Kommunstyrelsens ordförande 5 Ekonomisk sammanställning 6. Vision, mål och statistik 23
|
|
- Adam Karlsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 men ssjö
2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande 5 Ekonomisk sammanställning 6 Resultatbudget 11 Finansieringsbudget 11 Balansbudget 12 Verksamhetsmått/Nyckeltal 14 Budget 2012, ram 2013, plan Bruttobudget för nämnderna 16 Nettobudget för nämnderna 17 Investeringsbudget Vision, mål och statistik 23 Personal 23 Befolkningsprognos 25 Styrmodell tar sikte mot visionen 27 Kommunkoncernens mål Nässjö kommuns mål för hållbar utveckling 29 Kommunfullmäktigebeslut, kommentarer och uppdrag 31 Sammanställning av nämndernas budgetar 47 Kommunstyrelse 47 Kommunstyrelse bidrag 52 Barn- och utbildningsnämnd 57 Individ- och familjeomsorgsnämnd 64 Kultur- och fritidsnämnd 68 Miljö- och byggnadsnämnd 73 Omsorgsnämnd 76 Teknisk servicenämnd 80 Kommunens revisorer 85 Överförmyndarnämnd 86 Valnämnd 88 Mål för nämnderna
3 4
4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Kvaliteten är viktig i balansgången mellan broms och gas För ett år sedan flaggade jag för att återhämtningen av den svenska ekonomin efter finanskrisen nog tar längre tid än vad man kunde hoppas. Ja, så blev det! Så sent som i våras kändes det trots allt lite bättre. Skatteintäktsprognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) var i samma anda. Vi såg fram emot prognosen i augusti, den som vi brukar använda som underlag för budgetförslaget. Tyvärr infriades inte våra förhoppningar. Under hösten kom negativa rapporter från omvärlden om hur skuldtyngda länder kämpade med sina problem. Finanskrisen i Euro-länderna tillsammans med oväntat svag statistik från USA fick genomslag på den svenska ekonomin. Tillväxttakten för BNP sjönk och SKL reviderade i augusti ner sin skatteintäktsprognos för Och inte ser det bättre ut längre fram Därför är det nu upp till oss att möta denna bistra verklighet genom att se över kostnadssidan av budgeten. Detta måste vi göra utan att såga av den gren vi sitter på. Vad menar jag med det? Jo, jag menar att vi måste värna om kvaliteten i våra verksamheter samtidigt som vi kanske inte gör som vi gjort förut! I de allra flesta fall finns det ju inga naturlagar som talar om hur vi ska organisera vår verksamhet. Inte ens när det finns rättighetslagstiftning med i spelet så är det givet hur verkställigheten kan gå till! Det finns ofta olika vägar att välja. Mot bakgrund av detta har årets budgetarbete varit mycket besvärligt och det hade nog funnits enklare vägar. Det är dock min övertygelse att det inte alltid är den enkla vägen som är den rätta! I skrivande stund pågår arbetet ute i nämnder och styrelser med att omsätta fullmäktiges beslut till praktisk verklighet ett svårt och viktigt jobb. En ljusglimt i det hela är att Nässjö kommun under 2011 ökat befolkningen. Detta efter ett rejält tapp Den 1 november var vi personer, vilket är en ökning med 67 personer jämfört med den 1 november Särskilt glädjande är det att se att de senaste siffrorna gällande födelseöverskottet ser allt bättre ut. Vårt närmaste mål är att nå balans mellan antalet födda och döda. Det är mot bakgrund av dessa fakta vi ska se våra ansträngningar att göra en attraktiv kommun ännu bättre! I budgeten finns det trots återhållsamheten satsningar som ska göra att det går i den riktningen. Till sist, och jag har sagt det förut, vilken fantastisk bredd det finns på kommunal verksamhet! Det ser vi ju varje år och inte minst när vi arbetar med budgeten. Och inget av detta skulle det bli något av med om vi inte hade alla dessa fantastiska medarbetare. Ibland i vår vardag förblindas vi kanske och ser inte allt bra arbete som utförs, när vi står där med problem som pockar på sin lösning! Bo Zander (S) Kommunstyrelsens ordförande 5
5 Ekonomisk sammanställning Ekonomisk sammanställning Orosmolnen hopas sig En alltmer samstämd pessimism har brett ut sig om världsekonomin. Efter den akuta finanskrisen 2008 har återhämtningen i ekonomin hackat. Stora stimulanser av betydande belopp har satts in för att ta hand om dåliga krediter. Förutom en expansiv finanspolitik har räntorna hållits låga. Det är dock osäkert om åtgärderna är tillräckliga för att få fart på tillväxten. Bekymren hopar sig skuldkris, bankkris, finansiell kris och efterfrågekris. Samtidigt finns en politisk förtroendekris, då det inte bara varit finansmarknader som misskött sig, utan även regeringar har misslyckats att hålla ordning på ekonomin. Det är stora problem att hantera för i synnerhet Europas regeringar och centralbanker. Under de senaste månaderna har de negativa nyheterna från vår omvärld duggat tätt. Inte minst turbulensen på de finansiella marknaderna har varit uppenbar. Oron har satt avtryck även här på hemmaplan. De svenska statsobligationsräntorna har nått allt lägre nivåer samtidigt som den svenska aktiemarknaden efter en större nedgång kommit att fluktuera våldsamt från den ena dagen till den andra. I olika enkäter besvarade av företag och hushåll beskrivs framtiden i allt mörkare färger. Den internationella oron om ekonomins framtid är något vi numera delar med övriga världen. Trots det ser svensk ekonomi förhållandevis god ut. En förklaring till att det ser bättre ut för svensk ekonomi är att våra finanser är i relativt gott skick. Den offentliga sektorns ekonomi är i balans. Finanspolitiken behöver därför inte som i många andra länder stramas åt. Samtidigt som de offentliga finanserna är under kontroll visar den privata sektorn betydande överskott. En återhämtning i den internationella konjunkturen påbörjas, men återhämtningen är inte tillräckligt stark för att på något mer avgörande sätt hinna rätta till vare sig de finansiella eller de reala obalanserna fram till Underskotten i de offentliga finanserna liksom arbetslösheten kommer därför vara omfattande i många länder även år Hyggligt resultat 2011 men utmaningar framåt Skatteunderlagstillväxten Skatteunderlagets ökning 2012 ger bara marginellt större ökning av skatteintäkterna. Den mycket svaga skatteunderlagstillväxten innebär stora utmaningar de närmaste åren. Ungefär hälften av kommunerna tar budgetbeslut före sommaren. När skatteunderlagsprognosen reviderades ned i augusti reviderade många kommuner inte ned verksamheternas budgetramar utan lät de lägre skatteintäkterna istället slå på resultatet. Det innebär att marginalerna sannolikt är små i kommunernas budget 2012 och att risken för underskott vid överskridande av någon kostnadspost är hög. Den svagare efterfrågan i ekonomin innebär att den sedan 2010 pågående återhämtningen på arbetsmarknaden mattas av och senare bryts. Förloppet i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) prognos innebär att antalet arbetade timmar för helåret 2011 fortfarande ökar kraftigt jämfört med Nästa år 2012 blir däremot markant sämre med i det närmaste oförändrad sysselsättning. Det betyder också att arbetslösheten ökar något jämfört med i år. De genomsnittliga ökningarna av timlönerna har pressats ner markant under 2010 och Orsaken är naturligtvis den mycket djupa svackan på arbetsmarknaden. Lönerna framåt ökar därför bara med drygt 2 procent i årstakt. Vad driver kostnadsutvecklingen i kommunerna? Kostnaderna för kommunal verksamhet har historiskt sett ökat varje år. Först och främst ökar de till följd av löneökningar, då kommunal verksamhet till största delen består av lönekostnader. Priser på andra varor och tjänster bidrar också till att kostnaderna ökar. När behovet av eller ambitionsnivån för en kommunal service förändras, antingen genom demografiska förändringar, förändringar i lagstiftning eller lokala politiska ambitioner, påverkas också kostnadsutvecklingen. 6
6 Ekonomisk sammanställning Budget 2012 för Nässjö kommun Budget 2012, ram 2013, plan 2014 Antal invånare Prognos för skatter/bidrag Sveriges Kommuner och Landsting (11:34)* Prognos för fastighetsavgiften Sveriges Kommuner och Landsting (11:16) Skattesats 21,45 (21,78)* Resultat 9,8 miljoner kronor Nyupplåning får ske med 40 miljoner kronor *reviderad med skatteväxling för länstrafiken med 33 öre Skatteintäkter Skatteintäkterna är beräknade till 1 067,5 miljoner kronor och statsbidrag kommunal utjämning på 291,7 miljoner kronor. Fastighetsavgiften 49,6 miljoner kronor. Tillsammans uppgår intäkterna till miljoner kronor (2011 enligt prognos kvartal 3: miljoner kronor). Detta betyder att intäkterna ökar med endast 6 miljoner kronor mellan prognoserna. Utjämningssystemet Kommunalekonomisk utjämning är en förutsättning för att alla kommuner ska kunna ge sina invånare likvärdig utbildning, vård och omsorg oavsett var man bor i landet. Strukturella och opåverkbara skillnader elimineras genom utjämningssystemet. I resultaträkningen, under posten Kommunal utjämning/statsbidrag, budgeteras 291,7 miljoner kronor för statsbidrag/kommunal utjämning. I denna post ingår: Inkomstutjämning: Nässjö kommun tillhör de kommuner som inte når upp till medelskattekraften utan får del av utjämningen. Detta ger 241,9 miljoner kronor. Kostnadsutjämningen utjämnar för kostnader som kommunen inte själv kan påverka. Med hjälp av mätbara och objektiva faktorer beräknas ett strukturellt mått på skillnader i förutsättningar och behov. Sammantaget får Nässjö kommun kompensation med 29,9 miljoner kronor. Regleringsposten används för att justera utjämningssystemet. Den fungerar så att om summan av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna blir ett lägre belopp än det belopp staten beslutat tillföra, får alla kommuner ett regleringsbidrag motsvarande mellanskillnaden. Om summan däremot blir negativ tas mellanskillnaden ut i form av en regleringsavgift från kommunerna. För 2012 har kommunen ett regleringsbidrag motsvarande 13,6 miljoner kronor. För 2012 får kommunen enligt prognos ett bidrag för LSS-utjämningen om 6,3 miljoner kronor, det slutliga beskedet kommer under april Fastighetsavgift Kommunen tillförs även 49,6 miljoner kronor då den statliga fastighetsskatten har avskaffats och ersatts med en kommunal avgift. Finansnetto De finansiella nettokostnaderna uppgår i budgeten till 7,6 miljoner kronor, av dem avser det mesta räntor på lån. Verksamhetens nettokostnad Nämndernas nettokostnader uppgår till 1 389,5 miljoner kronor för 2012, för 2011 var motsvarande siffra 1 383,2 miljoner kronor (enligt kommunfullmäktige beslut i november 2010). Under året har tilläggsbudget tagits och anslagna medel har räknats upp med 5,3 miljoner kronor. Det betyder att nytt utrymme för 2012 motsvarar 1 miljon kronor, vilket tydligt speglar det kärva ekonomiska läget. 7
7 Ekonomisk sammanställning Förändringar görs i personalomkostnadspålägget; uttaget för 2012 fastställs till 39,08 procent och samtidigt införs differentierat personalomkostnadspålägg från Det innebär lägre pålägg för ungdomar under 26 år och äldre än 65 år, vilket minskar anslagen för nämnderna. Därmed blir jämförbarheten av budgetanslagen per nämnd bakåt i tiden inte rättvisande. Kostnader för avtalspension är budgeterad i två delar. De avtalspensioner som intjänas under året finansieras genom personalomkostnadspålägget i verksamheterna, medan utbetalningar från ansvarsförbindelsen avseende intjänad pension före 1998 budgeteras som löpande pensioner. För 2012 är utbetalningar från ansvarsförbindelsen det vill säga löpande pensioner budgeterade till 37 miljoner kronor och utbetalning till framtida pensioner är beräknade till 44 miljoner kronor, inklusive löneskatt. Något som inte beaktats i budgeten är omvärdering av pensionsskulden, ansvarsförbindelsen. Pensionsskulden räknas som nuvärdet av alla framtida pensionsutbetalningar. Den diskonteringsränta som används för beräkning av pensionsskulden avstäms utifrån utvecklingen av den tioåriga statsobligationsräntan. Diskonteringsräntan har sänkts, vilket innebär att det beräknade nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar, det vill säga pensionsskulden, blir högre. Sammantaget rör sig denna förändrade nuvärdesberäkning om en ökad skuld i storleksordningen 40 miljoner kronor för Nässjö kommun. Investeringar Investeringsutgifterna för 2012 uppgår till 87,2 miljoner kronor, varav investeringsinkomsterna uppgår till 4 miljoner kronor. Under treårsperioden uppgår investeringsbudgeten totalt till närmare 300 miljoner kronor. Investeringarna uppgår netto 2012 till 87,2 miljoner kronor, för 2013 till 90 miljoner kronor och 122 miljoner kronor för Bland de större investeringsprojekten kan nämnas åtgärder efter energianalys, ishall på Skogsvallen, ny förskola i Stensjön. För upptas 44,4 miljoner kronor årligen till avskrivningar i resultaträkningen. Årets resultat Det budgeterade resultatet uppgår för 2012 till 9,8 miljoner kronor, vilket är cirka 0,7 procent av skatter och statsbidrag. Ambitionen är att resultatet ska stärkas för att uppgå till det tidigare uppsatta målet om1,5 procent för Tillskott i form av ökade skatteintäkter eller bidrag ska tillföras resultatet för att möjliggöra att målet kan nås under året. Mål enligt god ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska formulera mål, både finansiella mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Detta understryker vikten av att verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt, samt att resurser, verksamhetens omfattning och målen ska stämma överens. Årets resultat ska, som beskrevs ovan, motsvara 1,5 procent av skatter och statsbidrag för därefter öka till 2 procent. Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till 90 procent under 2012 och 2013, för att öka till 100 procent Självfinansieringsgraden beskriver hur investeringarna ska finansieras, antingen helt eller delvis via skattemedel eller genom lån. Ambitionen har under tidigare år varit att kommunen ska självfinansiera investeringarna, detta mål revideras dock för kommande period. Målet om självfinansiering kan tyckas motstridigt i förhållande till investeringsbudgetens storlek och resultatnivån, men tillskott under året i form av ökade skatteintäkter eller generella bidrag ska tillföras resultatet för att möjliggöra att målet kan nås. Soliditeten, kommunens långsiktiga betalningsberedskap, ska vara minst 65 procent vid utgången av Målen för verksamheterna tydliggörs genom den så kallade Pilen. Det grundläggande syftet med Pilen är att skapa en målbild för Nässjö kommunkoncern som tar sikte på den övergripande visionen och som kan mätas, utvärderas och följas upp utifrån en gemensam mål- och uppföljningsmodell. Detta ger förutsättningar för att alla nämnder drar åt samma håll och arbetar mot ett gemensamt mål. Målen har utarbetats både på koncernövergripande nivå och på nämndsnivå. De koncernövergripande målen fastställs av kommunfullmäktige och revideras varje år. Utifrån de koncernövergripande målen fattar respektive nämnd beslut om sina mål för sina verksamheter. En handlingsplan med prioriterade aktiviteter utarbetas för varje mål, och indikatorer bestäms, som indikerar hur man ska stämma av måluppfyllelsen. 8
8 Ekonomisk sammanställning Måluppfyllelsen stäms av vid årets slut i samband med årsredovisningen. En delavstämning görs vid halvårsskiftet och redovisas i delårsrapporten. Läs mer under respektive nämnd. Kommunkoncernen Örnen i Nässjö AB Örnen i Nässjö AB är moderbolag i kommunkoncernen Örnen i Nässjö AB. Bolaget har bl.a. till uppgift att äga och förvalta aktier och värdepapper. Örnen ska bereda kommunfullmäktiges möjlighet att ta ställning innan beslut som är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt fattas. Bolagets styrelse fungerar även som beredande organ till kommunstyrelsen i ärenden som Nässjö kommun ska ta ställning till. Fastighets AB Linden Budgeterat resultat för 2012 är 1 miljon kronor. Arbetet med att ta hand om det eftersatta underhållet fortsätter. Enligt övergripande mål ska 120 lägenheter renoveras under fyraårsperioden. Mot bakgrund av behovet är renoveringstakten för långsam, men arbetet måste också hanteras på ett ekonomiskt hållbart sätt. Tre hus i fastigheten Semaforen, Norråsagatan 42, 44 och 46 har nu totalrenoverats. Under hösten 2011 fortsatte renoveringsarbetet på andra sidan gatan i fastigheten Lokföraren, Norråsagatan 29. Inflyttning sker etappvis från halvårsskiftet Projektering pågår också för att eventuellt fortsätta renoveringsarbetet i Runneryd, med kvarteret Trädgården. Varje hus medför utgifter på miljoner kronor vilket fördelas mellan investeringar och underhåll. Kostnaderna för avskrivningar ökar eftersom investeringarna, delar av renoveringar och ombyggnader, läggs på avskrivningsplan. I takt med ökade underhållsinsatser förväntas kostnaderna för reparationer och skador minska något. Arbetet med att ansluta samtliga Lindens fastigheter till bredband via stadsnätet har försenats något och kommer ekonomiskt att belasta även Åtgärderna innebär en sammanlagd investering på ungefär 15 miljoner kronor och beräknas vara slutförda under våren På driftsidan höjs priserna i samtliga skötselavtal och för media ökar kostnaderna för värme, vatten, el och sopor. Administrationskostnaden ökar med förväntade löneökningar samt ökade kostnader för fastighetsvärdering och ny hyressättningsmodell. De finansiella kostnaderna förväntas öka under 2012 på grund av ett ökat lånebehov, men också till följa av lagstadgad borgensavgift till Nässjö kommun. Genom swapavtal säkras en del av ränterisken, men verksamheten är fortsatt känslig för större ränteökningar. NAV-koncernen I koncernen ingår moderbolaget Nässjö Affärsverk AB samt dotterbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB. Höglandsvind AB, som tidigare ingick i NAV-koncernen, avyttrades under sommaren Det budgeterade resultatet för NAV-koncernen 2012, vilket inkluderar prishöjningar motsvarande cirka 5,2 miljoner kronor, uppgår till 37,6 miljoner kronor. Priset inom fjärrvärmeverksamheten och VA-verksamheten kommer att höjas med 3 procent Inom värmeverksamheten är prisökningen i första hand föranledd av ökade avskrivningskostnader, stigande oljepriser samt minskade intäkter från elproduktionen. VA-verksamhetens prisökningsbehov motiveras i första hand av det omfattande reinvesteringsbehovet avseende ledningsnätet. Förutom höjningen av brukningstaxan höjs även anslutningsavgifterna inom VA-verksamheten med 10 procent. Motivet till detta är att höja självkostnadsgraden vid anslutning av fastigheter vilken bl.a. stipuleras i VA-lagen. Elnätsavgifterna kommer att höjas med 2 procent Prisökningsbehovet beror i första hand på stigande kostnader avseende transitering på överliggande regionnät. Prisökningen inom elnätsverksamheten överensstämmer med till Energimarknadsinspektionen inrapporterade uppgifter för den så kallade Förhandsregleringen. Som en konsekvens av de senaste årens investeringsnivå ökar avskrivningskostnaderna 2012 med 2,9 miljoner kronor jämfört med Koncernens samlade avskrivningskostnader beräknas uppgå till 45,2 miljoner kronor 2012 och öka ytterligare under planeringsperioden (47,6 miljoner kronor 2014). Koncernens räntekostnader beräknas uppgå till 10,1 miljoner kronor Dessa baseras på ett effektivt snittränteantagande på cirka 3,25 procent. I takt med förväntad konjunkturuppgång antas marknadsräntorna stiga 9
9 Ekonomisk sammanställning efterhand, vilket innebär att räntekostnaderna successivt ökar och förväntas uppgå till 10,5 miljoner kronor Kostnadsökningen dämpas dock något med hänsyn till en planerad amortering om 10 miljoner kronor 2012 och Koncernens samlade investeringsbehov beräknas under åren uppgå till cirka 246 miljoner kronor. Större delen, 80 procent, av behovet återfinns inom fjärrvärme- (70 miljoner kronor) och VA-verksamheterna (127 miljoner kronor). Ett axplock av förändringar Den besvärliga situationen i världsekonomin och de finansiella obalanserna har lett till en lång period med ett mycket lågt ränteläge i världen. I Sverige var den tioåriga statsobligationsräntan nere på 1,6 procent i september, vilket är det lägsta värde som någonsin uppmätts. En konsekvens för kommuner och landsting är att det blivit nödvändigt att omvärdera pensionsskulden. Förslag om förändringar i utjämningssytemet (SOU:39) kommer, om det går igenom, att inledningsvis få negativ effekt för Nässjö kommun. Införandereglerna ger vid hand att alla ska medfinansiera införandet. Något som inte beaktats i budgeten. Vidare presenterades ytterligare en utredning i september 2011, Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU:2011:59). I utredningen föreslås att kommuner och landsting ska få möjlighet att spara överskott och kunna använda medlen för att klara balanskravet när intäktsutvecklingen är svag. Den 1 januari 2012 träder den nya kollektivtrafiklagen i kraft. En viktig förändring är att strategiska beslut kring den regionala kollektivtrafiken ska fattas i förvaltningsform av regionala trafikmyndigheter. Kommuner och landsting måste därför ta ställning till hur de nya trafikmyndigheterna ska ordnas. I Jönköpings län är man överens om en skatteväxling där landstinget blir huvudman för kollektivtrafiken. Detta har beaktats i budgeten. För tillfället pågår även diskussioner om att kommunalisera hemsjukvården, Komhem (SOU 2011:55). Skatteväxling är planerad till I länet är flera arbetsgrupper tillsatta och beslut i frågan kommer att fattas i samtliga kommuner under våren. Mot slutet av 2011 fattade AFA Försäkring beslut om att sänka avgiften för AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkringen till noll både för innevarande år och nästa år. Det innebär en sänkning med 0,50 procentenheter avseende såväl år 2011 som 2012 (jämfört med tidigare preliminär avgift). Bakgrunden till sänkningen är den lägre sjukfrånvaron samt att försäkringen är väl konsoliderad. Detta är inte beaktat i budgeten, men motsvarar knappt 4 miljoner kronor. Avslutande kommentar Välfärdstjänsterna är idag betydligt mer omfattande än tidigare, välståndsökningen har gjort detta möjligt. Allt pekar på att utvecklingen kommer att fortsätta och att medborgarnas förväntningar och krav fortsätter att öka. Hur ska vi göra för att möta den demografiska förändringen och ambitionshöjningarna? Ytterst handlar det om att krama ut så mycket som möjligt ur varje skattekrona. En viktig metod är att kartlägga och jämföra verksamheter. Detta ökar möjligheterna att dra lärdom av varandra. Även analyser över tid inom den egna verksamheten är viktig. Förutsättningarna har aldrig varit bättre än nu! Det finns många databaser och jämförelser att välja mellan, till exempel Öppna jämförelser inom grundskola, gymnasieskola, vård och äldreomsorg, socialtjänst, trygghet och säkerhet samt folkhälsa. Kostnad per brukare, kostnad per invånare och - Vad kostar verksamheten i Din kommun är ytterligare exempel för benchmarking. Nässjö den 10 december 2011 Katrin Fritz ekonomichef 10
10 Ekonomisk sammanställning Resultatbudget Belopp i mkr Verksamhetens nettokostnader , , ,8 Skatteintäkter 1 067, , ,0 Kommunal utjämning/statsbidrag 291,7 286,7 281,0 Kommunal fastighetsavgift 49,6 49,6 49,6 Finansnetto -7,6-7,5-7,4 Årets resultat, förändring av eget kapital 9,8 1,5 8,5 Finansieringsbudget Belopp i mkr Tillförda medel Medel från verksamheten 54,2 45,9 52,9 Nya lån 30,0 40,0 70,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,6 0,0 0,0 Summa tillförda medel 84,8 85,9 122,9 Använda medel Nettoinvesteringar 87,2 90,0 122,0 Utlämnade lån 0,0 0,0 0,0 Minskning av långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Summa använda medel 87,2 90,0 122,0 Förändring av likvida medel -2,4-4,1 0,9 11
11 Ekonomisk sammanställning Balansbudget Belopp i mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 910,4 956, ,6 Finansiella anläggningstillgångar 20,0 20,0 20,0 Summa anläggningstillgångar 930,4 976, ,6 Omsättningstillgångar Förråd 0,0 0,0 0,0 Fordringar 43,8 43,8 43,8 Bank och kassa 44,2 40,1 41,0 Summa omsättningstillgångar 88,0 83,9 84,8 Summa tillgångar 1 018, , ,4 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital 630,9 632,4 640,9 Avsättningar Avsättning pensioner och löneskatt 26,1 26,1 26,1 Skulder Långfristiga skulder 190,0 230,0 300,0 Kortfristiga skulder 171,4 171,4 171,4 Summa skulder 361,4 401,4 471,4 Summa Eget kapital och skulder 1 018, , ,4 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse, pensioner 583,7 584,0 580,2 Ansvarsförbindelse, löneskatt på pensioner (24,26 %) 141,6 141,7 140,8 Borgensåtaganden * 725,3 725,7 721,0 *Enligt prognos från KPA
12 Ekonomisk sammanställning Nässjö kommun har i december 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nässjö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemmars respektive ägarandel i Kommuninvest. Nässjö kommun hade den 31 december 2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,60 procent. 13
13 Ekonomisk sammanställning Verksamhetsmått/Nyckeltal Prognos Budget Ram Plan (Belopp i mkr) Verksamhetens 1 153, , , , , , , , ,8 nettokostnad Ökning i % 3,0 5,3 4,0 1,3 5,2 3,8-0,4 3,2 2,6 Skatteintäkter/stb/ 1 169, , , , , , , , ,6 utjämning Ökning i % 4,8 5,0 4,6 3,0 3,8 2,3 0,4 2,5 3,1 Nettokostnadernas andel i % av skatteintäkter/stb 98,7 98,9 98,4 96,7 98,1 99,6 98,8 99,4 98,9 Eget kapital 536,1 551,7 563,8 599,6 619,9 621,1 630,9 632,4 640,9 Förändring av eget kapital Långfristiga skulder 11,6 15,6 12,1 35,8 20,3 1,2 9,8 1,5 8,5 394,7 350,6 349,6 158,6 96,8 160,0 190,0 230,0 300,0 Nettoinvesteringar 84,2 64,7 56,7 15,9 55,9 96,2 87,2 90,0 122,0 Verksamhetens nettokostnad inkluderar räntor/avskrivningar och löpande pensioner. Långfristiga skulder minskar 2009 till följd av att Örnen i Nässjö AB övertagit lån om 190,9 mkr. 14
14 Ekonomisk sammanställning Budget 2012, ram 2013, plan 2014 Antagen av kommunfullmäktige Belopp i mkr Ursprungl Disponibelt Budget Ram Plan budget anslag Kommunstyrelse -71,273-71,968-76,157-78,287-80,741 Kommunstyrelse, bidrag -60,676-61,076-44,522-42,962-42,560 Barn- och utbildningsnämnd -569, , , , ,639 Individ- och familjeomsorgsnämnd -94,217-93, , , ,727 Kultur- och fritidsnämnd -50,486-52,266-51,667-52,540-53,695 Miljö- och byggnadsnämnd -14,414-14,580-15,063-15,568-15,745 Omsorgsnämnd -444, , , , ,103 Teknisk servicenämnd -58,210-58,814-55,797-56,622-58,076 Revisorer -1,175-1,175-1,023-1,015-1,036 Överförmyndarnämnd -2,111-2,111-2,047-2,079-2,122 Valnämnd -0,010-0,010-0,010-0,010-0,700 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag att ev omfördela -16,155-9,939-10,401-20,616-21,613 Nämndernas nettokostnad -1383, , , , ,757 Interna räntor/avskrivningar 82,563 82,563 79,400 80,400 80,400 Differentierat po för ungdomar 8,000 8,000 Löpande pensioner -36,000-36,000-37,000-38,000-38,000 Avskrivningar -43,200-43,200-44,400-44,400-44,400 Verksamhetens nettokostnad , , , , ,757 Skatteintäkter 1 052, , , , ,963 Budgetprop tillskott, förslag 6,000 Kommunal utjämning/statsbidrag 282, , , , ,045 Fastighetsavgift 46,170 46,277 49,632 49,632 49,632 Finansnetto -5,600-5,600-7,600-7,500-7,400 Resultat före extraordin k/i 10,451 10,791 9,809 1,467 8,483 Extraordinära kostnader/intäkter Årets resultat 10,451 10,791 9,809 1,467 8,483 Skatteintäkter enligt cirka 11:34, reviderade med effekten av skatteväxling, 33 öre. Prognosticerat invånarantal Fastighetsavgift rev enligt cirka 2011:16 15
15 Ekonomisk sammanställning Bruttobudget för nämnderna (Belopp i tkr) Kostnader Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Teknisk servicenämnd Kommunens revisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Centralt anslag Summa kostnader Intäkter Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Teknisk servicenämnd Kommunens revisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Centralt anslag Summa intäkter
16 Ekonomisk sammanställning Nettobudget för nämnderna (Belopp i tkr) Kommunstyrelse Kommunstyrelse, bidrag Barn- och utbildningsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Teknisk servicenämnd Kommunens revisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Centralt anslag att ev omfördela Summa nettokostnader
17 Ekonomisk sammanställning Investeringsbudget Tekniska servicenämnden (Belopp i tkr) Utbyte av trygghetslarm 900 Riskhantering 500 Driftövervakning - styr o övervakning 350 Ospec kost mindre arbeten 300 Mottagningskök Åker Lås och passersystem skola 500 PCB-sanering efter inventering 600 Omklädning/dusch/vent i skolor Invändiga dörrar i hissar enl lag Lekplatsutrustning Utbyte av golv i gymnastiksalar 550 Projektering inför nästkommande år 350 Installation av brand/inbrottslarm i tre försk/år 220 Mindre ombyggn av kök pga ny livsmedelslag Åtgärder efter energianalys Räddningstjänsten, verksamhetsförändring Utbyte av wc grupp Sandsjöbaden 750 Rondell vid Skogsvallen-Mastbacken Ombyggnad Björkliden Ospecat TSN larm mm Ny ishall Skogsvallen Ombyggnation wc-kök Parkgården Byggnadsavdelningen GC-vägar och trafiksäkerhet Gatubelysning energisparprojekt Tillgänglighetsåtgärder Ospec Centrumgruppen Ospec gata/park Exploatering Mastbacken Ombyggnad av Rådhusgatan Stadsparksstråket Slutsanering imp anläggning Grimstorp Försäljn massor, Slutsanering imp anläggning Grimstorp Industrimarksutbyggnad
18 Ekonomisk sammanställning Iordningsställande av bostadsmark Järnvägstunnel Forserum Friluftsområde Handskeryd inkl tunnel Om- och tillbyggnad gata industribyn 800 Åtgärder i anslutning till Handskerydsskolans IP Ombyggnad Esplanaden 500 Utbyggnad av parkering kv Oxen Markinköp industri- och bostadsändamål Specialfordon och maskiner Utredning Södra vägen 500 Markförsäljning Samhällsbyggnadsavdelningen Kostavdelningen, inventarier Övrigt tekniskt kontor Summa tekniska servicenämnden
19 Ekonomisk sammanställning Barn- och utbildningsnämnden Brinellskolan aula, utbyte av fönster m.m. Åker (Snickaren 2) ny förskola, proj 900 Åker (Snickaren 2) ny förskola, byggnation Stensjön, ny förskola Tuvan (Väpnaren 1) Centralkök Tuvan (Väpnaren 1) ny förskol Runnerydsskolan, proj Runnerydsskolan, om- och tillbyggnad Norråsakolan, utredning Handskerydsskolan, nytt låssystem sporthall 150 Bodafors, skollokaler utredning, proj o upph Bodafors, skollokaler byggnation Åkersskolan, 3 klassrum- bibliotek- matsal Bu-lokaler, ospecat Annebergs sporthall, ljudabsorbenter Annebergs skola / Flisby, utredn 250 Grimstorp, ny förskola/fritids, utredning Talgoxen, om- och tillbyggnad av förskolan, utr Inventarier, Brinellgymnasiet Inventarier, grundskola Åker, ny förskola inventarier Stensjön, ny förskola inventarier Tuvan, ny förskola inventarier Runnerydsskolan, inventarier Bodafors, skollokaler inventarier Åkersskolan, inventerier Summa barn- och utbildningsnämnden
20 Ekonomisk sammanställning Kultur- och fritidsnämnden Skogsvallen, renovering läktare 150 Skogsvallen, bandysarg till nya ishallen 100 Skogsvallen, avbytarbås, sekretariat, m.m. 250 Skogsvalen, ismaskin bandy nettoinv Skogsvallen, asfalt runt konstgräsplan 120 Skogsvallen, stavhoppsmadrass Skogsvallen, toppbeläggning och linjer allvädersb Skogsvallen, gräsklippare 300 Lövhult, ny parkering Lövhult, ramp m.m. ridhus 75 Lövhult, konstsnöanläggning Lövhult, utveckling 500 Stadsparken-Pigalle, utredning o proj, café m.m. 300 Utrustning för utställningsverksamhet Konstinköp Brinellhallen, nytt förråd 150 Simhall Näridrottsplatser, utveckling av befintliga Näridrottsplatser, nya 250 Näridrottsplats, centrum skatepark 100 Maskiner och utrustning för samtliga anläggn Digitala lås på anläggningarna 200 Robotgräsklippare Summa kultur- och fritidsnämnden
21 Ekonomisk sammanställning Omsorgsnämnden Ospecificerat, omsorgsförvaltningen Ekbackagården, ny parkering 400 Summa omsorgsnämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden Vipan, ombyggnad plan Summa individ- och familjeomsorgsnämnden Kommunstyrelsen Gamlarps kombiterminal, utbyggnad Stadskärneutveckling IT-baserat stödsystem för ekonomi- och versamhets Nytt ekonomisystem Reservkraftverk Ombyggnad IT-sal/sammanträdesrum 500 Utveckling, kransorter Summa kommunstyrelsen TOTALT
22 Vision, mål och statistik Personal Antal anställda Mätdatum Antal månadsanställda (totalt) Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsat månadsanställda (Antal årsarbetare) Barn- och utbildningsförvaltning Individ- och familjeomsorgsförvaltning Kommunledningskontor Kultur- och fritidsförvaltning Miljö och byggförvaltning Omsorgsförvaltning Tekniskt servicekontor Totalt Mätdatum Antal månadsanställda (totalt) Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsat månadsanställda (Antal årsarbetare) Barn- och utbildningsförvaltning Individ- och familjeomsorgsförvaltning Kommunledningskontor Kultur- och fritidsförvaltning Miljö och byggförvaltning Omsorgsförvaltning Tekniskt servicekontor Totalt Anställda enligt avtal BEA (arbetsmarknadspolitiska insatser) och PAN (personliga assistenter) ingår inte. Statistiken är hämtad ur personalavdelningens lönesystem i november I nämndernas berättelser redovisas antal årsarbetare som ligger till grund för budgeterade personalkostnader
23 Vision, mål och statistik Arbetad tid och frånvaro Mätperiod (Antal timmar) Arbetad tid Månadslön, faktisk tid Timlön Fyllnadstid Övertid Totalt Frånvaro Semester Ferie/Uppehåll Sjukdom Föräldraledighet Vård av sjukt barn Övrig frånvaro Totalt Tabellen redovisar antalet samtliga anställda enligt avtal AB fördelat på verkligt arbetade timmar och frånvarotimmar. 24
24 Vision, mål och statistik Befolkningsprognos Nässjö kommuns totala befolkning uppgick till personer den 1 november Det är det invånarantal som kommer att ligga till grund för kommunens skatteunderlag. Under våren 2010 gjordes en befolkningsprognos för Nässjö kommun under den kommande tioårsperioden Denna framgår nedan. Enligt den kommer kommunens befolkning att minska fram till år 2015 och därefter öka fram till Enligt prognosen förväntas folkmängden i kommunen bli cirka personer Vid en jämförelse med verkligt invånarantal 2010 och 2011 kan man konstatera att prognosen är något högt räknad. En ny prognos för perioden kommer att tas fram under våren Prognostiserad befolkningsförändring för Nässjö kommun År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Förändring Antalet födda barn förväntas ligga på en relativt oförändrad nivå under prognosperioden, medan antalet döda förväntas sjunka. Enligt prognosen väntas födelsenettot (födda minus döda) gå från en nivå på ungefär minus 65 personer 2010 till en nivå på ungefär minus 13 personer Flyttningsnettot (inflyttade minus utflyttade) förväntas vara positivt mellan 2010 och Antalet inflyttade till kommunen förväntas öka något under prognosperioden. Utflyttningen förväntas öka fram till år 2014 för att sedan stagnera och minska något åren därefter. Flyttningsnettot förväntas att vara som lägst år 2014 med 24 personer och som högst år 2019 med 62 personer. Barn och ungdomar Antalet nollåringar förväntas öka något under de kommande åren. Antalet barn mellan 1-5 år förväntas minska inledningsvis för att sedan öka mot slutet av prognosperioden. Åren runt 1990 föddes det många barn som nu befinner sig i grundskolan. Det föddes i snitt 414 barn per år under åren och sedan dess har antalet nyfödda varierat mellan 266 och 386 barn per år. I takt med att de stora årskullarna passerar genom skolsystemet förändras elevantalet vilket ställer höga krav på flexibilitet i skolplaneringen. Yrkesverksamma Under prognosperioden förväntas antalet unga vuxna som lämnar gymnasieskolan att inledningsvis öka för att sedan minska något mot slutet av prognosperioden. Många av dessa kommer förmodligen att söka sig till andra orter för utbildning och arbete. Antalet åringar förväntas minska fram till 2014 för att därefter öka igen fram till Antalet åringar förväntas minska med 226 personer under prognosperioden. 25
25 Vision, mål och statistik Seniorer, 65 år och äldre När andelen äldre i befolkningen ökar, kommer sannolikt efterfrågan på vård och omsorg att öka, men förmodligen endast i en begränsad omfattning fram till år Detta eftersom många pensionärer då kommer att vara i årsåldern, när behovet av vård och omsorg är relativt begränsat. Det är framför allt efter 80 års ålder som behoven av vård och omsorg ökar. Under prognosperioden förväntas antalet personer mellan år i kommunen att öka. Befolkningsprognos Nässjö kommun Ålder w Summa
26 Vision, mål och statistik Styrmodell tar sikte mot visionen Allt framgångsrikt utvecklingsarbete kräver genomtänkt planering. Nässjö kommun har sedan början av 1990-talet arbetat på ett metodiskt och strukturerat sätt med att utveckla kommunens möjligheter inom en handfull olika områden. År 2000 antog kommunfullmäktige en långsiktig vision för hur livet i Nässjö kommun ska te sig lagom till Nässjö stads 100-årsjubileum Denna vision kan du läsa här nedan. Utifrån visionen har fem arbetsområden utkristalliserats som väldigt viktiga för kommunens fortsatta utveckling: Näringsliv, Attraktivitet/identitet, Kompetens, Kommunikationer och Offentlig service. Varje år genomförs ett flertal aktiviteter inom samtliga kommunala förvaltningar som på olika sätt strävar mot den övergripande visionen och de fem strategiskt viktiga områdena. Sedan 2008 använder vi också så kallad balanserad styrning i vår verksamhet. Det innebär att vi sätter konkreta mål inom de fyra perspektiven medborgare, ekonomi, medarbetare och verksamhet/utveckling. Internt kallas metoden för styrpilen. De övergripande målen hittar du på de följande sidorna. Nämndernas styrpilar hittar du på sidorna Förutom de koncernövergripande målen har Nässjö kommun också mål för hållbar utveckling som gäller samtliga nämnder och förvaltningar. Dessa hittar du på sidan 29. Vision 2014 Nässjö kommun ska vara en ur alla aspekter välmående kommun med ett befolkningsunderlag som orkar bära en jämn och långsiktig utveckling. Nässjö kommun ska därtill vara en naturlig tummelplats för krafter för en expansiv utveckling av det efterindustriella samhället. Det ska också finnas tid och rum för en demokratisk process och för mänskliga möten. Näringsliv Nässjö kommun ska vara en kommun i vilket ett varierat och mångfacetterat näringsliv trivs och utvecklas. Ett öppet klimat och ett fritänkande sinnelag, stöttat av professionella krafter, ger alla företag mod och möjlighet till expansiva framtidssatsningar i samklang med vår miljö -- ett mönster och en struktur som lockar nya intressenter. Attraktivitet/Identitet Borta bra, men hemma bäst -- är varje kommuninvånares självklara syn på hembygden. På hemmaplan finns en god och säker livsmiljö, bra bostäder och möjlighet till individuell och hälsofrämjande rekreation. Både liten som stor har goda kunskaper om och en stark förankring i kommunen, vilket skapar trivsel, trygghet och en vilja till engagemang. Kompetens Kunskap är nyckeln till framgång. Barn- och ungdomar i kommunen stöttas och lotsas till individuellt anpassade studier -- ingen lämnas och hamnar på efterkälken. Ett brett utbud av utbildningar på grund- och påbyggnadsnivå i närområdet breddar både den enskildes valmöjligheter och vår bygds konkurrenskraft. Kommunikationer I vår region färdas människa, vara och tanke enkelt och smidigt. Vårt kommunövergripande bredbandsnät länkar samman och öppnar nya möjligheter. Såväl väg- som järnvägsnät i våra trakter är utvecklat och har en god standard som borgar för snabba och miljövänliga transporter såväl lokalt, regionalt som nationellt. God kollektivtrafikstandard för hela kommunen bidrar till att skapa en hel kommun. Offentlig service Nässjö kommun är en organisation där alla anställda utför sitt arbete på ett professionellt sätt och med kunden/medborgarens bästa för ögonen. Det är god kvalitet på de tjänster/service vi levererar. Vi uppmuntrar och tillvaratar en öppen diskussion och ser gärna att människor engagerar sig och med tankar, idéer och faktiskt arbete tar ansvar för kommunens utveckling. 27
27 Vision, mål och statistik Kommunkoncernens mål 2012 Mål Indikator Medborgare Ekonomi Medborgaren i fokus Nöjd medborgarindex (NMI) enligt medborgarenkät ska långsiktigt öka med en enhet per år (NMI 2009 = 50) Attraktiv livsmiljö Befolkningsutveckling, >50 invånare Ökat handelsindex med två enheter jämfört med föregående år Ökad tillgänglighet och dialog Minst 15 förslag till Nässjö kommun Minst 20 frågor till Allmänhetens frågestund Minst 90 % rätt svar av rätt person i rätt tid enligt ROSA-mätning Antal träffar för brukarråd i kommunen ska öka jämfört med föregående år God ekonomisk hushållning Egen skattekraft ska öka minst i takt med länssnittet Resultatnivå 2012 över 1,5 % av skatter och bidrag, 2013 minst 2,0 % och 2014 minst 2,0 % Soliditet minst 65 % vid utgången av 2012 Självfinansieringsgrad av investeringar 2012=90%, 2013=90%, 2014=100% Ökat fokus på verksamhetens resultat och effekter Standardkostnaden ska ligga i intervallet +/-10 % Medarbetare Verksamhet/utveckling Professionella medarbetare Rätt kompetens med uppfylld kravspecifikation, mätt utifrån GAPanalys (andel medarbetare som uppfyller kompetens enligt specifikation) Attraktiva arbetsplatser Sjukfrånvaro ska vara mindre än 4,6 % Medarbetarindex ska uppnå minst indextal 66 i 2012 års enkät Ledarindex ska uppnå minst indextal 69 i 2012 års enkät Attityden till att arbeta i kommunen ska uppnå minst indextal 60 i 2012 års enkät Miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling 75 % av målen för hållbar utveckling ska vara uppnådda Varierat näringsliv Minst 10 tjänsteföretag etableras 28
28 Vision, mål och statistik Mål för hållbar utveckling 2012 Medborgare Fokusområde Mål Indikator Hälsa & livskvalitet Medborgarna har god hälsa och en aktiv fritid Barn och ungdomar har inflytande över sin vardag Fastigheter i kommunal ägo ska ha en dokumenterat god luftkvalitet (<1000 ppm koldioxid) Andel svarande i medborgarenkäten som utför fysisk aktivitet minst 30 min/dag har 2013 ökat jämfört med 2011 Betygsindex faktorn fritid i medborgarenkäten har 2013 ökat jämfört med 2011 Antal arbetslag på skolor, förskolor och fritidshem som påbörjat arbetet för en bättre ljudmiljö ska vara fler än 15 st Antal projekt/projektidéer där barn och ungdomar deltar har 2012 ökat jämfört med 2011 Andelen elever som enligt LUPP tycker att deras möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen är ganska eller mycket stora ökar 2013 jämfört med 2011 Trygghet & säkerhet Medborgarna har en trygg och säker livsmiljö Antalet brott ska minska med fem procent i jämförelse med Antalet suicider och försök till suicid ska minska med fem procent i jämförelse med Antalet fallolyckor ska minska med tio procent i jämförelse med Antalet trafikolyckor ska minska med fem procent i jämförelse med Förebygga och minska konsekvenserna av störningar i dricksvattenförsörjningen Energi & klimat Medborgarna har goda förutsättningar att göra val som får positiv effekt på jordens klimat Andelen medborgare som enligt enkät 2013 brukar köpa miljömärkta/ekologiska eller närproducerade livsmedel ska öka jämfört med 2011 Andelen medborgare som enligt enkät 2013 sorterar och lämnar in förpackningar och papper för återvinning samt lämnar farligt avfall till återvinningscentral ska öka jämfört med 2011 Hushållens genomsnittliga energiförbrukning per invånare och år ska långsiktigt minska Betygsindex för gång- och cykelvägar enligt medborgarenkäten har 2013 ökat jämfört med 2011 Antal resande med Nässjö tätorts kollektivtrafik har 2012 ökat jämfört med 2008 (>5 %) Antal bilar på Rådhusgatan har 2012 minskat från 2008 års nivåer (mer än 10 %) Energi & klimat Barn och ungdomar driver på utvecklingen för ett bättre klimat Antalet personer inom skola och ungdomsverksamhet som anser sig ha möjlighet att ofta eller ibland arbeta med hållbar utveckling i sitt arbete ska öka 2012 jämfört med 2010 (>66 %) 29
29 Vision, mål och statistik Ekonomi Fokusområde Mål Indikator Hälsa & livskvalitet Förebyggande arbete inom hälsa och livskvalitet ger ekonomiska vinster i ett långsiktigt perspektiv Antalet ungdomar i högstadiet som konsumerar alkohol har 2012 minskat jämfört med 2010 Antalet förebyggande insatser ska öka 2012 jämfört med 2011 Trygghet & säkerhet Minskade kostnader p g a skadegörelse Kommunens kostnader för materiella skador på grund av åverkan ska minska med fem procent under perioden jämfört med Energi & klimat Hög energieffektivitet i fastigheter och verksamheter innebär ekonomisk vinst Elförbrukningen inom kommunens fastigheter och verksamheter har 2012 minskat med mer än 5 % jämfört med 2008 Energiförbrukningen för uppvärmning inom kommunens egna verksamheter har 2012 minskat med mer än 10 % jämfört med 2008 Medarbetare Fokusområde Mål Indikator Energi & klimat Medarbetarna har goda förutsättningar att göra val som får positiv effekt på jordens klimat och föregår med gott exempel Antalet beställare som väljer miljömärkt/ekologiskt/fairtrade när möjlighet finns har ökat 2012 jämfört med 2010 (>66 %) Andelen medarbetare som samåker, åker kollektivt, cyklar eller går till arbetet ska öka 2012 jämfört med 2010 (>50 %) Andelen medarbetare som anser att avståndet till sorteringsstation är tillräckligt nära för smidig sortering ska öka jämfört med 2010 (>69 %) Verksamhet/utveckling Fokusområde Mål Indikator Hälsa & livskvalitet Energi & klimat Livskvaliteten höjs genom ökad samverkan, delaktighet och inflytande Konsekvenserna för kommande generationer vägs in i allt arbete med energi- och klimatfrågor Betygsindex för inflytande i medborgarenkäten har 2013 ökat jämfört med 2011 Minst 10 riktade insatser mot utvalda målgrupper under 2012 Antalet utlån på biblioteken ska 2012 vara högre än 2011 Grad av integration mätt som utlandsföddas sysselsättningsgrad jämfört med inrikes födda Kommunens inköp av ekologiska livsmedel har 2012 ökat till över 10 % (mätt som procentuell andel av totala inköp i kr från huvudleverantör) Klimatpåverkande utsläpp från egna transporter minskar årligen med minst 10 % Antal koncernägda anläggningar som helt eller delvis försörjs av förnybar energi är fler 2012 än
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget
Datum 2015-09-30 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Sammanfattning
Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.
Årsredovisning för Linköpings kommun 2011
1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god
Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Granskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009
Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning
1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101
1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)
JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan
JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun
Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens
Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Månadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)
Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan
Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar
Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN
Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009
AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...
Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Månadsuppföljning per den 30 september 2013
16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Månadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument
1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4
8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015
Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt
Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13
Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för
Budget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
LUP för Motala kommun 2015 till 2018
LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens
12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
Budget 2015 med plan 2016 2017
Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott
Förslag till mer flexibla budgetperioder
Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra
Förutsättningar och omvärldsbevakning
Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar
Delårsrapport januari september 2012
Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Budget- och verksamhetsplan 2014
Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs
12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens
Nyckeltalsanalys Vännäs kommun
Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4
Granskning av årsredovisning 2010
Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6
GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016
GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall
Månadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Bokslutskommuniké 2012
Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för
Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva
Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Foto: Anders Mojanis Handlingsplan ska minska våra strukturella överkostnader Mycket arbete och många beska politiska beslut återstår innan vår kommun
Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014
Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första
Några övergripande nyckeltal
www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet
1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.
Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar
Allmänna bidrag till. 25 kommuner
Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statens budget för 2014 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Lagförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring
Preliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum
-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.
2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att
Åtgärder för en ekonomi i balans
Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och
Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB
Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring
Delårsrapport T1 2013
130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,
Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.
I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.
God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.
God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2
Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning
DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker
Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015
Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning
Budget 2015, Plan 2016-2017. Hofors kommun
Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 2 Organisation... 4 3 Kommunens vision... 6 4 Styrning och ledning i Hofors kommun... 7 4.1 Styrmodell... 7 4.2 Kommunövergripande
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
Inledning Förvaltningsberättelse Räkenskaper Årsberättelse per nämnd Sammanställd redovisning Övrigt
ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 Förvaltningsberättelse Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Ekonomisk
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen
Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det
Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun
Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015
ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget
Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)
Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav
Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world
Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget
Roxi Stenhus Gruppen AB
Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri
Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020
2020 Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 1 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010
Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019
1 Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 Nämndens viktigaste mål för 2016-2017 Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation,
Månadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Utfallsprognos per 31 mars 2015
Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos
Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12
2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella
Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition
Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.
Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017
2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen
Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
2009-12-10 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-17 93, med ändringar och tillägg i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2009-11-19 142
Halvårsrapport Januari juni 2013
Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %
Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål
Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter
Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.
Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...
Finansiell analys i budget och årsredovisning
EN IDESKRIFT OM Finansiell analys i budget och årsredovisning FOKUS PÅ BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Finansiell analys i budget och årsredovisning fokus på balanskravsutredning och
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats
SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7
Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...
Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar
Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag
Verksamhetsplan 2016-2018
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------
Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014
Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-22 111 Dnr: KS2011/207 Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Förord Bollebygds kommun är en attraktiv kommun. En rad samverkande faktorer gör att kommunen
Koncernrapport Augusti 2007
Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken
Granskning av årsredovisning 2012
www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...
Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum
Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter
Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu
Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun
Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel
DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-05-09 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Driftbudget Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision
Västra Kommundelarna - Handlingsplan
BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR