Mål och resursplan
|
|
- Margareta Sandström
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Bilaga 2 Röd-Gröna gruppens förslag Mål och resursplan Räkenskaper Ekonomi- och ITenheten 211-xx-xx Antagen av kommunfullmäktige 211-XX-XX Kf X
2 Innehållsförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Skatteberäkning Resultatbudget Balansbudget Finansieringsbudget Investeringsbudget Driftsbudget nämnder
3 Bilaga 1 Skatter och statsbidrag Prognos Basdata Folkmängd 1/11 året innan Prognos uppräkningsfakto 1,21 1,28 1,42 1,44 1,42 Fastställd uppräkningsfaktor 1,19 1,11 Taxering Hundra , Uppräknat eget skatteunderlag tusental Garanterat skatteunderlag kronor Underlag för inkomstutjämning Kommunens skattesats Procent 21,45 Skatteinkomst före utjämning Milj kr 345,9 367,2 383,3 399,4 Länsvis skattesats: Procent 19,48 Inkomstutjämning Milj kr 92,7 94,3 95,5 96,5 Skatteinkomster efter utjämning 438,6 461,5 478,8 495,9 Kostnadsutjämning per invånare Kronor Kostnadsutjämning Milj kr 9,2 9,6 9,6 9,6 Regleringsbidrag/-avgift Milj kr 1,5 4,2 1,7-1, Strukturbidrag per invånare Kronor 1 Strukturbidrag per invånare Milj kr,,,, Införandebidrag per invånare 1 Införandebidrag Milj kr,,,, LSS-utjämning per invånare LSS-utjämning Milj kr -16,4-13,1-13,1-13,1 inkomst Milj kr 441,8 462,1 477, 491,4 Slutavräkning 21 1,5 Slutavräkning 211 7,1
4 Bilaga 1 Bakgrundsdata på riksnivå Ökning till 1/11 året innan %,82,75,69 1/11 året innan Taxering Milj kr ,4 Prognos uppräkningfaktor 1,8 2,3 4,1 4,1 4, Fastställd uppräkningsfaktor 1,9 1,1 Medelskattekraft Prgnos Medelskattekraft Fastställd Regleringsbidrag/-avgift Milj kr kr/inv Slutavräkning 1 kr/inv 36 Slutavräkning 11 Kr/inv 399
5 Bilaga 2 Resultatbudget, Mål- och resursplan Röd-Gröna gruppens förslag SK21155, 21:95 exkl effekt skatteväxling 1 22 inv 1 22 inv 1 17 inv 1 18 inv 1 19 inv Ram Nämndernas Röd-Gröna Ram Ram 212 förslag 212 gruppen Verksamhetens nettokostnad -468,9-468,9-468,9-468,9-469,2 Lönekompensation -5,6-5,6-5,6-13,8-23,1 Ökat underhåll 5 kr/kvm -,3 -,3 -,3 -,5 -,8 Prisökningskompensation -3,9-3,9-3,9-8,9-14,5 Nämndernas övriga äskanden -18,6-9,7-1,9-11,5 Minskning av nämndernas ramar,5,5,5 Reformer för ett attraktivare Hylte kommun -6,7-6,7-6,7 Ny huvudman Hallandstrafiken, (skatteväxling) 4,1 4,1 4,1 Organisationsutveckling 2,9 2,9 2,9 6,9 6,9 Nämndernas förslag -475,8-494,4-487,6-498,3-514,3 Ej fördelat verksamhetsnetto -6,2-6,2-6,2-7, -7,6 Oförutsedda utgifter -1,5-1,5-1, -1, -1, Kapitalkostnad 55, 55, 55, 55, 55, Avskrivningar -23, -23, -23, -23, -23, Arbetsgivaravgift < 26 år 4, 4, 4, 3, 3, KP 17, 17, 17, 17, 17, Premie pensioner -2,2-2,2-2,2-1,8-1,7 Avgiftsbestämd ålderspension -14,1-14,1-14,1-14,6-15, Utbetalning pensioner -9,3-9,3-9,3-9,7-1,5 Verksamhetens nettokostnad I -456,1-474,7-467,4-48,4-498,1 Skatteintäkter 361,2 367,2 375,7 392,3 48,7 Inkomstutjämning 93,4 95,2 93,1 94,6 96, Kostnadsutjämning 9,7 9,2 9,5 9,6 9,6 Ny huvudman Hallandstrafiken, skatteväxling* -2,4-2,4-2,4 Generella bidrag 5,1 4,2 4,1 1,7-1, LSS-utjämning -16,6-16,4-13, -13,1-13,1 Fastighetsavgift 16,2 18,5 18,5 18,5 18,5 Finansnetto -6,3-11,2-9,3-14,4-17,7 Resultat före extraordinära poster II 6,6-8,1 8,9 6,4,6 Förändring av eget kapital III 6,6-8,1 8,9 6,4,6 * För att tydliggöra skatteväxlingen särskiljs den posten från övriga poster gällande skatter och bidrag Utrymme till amorteringar och investeringar 29,6 14,9 31,9 29,4 23,6 Amortering,,,,, Utrymme till investeringar 29,6 14,9 31,9 29,4 23,6 Nettokostnadens andel av skatteintäkter 1,7% 13,3% 1,1% 99,5% 1,1% inklusive fatighetsavgift 97,2% 99,3% 96,3% 95,9% 96,5% Årets resultat i förhållande till skatteintäkter 1,41-1,69 1,82 1,27,11
6 Bilaga 3 Balansbudget, Mål- och resursplan Röd-Gröna gruppens förslag Budget Ram Nämnds- RödGröna Ram Ram försl 212 gruppen Anläggningstillgångar 481,1 58,9 542,2 58,5 562,7 594,8 Omsättningstillgångar 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 tillgångar 513,7 541,5 574,8 541,1 595,3 627,4 Eget kapital 155,6 162,2 147,5 164,5 17,8 171,4 Avsättningar 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Långfristiga skulder 262,9 284,1 332,1 281,4 329,3 36,8 Kortfristiga skulder 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 skulder och avsättningar 358,1 379,3 427,3 376,6 424,5 456, eget kapital, avsättningar och skulder 513,7 541,5 574,8 541,1 595,3 627,4 Soliditet 3,3% 3,% 25,7% 3,4% 28,7% 27,3%
7 Bilaga 4 Finansieringsbudget, Mål- och resursplan Röd-Gröna gruppens förslag Budget Ram Nämnds- RödGröna Ram Ram försl 212 gruppen Resultat II 5,6 6,6-8,1 8,9 6,4,6 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster 21, 23, 23, 23, 23, 23, Ökning av långfristiga skulder 5,5 21,2 69,2 15,6 44,8 43,5 Försäljning av anläggningstillgångar,,,,,, Minskning av långfristiga fordringar,,,,,, tillförda medel 77,1 5,8 84,1 47,5 74,2 67,1 Nettoinvesteringar 77,1 5,8 84,1 47,5 74,2 67,1 Ökning av långfristiga fordringar,,,,,, Minskning av långfristiga skulder,,,,,, använda medel 77,1 5,8 84,1 47,5 74,2 67,1 Förändring av rörelsekapital,,,,,, Nyupplåning -52,,, -18, -47, -3, Planerade investeringar 77,1 5,8 84,1 5,4 77,2 55,1 varav i skattefinansierade verksamheter 32,6 31,3 61,8 3,9 52,2 36,1 Egenfinansieringsgrad 58,3% 17,7% 63,2% 38,% 42,8% varav i skattefinansierade verksamheter 94,6% 24,1% 13,1% 56,2% 65,3%
8 Investeringar planperioden Röd-gröna gruppens förslag, tkr MPR beredningens förslag Tillgäng ligt 211 Plan 212 Nämndsförslag Förändri ng RödGröna Avv Plan Bilaga G=lã=Ñ êëä~ö=íáää=çãäìçöéíéêáåö~ê=~åí~ë=á=hci==========ggáåâä=éîéåíìéää=íáää ÖÖëÄìÇÖÉí Utrymme till amorteringar och investeringar üêéíë=~ãçêíéêáåö Q=NMM Q=NMM M M M üêéíë=ê~ãáåîéëíéêáåö~ê N=UVM N=UVM N=UVM N=UVM N=UVM üêéíë=áåîéëíéêáåö~ê=ìí îéê=ê~ã RM=TVM UQ=MRS RU=NSS TT=ONR RR=MUR Differens Investeringsbudget totalt per nämnd hçããìåëíóêéäëéå PRT SM SM M SM M SM SM fq=j=áåîéëíéêáåö~ê T=PVS P=MMM Q=TNS JP=MMM N=TNS JN=OUQ Q=MOR O=OOM o ÇÇåáåÖëå ãåçéå URM O=QSM O=RSM JO=RMM SM JO=QMM O=RSM N=RSM p~ãü ääëäóööå~çëå ãåçéå VV=MVT QQ=NVM TR=SQM JNU=RMM RT=NQM NO=VRM SV=QVM RM=NSR AêÄÉíëJ=çÅÜ=å êáåöëäáîëå ãåçéå OMM OMM OMM M OMM M OMM OMM _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå STP QQM QQM M QQM M QQM QQM lãëçêöëå ãåçéå O=OSM