Delårsrapport per augusti 2016
|
|
- Vilhelm Olof Nyberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Delårsrapport per augusti 2016 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2016/
2 (29) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 DRIFTBUDGETEN TOTALT... 4 Sammanfattning av tertialbokslut och årsprognos per verksamhet... 4 Tertialbokslut... 4 Årsprognos... 4 Budgetförstärkning Investeringar... 6 Fastighetsinvesteringar... 6 Riskanalys... 8 Väsentliga personalförhållanden... 8 Personalstruktur 31 augusti Sjukfrånvarostatistik... 9 Lediga jobb januari augusti... 9 Arbetsskador/tillbud januari - augusti Måluppföljning/-uppfyllelse Förklaring till symbolerna Internkontroll POLITISK LEDNING Ekonomiskt utfall Tertialrapport Årsprognos KANSLI Ekonomiskt utfall Tertialrapport Årsprognos Viktiga händelser DEMOKRATI Ekonomiskt utfall Tertialrapport Årsprognos Viktiga händelser BIBLIOTEK Ekonomiskt utfall Tertialrapport Årsprognos Måluppföljning/-uppfyllelse Kommentarer till målet Kommentarer till målet Miljöredovisning Viktiga händelser Verksamhet/Volymer/Nyckeltal IDROTT OCH FRITID Ekonomiskt utfall... 16
3 (29) Tertialrapport Årsprognos Måluppföljning/-uppfyllelse Kommentarer till målet Kommentarer till målet Kommentarer till målet Kommentarer till målet Miljöredovisning Viktiga händelser Verksamhet/Volymer/Nyckeltal FRITIDSGÅRDAR Ekonomiskt utfall Tertialrapport Årsprognos Måluppföljning/-uppfyllelse Kommentarer till målet Kommentarer till målet Kommentarer till målet Kommentarer till målet Miljöredovisning Viktiga händelser Verksamhet/Volymer/Nyckeltal KULTUR OCH KULTURSKOLA Ekonomiskt utfall Tertialrapport Årsprognos Måluppföljning/-uppfyllelse Kultur 24 Kommentarer till målet Kulturskola Kommentarer till målet Kommentarer till målet Miljöredovisning Viktiga händelser Verksamhet/Volymer/Nyckeltal Kultur 27 Kulturskola OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Ekonomiskt utfall Tertialrapport Årsprognos... 28
4 (29) SAMMANFATTNING 2016 är ett händelserikt år för kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. Järfälla expanderar och planerar att öka befolkningen betydligt de kommande åren. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen kan genom en bra planering och framförhållning bidra till att göra Järfälla attraktivt i regionen. De primära målgrupperna för nämnden, barn och unga kommer att öka betydligt de kommande åren fram till Förvaltningen har under en längre tid planerat för expansionen som nu gjorts möjlig genom att budgeten förstärks för 2016 med 10,3 mnkr. Biblioteket i Kallhäll har flyttat till nya lokaler och biblioteket i Herresta har startat. Effekten är att fler besöker biblioteket och att lån och nyinskrivningar ökar för varje månad. Kultur- och aktivitetshuset har blivit försenat på grund av brand och beräknas nu starta under våren Förvaltningen arbetar aktivt med de verksamheter som fått nya medel i budgeten. Det är bland annat aktiviteter för funktionsnedsatta, kulturmiljövård, upprustning av idrottsplatser och satsningen på konst. De flesta målen för nämndens verksamheter följs upp under hösten med enkäter. De mål som är klara är simkunskap och målet kring kulturskolan. Målet för simkunskap har uppnåtts. När det gäller kulturskolan har inte målet nåtts men man ligger på en alltjämt hög nivå. Rekrytering av ny förvaltningschef är nu klart. Förvaltningens uppdrag att utveckla kommunens demokrati konkretiseras nu genom att ett utkast till demokratiplan tagits fram och beräknas inom kort gå på remiss till andra förvaltningar. Kommunstyrelsen tagit beslut om att hyra lokaler för nämndens verksamheter i Bas Barkarby som beräknas starta Nämndens fastighetsinvesteringar beräknas bli betydligt dyrare på grund av marknadsläget och på grund av att man stött på problem vid renovering. Det är möjligt att vissa investeringar måste skjutas på framtiden. Delårsbokslutet är ett överskott om tkr och prognosen redovisar ett överskott om tkr. Den främsta orsaken är att kostnaderna ligger senare i tid och att kostnaderna för verksamheter som håller på att starta blir lägre än beräknat. Annika Ramsell Tf Kultur- och fritidsdirektör
5 (29) DRIFTBUDGETEN TOTALT Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader varav kapitalkostnad Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital tkr Sammanfattning av tertialbokslut och årsprognos per verksamhet Tertial- Års- Tkr bokslut prognos Politisk ledning 15 0 Kansli Demokrati 68 0 Bibliotek Idrott och fritid Fritidsgårdar Kultur och kulturskola Oförutsedda utgifter Summa Tertialbokslut Bokslutet per april redovisar ett överskott om tkr. Överskottet beror på att kostnaderna för föreningsbidrag är ojämnt fördelad över året, att verksamheterna har kostnader som ligger senare i tid och att verksamheter som håller på att starta blir lägre än budgeterat. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om tkr. Kansliet redovisar ett underskott om 136 tkr som beror på omfördelning av arbetsuppgifter. Biblioteket redovisar ett överskott om 480 tkr. Detta beror på att Herresta bibliotek startade i mars och haft en succesiv start under våren. Idrott och fritid redovisar ett överskott om 400 tkr som beror på att föreningsbidragen beräknas bli lägre.
