BÅSTADS. KOMMUN Kommunledningskontoret. Tjänsteskrivelse. Budgetuppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÅSTADS. KOMMUN Kommunledningskontoret. Tjänsteskrivelse. Budgetuppföljning 2015-04-30"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Christel Crespin Dnr: KS öocjl/61 /1/$ - '(6 Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Budgetuppföljning Budgetuppföljning Ekonomikontoret har sammanställt budgetuppföljning per Helårsprognosen beräknas till + 1,8 mkr, en negativ avvikelse mot budget på -11,8 mkr. Bedömningen för helåret 215 är att kommunen, med hjälp av nyttjande av medel från pensionsreserven, kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Budgetuppföljning per för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per Ekonomiavdelningen Johan Linden Ekonomichef Christel Crespin Ekonom

2 ia4j BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se Budgetuppföljning

3 Innehållsförteckning Ekonomirapport januari-april Mål... 1 Servicedeklarationer Resultaträkning och kassaflödesrapport Driftredovisning lnvesteringsredovisning Verksamhetsområden Kommunfullmäktige - Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige - Skolpeng Kommunfullmäktige - Hemvårdspeng och boendepeng Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision Myndighetsnämnd Kommunstyrelsen - Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor Kommunstyrelsen-Teknik &service Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Kommunstyrelsen - Samhällsskydd Kommunstyrelsen - Bildning & arbete Utbildningsnämnd- Utbildningsnämnd Utbildningsnämnd- Barn &skola....4 Utbildningsnämnd - Bildning & arbete Vård- och omsorgsnämnd - Vård- och omsorgsnämnd Vård- och omsorgsnämnd-vård &omsorg Finansiering

4 Ekonomirapport januari-april 215 Prognos årets resultat Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse Februari +13,6 +3,5-1,1 Mars +13,6 +1,3-12,3 April +13,6 +1,8-11,8 Resultatet för helåret berälmas bli ett överskott på + 1,8 ( + 1,3) mkr, en negativ avvikelse mot budget med -11,8 (-12,3) mkr. Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget berälmas bli sammanlagt -22,5 (-19,1) mkr inklusive utnyttjad demografireserv. Avvikelsen för finansförvaltningen berälmas uppgå till+ 1, 7 ( +6, 7) mkr. Verksamhetsområdenas negativa avvikelser beror främst på stora underskott inom skolpeng barnomsorg/grundskola med -8, mkr samt hemvårds- och boendepeng med -9,4 respektive -4,6 mkr. Balanskrav Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. Realisationsintäkter rälmas bort vid en balanskravsjustering. Några underskott från tidigare år finns inte kvar att täcka. Med hjälp av nyttjande av medel från pensionsreserven kommer kommunen uppfylla balanskravet. Balanskravsavstämning Prognos Bokslut (mkr) Årets resultat 1,8 1,4 - avgår samtliga reavinster -9,5-1, Årets resultat efterbalanskravsjuste- -7,7 9,4 ringar Förändring av pensionsreserv +7,7-9,4 Balanskravsresultat,, Mål Fullmäktige har antagit tre fullmäktigemål, sex nämndsmål och två finansiella mål. Verksamhetsområdena har i uppdrag i tertialen att rapportera prognos för måluppfyllelse per samt utvärdera och kommentera nuläge, förändringar och åtgärder för att nå måluppfyllelse. Måluppfyllelsen 215 totalt sett är låg men prognosen är att en del mål är uppfyllda redan under mandatperiodens första år. Se kommentarer i tabell längre fram. Prognostiserade avvikelser -11,8 (-12,3) Kommunfullmäktige, KF-skolpenggymn -2, KF-skolpengbo/grsk hemvårdspeng9,4 4~-8: ;~;;;,;;;1;1~~=~~~~~~~~~~~~~~~ KF - boendepeng -4,6 Val nämnd, överf, Komrev -,6 MN -myndighetsnämnd, MN -samhällsskydd, KS - kommunstyrelse -,5 KS - kommun! edning -,2 I KS -teknik & service sk.fin. -,3 I KS -samhällsbygg -1, - KS -s amhäl lsskydd -,7 - KS - bildning & arbete 2,2 UN- utbildningsnämnd -,1 UN - barn &skola ram -1,7 - UN - barn &skola RE -,2 I UN- bildning & arbete ram 1:::::1,8 UN - bildning&arbete RE --"- -'--",5 1 -=-~ VN -vård- och omsorgs nämnd, VN-vård&omsorg =~~~~~~~~~~~==~ 1~~~~~~~~ 4 ~ ~ 9 Rese1vfördemografi 3,7 Finansförvaltning ~~~~;~i,7 3 [!bj BÅSTADS W KOMMUN Besök oss på bastad.se

5 Kommunfullmäktige -24, (-22,) KF - Skolpeng, barnomsorg/grundskola -8, (-8,) Skolpeng barnomsorg/grundskola prognostiserar ett underskott om 8 tkr, vilket beror på att det prognostiseras bli 13 fler barn och elever än vad det budgeterats för. Helår215 Barnomsorg/grundskola Antal Budget Prognos Avvikelse Egen regi Fristående regi Annan kommun Summa Prognosen bygger på det barn och elevunderlag som det finns kännedom om per den 3 april. Elevantalet för budget 215 baseras på det elevantal som fanns i verksamheten mars 214. För barnomsorgen baseras budgeten på KAAB befolkningsprognos för åldrarna 1-5 år. När budget 215 gjordes kunde det inte förutses att inflyttningen av barn och elever skulle bli så kraftig. Under perioden mars april 215 har netto inflyttningen inom åldrarna 1-15 år varit 15 st. Antalet barn och elever med skyddad identitet har även de ökat kraftigt under 214 och början av 215 och beräknas fortsätta ligga på denna nivå under resten av året. Förutom ökat barn- och elevantal beräknas det bli högre andel barn som är inskrivna i barnomsorgen än vad det budgeterats för. Andelen barn som är inskrivna mer än 15 timmar /vecka och därmed berättigad full förskolepeng är fler än budgeterat och andelen barn som är inskrivna mindre än 15 timmar /vecka är färre än budgeterat. Detta förhållande medför högre kostnader än budgeterat. Intäkter för barnomsorgsavgifterna prognostiserar ett överskott om 2 tkr. Diagrammet visar netto in- och utflyttningen från då budgeten för 215 gjordes (april 214) till tertialuppföljning Netto in- och utflytt, period r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12 -r-~~~~~~~~~~~~~~~ Födelseår Skolpeng, gymnasium-2, (±,) Skolpeng gymnasium prognostiserar ett underskott om 2 tkr. Kostnaderna för köp av gymnasieplatser berälmas bli 2 6 tkr mer än budget. 9 tkr av underskottet beror på att gymnasieelever i fristående regi har gjort dyrare utbildningsval än budgeterat. 1 7 tkr av underskottet beror på att det prognostiseras bli 17 st fler gymnasieelever än budgeterat samt att det är fler som har valt fristående verksamhet och färre egen regi. Den fristående regin har en högre snittpeng än den egna regin, vilket medför ökade kostnader. Ök- ningen av elevantalet beror bland annat på att sedan budget 215 gjordes så har antalet asylsökande gymnasieelever varit 12 stycken, vilket det inte budgeterats för. Kommunen erhåller emellertid ett schablonbelopp från Migrationsverket för ersättning för skolundervisning, men detta schablonbelopp är lägre än kommunens skolpeng. Dock utgår ingen ersättning från den dagen de asylsökande får ett permanent uppehållstillstånd. Skolpengens intäkter beräknas bli 6 tkr mer än budget. Detta beror främst på att bidragen från migrationsverket inte är budgeterade samt eftersläpning- 4 Besök oss på bastad.se

6 ar av bidrag från 214. Momsintäkterna för köp från fristående skolor har ökat, vilket är ett led i ökade kostnader på grund av dyrare utbildningsval. Prognosen kan förändras när utbildningsvalet för höstterminen 215 är klart. Prognostiserad snittpeng för höstterminen är densamma som för vårterminen. Helår215 Budget Prognos Awikelse Budget Prognos Awikelse antal antal antal sn ittpeng, kr snittpeng, kr snittpeng kr Egen regi Fristående regi Annan kommun Summa Hemvårdspeng-9,4 (-1,4) För köp av hemvårdstimmar prognostiseras det ett underskott om 1,l mkr, vilket beror på att det befaras bli i snitt 2 4 fler hemvårdstimmar per månad än vad det finns budget för under 215. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas överstiga budget med, 7 mkr. 1:, 11 I Hemvärdspeng - Köp av timmar månadsvis.]nmo l~ lzuou ~ ~ Ulfall215 i11 I_-_- --- Progno~ 715 i= 1 1 f-==========~ ---lltf ll }1'1 qooo ROOO --A11rtgot 71S ~ uuup,el:w14 1 l.1 1 S li 7 R q } Boendepeng -4,6 (-3,6) För köp av boendedygn prognostiseras det ett underskott om 4,6 mkr. Detta på grund av högre behov av boendeplaster än budgeterat. När den nya avdelningen på Skogsliden öppnade ökade antalet platser och det har inte funnit möjlighet att minska motsvarande antal platser på Bjärehemmet på grund av det höga behovet. Det prognostiserade underskottet om 4,6 mkr, avser främst köp av externa korttidsplatser samt hög beläggning på Bjärehemmet. Valnämnd -,1 (-,2) Valnämndens budget för 215 omfattade enbart efterarbete för valåret 214. I budget fanns inte medräknat ett omval varför nämnden sökte statliga medel för att genomföra omvalet. Båstads kommun beviljades statliga medel om 258 tkr för omvalet. Summan beräknades på antalet röstberättigade i kommunen. Valnämnden beräknas få ett underskott om ca 63 tkr med anledning av omvalet. Överförmyndare -,5 (-,5) Överförmyndarens verksamhet kommer att ha en avvikelse mot budget som beräknas uppgå till ca 523 tkr. Prognosen kan komma att behöva justeras utifrån antal huvudmän och omfattningen av aktuella ärenden. Kommunstyrelsen -4, 9 (-3,2) KS - Kommunstyrelse -,5 (±,) Kommunstyrelsen har en heltidsarvoderad ordförande och två vice ordföranden som har fast arvode motsvarande 25 procent av en heltidstjänst. Till det har kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter ett arvode motsvarande 25 procent av heltid. Dock valdes inte kommunstyrelsens andre vice ordförande in i arbetsutskottet vilket medförde ytterligare en kostnad motsvarande 25 procent tjänst. KS- Kommunledningskontor-,2 (-,2) IT-avdelning-,2 (-,2) På grund av ökande antal datorer och ett ökat antal ärenden samt nya arbetsuppgifter för kommunens korthantering prognostiseras ett överskridande på 15 tkr avseende personalkostnader. KS - Teknik och service -,3 (-,2) För den skattefinansierade verksamheten prognostiseras för hela verksamhetsområdet en negativ avvikelse om 3 tkr hänförligt till måltidsverksamheten. Beslutet att Åslidens vårdboende skulle övergå i annan regi från och med den 1 februari 215 medförde ett intäktsbortfall för måltidsverksamheten motsvarande ca 8 tkr. Merparten (ca 5 tkr) av intäktsbortfallet kompenseras genom att Montessori förskola och skola blivit ny kund. KS - Samhällsbygg -1, (-1,) Med anledning av att ett flertal aktuella planarbeten inte genererar några intäkter prognostiseras,5 mkr i mindre intäkter på plansidan. Tillsammans med ökade kostnader för bostadsanpassning med,5 mkr blir det 5 ~ BÅSTADS l~ KOMMUN Besök oss på bastad.se

7 en total prognostiserad avvikelse mot budget med -1, mkr. KS - Samhällsskydd -,7 (-,8) Folkhälsa och trygghet I samband med att trygghetstjänsten överfördes från Vård och omsorg till Samhällsskydd överfördes motsvarande personalbudget Då Vård- och omsorg hade behov av tillhörande fordon i verksamheten, har Samhällsskydd tvingats leasa ett fordon för att kunna utföra trygghetsuppdraget. Leasingkostnaden, bränsle, förbrukningsmaterial (brandvarnare, batterier, trycksaker) med mera, uppgår till 2 tkr vilket inte ryms inom Samhällsskydds ekonomiska ram. Krisberedskap, tunneltillsyn samt energi- och klimat I samband med att tunneltillsynsavtalet med Trafikverket upphörde, så försvann också en stor intäkt. Avtalet gav ett överskott på 5 tkr efter det att tillhörande kostnader räknats bort. Överskottet har således finansierat övrig verksamhet inom verksamhetsområdet. KS - Bildning & arbete -2,2 (-1,) Gymnasial vuxenutbildning prognostiserar överstiga sin budget med 2 tkr, med anledning av ökade kostnader för köp av skolplatser Individ och familj vuxna prognostiserar ett underskott om 4 tkr. Kostnader för kvinnofrid prognostiseras överstiga budget med 3 tkr. Familjefridsrelaterande ärenden där kvinnor och barn behöver akuta skyddsboenden har fortsatt att hålla samma höga tillströmning som under hösten 214 och ser ut att fortsätta ligga på en hög nivå under 215. Prognosen för institutionsplaceringar av vuxna förväntas överstiga budget med 1 tkr. Kostnaderna för familjehemsvård beräknas klara sig inom budgeterade medel. Tvingande placeringar enlig LVU och LVM gör att prognosen för Individ- och familjeomsorg vuxna kan förändras under året. Verksamheten för försörjningsstöd prognostiserar totalt sett ett underskott om 1 6 tkr. Utbetalning av försörjningsstödsbidrag fortsätter att ligga relativt högt i förhållande till budget och utifrån rådande siffror prognostiseras det med ett underskott om 1 5 tkr. Generellt på hela Individ och familjeomsorg är det stora svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens vilket föranlett att verksamheten tvingats använda bemanningsföretag. För försörjningsstöd innebär det att kostnaderna för personal prognostiseras överstiga budget med 1 tkr för 215. Även andra verksamheter inom Individ och familj kan framöver få så pass höga personalkostnader på grund av detta att det kan medföra underskott. Försörjningsstödsbidrag F Prognos utta1121s - utfall214 - Budget 215 = Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 6 Besök oss på bastad.se