QQM QQM M QQM M QQM QQM investeringar Raminvesteringar hçããìåëíóêéäëéå NVP SM SM fq=j=áåîéëíéêáåö~ê SMM SMM SMM o ÇÇåáåÖëå ãåçéå NRM SM SM p~ãü ääëäóööå~çëå ãåçéå VM VM VM AêÄÉíëJ=çÅÜ=å êáåöëäáîëå ãåçéå OMM OMM OMM SM M SM SM SMM M SMM SMM SM M SM SM VM M VM VM OMM M OMM OMM _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå RSP QQM QQM QQM M QQM QQM lãëçêöëå ãåçéå O=OSM QQM QQM QQM M QQM QQM raminvesteringar Kommunstyrelsen j~êâáåâ é PMM PMM PMM j~êâñ êë äàåáåö JPMM JPMM JPMM PMM M PMM PMM JPMM M JPMM JPMM fqj=áåîéëíéêáåö~ê=ìí îéê=ê~ã S=TVS O=QMM Q=NNS JP=MMM N=NNS JN=OUQ P=QOR N=SOM _áääáçíéâi=çáëâ~êi=üóääçê=ãã NSQ M Kommunstyrelsen Räddningsnämnden o ÇÇåáåÖëíà åëí=ã~íéêá~ä NMM M M qéëíìíêìëíåáåöi=ä éä~åç RM M M fåë~íëäéç~êäáä RRM M M q~åâäê~åçäáä O=QMM O=RMM JO=RMM M JO=QMM o ÇÇåáåÖëÄáäI=Ñê~ãëâàìíÉå=ÉåÜÉí M M O=RMM pä ÅâÄáä M M N=RMM Räddningsnämnden
9 Investeringar planperioden Röd-gröna gruppens förslag, tkr MPR beredningens förslag Tillgäng ligt 211 Plan 212 Nämndsförslag G=lã=Ñ êëä~ö=íáää=çãäìçöéíéêáåö~ê=~åí~ë=á=hci==========ggáåâä=éîéåíìéää=íáää ÖÖëÄìÇÖÉí Förändri ng RödGröna Avv Plan Bilaga Samhällsbyggnadsnämnden a~íçêéê M NMM JNMM M M NMM NMM Lokalförsörjning lãäóööå~ç=ñ~ëíáöüéíéê=éåäk=å ãçéåë=éêáçêáíéêáåö O=SVP P=TMM Q=MMM JN=MMM P=MMM JTMM Q=MMM Q=MMM pâóçç=ãçí=çäóåâçê N=QPT N=MMM båéêöáéññéâíáîáëéêáåö N=MNQ N=MMM N=MMM N=MMM N=MMM N=MMM N=MMM N=MMM oéåçîéêáåö= êå~ü~ääéå R=MMM NM=MMM NM=MMM JNM=MMM M JNM=MMM NM=MMM êå~ü~ääéå=éåéêöáéññéâíáîáëéêáåö M O=MMM JO=MMM M M O=MMM qáääö åöäáöüéíë~åé~ëëåáåöi=i~öâê~î=omnm N=MPM lãäóööå~ç=âçããìåéå=ééêëçå~äã~íë~än=orm hçããìåüìëéí=íáääö åöäáöüéíë~åé~ëëåáåö OMT aêáñíj=çåü= îéêî~âåáåöëëóëíéãjéåéêöáéññéâíáîáëéêáåö M RMM RMM JRMM M M N=MMM hìåç~åé~ëëåáåö=åéåíêìãüìëéí O=MNU M lãäóööå~ç= êå~ëâçä~å NV=UVN M êå~ëâçä~å=ä ÖJ=çÅÜ=ãÉää~åëí~ÇáÉÄóÖÖå~ÇÉêM NR=MMM M RMM RMM RMM RMM M N=MMM N=MMM N=MMM N=MMM NR=MMM NR=MMM NR=MMM oéëéêîâê~ñí= êå~ëâçä~åë=â â N=NUM M M qçêìéë=ëâçä~=éåíê =î åçéä~å TS M M lãäóööå~ç=d~ãä~=e~ääéå=eáåj=çåü=ìíîf M M M d~ãä~=e~ääéå=éåéêöáéññéâíáîáëéêáåö M M M kó=ñ êëâçä~=háåå~êéç M M M NR=MMM hçåîéêíéêáåö=äáçäê åëäé=háåå~êéçë=ëâçä~ M PMM hçåîéêíéêáåö=äáçäê åëäé=oóç =ëâçä~ M PMM hçåîéêíéêáåö=äáçäê åëäé=e ëíêç M PMM háåå~êéçë=ëâçä~=qáääö åöäáöüéíë~åé=eáëë M M M SMM råå~êóçë=ëâçä~=qáääö åöäáöüéíë~åé=eáëë M SMM i êåéåíêìã=áåj=çåü=ìíî åçáö=êéåçîéêáåö M M M i êåéåíêìã=éåéêöáéññéâíáîáëéêáåö M M M N=RMM PMM PMM PMM SMM cìâíë~åéêáåö= êå~ëâçä~å M R=MMM JO=MMM P=MMM kóíí=öçäî=dk~=ü~ääéå=çåü=rjêóçë=ëéçêíü~ääotu M M lokalförsörjning ¹=päáéåáåÖLä~ÅâåáåÖ Kosthållning h â=ç=ã~ílë~ãäáåöëë~ä=á=råå~êóç N=VUT Q=MMM M Q=MMM oéáåîéëíéêáåö M OMM OMM JOMM M JOMM OMM OMM kosthållning Lokalvård oéáåîéëíéêáåö M NMM NMM JNMM M JNMM NMM NMM lokalvård Utförarenheten ríäóíé=~î= äçêé=ã~ëâáåéê N=OMM N=OMM oéáåîéëíéêáåö M NMM NMM JNMM M JNMM OMM OMM vaktmästeriservice PMM PMM PMM SMM P=MMM Q=MMM N=OMM
10 Investeringar planperioden Röd-gröna gruppens förslag, tkr MPR beredningens förslag Tillgäng ligt 211 Plan 212 Nämndsförslag G=lã=Ñ êëä~ö=íáää=çãäìçöéíéêáåö~ê=~åí~ë=á=hci==========ggáåâä=éîéåíìéää=íáää ÖÖëÄìÇÖÉí Förändri ng RödGröna Avv Plan 212 Gatubyggnad bñéäç~íéêáåö=áåçìëíêáã~êâ O=QNU M M sai=ö~í~=áåçìëíêáçãê ÇÉ=i~åÇÉêóÇ N=PNU M M kó~=qçêìéë=åéåíêìã PNS M M p~åéêáåö=íê~ñáâãáäà = M RMM RMM d åöj=çåü=åóâéäî Ö~ê=ÉåäáÖí=éä~å M N=TMM N=MMM 213 Bilaga RMM M RMM RMM N=MMM JTMM N=MMM N=MMM rééêìëíåáåö=g êåî ÖëÖ~í~åJêÉëÉÅÉåíêìã M O=MMM M JO=MMM O=MMM O=MMM qçêìé=åéåíêìã=éí~éé=o O=MMM O=MMM O=MMM PMJQMJSM=ëâóäí~ê=H=~êÄ=ENTRLí íçêíf M NTR OMM O=MMM M O=MMM O=MMM OMM OR OMM OMM oéáåîéëíéêáåö=~ëñ~äíëäéä ÖÖåáåÖ=Eéä~åä~ÖíF M N=VMM O=MMM M O=MMM NMM O=MMM O=MMM gatubyggnad Park, skog och idrott rééêìëíåáåö=äéâéä~íëéê NMM RM RM rééêìëíåáåö=ä~çéä~íëéê M RM OMM `Éåíêìãé~êâÉå=eóäíÉÄêìâ M OMM OMM JOMM M JOMM åëâéã ä=ñê å=áçêçííëñ êéåáåö~ê UO M M hçåëíëå LãçíáçåëÄ~å~= êåî~ääéå NNM M M rééêìëíåáåö=áçêçííëéä~íëéê M RMM RMM JRMM M JRMM qçêìäìåç QQV M M RM M RM RM OMM NRM OMM OMM rééêìëíåáåö=káëë~åäéçéå=eóäíéäêìâ M QOR M JQOR URM QOR d åöî Ö=êìåí=ëà å=qçêìé QMM QMM QMM park, skog och idrott Mark- och exploatering j~êâñ êî êî M M M kóíí=äçëí~çëçãê ÇÉ R=MMM M M markförvärv 5 skattefinansierad verksamhet Vatten och avloppsverksamhet Driftadministration s~jîéêâë~ãüéí=éåä=å ãåçéåë=éêáçêáíéêáåö Q=MUS NM=MMM NM=MMM Ledningsnät p~åéêáåö=äéçåáåöëå í² R=QPP R=MMM R=MMM NM=MMM M NM=MMM NM=MMM R=MMM M R=MMM R=MMM Avloppsreningsverk eóäíéäêìâë=êéåáåöëîéêâ PM=MMM M M s~ííéåîéêâéí=qçêìé P=RMM M M vatten- och avlopps verksamhet
11 Investeringar planperioden Röd-gröna gruppens förslag, tkr MPR beredningens förslag Tillgäng ligt 211 Plan 212 Nämndsförslag G=lã=Ñ êëä~ö=íáää=çãäìçöéíéêáåö~ê=~åí~ë=á=hci==========ggáåâä=éîéåíìéää=íáää ÖÖëÄìÇÖÉí Förändri ng RödGröna Avv Plan Bilaga Renhållning kó= íéêîáååáåöëåéåíê~ä Q=NPQ M M hçãéçëíéêáåöë~åä ÖÖåáåÖJâ ääëçêíéêáåö M N=MMM N=MMM üíéêîáååáåöëö êç~ê M RMM RMM fåë~ãäáåöëâ êä M N=MMM N=MMM kó=çãä~ëíåáåö=üìëü ääë~îñ~ää O=MMM O=MMM M N=MMM M T=MMM N=MMM RMM M RMM N=MMM M RMM O=MMM s Ö=_çê~Äç=~îÑ~ääë~åä ÖÖåáåÖ M M RMM j~ëâáåéää=ìíêìëíåáåö=_çê~äç=hjî~öå j~ëâáåéää=ìíêìëíåáåö=_çê~äç=qjüàìäáö=ãå?p~ãä~êéå?=ñ~êäáöí=~îñ~ääi=nm=ëí NRM JNRM M M NRM JNRM M M RMM JRMM M M RMM päìí ÅâåáåÖ=ÇÉéçåáG O=MMM O=MMM JO=MMM M M O=MMM O=MMM renhållning * Avsättningen till Deponin har ca tkr som IB 211 avgiftsfinansierad verksamhet M Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och ungdomsnämnden sáäçã~êâëöóã~åëáéí SQ sáäçã~êâëöóã~åëáéíi=ä í~ê QS barn- och ungdomsnämnden 11 investeringar över ram
12 Röd-gröna gruppens förslag - nämndernas äskanden i MRP Bilaga Ram Nämndens Röd-gröna gruppen 212 Budget Budget Begärd utökning ram per nämnd förslag Förändring Kommunstyrelsen PU=SNO PU=SNO PV=QQR QM=PTR Utökat stöd på grund av 3 nya partier PP JPP Ökade driftskostnader Biblioteket RM JRM Ny huvudman Hallandstrafiken, Skatteväxling JQ=NOM JQ=NOM JQ=NOM Attraktivare Hylte kommun: Erbjudande om heltid O=MMM 2 O=MMM O=MMM PU=SNO PU=SVR JO=OMP PS=QVO PT=POR PU=ORR Valnämnden M M M ORM M M M M M ORM Räddningsnämnden V=RQS V=RQS V=SRV V=TUQ Abonnemangskostn. Rakel M NPM JPM 1 NMM NMM V=RQS V=STS JPM V=SQS V=TRV V=UUQ Samhällsbyggnadnsnämnden NR=VQU NR=VQU NR=UMS NS=OMR Avvikelse som uppkommer efter sparkrav i verksamheter som är affärsdrivande Samordn fastighetsförvaltn, 1 administrativ tjänst JRMM -5 JRMM JRMM Attraktivare Hylte kommun: Detaljplaner attraktivt boende TMM 7 TMM TMM NR=VQU NR=VQU OMM NS=NQU NS=MMS NS=QMR Tillsynsnämnden VM VM 9 VM VM VM VM M VM VM VM Arbets- och näringslivsnämnden PT=MTS PT=MTS PU=MQS PV=NOO Näringslivsutvecklare M ORM JORM M M Feriearbete M PMM M 3 PMM PMM PT=MTS PT=SOS JORM PT=PTS PU=PQS PV=QOO Revision TNO TNO 826 UOS UOS Överförmyndaren TNO OPN TNO M UOS UOS OPN 231 OPP UOS OPQ OPN OPN M OPN OPP OPQ
13 Bilaga 6 Ram Nämndens Röd-gröna gruppen 212 Budget Budget Begärd utökning ram per nämnd förslag Förändring Barn och ungdomsnämnden OOU=PNM OOU=PNM OPN=VPP OPV=VNP Förskolan, utökning av 2, tjänst M UNM JUNM Fritidshemmen, utökning av 4,5 tjänst M N=TSQ JN=TSQ Kost förskola och fritids (kompl livsm) M ROR JOR 5 RNP ROS Hyra Örnaskolan ( ) M N=UOQ JTOQ 1 1 N=NOU N=NRS Svenska som andra språk M N=USQ JNQ 1 85 N=UUP N=VQM Socialtjänst familjecentralen M TNR JTNR Rektorstjänst Örnaskolan M TOV JOV 7 TNO TPQ Prisökning interna affärer * M N=RMV JN=RMV Kapitalkostnader vid IT-investering M QRR JR 45 QMR QMR Lärarlyftet 212 M PNT JNT 3 M M Attraktivare Hylte kommun: Förskolan N=ORM 1 25 N=ORM N=ORM Fritidshemmen N=TRM 1 75 N=TRM N=TRM Kvalitetsutveckling grundskolan N=MMM 1 N=MMM N=MMM M OOU=PNM OPU=UOO JN=SNO OPT=ONM OQM=RTQ OQU=STQ Omsorgsnämnden NQR=OST NQR=OST NQV=PTM NRP=VUO Socialpsykiatri M N=MMM 1 O=MMM O=MMM Omsorg i hemmet M TRM M 75 N=ORM N=TRM Boende LSS M O=SMM JO=SMM Förebyggande verksamhet M SSM JNM 65 SRM SRM Insatsregistrering M PMM M 3 PMM PMM Arbetskläder M N=QMM M 1 4 N=QMM N=QMM Smittskydd M OMM M 2 OMM OMM Löneökning timanställda M QMM JQMM NQR=OST NRO=RTT JP=MNM NQV=RST NRR=NTM NSM=OUO Totalt QTR=TVN QVQ=PTS JS=VMR QUT=RUR QVU=POV RNQ=PON Nettokostnad budget Ram Nämndens Röd-gröna gruppen 212 Budget Budget förslag Förändring QSU=VPM QSU=VPM M QUT=RUR QVU=RTV Pris- och lönekompensation V=TSN V=TSN M NP=RMP NR=NOR Övriga äskanden NU=RUR JU=VUR N=OQN SOM Reformer för attraktivare Hylte kommun S=TMM 6 7 M Minskning av nämndernas ramar M JRMM -5 M Ny huvudman Hallandstrafiken, Skatteväxling JQ=NOM M Organisationsutveckling JO=VMM JO=VMM M -2 9 JQ=MMM M QTR=TVN QVQ=PTS JS=VMR QUT=RUR QVU=POV RNQ=PON
12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens
Budget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Månadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens
8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Preliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023
Resultatbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Driftbudgetsammandrag nämnder -1 018 039-1 034 498-1 058 472 Driftbudgetöverföring+T A 2015 Avvikelse drift, maj KS förfogande drift -3 000-3 000-3 000
Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014
Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-22 111 Dnr: KS2011/207 Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Förord Bollebygds kommun är en attraktiv kommun. En rad samverkande faktorer gör att kommunen
Budget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén
Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens
Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar
1. Kommunens ekonomi... 4
Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller
(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000
Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)
Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan
RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018
RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3
Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009
AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
2009-12-10 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-17 93, med ändringar och tillägg i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2009-11-19 142
Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Granskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Några övergripande nyckeltal
www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet
Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241
BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Månadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen
Övertorneå kommun ~ Budget 2008 ~ Flerårsplan 2009-2010
Övertorneå kommun ~ 2008 ~ Flerårsplan 2009-2010 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007 11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2008, flerårsplan 2009-2010 Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad och sysselsättning
Kommunfullmäktige sammanträde 2013-12-19
Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-12-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2013-12-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-12-05 KALLELE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum, Hyltebruk
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3
ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN 2012 2013 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision 1 Övergripande mål Medborgar- och brukarperspektiv
Månadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014
Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första
Budget- och verksamhetsplan 2014
Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs
FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan
FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan 2018--2019 Budg.beredn 2016-09-07 54 FINANSIERINGSBUDGET BELOPP I KKR TILLFÖRDA MEDEL Bok Bok Bok Budg Rev budg Budg Budg Budg 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018
2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Budget 2015 med plan 2016 2017
Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott
Alingsås kommun. Delårsrapport 2012. Rapporten i sammandrag: Prognos för 2012 = = Delårsbokslut 31/8 +109 mnkr
Alingsås kommun Delårsrapport 2012 Rapporten i sammandrag: Delårsbokslut 31/8 +109 mnkr Prognos för 2012 Resultaträkningen Resultat: 76 mnkr (44 mnkr) Nettokostnadsandel: 97,8 % Skatteintäkter/statsbidrag
Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2014
Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2014 Sidan 3 av 308 Ärende 1 Sidan 4 av 308 Sidan 5 av 308 Från: kommunstyrelsen Skickat: den 5 maj 2014 15:38 Till: kommunstyrelsen Ämne: VB:
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7
Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...
DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-05-09 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Driftbudget Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision
Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun
1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP
Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar
Delårsrapport T1 2013
130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,
1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.
Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu
1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101
1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)
Hund- och Kattstallar i Stockholm AB
Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm
Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01
Dnr 25/2015-041 Budget 2016 Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt
Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista
Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do
Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
Månadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen
Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLGÄRDAN 1
Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Bokslutskommuniké 2012
Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för
HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229
Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2
Å R S R E D O V I S N I N G
Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse
Årsredovisning 2014 BLÅVINGEN 4. Bostadsrättsföreningen
Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLÅVINGEN 4
Delårsrapport. augusti 2015
Delårsrapport augusti Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på minus 173 mkr. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader (exklusive AFA 48 mkr) blir 4,5 procent högre än budgeterat.
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
Budget 2015, Plan 2016-2017. Hofors kommun
Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 2 Organisation... 4 3 Kommunens vision... 6 4 Styrning och ledning i Hofors kommun... 7 4.1 Styrmodell... 7 4.2 Kommunövergripande
Mål och budget ram Övergripande finansiella mål
Mål och budget ram 2015 Övergripande finansiella mål Utfall 2013 Budget 2014 Ram budget 2015 Ram plan 2016 Ram plan 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 27,5 12,2 2,2-10,5-24,3 Långfristiga skulder
Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31
Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående
Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020
2020 Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 1 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010
BUDGET 2016 Flerårsplan 2017-2018
BUDGET 2016 Flerårsplan 2017-2018 Innehållsförteckning Beslutssatser... 3 Kumla - en bra kommun att bo och leva ett gott liv i... 4 Budgetförutsättningar... 5 Finansiella rapporter... 9 Resultatbudget...