6 (29) Kultur och kulturskolan redovisar ett överskott om 58 tkr. Verksamheten har fått nämndens godkännande att använda eget kapital (400 tkr) för utveckling av regional cirkusnod och att köpa licenser för strömmande media. Kultur- och aktivitetshuset som inte startar i år beräknas ge ett överskott i år om 458 tkr. Politisk ledning, demokrati, fritidsgårdar och oförutsedda utgifter redovisar ett nollresultat. Budgetförstärkning 2016 Nämnden fick i budget 2016 en förstärkning av budgeten med tkr. Förändringar av driftbudgeten tkr 2016 Kulturmiljövård och offentlig konst 400 Bibliotek e-boklån, läsfrämjande, ökad befolkning 200 Kulturskolan kö och befolkningsökning 500 Upprustning idrottsplatser 400 Kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning 700 Herresta, drift start Herresta 700 Hyra Herresta Kultur- o aktivitetshus 700 Biblioteket Kallhäll hyra Demokratisamordning 400 Kapitalkostnad Skälby Gård, Järfällavallen Budgeten har förstärkts för att klara volymökningar inom respektive verksamhet. Nytt bibliotek i Herresta och i Kallhäll, kultur- och aktivitetshus, allmänna volymökningar och förstärkning inom funktionsnedsättning. Järfälla beviljades 1,2 mnkr från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att sommaren 2016 anordna gratis sommarlovsaktiviteter, öppen för alla i åldern 6-15 år. I maj bestämdes att Kultur- och fritidsförvaltningen skulle svara för administration av verksamheten. Medlen har till allra största delen använts till att stötta föreningar som anordnat verksamhet. Bredden har varit stor, exempelvis prova på-verksamhet inom idrott och kultur, parklek, läger, utflykter, lek och spontanaktiviteter. Sammanlagt har tolv föreningar och tre kommunala verksamheter anordnat sommarlovsverksamhet. Cirka 70 procent av de beviljade medlen beräknas användas. Verksamheterna har haft ökade kostnader för insatser för flyktingar. Förvaltningen har sökt medel från kommunstyrelsen och erhållit 600 tkr för fritidsgårdar, 600 tkr för biblioteket och 300 tkr för simhallen.
7 (29) Investeringar Bokslut Beräknad Budget per Prognos Beräknas totalfärdigt Verksamhet aug 31-dec Avvikelse år kostnad Kultur och kulturskola Bibliotek Idrott och fritid Fritidsgårdar Summa Verksamheterna har generella investeringsbelopp. De största investeringarna är inventarier för Herresta, biblioteket i Kallhäll och Kultur- och aktivitetshuset. På grund av brand är Kultur- och aktivitetshusets driftstart framflyttad till Investeringsmedlen behöver därför föras över till Detta gäller även bibliotekets ombyggnad av entrén i Jakobsberg. När det gäller hus K kommer en utredning att klargöra användingen i framtiden. Därför bör investeringsmedlen flyttas fram tills utredningen är klar. Fastighetsinvesteringar Fastighetsavdelningen har aviserat att fastighetsinvesteringarna beräknas få betydande kostnadsökningar. Hur dessa kostnadsökningar ska hanteras är ännu inte bestämt. Någon prioritering av projekten säkert behöver göras på kommunnivå. Det kan innebära att några projekt får flyttas till kommande år. Investeringsbeloppen ligger hos fastighetsavdelningen. Säby gård Renoveringen av det gamla stallet på Säby gård har påbörjats. Tidplanen är att stallet ska kunna tas i bruk i januari Projektet är försenat och fördyrat på grund av att taket också måste renoveras Ängsjö Byggnaden som rymmer nuvarande motionscentral på Ängsjö friluftsgård är utdömd. Dess tekniska livslängd är uppnådd och bedöms inte vara lönsam att renovera. Bygglovshandling på en ny byggnad med en annan mer funktionell placering och mer funktionellt innehåll finns framtagen. Projektet kan dock inte startas på grund av att en VA-lösning för hela området först måste beslutas. Fastighetsavdelningen söker investeringsmedel för denna för Bolindervallen Bolindervallens omklädningsbyggnad brann till stora delar ner samt rökskadades totalt i augusti Den första bedömningen var att byggnaden kunde renoveras och saneras. Nu står klart att byggnaden måste rivas och att det blir byggande av en ny omklädningsbyggnad. En omklädningsbyggnad är nödvändig för att klara av
8 (29) verksamhetens behov på idrottsplatsen. Idrottsplatsen består av en komplett friidrottsanläggning, en ishockeyhall samt två fullstora elvamannaplaner för fotboll. Rapportering av KF-uppdrag Uppdrag: Status: Kommenar: Barnkonsekvensanalyser Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas. Påbörjat Förvaltningen har under flera år arbetat med en modell i samband med nämndbeslut. Förvaltningen arbetar nu i samband med demokratiutvecklingsarbetet med att utveckla ett inflytandeforum för unga. På så sätt blir det lättare att verkligen tillfråga unga vad de anser. Välfärdsjobbare Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita välfärdsjobbare. Feriepraktikanter Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter Konstnedslag Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att, i samråd med näringsliv och fastighetsägare, årligen genomföra konstnedslag i centrala Jakobsberg. Vilande Klart Pågår Fritidsgårdarna har haft en praktikant under våren Idrott och fritid har redan personer från Arbetsförmedlingen för arbetsprövning. Kultur- och kulturskolan har sedan tidigare en person på nystartsjobb och en person med arbetshinder som gått vidare till ordinarie arbete. Kansliet och biblioteket har begärt men inte kunnat få någon välfärdsjobbare då matchningen inte varit rätt. Förvaltningen kommer att ta förnyad kontakt för att se hur möjligheterna ser ut inför hösten. Bibliotek har haft 2 personer som gjort enklare göromål i biblioteket. Idrott och fritid har haft 82 sommarjobbare. Demokratiutveckling har haft 17 st Järfälla kultur som inte har möjlighet att handleda praktikanter under sommarperioden stod för teknisk utrustning och lokaler för feriepraktik inom film och media. Arbete pågår, externa medel har tillförts och konstnär kontrakterats. Invigningen sker under hösten, i dialog med andra kommunala enheter.
9 (29) Fotbollshall Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, identifiera en lämplig plast för ny fotbollshall. Byggnationen ska påbörjas senast år Påbörjat Planeringen har startat. Arbete pågår med att se hur olika lösningar ser ut i andra kommuner för att sedan komma med ett konkret förslag. Riskanalys Nämnden har sedan länge budgeterat med en pott för oförutsedda utgifter. Branden i Kallhäll kommer att medföra högre kostnader än beräknat. Byggnaden måste rivas och byggas upp på nytt. Ersättningslokal kommer att upphandlas. För närvarande beräknas att kostnadsökningen kan klaras inom budgeten. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 31 augusti 2016 Anställda - Antal personer - Antal årsarbetare 2016-aug % 2016-aug antal aug % 2015-aug antal aug % 2014-aug antal Kvinnor Män Tillsvidareanställda Kvinnor Män Heltidsanställda Kvinnor Män Medelålder Kvinnor Män
10 (29) Personalstruktur årsarbetare/enhet per augusti 2016 inkl. tjänstlediga, studielediga, föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidare- anställda och tidsbegränsat anställda) Totalt Kvinnor Män Kansli och demokrati Kultur och kulturskola 37,9 23,4 14,5 Bibliotek 35,1 26,6 8,5 Idrott & Fritid 35,8 15,8 20,0 Fritidsgårdar 23,8 8,8 15,0 Total: 137,6 76,5 61,1 Sjukfrånvarostatistik De senaste åren har statistiken över sjukfrånvaron ej innefattat behovsanställda timavlönade. Dessa grupper ska nu inkluderas, varpå samtliga siffror för 2014 och 2015 har korrigerats i tabellen nedan. Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan t o m 31 augusti respektive år 2016-aug % 2015-aug % 2014-aug % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie arbetstid 3,4 3,9 2,4 Kvinnor Män 5,1 1,4 5,4 2,2 3,2 1,4 Åldersgruppen till och med 29 år Åldersgruppen år Åldersgruppen 50 år och äldre 1,9 3,4 3,7 1,6 3,4 4,7 0,1 2,7 2,3 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 61,0 - - Kvinnor Män 70,2 0 Andelen utan sjukfrånvaro 67,1 63,4 67,1 Kvinnor Män 60,3 74,8 59,7 68,0 63,9 70,1 Statistik för Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer går inte att ta ut för tillfället. Lediga jobb januari augusti Under perioden har 12 lediga jobb utannonserats: projektarbetare bibliotek, två saxofon- och klarinettpedagoger, sångpedagog, cellopedagog, fiol- och altfiolpedagog, piano/keyboardpedagog, bild- och formpedagog, verksamhetsledare bibliotek, bibliotekarie, biblioteksassistent och förvaltningschef.
11 (29) Arbetsskador/tillbud januari - augusti Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador- och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Under perioden har det anmälts två arbetsskador (utan sjukfrånvaro) och ett tillbud. Måluppföljning/-uppfyllelse Förvaltningen använder sig i enlighet med anvisningarna för rapporten av de olika symbolerna för måluppfyllelse och tendenser som visas nedan. Det är dock viktigt att resonera om hur sådana symboler ska användas och hur de ska tolkas. Om en målnivå till exempel är satt till 7,0 så erhålls en från värdet 7,0 och uppåt, men vilken symbol ska användas till exempel vid ett resultat om 6,5? Ska det betecknas som eller som? Hur skiljer man med symbolernas hjälp ett resultat på 1,7 från ett resultat på 6,5? Hur visar man med enkla symboler skillnaden mellan näst intill uppfyllt och långt ifrån uppfyllt? Förklaring till symbolerna Trendpilar Mycket positiv trend Oförändrad trend Negativ trend Mycket negativ trend Ingen uppgift Symboler måluppföljning Målet är uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Ingen uppgift Internkontroll Nämnden har en fastställd internkontrollplan som gäller båda budgetåren. Övriga områden som handlar om säkerhet vid idrotts- och fritidsanläggningar och hantering av föreningsbidrag kommer att rapporteras i verksamhetsberättelsen.
12 (29) POLITISK LEDNING Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialrapport Tertialbokslutet redovisar ett mindre överskott om 15 tkr. Årsprognos Årsprognosen redovisare ett nollresultat. KANSLI Ekonomiskt utfall Kansli Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialrapport Kansliet redovisar ett underskott om 114 tkr som beror på omfördelning av arbetsuppgifter. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett underskott om 136 tkr som beror på omfördelning av arbetsuppgifter. Viktiga händelser Kommunstyrelsen tagit beslut om att hyra lokaler för nämndens verksamheter i Bas Barkarby som beräknas starta Förvaltningen har deltagit i projektarbetet. Nämnden har tagit ett program för den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.
13 (29) DEMOKRATI Ekonomiskt utfall Demokrati Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Demokratiutveckling ingick tidigare i kansliet. Därför redovisas inte utfall för tidigare år. Tertialrapport Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 68 tkr. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett nollresultat. Viktiga händelser 17 stycken unga arbetade som ungdomsambassadörer under sommaren med uppdrag att fråga andra unga om inflytande och trygghet i samarbete med trygghetssamordnare och polisen. Inom demokratiutvecklingsarbetet har nu en demokratiplan tagits fram som ska gå på remiss till övriga nämnder under hösten Workshops har genomförts internt i kommunen och invånare och föreningar har tillfrågats om hur de vill påverka. I arbete med att ta fram ett inflytandeforum för unga har ungdomsambassadörer under våren och sommaren hämtat in ungas åsikter om hur de vill påverka kommunen och i vilka frågor. Under hösten kommer en process genomföras med unga, förtroendevalda och beslutsfattare för att ta fram ramarna och funktionssätt för inflytandeforumet. BIBLIOTEK Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat
14 (29) Tertialrapport Bibliotek har ett överskott om 973 tkr. Detta beror på att verksamheten i Herresta startade först i mars och att ett anslag för start av hela anläggningen om 700 tkr ligger hos biblioteket. Nämnden har erhållit tkr i anslag för hyreskostnaden för både biblioteket och för sporthallen. Anslaget ligger på biblioteket. Hyran för Herresta är fastställdes i juli till tkr för bibliotekets räkning. 560 tkr av kommunbidraget överförs därför till Idrott och fritid. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 480 tkr. Detta beror på att Herresta bibliotek startade i mars och haft en succesiv start under våren. I anslaget ingår 700 tkr för startkostnader. Dessa är svåra att prognosticera. Det har förekommit en hel del tillkommande kostnader på grund av problem med nätverk, lås och larm. Anslaget beräknas dock användas. Biblioteket har erhållit 600 tkr för flyktingar. För närvarande beräknas medlen inte användas full ut. 80 tkr beräknas kvarstå. Måluppföljning/-uppfyllelse Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål Resultat 2016 Minst 70 % av besökarna ska ange att de är nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten. 7,8 8,3 En brukarenkät genomförs under hösten. Trend Målet uppnås? Målet beräknas uppnås. Kommentarer till målet Målet var till och med 2015 formulerat De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Målnivån har höjts från 6 till 7 från och med år Resultatet har under de senaste åren varierat men legat på en hög nivå. Bedömningen är att målet även nås under 2016.
15 (29) Kommungemensamt mål: 1. Framtida tillväxt Effektmål Resultat 2016 Andelen av befolkningen i 27% 27% Järfälla som är aktiva låntagare ska öka till minst 30 procent senast år 2017 Trend Målet uppnås? Kommentarer till målet Under våren 2016 har Kallhälls bibliotek flyttat in i nya lokaler och Herrestabiblioteket har öppnat. Kallhäll har med Meröppet ökat sina öppettider väsentligt. De nya biblioteken uppfattas som attraktiva och lockar nya besökare. Effekten har blivit att lån och besök ökar. Bedömningen för närvarande är att målet kan nås till Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom guld. Viktiga händelser Under våren öppnade två nya bibliotek: Herresta öppnade 12 mars och Kallhäll på Världsbokdagen 23 april där invigningen lockade 1500 personer. Responsen från besökare har varit mycket positiv vi ser att lån, besök och nyinskrivningar ökar för varje månad. I augusti startade meröppet i Kallhäll, vilket innebär att öppettiderna har ökats med 45 timmar per vecka. Tillsammans med det bemannande öppethållandet har nu Kallhäll en tillgänglighet på 76 timmar per vecka. Det har under uppstartsperioden i Herresta varit omfattande problem med belysning, larm och lås, vilket medför oväntade och höga kostnader för verksamheten. I Viksjö har biblioteket ökat närvaron i lokasamhället bl a genom att samarbeta med centrumägaren och det nya caféet då centrumet växte fram och invigdes. Barkarby har fortsatt med sin framgångsrika barn- och ungdomsverksamhet. Även i Jakobsberg har olika insatser gjorts för att förbättra lokalerna och göra dem tillgängligare och lättare att hitta i för besökarna. De ökande gruppverksamheterna i Jakobsberg som språkcaféer, läxhjälp, biblioteksvisningar, är viktiga och inspirerande nya inslag. Dock kräver det större utrymme i biblioteket. Det är i princip fullt i biblioteket på eftermiddagar. Det är en utmaning för arbetsgruppen att skapa plats för nya verksamheter och fler besökande.
16 Kr per invånare (29) Utifrån TTT-undersökningen som genomfördes tillsammans med regionbibliotek Stockholm under hösten, framträdde några stora behov som nu ligger till grund för planeringen av lokalen: studieplatser, samtalsplatser och sköna sittplatser. Ytterligare studieplatser har skapats genom att uppföra bänkskivor samt effektivisera ytor kring de publika datorerna och i gången mot Hyllan. Genom att utöka språkcafé och läxhjälp på Hyllan har karaktären av mötesplats förstärkts där, och planering av sköna sittplatser i de tystare delarna av biblioteket pågår. Planering pågår även för hur lättläst litteratur och medier som vänder sig till nyanlända kan ta större och tydligare plats i rummet Ett projekt för tydlig, tillgänglig och attraktiv skyltning av böcker i hyllorna med fasta skyltplatser har genomförts under sommaren. Under perioden har olika aktiviter och insatser gentemot nyanlända varit ett viktigt fokus i verksamheten på samtliga bibliotek. Vissa aktivterer har utökats och fördubblats, andra har tillskapats. Detta redovisas mer utförligt i ett separat rapport. Verksamhet/Volymer/Nyckeltal Nettokostnad Bibliotek kr/inv Källa Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Kostnaderna för biblioteket ligger på samma nivå som de fem jämförelsekommunerna men lägre jämfört med Stockholms län och betydligt lägre än genomsnittet i landet.
17 (29) Jan-aug Utlån vuxna Utlån barn E-medier Besök Under våren hade Kallhäll stängt ca en månad för flytten till de nya lokalerna. Stängningen betyder att en månads besök och lån uteblir från det samlade resultatet. I maj och augusti visar Kallhälls resultat, som förväntat, en starkt ökande trend. Herresta bibliotek mjukstartade under våren och har visat på ökande resultat varje månad. Lånen till barn- och ungdomar ökar fortfarande medan lån till vuxna minskar. Det är ett resultat av att det läsfrämjande arbetet riktat till barn fortfarande är intensivt och att resurser från vuxenverksamheten har omfördelats till barn och ungdomar. Under perioden har besöken ökat med , ökningen finns på samtliga bibliotek. IDROTT OCH FRITID Ekonomiskt utfall Idrott och fritid Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialrapport Tertialbokslutet redovisa ett överskott om tkr. Detta beror på att föreningsbidrag och andra kostnader ligger senare i tid. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 400 tkr. Utbetalningarna av föreningsbidrag har ökat jämfört med Det är dock osäkert om hela anslaget kommer att utnyttjas full ut. Nämnden ansökte inför budget full kostnadstäckning för hyran i Herrestaanläggningen. Nämnden har erhållit tkr i anslag för hyreskostnaden för både biblioteket och för sporthallen. Anslaget ligger på biblioteket. Hyran för Herresta är fastställdes i juli till tkr för bibliotekets räkning. Av anslaget återstår då 560 tkr av kommunbidraget som överförs Idrott och fritid. För sporthallen är
18 (29) hyran tkr för hela året. Förvaltningen har därför inför delårsbokslutet bara betalt 560 tkr vilket är en mindre del av årshyran eftersom det inte finns täckning för resterande del. Sporthallen har inte kunnat utnyttjas i någon större utsträckning eftersom det har varit stora problem med lås- och larmsystem. Driften av simhallen övertas av Medley från och med 1 november. Samtliga av personalen övergår till företaget. Semesterskulden om ca 500 tkr aktiveras. Bedömningen för närvarande är att detta klaras inom budget. Idrott och fritid har erhållit 300 tkr från flyktingmedlen för att kunna utöka personaltätheten i simhallen. Branden i omklädningsrummet i Kallhäll medför ökade kostnader. Det har visat sig att byggnaden måste rivas och byggas upp på nytt. Det innebär ökade kostnader för provisoriska lokaler. För närvarande bedöms att dessa kostnader kan rymmas inom budgeten. Måluppföljning/-uppfyllelse Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål Resultat 2016 Minst 70 % av brukarna ska 7,3 7,0 Enkät vara nöjda eller kommer att genomföras under mycket nöjda med möjligheterna till id- hösten rotts- och friluftsverksamhet i Järfälla Trend Målet uppnås? Prognos Kommentarer till målet Förvaltningen arbetar ständigt med att förbättra och utveckla anläggningarna på många olika sätt. Detta borde resultera i att målet nås.
19 (29) Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål Resultat 2016 Minst 80 % av föreningarna 8,3 6,7 En enkät ska vara nöjda kommer att eller mycket genomföras i höst nöjda med kommunens anläggningar. Trend Målet uppnås? Prognos Kommentarer till målet Ny enkät kommer att genomföras under hösten. Många av våra anläggningar är byggda på 70-talet och behöver upprustas vilket enheten arbetar med regelbundet. Detta tar tid och föreningarna ser till sina anläggningar och tycker att det går för långsamt. De flesta föreningar tycker också att det finns för lite träningstider och önskar mer tid till just sin förening. Effektmål Resultat 2016 Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs fem ska år 2016 och 2017 vara minst lika stor som föregående år. 88,5 85,8 89 Trend Målet uppnås? De senaste årens värden var 2012: 85,5 % 2013: 84,4 % 2014: 88,5 % 2015:85,8 % Kommentarer till målet Statistiken för simkunskap följer skolåret och redovisas för 2015/16. Målet är uppfyllt. År Totalt antal Elever som Elever som Procent elever simmat nått målen 2015/ ,1 % av totalt elever 89 av de som simmat 2014/ % av totalt elever 85,8 av de som simmat 2013/ av totalt elever 88,5 av de som simmat 2012/ av totalt elever 84,4 av de som simmat 2011/ av totalt elever 85.5 av de som simmat
20 (29) Effektmål Resultat 2016 Trend Målet uppnås? Energiförbrukningen i idrottsanläggningarna ska minska med ytterligare minst 5 procent till år Prognos Kommentarer till målet Målet är nytt från och med 2016 och ska följas upp först år Arbetet med energieffektivisering har pågått flera år. Nämnden har fått 2,5 mnkr i investeringsbudget årligen och åtgärderna har lett till att energiförbrukningen minskat betydligt. Prognosen är att målet kommer att nås 2017 Miljöredovisning Enheten arbetar med att uppdatera miljödiplomeringen under ht 2016 enligt de nya anvisningarna. Viktiga händelser Vinterns satsning Alla på snö lockade totalt 790 deltagare varav 364 inte varit där tidigare. De fick pröva på längdskidor, alpint, skidskytte och tipspromenad. Aktiviteterna var väldigt uppskattat av ungdomarna. Den nya idrottshallen på Herresta har haft problem med lås- och larmsystemet. Hallen har därför inte kunnat utnyttjas av föreningar under vt Kulturskolan har haft viss prova på verksamhet. I september startar nu verksamheten fullt ut. En överenskommelse har gjorts med Medley att de tar över personal och driften av simhallen i november Branden Kallhäll. Arkitekter arbetar med att ta fram en funktionell omklädningsbyggnad som kommer att finnas i direkt anslutning till ishallen. Ersättningsbodar finns under ht 2016 o vt 2017, vilket innebär en merkostnad för förvaltningen. Från och med 2016 fick nämnden 700 tkr för att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter för personer med behov av särskilt stöd. Förvaltningen har övertagit verksamheten Stället (tidigare drevs verksamheten av FUB) som finns i hus K på söndagarna. Där finns nu en verksamhetsledare, fritidsledare samt timanställda beredskapsarbetare. Under sommaren har en uppskattad verksamhet Sommarstället bedrivits vid Ängsjö. Deltagarna erbjöds att fiska, ro med roddbåt, paddla kanot, gå tipspromenad, grilla korv, spela utespel såsom kubb, boccia, frisbee mm med Gunnartorpsstugan
21 Kr per invånare (29) som bas. Många deltagare uppskattade att de fick prova saker de inte gjort på många år och att göra saker ihop med andra och träffa vänner. Under vistelsen upptäcktes en del saker som behöver tillgänglighetsanpassas på Ängsjö ex. räcken, högre sittbänkar mm. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med detta. Upprustning idrottsplatser 400 tkr i budgeten. Det har använts till bland annat ny sand på alla badplatser, förbättrat ljudsystem på Veddesta, innertak i omklädningsrum, utemöbler. Under våren har simhallen haft utökad bemanning då det kommit många nyanlända besökare som varken har vattenvana eller kan simma. Speciellt kvällar och helger har det varit stort tryck på personalen. Förvaltningen har fått 300 tkr från flyktingmedlen för detta ändamål. Verksamhet/Volymer/Nyckeltal Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar kr/inv Källa Kolada Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Järfälla har en betydligt lägre kostnad än länet, alla kommuner och jämförelsekommunerna.
22 (29) FRITIDSGÅRDAR Ekonomiskt utfall Fritidsgårdar Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialrapport Tertialbokslutet redovisar ett mindre överskott om 121 tkr. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett nollresultat. Måluppföljning/-uppfyllelse Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål Resultat 2016 Minst 80 % av brukarna ska 8,6 8,9 Målet mäts vara nöjda eller med en mycket nöjda enkät under hösten med den öppna fritidsverksamheten. Trend Målet uppnås? Prognos Kommentarer till målet Målet mäts med en enkät under hösten. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Resultat 2016 Minst 80 % av fritidsgårdsbesökarna 8,0 8,0 Målet mäts ska med en vara nöjda eller enkät under hösten mycket nöjda med det inflytande de har över gårdens verksamhet. Trend Målet uppnås? Prognos
23 (29) Kommentarer till målet Målet mäts med en enkät under hösten. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Effektmål Resultat 2016 Vi eftersträvar en jämställd 19 % 10 %? fördelning av flickor flickor 81 % 90 % besökare. Minst pojkar pojkar 40 procent av alla besökare på ungdomscaféet Valvet ska senast år 2017 vara pojkar eller flickor. Trend Målet uppnås? Prognos Kommentarer till målet Målet ska följas upp först år Under året har fritidsgårdarna tagit emot ett stort antal besök ur gruppen nyanlända. Detta har varit stimulerande för verksamheten och bedömer förvaltningen bra för de besökande. Denna grupp är nästan uteslutande pojkar. Vilket påverkar jämställdhetsutfallet. Effektmål Resultat 2016 Vi eftersträvar en jämställd 39 % 40 % fördelning av flickor flickor 61 % 60 % besökare. Minst pojkar pojkar 45 procent av alla besökare på övriga fritidsgårdar ska senast år 2017 vara pojkar eller flickor. Trend Målet uppnås? Prognos Kommentarer till målet Målet ska följas upp först år Under året har fritidsgårdarna tagit emot ett stort antal besök ur gruppen nyanlända. Detta har varit stimulerande för verksamheten och bedömer förvaltningen bra för de besökande. Denna grupp är nästan uteslutande pojkar. Vilket påverkar jämställdhetsutfallet.
24 Kr per invånare (29) Miljöredovisning Hela enheten, alla gårdar är miljödiplomerad. Viktiga händelser Fritidsgårdarna besöks allt mer av flyktingungdomar speciellt på Tallbohov och Viksjö. Det är en viktig och uppskattat verksamhet. Arbetet med att skapa relationer är viktigt och språket kan vara ett hinder men man jobbar med att få de nyanlända att delta i de aktiviteter som pågår på fritidsgårdarna och på så sätt få igång möten med andra ungdomar. De besökande är till större delen pojkar vilket kommer att påverka målet om jämställdhet. Fritidsgårdarna har fått 600 tkr av kommunens flyktingmedel för att göra personalförstärkning under året. Alla fritidgårdarna och Café Valvet har haft utökat sommaröppet. På Tallbohov har det varit öppet hela sommaren. Det har varit uppskattat och det har varit många besökare. I budget 2017 finns tkr avsatta för en ny fritidsgård för yngre ungdomar i Jakobsberg. Det pågår ett arbete att tillsammans med fastighetsavdelningen hitta en lokal. Verksamhet/Volymer/Nyckeltal 400 Nettokostnad fritidsgårdar kr/inv Källa Kolada Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Kostnaderna ligger i linje med andra kommuner men lägre än länet och jämförelsekommunerna.
25 (29) KULTUR OCH KULTURSKOLA Ekonomiskt utfall Kultur och kulturskola Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Tertialrapport Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 875 tkr. Detta beror på att vissa kostnader ligger senare i tid och att starten av kultur- och aktivitetshuset är fördröjd. Årsprognos Kulturskolans uppdrag i grundskolorna har under året blivit färre med minskade intäkter som följd. Av fem vakanta musiklärartjänster inom kulturskolan har tre återbesatts inför höstens terminsstart. Två har ej återbesatts, varav en heltid och en deltid, i syfte att få kulturskolans ekonomi i balans med anledning av färre uppdrag i grundskolorna. Nämnden har godkänt att enheten får använda eget kapital för att utveckla verksamheten. I det ingår 250 tkr för inköp av licenser för att klara teknikskiftet från analogt till digitalt och att möta skolornas behov av strömmande medier, samt 150 tkr för att utveckla ett regionalt resurscentrum för nycirkus. Lokalerna där Kultur- och aktivitetshuset ska finnas brann och har renoverats. Därför kommer verksamheten att starta först En projektgrupp arbetar med att ta fram ett program för vilka verksamheter ska finnas. Verksamheten beräknas ge ett överskott om 458 tkr. Årsprognosen redovisar då ett översskott om 58 tkr. Måluppföljning/-uppfyllelse Kultur Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Resultat 2016 Minst 70 % av 6,7 7,5 En enkät besökarna/ brukarna kommer ska vara att ge- nöjda eller nomföras mycket nöjda under med de olika hösten kulturverksamheterna 2016 i Jär- fälla. Trend Målet uppnås?
26 (29) Kommentarer till målet Formuleringen av målet har förändrats till Den tidigare målformuleringen var De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheterna ska uppgå till minst 7 på en tiogradig skala. Målet mäts under hösten 2016 och redovisas i verksamhetsberättelsen för Inget underlag finns i nuläget för att ta fram underhandstrend eller bedöma om målet uppnås eller ej. Kulturskola Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Resultat 2016 Andelen elever Målet mäts som anger nöjd 9,5 vartannat 85% eller mycket år nöjd i kvalitetsmätningen ska uppgå till minst 95 % i 2016 års mätning. Trend Målet uppnås? Kommentarer till målet Formuleringen av målet har förändrats till Den tidigare målformuleringen var De enskilda deltagarnas betyg på hur nöjda de är med kulturskoleverksamheten ska uppgå till minst 8 på en tiogradig skala. Målet mäts genom en enkät bland kulturskolans deltagare och/eller vårdnadshavare inom det kommunövergripande samarbetet Våga Visa. Mätningen genomförs vartannat år. Nöjdheten är alltjämt på en oerhört hög nivå, fastän inte målet uppnåtts. Målet är satt utifrån en redan hög nivå. Nöjdheten är dock något lägre än 2014, vilket möjligen nedan not delvis kan ha bidragit till. Kulturskolan kommer att arbeta med resultatet med målet att fortsatt erhålla en hög kundnöjdhet. Not. Jämfört med 2014 har formen för enkätundersökningen, som ligger till grund för resultatet, förändrats skickades enkät ut både postalt och digitalt skickades enkät ut enkom digitalt. Digitala enkäter erhåller generellt en lägre svarsfrekvens. Denna har för 2016 minskat med drygt 20 % jämfört med svarsfrekvensen 2014.
27 (29) Effektmål Resultat 2016 Vi eftersträvar en jämställd Målet mäts fördelning av första gången besökare. År ska minst 25 % av kulturskolans elever i gruppämnena vara pojkar eller flickor. Trend _ Målet uppnås? _ Anmärkning: Den totala könsfördelningen på kultur-skolan är % pojkar och 65 % flickor. I gruppämnen som dans, bild m m är fördelningen 20 % pojkar och 80 % flickor. Kommentarer till målet Målet är nytt för 2016 men mäts första gången Miljöredovisning Enheten har miljödiplom guld enligt kommunens tidigare miljömodell och arbetar tillsammans med övergripande kommunala miljöansvariga i enlighet med ny modell. Enheten har fortsatt två miljörepresentanter. Viktiga händelser Under året har kommunens kulturmiljöplan digitaliserats och publicerats på kommunens webbplats. Därtill pågår arbete med att tillgängliggöra kommunens kulturmiljöer via så kallade appar. I syfte att minska kön pågår ett omställningsarbete så att undervisning med flera elever kan äga rum. Kulturrådet (KUR) har informerat om gällande kriterier och ansökningsregler för de statliga utvecklingsmedlen riktade till landets kulturskolor. En bidragsansökan från kommunen kommer att lämnas in. Beviljande eller ej meddelas enligt uppgift från KUR i november. Förvaltningen har arbetat fram en programförklaring för det nya planerade kulturoch aktivitetshuset. Järfällahus har en arkitekt som lämnat förslag till hur lokalernas ska utformas. Sanering efter den omfattande branden har skett. Invigning beräknas under Hyreskostnaden för 2017 beräknas uppgå till tkr per år. Nämnden har begärt extra anslag för lokalkostnaden i budget Ett enhetsövergripande arbete med mångfalds- och tillgänglighetsfrågor har bedrivits inom enheten och en särskild arbetsgrupp har bildats. Målet är att ta fram en handlingsplan kring frågor om mångfald och tillgänglighet i syfte att göra våra verksamheter än angelägnare och relevanta för Järfällaborna. Med stöd av medel ur kompe-
28 (29) tensfonden kommer enheten under hösten att besöka verksamheter med fokus på dess perspektiv. Etablering av en regional nycirkusnod har påbörjats med ett antal genomförda workshops under våren, i samarbete med DIS (Dans och cirkus i Stockholms stad och län). Verksamhet/Volymer/Nyckeltal Kultur Skolbio Skolbio, vårtermin Antal visningar Antal elever Konst Antal konstutställningar per 31 augusti: 5 stycken Antal besökare i konsthallen per 31 augusti: personer Antal utställningar på Hyllan per 31 augusti: 9 stycken Antal barn- och familjeprogram - scenkonst Antal föreställningar per 31 augusti: 10 stycken Antal besökare: 509 personer Beläggning: 58 % Kulturskola Källa Kolada Kostnaderna för kulturskolan ligger bland de lägsta i länet.
29 (29) OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Ekonomiskt utfall Tertialrapport Oförutsedda utgifter Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 133 tkr. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 200 tkr. För närvarande beräknas inte anslaget behöva användas.
Delårsrapport per april 2017
Delårsrapport per april 2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2017/65 2017-05-09 2017-05-09 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT...
Delårsrapport per augusti 2015
Delårsrapport per augusti 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/125 2015-09-14 2015-09-14 1 (27) Innehåll SAMMANFATTNING - KOMMENTARER... 3 Viktiga händelser under perioden... 3 Analys 3
Delårsrapport per augusti 2017
Delårsrapport per augusti 2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2017/128 2017-09-06 2017-09-06 1 (17) Innehåll SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT... 3 UPPFÖLJNING
Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) 2010-09-15 Kultur- och fritidsnämnden Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag 1. För
Delårsrapport per april 2018
Delårsrapport per april 2018 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2018/83 2018-05-07 2018-05-07 1 (11) Innehåll SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT...
Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens
Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Bokslut och verksamhetsberättelse
Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2017/24 Rev 2017-02-14 2017-02-06 1 (53) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NÄMNDEN TOTALT... 5 Ansvarsområde... 5 Årets resultat...
Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Dnr Kdn 2018/29 Rapportering av trygghetsskapande insatser
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-04-24 Dnr Kdn 2018/29 Rapportering av trygghetsskapande insatser Förslag till beslut Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar
05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd
Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:
Budget och verksamhetsplan 2018
Budget och verksamhetsplan 2018 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2017/165 2017-11-20 2017-11-20 1 (17) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BAKGRUND... 3 3. FASTSTÄLLD BUDGET 2018...
JÄRFÄLLA KULTUR ORGANISATION HT Organisationsutredning med anledning av att enhetschef för Järfälla kultur slutar
JÄRFÄLLA KULTUR ORGANISATION HT 2018 Organisationsutredning med anledning av att enhetschef för Järfälla kultur slutar 2018-06-22 KULTUR DEMOKRATI OCH FRITID 2018-03-01 Kansli Bo Majling utredare, kansli/iof
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...
Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...
BARKARBYSTADEN LIVET MELLAN HUSEN
BARKARBYSTADEN LIVET MELLAN HUSEN Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen i den pågående samhällsplaneringen 2017-10-06 FSKF nätverket för kulturchefer LIVET MELLAN HUSEN Platsen och målbilden I den
Bokslut och verksamhetsberättelse
Bokslut och verksamhetsberättelse 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2016/15 2016-02-08 2016-02-08 1 (43) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 Viktiga händelser under året... 3 Analys 4 Framtid...
Södertörns nyckeltal för år 2011
Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet
Budget 2013 Kultur och fritid
2012-11-14 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012 2012-11-14 1 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID... 2 1.1. Driftbudget... 2 1.2. Investeringsbudget...
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.
Socialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Nyckeltal och Statistik
Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697
Mål och budget 2019 för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
0 Mål och budget 2019 för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2019/16 2019-02-11 1 Innehåll 1. ANSVARSOMRÅDE... 2 2. SAMMANFATTNING... 2 3. MÅL... 3 3.1. Tryggare Järfälla... 3 3.1.1.
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget
BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och
Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Aktiv Fritid Vallentuna
Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-
Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden
-05-16 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN /111 Utbildningsnämnden Tertialbokslut 1 år, utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar fastställa tertialbokslut 1, januari-april för år. Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej
Nettokostn ad ack. Resultat ack.
Kommunstyrelsens kontor Ärende 5 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Järna Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos helårsresul tat
Dnr Kdn 2017/167 Kultur och fritid - remiss av motion från Cecilia Löfgreen (M)
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-01-31 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Dnr Kdn 2017/167 Kultur och fritid - remiss av motion från Cecilia Löfgreen (M) Förslag till beslut 1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
Kvartalsrapport mars med prognos
Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt
Delårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde
2011-05-26 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon
Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden
Kvartalsrapport mars 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Kvartalsrapport mars 2019... 3 1.1 Utfall/Prognos... 3 1.2 Verksamhet... 3 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos... 3 1.4
VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND
Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket
Mål&Budget delårsrapport per den 30 april 2011
1 (1) 2011-05-23 Tjänsteskrivelse Dnr KFN 11/51 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Mål&Budget 2011 - delårsrapport
DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning
DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen
Verksamhetsberättelse och bokslut 2014
Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kdn 2015/51 2015-02-16 2015-02-16 1 (39) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser under perioden... 4 Analys 4 Framtiden... 5 NÄMNDEN
Månadsrapport per maj 2018
Idrottsförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 01.02/220/2018 Sida 1 (6) 2018-06-11 IDN 2018-06-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per maj 2018
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Kvartalsrapport september och prognos
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Kultur- och fritidsnämnd KFN 2013/0038 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport september och prognos 4 2013, dnr KFN 2013/0037. Kultur-
Uppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,
Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden
Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande
Delårsrapport, april 2019
Delårsrapport, april 2019 Kompetensnämnden Datum: 2019-05-15 Dnr. Kon 2019/78 2019-05-15 1 (13) KOMPETENSNÄMNDEN... 2 1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 2. UPPFÖLJNING AV MÅL... 3 2.1. Alla elevers
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KARLSTADS KOMMUN - DELÅRSBOKSLUT 2012 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Viktigare händelser Sundsta badhus stängde verksamheten under sommaren för att färdigställa etapp 1 av badets omoch tillbyggnad. Den nya
Nämndernas verksamhetsberättelse 2016
Sidan 1 av 7 Nämndernas verksamhetsberättelse 2016 Kultur- och fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat
Bokslut och verksamhetsberättelse
Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2018/21 rev 2018-02-12 2018-02-12 1 (36) Innehåll 1. NÄMNDEN ÖVERSIKT... 2 2. SAMMANFATTNING OCH VIKTIGA HÄNDELSER... 3
Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner
-12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och
Mål och budget 2016-2017
Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018
ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning
Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått
Kultur- och fritidsnämnden 2019 2022 Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, där vi
Månadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Kommunstyrelsens sammanträde Ärende. sberättelse 2017, Lj usnarsbergs bibliotek. Egna anteckningar ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-25 Ärende 19 Verksamhet sberättelse 2017, Lj usnarsbergs bibliotek Egna anteckningar ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdat
Biblioteksplan
Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS
Uppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Månadsrapport per september 2012
IDROTTSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR VERK SAMHETSSTÖD DNR 101-855-2011 SID 1 (7) 2012-10-09 IDN 2012-10-23 Handläggare: Ingrid Widegren Telefon: 08-508 28 378 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag
Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden
Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Uppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Kulturnämndens driftsbudget 2018
KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Agneta Liljestam 2017-11-22 KTN-2017-0501 Kulturnämnden Kulturnämndens driftsbudget 2018 Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa kulturnämndens
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar
Ekonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal
Kommunstyrelsens kontor Ärende 12 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos Varav helårsresul
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag
Årsanalys 2014 Fritidsnämnden
1 (6) Datum 2015-02-03 Förvaltningschef Jörgen Flink Tel 0708-81 70 68 Jorgen.flink@trelleborg.se Årsanalys 2014 Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Skolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2
Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1
Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1
Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1 Nämndens samtliga mål med indikatorer Nämndens viktigaste mål för verksamheten En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till
Bilaga 2. Ekonomiska förutsättningar för införande av kulturskolepeng vad kostar framtidens kulturskola?
Bilaga 2 Ekonomiska förutsättningar för införande av kulturskolepeng 2020 - vad kostar framtidens kulturskola? 2019-03-22 1 (9) 1. EKONOMISK ANALYS, KULTURSKOLAN 1.1. Kommunbidrag till de olika verksamheterna
Delårsrapport Arbetslivsnämnden
Arbetslivskontoret, Utbildningskontoret, Kommunstyrelsens kontor Rapport 2018-05-24 Arbetslivsnämnden T1 per 30 april 2018 Johan Lidström Verksamhetscontroller Arbetslivskontoret Telefon (direkt): 076-648
KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Mål och budget för kulturnämnden
2017-09-01 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2017/118 Kulturnämnden Mål och budget 2018-2020 för kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. 1. Kommunfullmäktige
Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.
2015-05-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. Sammanfattning Fritidsnämnden
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter
Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning
2018-09-19 Elisabet Lunde Kultur och fritidschef elisabet.lunde@ekero.se Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023 Dnr KFN18/6-021 Nr. 1 Aktivitetshus vid
Månadsrapport per februari 2015
Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-03-11 IDN 2015-03-17 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Månadsrapport per februari 2015 Förvaltningens förslag till
Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson
KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen