser, tillgängliga kulturmiljöer och bra rekreationsområden. En huvudman för uppdragen, istället för flera, skulle underlätta för måluppfyllelse, planer och budget kring friluftsliv, parker och kulturmiljö. Kultur och Fritidsnämnden kan ta ansvaret under förutsättning att resurser och ekonomiska medel överförs till nämnden. För att utveckla friluftslivet måste ytterligare medel avsättas (presenteras i ärende Vandringsleder, Spontanaktivitetsplatser, Nolhagas pedagogiska rum Gröna tråden samt Idrottsanläggningar i Alingsås) Alingsås är en till ytan stor kommun där också många utanför stadskärnan vill nås av kultur, ungdomsverksamhet och biblioteksservice. För detta vill nämnden utreda en mobil enhet. Kultur- och fritidsnämndens uppfattning i frågan om att bemanna skolbiblioteken är att det åligger barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden. Däremot önskar nämnden resurser till folkbiblioteket för att kunna ta emot skolklasser. Kommande utökade driftskostnader Ishall (under utredning) Konstgräsplaner (under utredning) Näridrottsplatser (under utredning) Offentlig konst (imageinvestering) Parker Gräfsnäs (ramöverföring från samhällsbyggnad) Samlingarna (1,3 mnkr) Skatepark (under utredning) Skolbibliotek (2 mnkr) Vandringsleder och ridleder (under utredning) Alingsås Ryttarsällskap (2 mnkr) 10

11 Om nämnden bedriver systematiskt kvalitetsarbete; hur påverkar kvalitet och resultat planeringen kommande treårsperiod? Den ökade volym av barn och unga påverkar Kultur och Fritid på samma sätt som skola och barnomsorg. Fler barn får dela på samma utbud vilket gör färre föreställningar per barn, fler barn i kö till Kulturskolan, färre bibliotekupplevelser mm. En förstärkning av ram är därför nödvändig för att nå samma kvantitet och kvalitet som tidigare. För att möta ökningen av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn behöver BUSnämnderna arbeta medvetet för en interkulturell dialog med dessa grupper. Ungdomsverksamheten behöver arbeta uppsökande för att inkludera dessa ungdomar och deras familjer till det samhället. Hur påverkar innevarande års verksamhet planeringen inför kommande år? Den besparing som gjordes 2015 med krympt marknadsföring och minskade föreningsbidrag behöver återföras till budget. För att nå dem vi är till för behövs marknadsföring och under 2016 när det nya kulturhuset öppnar måste en extra satsning på markandsföring göras. För att nå KF:s mål om mer service till föreningarna behöver dessa medel återföras. Alingsås föremålssamling har flyttats till det nya magasinet. Restaurering, sanering, gallring och kategorisering är snart färdigt. För att ta hand om dessa föremål och tillgängliggöra dem för medborgarna behövs 1,0 miljoner. Ekonomi Driftbudget Alingsås museum har som minnesinstitution ansvar att vårda, bevara och förmedla sina samlingar som en del av det lokala kulturarvet. Under en period på ca tio år har museets samlingar varit kraftigt eftersatta. För att kunna driva ett fungerande museum med utställningsverksamhet, säkra Alingsås historia för framtida generationer, samt undvika att upprepa den kostsamma historien från de senaste tio åren med samlingarna, bör det fortsatta arbetet med samlingarna bedrivas enligt Riksantikvarieämbetets, Sveriges Museers, samt ICOM Etiska Reglers riktlinjer och standards. Den uppgradering av kraven på samlingsförvaltningen som behövs för att nå tillfredsställande standard för samlingsförvaltning innebär att Alingsås kommun behöver göra ett tillskott av både personal och pengar till verksamheten. Totalt behövs ett tillskott på 1,0 mnkr per år för att kunna driva verksamheten. För Kultur- och fritidsnämnden i sin helhet innebär den strama budgeten för att bedriva verksamhet - samtidigt som barn och ungdomar inom vår prioriterade målgrupp ökar - att nämnden inte har tillräckliga resurser för att fullfölja sitt uppdrag. Volymökningen innebär att verksamhetsmedel per barn och ungdom i Alingsås kommer att bli lägre än tidigare år. Visst utrymme att utveckla verksamheterna genom ytterligare prioritering finns, men begränsas ändå av de medel förvaltningen har i sin ram. Den strama ramen är speciellt tydlig när vi jämför med andra kommuner i regionen: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö (se tabellen nedan). 11

12 Avståndet till dessa kommuner har också ökat sedan 2008 eftersom övriga kommuner har ökat satsningarna på Kultur- och fritidsaktiviter. Nettokostnad (ram) per invånare - Kultur och fritid Tillväxt Riket ,1% GR ,2% Alingsås ,3% Alingsås nettokostnad (ram) i förhållande till GR och Riket Alingsås/Riket -30% -36% Alingsås/GR -21% -28% GR/Riket -12% -12% Budget 2016 Belopp i tkr Beslutad ram 2016 Prognos ram 2016 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat För helåret 2016 prognostiserar Kultur- och fritidsnämnden ett överskott om 10 mnkr. Det prognostiserade resultatet förklaras huvudsakligen av: 12

13 Avsatta medel avseende Nolhagahallens förväntade hyreshöjning inte kommer att tas i anspråk under perioden. Då Nolhagahallen ännu inte har genomgått den planerade ombyggnationen kommer hyran heller inte att justeras. Posten medför en positiv avvikelse om 11,0 mnkr. ombyggnationen/renoveringen av Nolhaga sport- och simhall är planerad att starta under januari 2016 och pågå t.o.m. sommaren/hösten För 2016 innebär stängningen av sport- och simhallen att intäkterna kommer att minska med ca 5,5 mnkr. För att neutralisera intäktsbortfallet kommer verksamheten att minska motsvarande belopp på kostnadssidan genom sänkt hyra och personalkostnader. På grund av neutraliseringen medför inkomstbortfallen därför ingen avvikelse gentemot budget. Alingsås museum har som minnesinstitution ansvar att vårda, bevara och förmedla sina samlingar som en del av det lokala kulturarvet. Under en period på ca tio år har museets samlingar varit kraftigt eftersatta. För att kunna driva ett fungerande museum med utställningsverksamhet, säkra Alingsås historia för framtida generationer samt undvika att upprepa den kostsamma historien från de senaste tio åren med samlingarna, bör det fortsatta arbetet med samlingarna bedrivas enligt Riksantikvarieämbetets, Sveriges Museers, samt ICOM Etiska Reglers riktlinjer och standards. Den uppgradering av kraven på samlingsförvaltningen som behövs för att nå tillfredsställande standard för samlingsförvaltning innebär att Alingsås kommun behöver göra ett tillskott av både personal och pengar till verksamheten. Detta beräknas kosta 1,0 mnkr. 2 2 Återkommande punkt för hela perioden

14 Plan 2017 Belopp i tkr Beslutad ram 2017 Prognos ram 2017 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat För helåret 2017 prognostiserar Kultur- och fritidsnämnden ett överskott om 6,7 mnkr. Det prognostiserade resultatet förklaras av huvudsakligen av: avsatta medel avseende Nolhagahallens förväntade hyreshöjning inte kommer att tas i anspråk fullt ut under perioden. Verksamheten förväntas starta igen under hösten Posten medför en positiv avvikelse om 7,7 mnkr. ombyggnationen/renoveringen av Nolhaga sport- och simhall är planerad att starta under januari 2016 och pågå t.o.m. sommaren/hösten För 2017 innebär stängningen av sport- och simhallen att intäkterna kommer att minska med ca 3,8 mnkr. För att neutralisera intäktsbortfallet kommer verksamheten att minska motsvarande belopp på kostnadssidan genom sänkt hyra och personalkostnader. På grund av neutraliseringen medför inkomstbortfallen därför ingen avvikelse gentemot budget. Alingsås museum, arbetet med samlingarna. Detta beräknas kosta 1,0 mnkr. 3 3 Återkommande punkt för hela perioden

15 Plan 2018 Belopp i tkr Uppräknad plan 2018 Prognos plan 2018 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Alingsås museum, arbetet med samlingarna. Detta beräknas kosta 1,0 mnkr. 4 Investeringsbudget Tkr Expansionsinvestering Investering X -varav exploatering Exploatering X Imageinvestering Investering X Avskrivningstid Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Reinvestering Investering X Anpassningsinvestering Investering X TOTALT UTGIFTER Under 2016 har Kultur- och fritidsnämnden ett behov av en utökad investeringsram på ca 2 mnkr för att kunna köpa inventarier till Kulturhuset efter renovering och ombyggnation. 4 Återkommande punkt för hela perioden

16 Under 2017 har Kultur- och fritidsnämnden ett behov av en utökad investeringsram på ca 5 mnkr för att kunna köpa utrustning mm till Nolhagahallen efter renovering och ombyggnation. 16

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

Vårbokslut Kultur- och fritidsnämnden

Vårbokslut Kultur- och fritidsnämnden Vårbokslut 2016 Kultur- och fritidsnämnden Vårbokslut 2016 Kultur- och fritidsnämnden Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att vara kommunens samordnande och

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...

Läs mer

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens flerårsstrategi Antagen XX-XX-XX

Kultur- och fritidsnämndens flerårsstrategi Antagen XX-XX-XX s flerårsstrategi 2016-2018 Antagen XX-XX-XX 1 Verksamhet och måluppfyllelse (KFN) har ansvar för kommunens Kultur- och fritidsfrågor. Kultur- och fritidsförvaltningen består av avdelningarna Fritid, förening

Läs mer

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året. 2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar

Läs mer

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan aug 2018

Samtliga månadsanställda jan aug 2018 208 jan aug jan aug 208 Övriga Tillsvidareanställda Kungsbacka 6,5 6,3 6,4 6,5 5,2 Ale 8, 7,9 6,8 7, 5,3 Härryda 7,5 7,3 7,3 7,6 5,2 Stenungsund 7,7 7,6 7,3 7,5 6, Alingsås 8, 7,3 7,6 4, Partille 7,8 7,8

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4) Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsuppföljning

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsuppföljning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsuppföljning På Alströmergymnasiet är fyra förstelärare är tillsatta sen den 1 januari 214. Förstelärarnas uppdrag är i huvudsak att implementera nya arbetssätt enligt

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan aug 2017

Samtliga månadsanställda jan aug 2017 207 206 jan aug 207 Kommentar: Månadsanställda avser och anställda med tidsbegränsad anställning (dvs. exkluderar timavlönade). Tjörns resultat 206 inkluderar timavlönade. 2 Partilles resultat inkluderar

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Information och överläggningar Ärendelista

Sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Information och överläggningar Ärendelista Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl. 17.00 Plats: Kungsgatan 9, lokal Sunnerö De rödgröna partierna har förmöte i lokal Sunnerö kl.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 06 07 Övriga Tillsvidareanställda Kungsbacka 6,4 6,5 6,6 5,0 Lilla Edet 7,3 7,4 8, 4,9 Tjörn 6,8 7,4 7,6 6, Härryda 7,7 7,5 7,6 6,4 Mölndal 7,7 7,7 7,9 5,9

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Budgetdialog

Budgetdialog KULTUR OCH FRITID Budgetdialog 2017-2019 2016-04-05 Budget 2016 Fördelning kostnader Totalt 158 mkr, finansieras 84 % av kommunbidrag, 133 mkr 16 % av övriga intäkter, 25 mkr Omvärldspåverkan Hur möter

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan apr 2018

Samtliga månadsanställda jan apr 2018 208 jan apr 208 Övriga Tillsvidareanställda Kungsbacka 6,5 7,6 7,8 6, Ale 8, 8,3 8,7 6, Härryda 7,5 8,5 8,8 6,2 Partille 7,8 8,5 9,6 3,6 Mölndal 7,7 8,7 9,0 6,4 Alingsås 8, 8,7 8,9 6, Stenungsund 7,7 8,8

Läs mer

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4

Läs mer

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 HBTQ-HANDLINGSPLAN FÖR KULTUR OCH FRITID 2017 1(9) Samhällsbyggnad Helena Götesdotter, 0709-318 313 helena.gotesdotter@osby.se HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 Alla medarbetare som

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt

Läs mer

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september

Läs mer

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige. Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.

Läs mer

Överförmyndarnämndens årsredovisning 2015

Överförmyndarnämndens årsredovisning 2015 Överförmyndarnämndens årsredovisning 2015 Verksamhet och måluppfyllelse Verksamhet År 2015 har präglats av förändring för överförmyndarnämndens verksamhet. Föräldrabalken ändrades vid årets början, vilket

Läs mer

Perspektiv och övergripande mål. Kritiska framgångsfaktorer

Perspektiv och övergripande mål. Kritiska framgångsfaktorer Perspektiv och övergripande mål Vart kommer vi att befinna oss inom resp. perspektiv? Kund Vi har nöjda kunder och invånare Kritiska framgångsfaktorer Vad krävs för att nå de övergripande målen? Ha ett

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2011-2013 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar 3 Verksamhetsplanering 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Planerad verksamhet och aktiviteter 5 Budget 6 Drift

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1 2014 FRI-2014-50 Sammanfattning Efter två månaders utfall ska förvaltningen lämna

Läs mer

Samtliga månadsanställda jan apr 2017

Samtliga månadsanställda jan apr 2017 207 206 jan apr 207 Kommentar: Månadsanställda avser och anställda med tidsbegränsad anställning längre än 3 månader (men exkluderar timavlönade). Tjörns resultat 206 inkluderar timavlönade. 2 Partilles

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5 KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad

Läs mer

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

2016 är dansens år. Budget 2016 för kultur- och fritidsnämnden. Evike Sandor, förvaltningschef

2016 är dansens år. Budget 2016 för kultur- och fritidsnämnden. Evike Sandor, förvaltningschef 2016 är dansens år Budget 2016 för kultur- och fritidsnämnden Evike Sandor, förvaltningschef 2015-10-01 1 Innehåll Inriktningsmål och prioriterade mål för kultur- och fritidsnämnden 4 Medarbetare 12 Ekonomi

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetdokument 2010

Kommunstyrelsens budgetdokument 2010 Kommunstyrelsens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Verksamhetsplan Kulturskola och fritidsgårdar

Verksamhetsplan Kulturskola och fritidsgårdar Verksamhetsplan 2017 Kulturskola och fritidsgårdar 2 (11) Innehållsförteckning Verksamhetsplan - Kulturskola och fritidsgårdar...3 1 Uppdrag...3 2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag...4 3

Läs mer

1. Skolbibliotek Julia Karlsson, skolbibliotikarie Rävlandaskolan, Härryda

1. Skolbibliotek Julia Karlsson, skolbibliotikarie Rävlandaskolan, Härryda Anteckningar NÄRVARANDE Åsa Holmstrand, Alingsås Elin Svensson, Alingsås Jonas Österberg, Göteborg Fredrik Johansen, Göteborg Rickard Callenmyr, Göteborg Elin Rosén, Härryda Nina Silfverblad, Kungälv Christian

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård

Läs mer

Skrivelse om ökad sjukfrånvaro

Skrivelse om ökad sjukfrånvaro Skärholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-02-08 Handläggare Charlotte Goliath Telefon: 076 12 24 030 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Skrivelse om ökad

Läs mer

Internbudget kulturnämnden 2018

Internbudget kulturnämnden 2018 -10-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN /141 Kulturnämnden Internbudget kulturnämnden 2018 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer internbudget till 138,8 miljoner kronor, enligt figur 1. 2. Kulturnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Flerårsstrategi Utbildningsnämndens verksamheter planerar inga förändringar av tidigare fastställda åtaganden.

Flerårsstrategi Utbildningsnämndens verksamheter planerar inga förändringar av tidigare fastställda åtaganden. UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Resultat från årsredovisningen I Alingsås ska utbildning ge kunskaper för en dynamisk framtid. Utbildningsnämnden måste öka andelen elever och studerande som fullföljer sin utbildning

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Framtidens modell för utbud och ekonomi. Vuxenutbildningsnätverkets konferens september 2018

Framtidens modell för utbud och ekonomi. Vuxenutbildningsnätverkets konferens september 2018 Framtidens modell för utbud och ekonomi Vuxenutbildningsnätverkets konferens 17-18 september 2018 Statsbidragshantering Vilka statsbidrag ska GR söka Statsbidrag för rekryterande insatser Motprestation

Läs mer

Protokoll. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott för kultur, fritid, turism och evenemang

Protokoll. Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott för kultur, fritid, turism och evenemang 1 arbetsutskott för kultur, fritid, turism och 2 Plats och tid Duvemåla, Kungsgatan 9 Paragrafer 15-19 kl. 14:00-15:05 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Erik

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och fritidspolitiska mål

Kultur- och fritidsnämndens kultur- och fritidspolitiska mål Kultur- och fritidsnämndens kultur- och fritidspolitiska mål 2015-2016 Innehåll Inledning 3 Kultur- och fritidspolitiska mål 2015-2016 3 Kultur 4 Kulturhuset Pigalle Offentlig utsmyckning Kulturarv Konsthall

Läs mer

Dnr KN/2019: Multeum godkänna Delårsrapport 1:2019 för Kulturnämnden.

Dnr KN/2019: Multeum godkänna Delårsrapport 1:2019 för Kulturnämnden. TJÄNSTEUTLÅTANDE 10.1 Kulturkontoret Dnr KN/2019:75-042 Multeum 2019-05-14 1/2 Handläggare Christer Hermansson 0152-296 61 Kulturnämnden Delårsrapport 1:2019, Kulturnämnden Kulturnämnden beslutar att 1.

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Verksamhetsplan för kulturnämnden

Verksamhetsplan för kulturnämnden Verksamhetsplan för kulturnämnden 2019-2021 Fastställd av: Kommunfullmäktige 2018-xx-xx, xxx Fastställd av: Kulturnämnden 2018-04-04, 32 Dokumentet gäller från: 2019-01-01 Dokumentet gäller för: Kulturnämnden

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Utfallsprognos 1 2015

Utfallsprognos 1 2015 Utfallsprognos 1 2015 Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av ekonomin... 4 2.1 Prognos... 4 2.2 Investeringsram... 5 Kulturnämnden,

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Sammansträdesprotokoll Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00

Sammansträdesprotokoll Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00 ande ledamöter Övriga närvarande Gunnar Mossberg (M) (vice ordförande) Hans Cronmark (M) Sivert Åkerljung (KD) (ordförande) Per Sjödin (S)

Läs mer

Årsanalys 2014 Fritidsnämnden

Årsanalys 2014 Fritidsnämnden 1 (6) Datum 2015-02-03 Förvaltningschef Jörgen Flink Tel 0708-81 70 68 Jorgen.flink@trelleborg.se Årsanalys 2014 Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se 8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen

Läs mer

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial

1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (6) Socialnämnden Datum 2016-05-13 Delårsrapport 1-2016 Socialnämnden Tertial 1 2016 2 (6) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Socialnämndens resultat efter 4 månader visar ett

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse 2016

Nämndernas verksamhetsberättelse 2016 Sidan 1 av 7 Nämndernas verksamhetsberättelse 2016 Kultur- och fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat

Läs mer

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun Biblioteksplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Biblioteksplan för Strömstads bibliotek 2014-2018 Bakgrund och syfte Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige.

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Uppdragsplan 2016 Kulturnämnden

Uppdragsplan 2016 Kulturnämnden Uppdragsplan 2016 Kulturnämnden Strategisk plan Kulturnämnden Nämnd: Kulturnämnd Ordförande: Tomas Wennström(S) Uppdrag - Biblioteksverksamhet - Programverksamhet - Stöd till studieförbund, festivaler

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg

Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR Kulturplan Kultur lyfter Hallsberg 2 Kultur och utbildningsnämndens viljeinriktning för kultur och föreningsliv Hallsbergs kommuns inriktningsmål för utbildning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KARLSTADS KOMMUN - DELÅRSBOKSLUT 2012 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Viktigare händelser Sundsta badhus stängde verksamheten under sommaren för att färdigställa etapp 1 av badets omoch tillbyggnad. Den nya

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur, fritid och näringsliv

Verksamhetsplan Kultur, fritid och näringsliv Verksamhetsplan 2019 Kultur, fritid och näringsliv Verksamhetsplan 2019 2(10) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS?... 4 NULÄGESANALYS... 4 MÅLOMRÅDEN... 5 ÖVERGRIPANDE

Läs mer