8 Utbildningsnämnd -1, 7 (-,3) UN - Utbildningsnämnd -,1 (±,) Under de första fyra månaderna utbildades nämnden i de olika delar som tillhör deras uppdrag. Sammanträdesarvodena har blivit något högre än beräknat och tillsammans med ett högre PO-tillägg beräknas nämnden även fortsättningsvis få högre kostnader än budgeterat vilket beräknas ge en negativ avvikelse på ca 1 tkr. Under den första tiden kallade kommunledningen till en konferens om målstyrning som en del av budgetprocessen. Några politiker från utbildningsnämnden deltog i konferensen. Denna kostnad är dock att betrakta som en engångskostnad. Kommunfullmäktige fattade beslut i december 214, genom antagande av reglemente för nämnden, om att utbildningsnämnden skulle ha arbetsutskott för att hantera sekretessärenden. Arbetsutskottet fanns inte med i budgeten för 215 som antogs före beslut om reglemente. UN - Barn & skola -1,9 (±,) Barn & skola ram -1, 7 (±,) Lokalkostnaderna för barnomsorg och grundskola prognostiseras överstiga budgeterade medel med 1 tkr, vilket beror på omstrukturering av förskolelokaler på grund av mögelskada. Vårdnadsbidrag prognostiseras gå med ett underskott om 14 tkr. Antalet bidragstagare har sedan 214 fortsatt ligga på en hög nivå och beräknas fortsätta göra det under 215. Modersmålsundervisningen kommer att ligga på en hög kostnadsnivå under 215, men prognostiserar inget underskott vid årets slut med anledning av att resultatenheterna planerar att köpa tjänster av verksamheten. Tilläggsbelopp för barnomsorg och grundskola prognostiserar att tillsammans gå med ett överskott om 415 tkr vid årets slut. Överskottet beror på att elever med rätt till specialskola samt fritidshemsvistelsen för grundsärskoleelever tidigare finansierats av tilläggsbelopp men numera under verksamheten specialskola respektive grundsärskola. Prognostiserat överskott bygger dock på befintligt antal barn och elevunderlag och inflyttning av barn/elev med extraordinära behov kan förändra prognosen. Kostnaderna för grundsärskola och specialskola har ökat och prognostiserar ett underskott om 1825 tkr. 73 tkr av underskottet tillhör specialskola som avser ersättning för elever med omfattande behov av särskilt stöd som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl kräver undervisning i paritet med specialskola. Volymökningen beror främst på att ett flertal elevers skol- och fritidshemsvistelse tidigare har finansierats av tilläggsbelopp för grundskola/barnomsorg men som nu finansieras av verksamheten specialskola. 415 tkr av underskottet tillhör grundsärskola som avser ersättning för elever som är inskrivna i grundsärskola på grund av att de har en utvecklingsstörning. De ökade kostnaderna beror på att det tillkommer tre stycken elever höstterminen 215, men även på grund av att ersättningen för grundsärskoleelevernas fritidshemsvistelse tidigare finansierats av tilläggsbelopp barnomsorg. 68 tkr av detta underskott avser externa köp av grundsärskoleplatser. Denna kostnad går inte att påverka då det är den utförande kommunen som sätter priset Eleverna som det köps externa platser för har mycket stora behov som inte kommunens egna skolenheter kan tillgodose. Resultatenheter -,2 (±,) En liten enhet som Sandlyckeskolan har svårt att bedriva en verksamhet som lever upp till skolans styrdokument på grund av att de inte får tillräckligt med resurser för att hjälpa elever med särskilda behov. Skolpengen är inte anpassad till små enheter för att kunna bedriva verksamhet på ett bra sätt Resultatenhetscheferna planerar att använda del av års överskott till riktade engångsinsatser såsom personalförstärkning, inköp av läromedel, förbättra arbetsmiljön, intensivundervisning i matematik samt hjälpa barn och elever som är i behov av särskilt stöd. UN - Bildning &arbete +,3 (-,3) Bildning & arbete ram +,8 (±,) Gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott, då kostnaderna för köp av gymnasiesärplatser beräknas bli 6 tkr lägre än vad det är budgeterat för. Gymnasium ramfinansierat prognostiserar ett överskott på 3 tkr som beror på lägre kostnader för skolskjutsar. Individ och familj barn och unga prognostiserar ett underskott om 1 tkr. Kostnaderna för institutionsplaceringar av barn och unga fortsätter ligga på en hög 7 Besök oss på bastad.se

9 nivå, men underskottet balanseras något av att familjehemvård prognostiseras gå med ett visst överskott. Generellt på hela Individ- och familjeomsorgen är det stora svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens vilket föranlett att verksamheten tvingats använda bemanningsföretag. Detta kan framöver medföra underskott för personalkostnader. Resultatenheter -,5 (-,3) Prognostiserad avvikelse beror på färre antal gymnasieelever i verksamheten än vad som budgeterats, vilket gör att personaltätheten ska ses över. I verksamheten finns också nyanlända elever som har stora behov av anpassningar och särskilt stöd. Vård- och omsorgsnämnd +4,9 (+3,4) Vård & omsorg +4,9 (+3,4) Resultatenheter +1,5 ( +2,6) Samtliga hemvårdsgrupper utom två prognostiserar en positiv avvikelse på grund av bra samordning. De två grupperna med negativ prognos jobbar med att få balans mellan intäkter och kostnader. Prognosen dras ned av att kostnaderna för bilar har ökat. Korttiden prognostiserar en positiv avvikelse då de har haft hög beläggning och bemanningen har kunnat hållas på en bra nivå. Åsliden prognostiserar en negativ avvikelse som beror på engångskostnader i samband med överlämnandet till extern utförare. Ett större boende prognostiserar en negativ avvikelse som beror på att omfattande punktinsatser krävs för en omsorgstagare. Ett mindre boende prognostiserar en positiv avvikelse som delvis kan förklaras med en högre ersättning per dygn samt hög beläggning. Övriga enheter +3,4 (+,7) Centralt som främst består av administration, ledningsresurser, verksamhetsförändringar och utbildning har en positivt prognostiserad avvikelse på 6,2 mkr. Prognosen beror på öronmärkta pengar för verkställighet av insatsen bostad med särskild service 9:9 som ej kan verkställas i år samt på prestationsbaserade medel för 214 som ej används. Prognosen beror även på upphandling av nytt verksamhetssystem för dokumentation som befaras bli färdigt först nästa år samt rekryteringssvårigheter som har försenat uppstarten av ett demensteam. Stöd och omsorg har en negativt prognostiserad avvikelse på 2,6 mkr. Köp av plats SOL prognostiserar en negativ avvikelse på 2,4 mkr då omständigheter för närvarande kräver köp av en dyrare boendeplats än budgeterat samt att behov uppstått för ytterligare en köpt plats. Servicelägenheter LSS prognostiserar en negativ avvikelse som beror på att två beslut av insatsen bostad med särskild service 9:9 ej har kunnat verkställas på en gruppbostad istället har de verkställts på servicelägenheter LSS. Hälso- och sjukvård har en negativt prognostiserad avvikelse på,3 mkr som beror på högre kostnader för bilar än budgeterat samt en negativ prognos för sjuksköterskorna. Verksamheten befaras behöva köpa tjänster av bemanningsföretag då det har varit svårt att rekrytera personal. Finansiering +14,4 (+1,5) Finansförvaltning +1,7 (+6,7) För finansförvaltningen beräknas vid årets slut en positiv avvikelse mot budget på ca + 1, 7 mkr. En större anledning till det prognostiserade överskottet är att AFA Försäkrings styrelse beslutat om att återbetala 24 års inbetalda premier till kommuner och landsting för försäkringarna AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring. Båstads kommuns återbetalade premie beräknas uppgå till drygt 5,2 mkr. Det låga ränteläget som innebär låga räntekostnader på rörliga lån uppskattas ge en positiv budgetavvikelse beträffande kommunens räntekostnader för långfristiga lån. Avskrivningskostnader på befintliga anläggningar väntas minska med anledning av införandet av komponentredovisning. Likaså förväntas avskrivningskostnader för nya anläggningar under året bli lägre än budgeterat med anledning förskjutningar av investeringsverksamheten till senare på året och i vissa fall till nästkommande år. Sammantaget uppskattas en positiv budgetavvikelse avseende räntekostnader och avskrivningskostnader uppstå på drygt om drygt +5,2 mkr. Prognosen innefattar en positiv budgetavvikelse på grund av olika engångsposter till ett netto av drygt +3 mkr. Engångsposterna består av +9,5 mkr överskott från avslut av olika exploateringsprojekt samt en förväntad nedskrivning/utrangeringskostnad på -6,5 mkr till följd av att Backaskolan eventuellt kan komma att rivas eller av annan anledning behöver omvärderas. Pensionskostnaderna väntas överstiga budget med ca -4,2 mkr. Av dessa avser -2,7 mkr kostnader för en ingången särskild avtalspension. Övrig del av underskottet för pensionerna (-1,5 mkr) baseras på en erfarenhetsbedömning för föregående års utfall. 8 llij BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se

10 Prognosen för skatteintäkterna pekar på en negativ budgetavvikelse på ca -1,2 mkr. Demografireserv +3,7 (+3,7) Demografireserven ska täcka eventuellt ökade kostnader till följd av ökade volymer kopplade till demografiska förändringar inom hemtjänst och äldreboende samt grundskole- och gymnasieverksamhet. Investeringar +21,1 (+13,) Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig infrastruktur och exklusive exploatering. Teknik &service +19,4 (+13,) Skattefinansierad verksamhet + 17,3 ( + 11,) För investeringsbudgeten inom den skattefinansierade verksamheten prognostiseras en positiv avvikelse om 11,2 mkr gentemot årsbudget eftersom två planerade projekt inte kommer genomföras under 215. Dessa medel avses dock att flyttas till 216 för genomförande av desamma. För medfinansiering statlig infrastruktur prognostiseras en positiv avvikelse om 6,1 mkr gentemot budget. Beträffande värme och ventilation för Östra Karups skola har man under projekteringen insett att det kommer bli ett mer omfattande projekt i tid, vilket innebär att skolan måste utrymmas i etapper. Ett nytt fläktrum ska byggas på taket på befintlig byggnad och samtliga kanaler måste bytas ut, vilket medför att alla klassrum berörs i större utsträckning än tidigare tänkt. Skolan måste därför bitvis utrymmas och moduler hyras in. Det finns dock inga moduler att tillgå förrän i oktober månad. Projektet kommer sålunda påbörjas först i januari 216 då elever kommer vara placerade i moduler hela VT-16 och klart för inflyttning HT-16. Viss del av investeringarna finns därför kvar för att täcka projekteringen. Kostnadsuppskattningen för Skogsbyns förskola är försenad från entreprenör vilket resulterar i att beslut av ombyggnation, alternativt nybyggnation, kan tas av politiken först i sommar /höst. Viss del av investeringarna finns därför kvar för att täcka kostnaden för de moduler som inrymmer Skogsbyns förskola i Förslöv idag samt en liten del för eventuell projektering. Stationsprojekten i Båstad samt Förslöv pågår med full fart. Stationen i Förslöv kommer att bli dyrare än budget medan stationen i Båstad håller sig motsvarande summa under budget. Trafikverket har fått in anbud på rondellen i Östra Karup där det bästa anbudet hade lägre anbudssumma än budgeterat och projektet förväntas därmed bli 2 mkr billigare än budgeterat. Avgiftsfinansierad verksamhet +2,1 ( +2,) Projektet Öllövsstrand prognostiseras bli mer kostsamt än budgeterat. Projektet avvaktar kommunstyrelsens beslut för ombudgetering mellan projekt. Kommunstyrelsen remitterade ärendet vidare till myndighetsnämnden för en beräkning av de enskilda avloppens miljöpåverkan. Utbyggnaden av Va-ledningar längs Inre Kustvägen pågår. Dock är det osäkert när Trafikverket fakturerar oss för projektet och det är möjligt att så sker först 216. Trafikverket kommer att lägga ny asfalt på Järnvägsgatan i Grevie, i samband med detta är det önskvärt att lägga om vattenledningen i gatan, detta finns inte med i budget utan ett tilläggsanslag på 3 mkr har begärts. Befolkning Den 3 april uppgick antalet invånare till (14 432) vilket är en ökning med 48 personer sedan årsskiftet (14 419). Motsvarande uppgift för januariapril 214 är en ökning med 3 personer till Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflyttningsnetto på +88 samt ett negativt födelsenetto på -4. Det flyttade ut 235 personer och 323 flyttade in och det föddes 35 barn och 75 personer avled. Uppgifterna är hämtade från Tekis Kid. 9 BÅSTADS rlij. --, ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se

11 ... Båstads kommuns mål Resultatindikatorer KF-mål KF-måll Båstads kommun är attraktiv att leva bo och verka i KF-mål 2 Båstads kommun är välkommnande, professionell och tydlig Mätmetod Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun som en plats att leva och Bo på. Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut I Båstads kommun. En av Sveriges 5 bästa näringslivskommuner enligt Svenskt näringslivs ranking Aroete mea Ut' en11gt p1an Mätmetod Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de kommunala verksamheterna i Båstads kommun. Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med handläggare för att få svar på en enkel fråga Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen Hur nöjda meaoorgarna är med bemötande och tillgänglighet KF-mål3 Mätmetod Båstads kommun är I ekonomisk Båstads kommuns resultat, finansiella mål balans Resultatindikatorer Nämndsmål Nämndsmål 1 Båstad ska vara en av Sveriges 1 bästa skolkommuner Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Undantag kan göras för finansiellt lönsamma oroiekt. Mätmetod 1:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år Andel elever som påbörjar studier vi högskola el universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning 8 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät 8 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät Andel examina Andel yrkesutbildningar per invånare Andel i arbete efter utbildning Genomströmmning SFI NivåSFI Mått RT RT RT E Mått RT V V V RT Mått RT RT wrognos Utvärdering/Kommentar Båstad är en bra plats att leva på men insatser måste göras inom bostäder, lokala kommunikationer och näringsliv. NR! för Båstads kommun blev 62 mot snittet 6. ~ Index 35 för Båstad jämfört med snittet 4 för samtliga kommuner. Detta område har alltid legat lågt i Båstad och kräver Insatser för att öka. C!I Plats 122 för 214. Vi inväntar resultatet för 215 I Verksamheten invantar politiskt beslur mng rormen.-rognos Utvärdering/Kommentar " Cl Index för Båstads kommun blev 52 mot snittet 54 för samtliga kommuner. Insatser inom miljöområdet, fritid samt äldreomsorgen är viktiga för resultatet. Cl Båstads kommun svarar på 82% av alla inom två dagar, snittet är 84%. 4 % fick kontakt 214 mot 31% 213. Båstad ligger under snittet på 51%. 92% i Båstads kommun uppfattar att de får ett gott bemötande mot snittet 89%. 6 Båstad hamnar totalt på plats 1av131 kring tillgänglighet och bemötanae. >'rognos Utvärdering/Kommentar ltlästaas Kommun levererar goaa resultat mea tanke på Kommunens stonek ocn ae ekonom1ska förutsättningarna. Mer arbetet måste läggas inom de områden som resultatindikatorerna pekar på. En stor del av arbetet kan göras utan ökade kostnade men kräver en politisk prioritering och att frågornas väsentlighet hamnar på agendan för styrfrågor i verksamheten. Överskottet uppgår endast till,3 % av skatteintäkter och bidrag. Investeringarna täcks inte fullt ut av skattemedel. wrognos Mått () Utvärdering/Kommentar Plats 19 juni 214. Rankningen för elever i årskurs nio som nått målen i alla ämnen är 26. Rankningen för elever som nått målen i alla ämnen i årskurs sex är 61. Rankningen för elever som nått målen i matematik och svenska I årskurs tre är 256 respektive 266. Lärare med pedagogisk högskoleexamen rankas 81. Det RT finns en ökande andel barn och elever med behov av extraordinära insatser samt svenska som andra språk och modersmäl. Ytterligare insatser utöver nuvarande resurser bör sättas in för att nå målet. Dessutom kommer satsningen på förstelärarna, genomförandet av handlingsplanerna efter Skolinspektionens tillsyn och kommunens skol- och utbildningsprogram att underlätta måluppfyllelsen under perioden fram till 218. V V 81.3 procent av eleverna bosatta i kommunen fullföljer inom tre år en! SKL öppna jämförelser procent av eleverna bosatta i kommunen påbörjar högre studier inom tre år enl SKL öppn< jämförelser 214. G ~nkäter genomtörs under hasten. Aroerer mea OKaa e1evin.,ycanae pagarv11kei oorae oka resuirater. uock har stort ingenting hänt gällande lokaler och utemiljön varför resultat inom dessa specifika områden knappas RT kan bli bättre. Den senast genomförda enkäten inom vux och YH i dec 14 visade att 87 procent av elever/studerande var nöjda eller mycket nöjda. ~nkäter genomförs under april-maj. Resultaten Lui4var gott men stor kritik riktades mot lokalerna (och RT toaletterna). Arbete med punkterna från vårdnadshavarenkäten 214 pågår, är färdigt under andra kvartalet och presenteras för Utbildningsnämnden i september. V 82 procent inom YH 214 V Sex yrkesutbildningar förvuxna per 14 inv, 16 platseryh och 24 platser yrkesvux och lärling. 75 platseryrkesvux och lärling totalt i Sk Nv. Statistik 214. V E E Cl> C> 82 procent YH, 62 procent yrkesvux i Båstad och 49 procent yrkesvux i Sk Nv. Statistik procent. Skolverkets norm är att klara alla fyra nivåer inom två år. Statistik procent av de 97 elever som genomförde nationellt prov klarade dessa. Statistik 214.

12 ,_,. Nämndsmål2 Båstad ska vara en av Sveriges 1 bästa äldreomsorgskommuner Nämndsmål 3 Båstad ska vara en av Sveriges SO bästa näringslivskommuner Nämndsmål4 Båstad ska vara en av Sveriges 1 bästa miljökommuner Nämndsmål 5 Båstad ska vara en av Sveriges 1 bästa kommun inom trygghet och folkhälsa Nämndsmål 6 Kulturpolitiska handlingsprogrammet Mätmetod En av Sveriges 1:e bästa AO-kommuner enligt öppna jämförelser Andel nöjda brukare i hemvården Andel nöjda brukare i särskilt boende Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården Andel personer med hemvårds som varit delaktiga i genomförandeplanering Andel tid hos brukare Mätmetod En av Sveriges SO:e bästa näringslivskommuner enligt SKL:s INSI Kl En av 5: e bästa placeringarna i Svenskt näringslivs ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens service till företagen En av 5: e bästa placeringarna i Svenskt näringslivs ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens tillämpning av lagar och regler Antal nystartade företag efter tre år med anställda Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar inom handel, besök eller tjänstesektorn Mätmetod En av Sveriges 1D:e bästa miljökommuner enligt Miljöaktuellts rankin! 3% av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta Energiförbrukningen ska minska med 1% Kommuen ska öka andelen elbilar i verksamheten Båstads kommun ska öka mängden sol och vindkrattsanläggningar Mätmetod Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1Dtryggaste och säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 bästa kommuner i fråga om folkhälsa enligt SKL:s öppna Jämförelser (vart fjärde år) Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 bästa kommuner i i Regions Skånes folkhälsoenkät barn-vuxna (vart fjärde år) Skolornas årliga elevhälsoenkät (mäter bl.a. psykosocial hälsa, alkoholkonsumtion mm) Medborgarnas upplevelse kring inflytande över kommunens verksamheter ska öka Båstads kommun ska vara Sveriges SO:e bästa kommun på webbinformation Andel trygga i särskilt boende Andel trygga i hemmet med nemvård Mätmetod Arbete pågår nog- Mått nos Utvärdering/Kommentar RT RT RT RT RT E ll'rog- Mått nos Utvärdering/Kommentar RT (lj Båstads kommun hamnar på plats 168. RT u Båstads kommun hamnar på plats 122. Detta område kräver ett långsiktigt arbete på på politisk och på tjänstemannanivå. RT Båstads kommun hamnar på plats 231. Detta samt politikers attityd till företagande är de områden som kräver störst förbättring. V Båstads kommun ligger över snittet i riket. V Tre stycken planer har vunnit laga kraft under 215. wrog- Mått nos Utvärdering/Kommentar RT 214-års placering var 29. Kan gå men troligtvis krävs ett långsiktigt arbete för att nå målet. V Idag når vi 28% så det är rimligt att vi når målet 3%. V V Kommunen har två elbilar i drift, en ökning med två sedan januari 214. RT c I närtid pågår inga nya etableringar. nog- Mått nos Utvärdering/Kommentar RT 214-års placering var 132. Trots pågående arbete är det inte realistiskt att nå målet redan under 215. RT RT RT ~ Långsiktigt arbete krävs för att se resultat. RT RT RT EJ uppfyllt till 1% Långsiktligt arbete för att nå 1% trygghet för alla. RT e Ej uppfyllt till 1uu% Långsiktligt aroete tör att nå 1uu% trygghet tör alla. l'rog- Mått nos Utvärdering/Kommentar X Arbetet med att ta fram nämndsmål för det kulturpolitiska handlingsprogrammet pågår och ska vara färdigt i oktober.

13 Servicedeklarationer 215 Servicedeklarationerna är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete som följs upp och prövas varje år. Kommunledningskontor Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e-tjänster. Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla kommunala myndighetsfrågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjäntemän inom sju dagar. Skrivelser från allmänheten skall besvaras skyndsamt Not Teknik och service Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller dricksvattentankar. Vid planerade avstängningar av vattenleverans skall abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott. Avfallshämtning sker på utsatt dag. Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner. På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna. Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö. Not Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. Samhällsbyggnad Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan skall kompletteras. Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett. I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar. Beslut i övriga bygglovsärenden, t.ex. ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett. Not Samhällsskydd Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan skall kompletteras. Kunden ska få återkoppling inom tio arbetsdagar efter inspektion. Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad skall räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen. Not C 1) 2) 12

14 Barn och skola Alla föräldrar med barn i åldrarna -18 år erbjuds föräldrautbildning. Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter. Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla kärnämnen. Bildning och arbete Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges möjlighet att studera bl.a. dessa ämnen på Akademi Båstad. Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga stödinsatser, skrivs in på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbörja studier. Not 3) 4) Not På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten och kontakt med en handläggare på Individ och Familj senast följande arbetsdag. Bibliotek finns i alla sex tätorterna. 5) Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra timmar på helgen. Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt. Inom biblioteken skal I det genomföras minst tio barnaktiviteter per år. Vård och omsorg Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök. Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget u dra. På vård- och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg. Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Personligt besök ska göras inom 3 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet. Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet. Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte kommer. Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar. Avvikelser 1) En avvikelse. Fick avvakta provgropsbesiktning på grund av invänta svar från länsstyrelsen angående dispens för grävning inom naturreservat. 2) Två avvikelser. Gäller komplicerade LBE-ärenden, där handläggningstiden varit mer än 6 veckor. Enligt LBE ska myndigheten lämna beslut inom tre månader. 3) 95% erbjuds två månader före inskolningens början. 4) Huvudmannens uppdrag är att samtliga elever ska lämna årskurs nio med gynmasiebehörighet. Det innebär godkända betyg i åtta ämnen för behörighet till yrkesprogram och godkända betyg i 12 ämnen för behörighet till teoretiska program. Rambudgeten för svenska som andra språk och modersmål räcker inte till för att det det stöd som krävs till elever med annat modersmål än svenska. I samtliga grundskolor finns elever i behov av extraordinära stödåtgärder - exempelvis enskild undervisning i en totalt avskalad miljö, hörselanpassning, små grupper om tre till fyra elever och specialundervisning för att kompensera stora inlärningssvårigheter. Rambudgeten för dessa åtgärder (tilläggsbelopp) t äcker inte i den utsträckning som behövs för måluppfyllelsen. 5) Folkbiblioteksfilialerna är stängda i Grevie och Västra Karup på grund av stängning av Backaskolan. 6) Delvis uppfyllt. Pågår ett arbete på Almgården som ska presenteras på VoN i juni. 7) Delvis uppfyllt. Alla över 65 ska erbjudas Senior Alert innan årets slut. 8) Delvis uppfyllt, ej under sommaren. 9) Delvis uppfyllt. Ska vara uppfyllt innan årets slut. 13 Not 6) 7) 8) 9)

15 Resultaträkning Kommun (mkr) Budget Prognos Utfall Verksamhetens intäkter 194,6 221,3 184,7 Verksamhetens kostnader -88, -846,8-785,6 Avskrivningar -51,4-51,8-43,6 VERKSAMHETENS NETTO KOSTNADER -664,8-677,3-644,5 Skatteintäkter 611, 69,8 584,7 Generella statsbidrag och utjämning 73,3 73,3 73,4 Finansiella intäkter 2, 1,6 2, Finansiella kostnader -7,9-5,6-5,1 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 13,6 1,8 1,5 Extraordinära kostnader,,, Extraordinära intäkter,,, Bokslutsdisposition,,, Skatt,,, ARETS RESULTAT 13,6 1,8 1,5 Kassaflödesrapport Kommun (mkr) Budget Prognos 214 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Arets resultat 13,6 1,8 1,5 Justering för av- och nedskrivningar 52,5 51,8 43,6 Justering för upplösning av investeringsbidrag, -,2 -,1 Justering för gjorda avsättningar -,4 2, 54,5 Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur, 2,2 2,1 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster, -9,5-1, Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 65,7 48, 19,6 Minskning/ökning kortfristiga fordringar,, -2,2 Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter,, -4,1 Minskning/ökning kortfristiga skulder -3,1-3,1 17,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 62,6 44,9 12,5 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar, skattefinansierade -83,8-72,1-44, Nettoinvesteringar, va -51,7-54,1-32,2 Anslutningsavgifter VA 1,5 6,2 5,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -133,9-12, -7,2 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 119,8 117,6, Amotering av skuld -14,8-14,8-1,3 Ökning av långfristiga fodringar -2, -52, Minskning av långfristiga fordringar,3 2,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15,3 1,8-6,1 UTBETALNINGAVBIDRAGTILLSTATLIG INFRASTRUKTUR Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -34, -25,7-17,7 Årets kassaflöde,, -27,6 Likvida medel vid periodens början,, 45,6 Likvida medel vid periodens slut,, 18,1 14

16 Driftredovisning (tkr) Budget Prognos Awikelse Kommunfullmäktige Skolpeng, barnomsorg/grundskola Skolpeng, gymnasium Hemvårds peng Boendepeng Val nämnd Överförmyndare Kommunrevision Myndighetsnämnd varav myndighetsnämnd varav samhällsskydd Kommunstyrelsen varav kommunstyrelse varav kommunledningskontor varav teknik & service varav samhällsbyggnad varav samhällsskydd varav bildning & arbete Utbildningsnämnd varav utbildningsnämnd varav barn & skola ram varav barn & skola resultatenheter varav bildning & arbete ram varav bildning & arbete resultatenheter -5-5 Vård- och omsorgsnämnd varav vård- och omsorgsnämnd varav vård & omsorg Reserv för demografi Summa verksamheter Finansförvaltning SUMMA VA TOTALT

17 BÅSTADS KOMMUN lnvesteringsredovisning, specifikation per projekt (tkr) Redovisat Årsbudget Prognos Awikelse Kommentar till awikelse mot budget Pro ekt Jan-a r 21S 21S 21S KOMMUNLEDNINGSKONTOR Möbler Möbler till IT avdelningens Helpdesks bakre arbetsplatser. E-ARKIV -2 -so 1SO Projektet pågår men några större investeringar kommer troligen inte att göras under 21S. Kommungem dokumenthant -8 -S6 -S6 INVENTARIER (VoO) S6 -S6 INVENTARIER (samhällsskydd) -6 -so -SO INVENTARIER (arbetsmiljö barnomsorg) -1-1 INVENTARIER (arbetsmiljö grundskola) S -17S LÄRARARBETSPLATSER -4-4 INVENTARIER (bibliotek) -12 -so -SO INVENTARIER (vuxenutbildning) -so -SO INVENTARIER (arbetsmarknad) -1-1 IT-ARKIV -SO -1 -SO Det pågår en plan med upprustning av samtliga arkiv. Under året återstår att färdigställa röda arkivet (nytt system som är integrerat med befintligt system). Det innebär att samhällsbygg kommer att kunna ha sina handlingar i röda arkivet och ytor frigörs i gula arkivet till bl.a. miljöavdelningen. En viktig del i planen är att färdigställa nya arkivet för sociala handlingar (gamla serverrummet). J Jokalen kommer att återanvändas ett arkivsystem som kommunen har. För att säkerställa arkivklassning av rummet behöver några justeringar göras, bl.a. en arkivklassad dörr. Därav awikelsen. WEBB/E-TJÄNSTER o Hemside & intranätsprojekt kommer att stara under hösten SERVERPLA TT FORM Brandväggar med surfskydd behöver bytas IP-TELEFONI -21-2S -2S o Automatisk uppdatering av personuppgifter i växeln från metakatalogen OMBYGGNADNI DARUTBYGGNAD AV NÄT Uppgradering till snabba gigabit nät. PC SOO 2 Byte av gamla Pc PC PROGRAMVAROR Kostnaden för nyinköp av programvaror har minimerats. AUTOMATISERING AV ANVÄNDARKONTON OCH PROCESSER Automatisk koppling till passagesystem och växelsystem VERKSAMHETSSTÖDSYSTEM SO -1SO Integrationer bl.a. lärplattformen Unikum SINGELSJGN ON (SSO) -SO -so o Inloggning i skolans olika system t.ex Unikum via skolfederationen IT säkerhet Nyttvirusskydd behövs E HANDEL -13S -SOO -SOO Summa Kommunledningskontor S66-4S86-2 TEKNIK & SERVICE Skattefinansierad verksamhet Måltid RAM MÅLTID -4-4 Kök I nv Strandängsskolan -22 o Belastar ram måltid Mattranportvagn -86 o Belastar ram måltid Värmeri -33 o Belastar ram måltid Kök inventarier Ängsbyn -16 o Belastar ram måltid Kök inventarier Ö K skola -4S O Belastar ram måltid Kök inv Förs lövs skola -26S O Belastar ram måltid Gata RAMGATA -1-1 STATIONSMILJÖ FÖRSLÖV, BUSSANGÖRING, PARKERING Diskussioner förs med Trafikverket, kan bli betydligt dyrare, +4 mkr, samtidigt som stationen i Båstad blir motsvarande billigare. Totalt så är projekten "Stationer" i balans TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM INKL -3-3 STATSBIDRAGSBERÄTTIGADE ÅTGÄRDER UTBYTE ARMATURER GATU BELYSNING, -S2 -SOO -soo ENERGI BESPARING REI NVESTERI NG ASFALTSBELÄGGNI NG -2-2 Gatubelysning Hemmeslöv -2 o Belastar ram gata FÄRDIGSTÄLLANDEAV EXPLOATERING FÖRSLÖV 2: Gata (medfinansiering statlig infrastruktur) PÅGATÅGSSTATI ON FÖRS LÖV NORDVÄST (perrong och spårområde) STATIONSMI LJÖ FÖRS LÖV, VÄDERSKYDD FÖR BUSS OCH -23SO -23SO TÅG GC-VÄG VISTORPSVÄGEN Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) SO -171SO Park RAM PARKER/LEKPLATSER/STRAND -6-6 Skatepark -4 o Belastar ram park VäxthusCF -S o Belastar ram park Offentliga toa Hemmeslöv -SO O Belastar ram park KLIMATSÄKRING UTREDNING/ÅTGÄRDER -21 -SOO -soo TI LLGÄNGLIGHETSAN PASSNING BÅSTAD TORG

18 Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse mot budget Projekt Jan-aer Fritid RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR -4-4 Säkerhetsåtg el malenbad -16 O Belastar ram fritid TAKOMLÄGGNING MALENBADET -1-1 Hamn RAM HAMNVERKSAMHET Östra piren Båstad Fördyrande kostnader under 214 Övrigt Markförsörjning -45 Utbyte fordon Åtg förhindra översv förs Fastighetsservice RAM FASTIGHETSSERVICE Ventilation VK IH -35 o Belastar ram fastigehet Klockarebyn modul -144 O Belastar ram fastigehet KLOCKAREBYN ARBETSMILJÖ -15 o Belastar ram fastigehet Paviljong förskola -449 o Belastar ram fastigehet ENERGI EFFEKTIVISERING, VENTILATION SAMT Mer omfattande projekt i ÖK skola vilket innebär att skolan måste ARBETSMILJÖ 1 utrymmas i etapper, moduler finns inte att tillgå förrän i oktober så projektet startar i januari med barn i moduler hela terminen VT M nr.h mp.rlp.i flvtt;i<; till?16 REINVESTERING FASTIGHETSBESTÅND -4-4 OMBYGGNAD I A-HUSET STRANDÄNGSSKOLAN Förstudie brandst/förråd DATANÄT, KABLAGE, ÖVERVAKNING FÖRSKOLA SKOGS BYN B Kostnadsuppskattning försenad från entreprenör, beslut av ombyggnation/nybyggnation av politiken i sommar/höst och då startar oroiekterin. Resterande medel flvttas till 216. UPPRUSTNING MATSALSMILJÖER UTEMILJÖ OCH LEKREDSKAP Summa Teknik &service, skattefinansierat Summa Teknik & service, skattefin. medfin TEKNIK & SERVICE Taxefinansjerad verksamhet Reinvesteringar TENNISVÄGEN RAM -2-2 PROJEKTERING -1-1 RELINING MIDSOMMARVÄGEN RELINING KLOCKAREVÄGEN SERVISER VENTILER -2-2 AVLOPPSRENING -25-3B1-381 DRICKVA TIEN PRODUKTION LANDSBYGDSINVESTERINGAR KATTVIKVATIEN+SPILLVATIEN FÖRSLÖVNADEBÄCK, VATTEN+SPI LLVATTEN -2-2 HOVETAPP ÖLLÖVSSTRAND, VA TTEN+SPI LLVA TTEN lnväntarombudgeteringsbeslut från KS, troligtvis ingen entreprenad 215 TARRAVÄGEN -9-9 RAM -2-2 Nyinvesteringar HEDHUSET/ÄNGSTORP Diskusioner pågår med Laholms kommun, osäker investering DRI FTÖVERVAKNI NG DRICKSVA TTENPRODUKTION Ängalag, V+S -1 SERVISER, VATTEN SERVISER, SPILL SERVISER, DAGVATTEN ÖVERVAKNING AVLOPPSRENI NG MÄTNING V SKALSKYDD -5-5 MÄTNINGS MÄTNINGD -1-1 ÅTGÄRDER ENL SAN ERI NGSPLAN V ÅTGÄRDER ENLSANERINGSPLAN S -2-2 ÅTGÄRDER ENL.SANERINGSPLAN D RESERVPUMPAR UTREDNVATTENFÖRSÖRJNING so SÄKERH ETSBARRIÄR (UV-ljus) -2-2 VATTEN DOMAR -3-3 SKYDDSOMRÅDE/FÖRESKRIFTER Ny prod Borrar Eskilstorp -7 o tillhör projekt "nya vattentäkter" VATTEN PROCESS FÖRBÄTTRINGARVATTENRENING VA ledning Ramsjö -11 ÅTG EN L VA FÖRSÖRJ I NGSPLA -2 NYA VATTENTÄKTER -5-5 R9 BACKVENTI LER OCH AVLOPP PLOMMONVÄGEN, DAGVATTENPROBLEM

19 Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse mot budget Projekt Jan-apr Exploatering VA ÖSTRA KARUP 6:7 EXPLOATERING GREVI E KYRKBY EXPLOATERING -5-5 HEDEN EXPLOATERING Dessa förändringar på grund av att detaljplanen behöver göras om då den privata fastighetsägaren har hoppat av projektet. FÖRS LÖV VERKS. OMR. VA EXPLOATERING ÅSTAD BAS VA INV o Osäkert när Trafikverket skickar faktura, kan bli 216 T&S Summa [f axefinansierad verksamhet) (NSVA har insen plan investerinsar för dr en ) Anslutningsavgifter ANSLUTNINGSAVGIFTER FÖRS LÖV N ADEBÄCK ANSLUTNINGSAVGIFTER ÄNGALAG ANSLUTNINGSAVGIFTER Kattvik ANSLUTNINGSAVGIFTER LYAVÄGEN ANSLUTNINGSAVGIFTER KA TTVI K 213 ANSLUTNINGSAVGIFTERSTORAHULT ANSLUTNINGSAVGIFTERSLÄTIARÖD ANSLUTNINGSAVGIFTER ÖSTRA KARUP ANSLUTNINGSAVGIFTER GREVIE KYRKBY ANSLUTNINGSAVGIFTER HEDEN/HEMMESLÖV ANSLUTNINGSAVGIFTER FÖRSLÖVVERKS.OMR ANSLUTNINGSAVGIFTER ÖLLÖVSTRAND ANSLUTNINGSAVGIFTER MÄSINGE ANSLUTNINGSAVGIFTER KARSTORP ANSLUTNINGSAVGIFTERÅSTADV-OMR 1 ÖVRIGAANSLUTNI NGSAVGI FTER Högre intäkter än budget Summa Anslutningsavgifter TEKNIK & SERVICE Ex!lloateringsornråden {Ej VA} Östra Karup (Etapp 1) Kostnader Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-pro]ekt BELYSNING -2-2 GATOR (ägs av kommunen) -4-4 GRÖNOMRÅDEN/PARK (ägs av kommunen) -7-7 Summa skattefin. Investeringar "Östra Karup" Medfinansieringar stat//g infrastruktur "Östra Karup" KOSTNADER Cl RKULA TIONSPLA TS (Medfinansiering Trafikverket) Upphandling klar, lägre kostnader än budget Summa Medfin. Statlig infrastr. "Östra Karup" Övriga exploateringsverksamhet 11 Östra Karup" TOMTFÖRSÄUNING Tomtförsäljning först 216 Summa övrig exp/oateringsverksamhet "Östra Karup" Grevle Kyrkby Kostnader Skattefinansierade investeringar inom "Grevie Kyrkby" VÄGAR -5-5 GRÖNOMRÅDEN/PARK (ägs av kommunen) Summa skattefin. Investeringar inom "Grev/e Kyrkby" -5-5 Heden, Hemmeslöv Kostnader Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmes/öv VÄGAR -35 -SOO 3 Dessa förändringar på grund av att detaljplanen behöver göras om då den privata fastighetsägaren har hoppat av projektet. GRÖNOMRÅDEN/PARK (ägs av kommunen) -3-3 Summa Skattefin. Investeringar inom Heden, Hemmeslöv TOMTFÖRSÄLJN I NG Förslöv2:4 Kostnader Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4 VÄGAR GRÖNOMRÅDEN/PARK (ägs av kommunen) Summa Skattefin. Investeringar inom Förslöv 2:4 TOMTFÖRSÄLJNING Lindströms backe Kostnader Skattefinansierade investeringar inom Lindströms backe VÄGAR GRÖNOMRÅDEN/PARK (ägs av kommunen) Summa Skattefin. Investeringar inom Llndströms backe TOMTFÖRSÄLJNING Förslöv, Väster, verks. Omr. (Vlstorp industriområde) Kostnader Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde VÄGAR VÄGAR (investeringsbidrag) Summa Skattefin. Investeringar Vlstorp industriområde -1-1 INTÄKTER 1'137 47

20 Redovisat Årsbudget Prognos Awikelse Kommentar till awlkeise mot budget Projekt Jan-apr Förslöv Väst 15 Övrig exploateringsverksamhet "Förslöv Väst 15" KOSTNADER MARKINKÖP -2-2 INTÄKTER Summa övrig exploateringsverks. "Förslöv Väst 15" Åstad Skattefinansierade investeringar Inom Åstad-projekt STATIONSTORGET P-PLA TS VID STATION EN Osäkert när kostnaderna uppstår för stora delar av "Åstad". o Detta på grund av att projekten finns med i Trafikverkets entreprenader och det är osäkert när de fakturerar oss, kan bli 216 P-PLA TS VID STATION EN (investeringsbidrag Skånetrafiken) 2 2 KOLLEKTIVTRAFKANLÄGGN I NGAR STATION NORRA KOLLEKTIVTRAFKAN LÄGGNINGAR (I nv.bidrag Skånetrafike S2S 525 OMGRÄVNING STENSÅN Blir inte av 215 STRÄNDER VI DSJÖ -5-5 OFÖRUTSETT PROJEKTET HELHET -1SOO -1 SOO Summa skatte(in. Investeringar inom "Åstad" Med(inansieringar statlig infrastruktur "Åstad" IN RE KUSTVÄGEN (2,SMKR KOSTNADS BOKFÖRT TIDIGARE. UTB 215) STRANDHÖJNING INRE KUSTVÄGEN -6-6 TRAFIKSÄKER ÖVERGÅNG NORR OM STATION -3-3 KUSTV ÄGEN CIRKULA TIONSPLA TS INTÄKTERCIKULATIONSPLATS NY GC-TUNNEL (vid nya stationen) Se kommentar till "Stationsmiljö Förslöv" NY GC-TUNN EL (vid nya stationen)(bidrag Skånetrafiken) KOLLEKTIVTRAFI KAN LÄGGNING (plattformsutrustnl ng) KOLLEKTIVTRAFIKANLÄGGNING (idrag Skånetrafiken) BULLERSKYDD JÄRNVÄG (Trafikverket äger) OFÖRUTSETT PROJEKT HELHET -3-3 Summa Med(in. Statlig in(rastr. "Astad" Övrig exploaterlngsverksamhet "Astad" FL YTTGASSLEDNING OCH ELLEDNING FASTIGHETSBILDNING -2-2 PROJEKTLEDNING -6-6 MARKFÖRÄRV TRAFI KVERKET OFÖRUTSETT PROJEKT HELHET -3-3 Summa Övriga exploaterlngsverksamhet "Astad" INTÄKTER TOMTFÖRSÄUNI NG ÅSTADPROJEKTET 1 1 Ospec exploateringar KOSTNADER -3-3 INTÄKTER T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefln T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl SAMHÄLLS BYGGNAD KVALITEETSSÄKRI NG AV BEFINTLIG KARTDATABAS E-ARKIV FÖR BYGGLOVSHANDLINGAR (Direktarkivering) MÄTUTRUSTNING (Ny totalstation) -4-4 INFÖRANDE AV FOCUS DETALJ PLAN KARTSTÖD I SAMBAND MED NYÖP Digital utv av verksamhet -27 O felbokfört DIGITALISERING AV PLANSARKIV/PLANER TILLGÄNGLIGA PÅ WEBB-PLATS DIGITAL BYGGLOVHANTERI NG - (Uppgrad. Av ByggR/Mittbygge) Summa Samhällsbyggnad O : Ingen awikelsevld årets slut. SAMHÄLLSSKYDD IT-utrustning lnv bidrag kom ledningsplats KAMERAÖVERVAKNING RÄDDNINGSFORDON RÄDDNINGSFORDON BIDRAG FR TRAFIKVERKET SKYDDSUTRUSTNING Uppgradering verks miljö -8-8 Mätinstrument miljö -2-2 RÄDDNINGSUTRUSTNI NG PASSAGESYSTEM/SKYDDSÅTGÄRDER -4-4 Summa Samhällsskydd o : Ingen awikelse vid årets slut. 19

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2008

Månadsuppföljning. Maj 2008 A Månadsuppföljning Maj 28 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Britta Carlén och Anders Schagerholm DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Gertrud Jernberg-Zernig

Gertrud Jernberg-Zernig Familje- och utbildningsnämnden 2012-03-27 Plats och tid Familje- och utbildningsförvaltningen, klockan 13:00-15:00 Beslutande Bengt Norrlén (S) ordförande Åsa Engberg (S) vice ordförande Lars-Ove Norling

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Alingsås kommun. Delårsrapport 2012. Rapporten i sammandrag: Prognos för 2012 = = Delårsbokslut 31/8 +109 mnkr

Alingsås kommun. Delårsrapport 2012. Rapporten i sammandrag: Prognos för 2012 = = Delårsbokslut 31/8 +109 mnkr Alingsås kommun Delårsrapport 2012 Rapporten i sammandrag: Delårsbokslut 31/8 +109 mnkr Prognos för 2012 Resultaträkningen Resultat: 76 mnkr (44 mnkr) Nettokostnadsandel: 97,8 % Skatteintäkter/statsbidrag

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras.

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras. 1(7) Mål för år 2016 Hållbar utveckling För att kommunen ska kunna växa och utvecklas krävs att vi tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ ska utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

Budget 2016. Plan 2017-2018

Budget 2016. Plan 2017-2018 Budget 2016 Plan 2017-2018 Version: Förslag till budget i utskick till KF 2015-11-25 Budget 2016 samt plan 2017-2018 1 Båstads kommuns vision samt mål 4 Nämndsplan 21 Servicedeklarationer 23 Övergripande

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158

2011-08-19. Kommunstyrelsen. Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 2011-08-19 Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2011 Dnr KS/2011:158 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Resursfördelning 2016

Resursfördelning 2016 1 (7) ÄRENDE 6 BILAGA 2 DNR 2015/918 BARN OCH UTBILDNING JuneAnn Wincent Förvaltningschef SKRIVELSE Resursfördelning 2016 Medel till förskolan Sala kommun har ambitionen att på sikt sänka antalet inskrivna

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

T IKommunledningskontoret

T IKommunledningskontoret T IKommunledningskontoret Datum 2013-04-16 Ärendenr 2013-000134.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arets Stadskärna Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utvecklingsförvaltningen 2005

Verksamhetsberättelse för Utvecklingsförvaltningen 2005 Verksamhetsberättelse för Utvecklingsförvaltningen 2005 1 1. Omorganisation, Ny nämnd ny förvaltning. Utvecklingsförvaltningen bildades 2005-01-01 genom en sammanslagning av utvecklingskontoret och Centrum

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer