Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)
|
|
- Karl-Erik Berg
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För inkommande meddelanden (ORDERS) För att skicka beställningar i ESXML-ORDERS formatet skall detta skickas till av Elektroskandia angivet/ upplagd FTP adress. Så för att skicka order till Elektroskandia krävs att man kan hantera FTP ifrån sitt affärs- ekonomisystem. För utgående meddelanden (ORDRSP, DESADV, INVOIC) Vid utgående meddelanden såsom ordererkännande-, leveransaviserings- och fakturameddelanden så kan Elektroskandia skicka dessa meddelanden via FTP tillbaka till kund. Meddelande för fakturor kan också skickas som en bifogad fil via e-post. Dock är FTP kommunikation att föredra.
2 Förteckning över kontaktpersoner för elektroniska kommunikation Kontaktperson för affärsmässiga frågor mot kunder: Er säljare Kontaktperson för applikationsfrågor mot kunder: Kontaktperson Namn: Magnus Johansson Telefon: E-post: Namn: Henrik Ringström Telefon: E-post:
3 n
4 Regler för skapande av ESXML ORDERS Data för elementen i en ESXML ORDERS får under inga omständigheter innehålla styrtecken såsom radbrytningstecken, tab mm Som decimalpunkt använd. Datumformat ska vara ÅÅÅÅ-MM-DD, , enligt detta format anges datum i de meddelanden som skickas.
5 Elektroskandia Sverige AB POSTBESKRIVNING ESXML ORDERS FRÅN KUND Element Värde Obligatoriskt Fältlängd(max) Beskrivning <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ns0:orders xmlns:ns0=" <Order> <Header> <Message> </Message> <Order> </Order> <Buyer> Meddelande huvud <SenderID> JA Mottagarens id <MessageType> ORDERS JA ORDERS, för ordermeddelande <ReceiverID> SESKA JA Elektroskandias mottagningsid <MessageDate> JA Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD ( ) Information om inkommande order <BuyerOrderNumber> NEJ 17 Köparens ordernr, (används för att hantera unika nycklar mellan köpande och säljande system) <RegistrationDate> JA 10 Registreringsdatum i köparens system i formatet SSYY-MM-DD ( ) <ObjectID> NEJ 8 Objektid, angivet objektid måste vara upplagt hos Elektroskandia. Finns det inte kommer 'GRUNDOBJ' att returneras i ordererkännande, leveransavisering och faktura. <CurrencyCode> SEK NEJ 3 Valutakod, skall vara SEK <DeliveryNoteText> NEJ 350 Följesedelstext <GoodsMarking> NEJ 35 Godsmärke <OrderText> NEJ Kan innehålla upp till 1 <Comment> element om 350 tkn. <Comment> 350 Fritext, generell </OrderText> Information om köparen <BuyerID> JA 5 Köparens kundnummer hos säljarens <Name> JA 35 Köparens namn <Handler> JA 30 Köparens handläggare för aktuell order <Phone> NEJ 25 Telefonnr till köparens handläggare <Fax> NEJ 25 Faxnr till köparens handläggare <MobilePhone> NEJ 25 Mobilnr till köparens handläggare <Reference> JA 35 Köparens referens, om tomt används data som skickats i <BuyerOrderNumber> < address> NEJ 50 E-postadress till köparens handläggare <BuyerEANCode> NEJ 13 Köparens EAN kod, kan användas som identifierar istället för BuyerID <DeliveryAddress> NEJ Leveransadress <Name> 35 Namn <Street> 35 Gatuadress <City> 25 Postort <PostalCode> 5 Postnr <CountryCode> 3 Landkod
6 Elektroskandia Sverige AB POSTBESKRIVNING ESXML ORDERS FRÅN KUND Element Värde Obligatoriskt Fältlängd(max) Beskrivning Lagernr, om ifyllt styrs denna beställning att plockas i det aktuella butiken. För mer <WarehouseNumber> 3 information om lagernr kontakta Elektroskandia. <DeliveryAddressEANCode> 13 Används för att identifiera en adress, om EJ i klartext </DeliveryAddress> </Buyer> <Seller> NEJ Information om säljaren <SellerID> NEJ Säljarens id <Name> NEJ Säljarens namn <Handler> NEJ Orderhandläggare <Phone> NEJ Telefonnummer till orderhandläggaren <Fax> NEJ Telefaxnummer till orderhandläggaren </Seller> </Header> <OrderRows> JA Information per orderrad, det måste finnas minst 1 orderrad <BuyerRowNumber> NEJ 6 Köparens orderradsnummer <BuyerArticleNumber> NEJ 25 Köparens artikelnr <BuyerArticleDescription> NEJ 50 Köparens artikelbenämning <SellerRowNumber> NEJ 6 Säljarens orderradsnr <SellerArticleNumber> JA 8 Säljarens artikelnr, inledande E måste anges. Ex. E <SellerArticleDescription> JA 50 Säljarens artikelbenämning <OrderedQuantity> JA Heltal(6) Anger den beställda kvantiteten (inga decimaler får förekomma i detta fält) <UnitCode> NEJ 2 Enhet <Price> NEJ 11 Pris, (ex: 56.90) max 2 decimaler <PriceType> NEJ 1 Pristyp, (1=Nettopris, 2=Listpris, 4 = Inköpspris) <RequestedDeliveryDate> NEJ 10 Begärd leveransdag, ska anges i formatet SSYY-MM-DD ( ) <Discount> NEJ Rabatt (Används EJ ) <RowText> NEJ 160 Kan innehålla upp till 9 <Comment> element <Comment> Radmärkning för ovanstående artikelrad </RowText> </OrderRows> </Order> </ns0:orders>
7 Elektroskandia Sverige AB POSTBESKRIVNING ESXML PROJEKT ORDER FRÅN KUND Element Värde Obl. Fältlängd(max) Beskrivning <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ns0:projectorders xmlns:ns0=" <ProjectOrder> <Header> <Message> </Message> <Order> </Order> <Buyer> Meddelande huvud <SenderID> JA Mottagarens id <MessageType> ORDERS JA ORDERS, för ordermeddelande <ReceiverID> SESKA JA Elektroskandias mottagningsid <MessageDate> JA Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD ( ) Information om inkommande order <BuyerOrderNumber> NEJ 17 Köparens ordernr, (används för att hantera unika nycklar mellan köpande och säljande system) <RegistrationDate> JA 10 Registreringsdatum i köparens system i formatet SSYY-MM-DD ( ) <ObjectID> NEJ 8 Objektid, angivet objektid måste vara upplagt hos Elektroskandia. Finns det inte kommer 'GRUNDOBJ' att returneras i ordererkännande, leveransavisering och faktura. <CurrencyCode> SEK NEJ 3 Valutakod, skall vara SEK <DeliveryNoteText> NEJ 350 Följesedelstext <GoodsMarking> NEJ 35 Godsmärke <OrderText> NEJ 350 Kan innehålla upp till 350 tkn. <DeliveryTermCode> NEJ 3 Destinationortens kod <DeliveryTermCity> NEJ 20 Destinationsort <SplitDelivery> NEJ 1 Delleverans tillåten J eller N <BuyerInvoiceNumber> NEJ 5 Köparens fakturanummer <OrderChange> NEJ 1 Orderändring J eller N. Endast leveransdatum kan ändras. Se NewRequestedDeliveryDate under OrderRows. <AKG> NEJ 5 Används ej Information om köparen <BuyerID> JA 5 Köparens kundnummer hos säljarens <Name> JA 35 Köparens namn <Handler> JA 30 Köparens handläggare för aktuell order <Phone> NEJ 25 Telefonnr till köparens handläggare <Fax> NEJ 25 Faxnr till köparens handläggare <MobilePhone> NEJ 25 Mobilnr till köparens handläggare <Reference> JA 35 Köparens referens, om tomt används data som skickats i <BuyerOrderNumber> < address> NEJ 50 E-postadress till köparens handläggare <DeliveryAddress> NEJ Leveransadress <Name> 35 Namn <Street> 35 Gatuadress <City> 25 Postort <PostalCode> 5 Postnr <CountryCode> 3 Landkod </DeliveryAddress> <ForeignDeliveryAddress> NEJ Utlänsk leveransadress <Address1> NEJ 70 Utlänsk leveransadress rad 1 <Address2> NEJ 70 Utlänsk leveransadress rad 2 <Address3> NEJ 70 Utlänsk leveransadress rad 3 <Address4> NEJ 70 Utlänsk leveransadress rad 4
8 Elektroskandia Sverige AB POSTBESKRIVNING ESXML PROJEKT ORDER FRÅN KUND Element Värde Obl. Fältlängd(max) Beskrivning <Address5> NEJ 70 Utlänsk leveransadress rad 5 <GateCountryCode> NEJ 3 Anger landskod till det land ordern ska levereras till </ForeignDeliveryAddress> <ProjectName> JA 30 Projekts namn </Buyer> <Seller> NEJ Information om säljaren <SellerID> NEJ Säljarens id <Name> NEJ Säljarens namn <Handler> NEJ Orderhandläggare <Phone> NEJ Telefonnummer till orderhandläggaren <Fax> NEJ Telefaxnummer till orderhandläggaren </Seller> </Header> <Passage> 1:N Projektorderns avsnitt <PassageID> JA 5 Avsnittets ID <PassageName> JA 30 Avsnittets namn <Infotext> NEJ 350 Informationstext till avsnittet <DeliveryAddress> Leveransadress för det aktuella avsnittet <Name> 35 Namn <Street> 35 Gatuadress <City> 25 Postort <PostalCode> 5 Postnr <CountryCode> 3 Landkod </DeliveryAddress> <ForeignDeliveryAddress> NEJ Utlänsk leveransadress <Address1> NEJ 70 Utlänsk leveransadress rad 1 <Address2> NEJ 70 Utlänsk leveransadress rad 2 <Address3> NEJ 70 Utlänsk leveransadress rad 3 <Address4> NEJ 70 Utlänsk leveransadress rad 4 <Address5> NEJ 70 Utlänsk leveransadress rad 5 <GateCountryCode> NEJ 3 Anger landskod till det land avsnittet ska levereras till </ForeignDeliveryAddress> <BuildingPart> 1:N Avsnittets bygg id:n <BuildingPartID> JA 5 Bygg ID <PartName> JA 30 Bygg ID:ets namn <Infotext> NEJ 350 Informationstext till bygg id:et <OrderRows> 1:N Information per orderrad, det måste finnas minst 1 orderrad <BuyerRowNumber> NEJ 6 Köparens orderradsnummer <BuyerArticleNumber> NEJ 25 Köparens artikelnr <BuyerArticleDescription> NEJ 50 Köparens artikelbenämning <SellerRowNumber> NEJ 6 Säljarens orderradsnr <SellerArticleNumber> JA 8 Säljarens artikelnr, inledande E måste anges. Ex. E <SellerArticleDescription> JA 50 Säljarens artikelbenämning <OrderedQuantity> JA Heltal(6) Anger den beställda kvantiteten (inga decimaler får förekomma i detta fält) <UnitCode> NEJ 2 Enhet <Price> NEJ 11 Pris, (ex: 56.90) max 2 decimaler <PriceType> NEJ 1 Pristyp, (1=Nettopris, 2=Listpris, 4 = Inköpspris) <RequestedDeliveryDate> NEJ 10 Begärd leveransdag, ska anges i formatet SSYY-MM-DD ( ) <Discount> NEJ Rabatt (Används EJ ) <RowText> NEJ 160 Kan innehålla upp till 9 <Comment> element
9 Elektroskandia Sverige AB POSTBESKRIVNING ESXML PROJEKT ORDER FRÅN KUND Element Värde Obl. Fältlängd(max) Beskrivning <Comment> Radmärkning för ovanstående artikelrad </RowText> <NewRequestedDeliveryDate> NEJ 10 Nytt begärd leveransdag, används endast om det är en orderändering. Ska anges i formatet SSYY-MM-DD ( ) <DynamicArticle> NEJ 1 Sätt till J om artikeln är ett dynamiskt Kit <DynamicArticleRowNumber> NEJ Heltal(4) Radnummer för artiklarna som ingår i det dynamiska kittet. Om DynamicArticle är J för den aktuella raden ska inte radnummer anges. Radnummer för ingående positioner ska endast anges för de rader som ingår i en rad där föregående OrderRows->DynamicArticle = J </OrderRows> </BuildingPart> </Passage> </ProjectOrder> </ns0:projectorders>
10 POSTBESKRIVNING ESXML ORDRSP TILL KUND <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ns0:orderresponses xmlns:ns0=" <OrderResponse> <Header> <Message> Meddelande huvud <SenderID> SESKA 35 Elektroskandias sändningsid <MessageType> ORDRSP 6 ORDRSP, för ordererkännande <ReceiverID> Mottagarens id <MessageDate> Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD ( ) <FuncCode> </Message> <Order> Information om ordererkännandet <BuyerOrderNumber> Köparens ordernr, (returneras endast om angivet i inkommande ORDERS meddelande) <SellerOrderNumber> Säljarens ordernr <RegistrationDate> Registreringsdatum i formatet SSYY-MM-DD <ObjectID> Objektid <CurrencyCode> SEK Valutakod <OrderText> Kan innehålla upp till 9 <Comment> element om 350 tkn var. <Comment> <OrderText> <OrderType> 1 B = order hämtad i butik (ej för projektorder) I = order bokad via Internetbutiken N = telefon/fax order E = order bokad via EDI, H= Handdator </Order> <Buyer> Information om köparen <BuyerID> Köparens kundnummer <Name> Fullständigt namn på köpande företag <Handler> Köparens handläggare <Phone> Telefonnummer till handläggare <Fax> Telefaxnummer till handläggare <Reference> Köparens referens <Godsmarking> Köparens godsmärke <DeliveryAddress> Leveransadress <Name> Namn <Street> Gatuadress <City> Postort <PostalCode> Postnr <CountryCode> Landkod </DeliveryAddress> </Buyer> <Seller> Information om säljaren <SellerID> Säljarens id <Name> Namn, ELEKTROSKANDIA AB <Handler> Orderhandläggare
11 POSTBESKRIVNING ESXML ORDRSP TILL KUND <Phone> Telefonnummer till orderhandläggaren <Fax> Telefaxnummer till orderhandläggaren </Seller> </Header> <OrderRows> Information per orderrad <BuyerRowNumber> Köparens orderradsnummer <SellerRowNumber> Säljarens orderradsnummer <ActionRequest> Värdet kan vara 01, 02, 03 (01=om allt normalt, 02=om <Quantity> INTE är lika med <Quantity> i inkommande ORDERS meddelande, 03= om raden är anullerad. <BuyerArticleNumber> Köparens artikelnr <SellerArticleNumber> Säljarens artikelnr <SellerArticleDescription> Säljarens artikelbenämning <UnitCode> Enhet <Price> Pris, kundnettopris <PriceType> 1 Anger vilken typ av pris som avses i <Price>. (1=Kundnettopris, 2=Bruttopris) (Används EJ) <UnitPriceBasis> 1 Anges alltid till 1 (Används EJ) <SplitDelivery> 1 Anger om orderraden är en delat leverans. (1=Komplett, 2=Dellevererad) (Används EJ) <RequestedQuantity> Den ursprungliga kvantiteten som beställts <RequestedDeliveryDate> Begärt leveransdatum <PlannedDeliveryDate> Planerat leveransdatum <RowAmount> Radbelopp <DiscountType> Rabatttyp (Används EJ) <Discount1> Rabatt (Används EJ) <Discount2> Tilläggsrabatt 1 (Används EJ) <Discount3> Tilläggsrabatt 2 (Används EJ) <RawMaterialSuppliment> (Används EJ) <ElectricRecyclingCost> Elretur avgift (Används EJ) <DeliveryPlan> <Quantity> Beställd kvanitet <DeliveryDate> Leveransdatum </DeliveryPlan> <RowText> (Används EJ) <Comment> " </RowText> <SpecialConditionsCode> J eller N 1 J = Anger om fältet SpecialConditions innehåller information om leveransbestämmelse <SpecialConditions> 80 Information om leveransbestämmelser, t.ex ALEM </OrderRows> <Footer> <Message> <TotalPrice> Totalpris för order <NumberOfOrderRows> Antalet orderrader i ordererkännandet <SummedQuantities> Summerad kvantitet av ingående antal för artikelraderna </Message> </Footer> </OrderResponse>
12 POSTBESKRIVNING ESXML ORDRSP TILL KUND </ns0:orderresponses>
13 POSTBESKRIVNING ESXML DESADV TILL KUND <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ns0:dispatchadvice xmlns:ns0=" <Header> <Message> Meddelande huvud <SenderID> SESKA Elektroskandias sändningsid <MessageType> DADV00 6 DEDV00, för leveransavisering <ReceiverID> Mottagarens id <MessageDate> Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD ( ) </Message> <Dispatch> <DateOfShipment> Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD ( ) <DateOfDelivery> Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD ( ) <DispatchNoteID> <BillOfCarriage> Fraktsedelsnr </Dispatch> <Order> <BuyerOrderNumber> Köparens ordernr, (returneras endast om angivet i inkommande ORDERS meddelande) <SellerOrderNumber> Säljarens ordernr, inklusive sekvensnummer för leveransen. Ex: 01, 02, 03 osv. <Media> Media anger hur order inkommit till Elektroskandia (E = EDI, I = Internetbutiken, H = Handdator) </Order> <Buyer> Information om köparen <BuyerID> Köparens kundnummer <Name> Fullständigt namn på köpande företag <Handler> Köparens handläggare </Buyer> <Seller> <Phone> <Fax> <Reference> <Address> <Name> <Street> <City> <PostalCode> <CountryCode> </Address> <DeliveryAddress> <Name> <Street> <City> <PostalCode> <CountryCode> <Phone> </DeliveryAddress> Telefonnummer till handläggare Telefaxnummer till handläggare Köparens beställningsreferens Information om köparens faktura adress Namn Gatuadress Postort Postnr Landkod Leveransadress Namn Gatuadress Postort Postnr Landkod Telefonnummer Information om säljaren
14 POSTBESKRIVNING ESXML DESADV TILL KUND <SellerID> Säljarens id <Name> Namn, ELEKTROSKANDIA AB <Handler> Orderhandläggare <Phone> Telefonnummer till orderhandläggaren <Fax> Telefaxnummer till orderhandläggaren <Address> Information om varifrån säljaren distribuerar leveransen <Name> Namn <Street> Gatuadress <City> Postort <PostalCode> Postnr <CountryCode> Landkod </Address> </Seller> </Header> <PackageRows> Information om innehållet för varje kolli på aktuell leverans <RowNumber> <TypeCode> <TypeText> <Text> Godsmärke <ArticleRows> Information för ingående artiklar i aktuellt kolli <RowNumber> Radnummer <BuyerArticleNumber> Köparens artikelnummer <SellerArticleNumber> Säljarens artikelnummer <ArticleDescription> Säljarens benämning <Quantity> Levererad kvantitet <UnitCode> Enhet <BuyerOrderRowNumber> Köparens orderradnummer <SellerOrderRowNumber> Sälarens orderradnummer <BuyerOrderNumber> Köparens ordernummer <SellerOrderNumber> Säljarens ordernummer <SpecialConditionsCode> J eller N 1 J = Anger om fältet SpecialConditions innehåller information om leveransbestämmelse <SpecialConditions> 80 Information om leveransbestämmelser, t.ex ALEM </ArticleRows> </PackageRows> <Footer> <Message> <NumberOfPackages> Antal kollin för leveransen <TotalGrossWeight> Totalvikt för leveransen <TotalVolume> Totalvolym för leveransen </Message> </Footer> </ns0:dispatchadvice>
15 POSTBESKRIVNING ESXML DESADV TILL KUND
16 POSTBESKRIVNING ESXML INVOICE TILL KUND <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ns0:invoices xmlns:ns0=" <Invoice> <Header> <Message> Meddelande huvud <SenderID> SESKA 35 Säljarens sändningsid <MessageType> INVOIC 6 INVOICE för fakturameddelande <ReceiverID> 35 Mottagarens id <MessageDate> 12 Meddelande datum i formatet SSYY-MM-DD ( ) </Message> <Invoice> <InvoiceDate> 10 Fakturadatum i formatet SSYY-MM-DD ( ) <InvoiceNumber> 8 Fakturanr (ska anges vid betalning) <OriginInvoiceNumber> 8 Urspungsfaktura nummer, används endast om InvoiceType = 2 (KREDITFAKTURA) <BuyerOrderNumber> 17 Köparens ordernr, (returneras endast om angivet i inkommande ORDERS meddelande) <InvoiceType> 1 Faktyratyp, 1 = DEBITFAKTURA, 2 = KREDITFAKTURA <OrderType> 1 Ordertyp (Används EJ) <DispatchDate> 10 Expieringsdatum i formatet SSYY-MM-DD ( ) <PostalGiro> 10 Plusgiro nummer <BankGiro> 10 Bankgiro nummer <Bank> 30 Bank namn <SwiftAddress> 11 Swift adress <IBANNumber> 24 IBAN Nummber <TotalPriceCode> 1 Totalpriskod, anger om fakturan är totalprissatt (J=Totalpris satt för faktura, annars blank <CurrencyCode> SEK 3 Valutakod <CurrencyExchangeDate> 10 Kursdatum om annan valuta än SEK, format SSYY-MM-DD ( ) <VATPercentage> Moms i procent (%) <DueDate> 12 Förfallodatum i formatet SSYY-MM-DD ( ) <PaymentCondition> 35 Betalningsvillkor i klartext (xx DAGAR FRÅN FAKTURADATUM) </Invoice> <Buyer> <InterestOverduePaymentText> 70 Information, dröjsmålsränta i klartext (DRÖJSMÅLSRÄNTA DEBITERAS MED xx.xx% ÖVER GÄLLANDE REFERENSRÄNTA) Innehåller också information om hur man reklamerar en faktura Information om köparen, fakturamottagaren <BuyerID> 13 Kundnummer, eller GLN/EAN nummer 5 eller 13 tkn <OrganisationNumber> 14 Organisationsnummer <Name> 35 Företagsnamn <Address> 35 Adress <PostalCode> 5 Postnr <City> 35 Ort
17 POSTBESKRIVNING ESXML INVOICE TILL KUND <CountryCode> 2 Landkod <Reference> 35 Handläggare hos köparen <Phone> 15 Telefonnummer <Fax> 15 Telefaxnummer < Address> 35 E-postadress <VATNumber> 14 Momsredovisningsnummer <DeliveryAddress> Leveransadress <DeliveryAddressID> 13 Leveransadress id, GLN/EAN nummer <Name> 35 Namn <Street> 35 Gatuadress <PostalCode> 5 Postort <City> 35 Postnr <CountryCode> 2 Landkod <DeliveryNoteText> 35 Följesedelstext <GoodsMarking> 35 Godsmärke </DeliveryAddress> <ForeignAddress> Utlänsk adress, finns endast med om den angivits på ordern <Name> 35 Utlänskt namn <Adress1> 35 Adress rad 1 <Adress2> 35 Adress rad 2 <Adress3> 35 Adress rad 3 <Adress4> 35 Adress rad 4 </ForeignAddress> </Buyer> <Seller> Information om säljarens <SellerID> 17 Säljarens Id <OrganisationNumber> 14 Säljarens organisationsnummer <Name> 35 Säljarens namn <Branch> 35 Säljarens filial <Address> 35 Adress <Reference> 35 Handläggare hos säljaren <ReferencePhone> 15 Telefonnummer till handläggaren <PostalCode> 5 Postnr <City> 35 Ort <CountryCode> 2 Landkod <Phone> 15 Telefonnummer <Fax> 15 Telefaxnummer <VATNumber> Momsredovisningsnummer </Seller> </Header>
18 POSTBESKRIVNING ESXML INVOICE TILL KUND <InvoiceRows> Information om fakturraderna <BuyerRowNumber> 6 Köparens orderradsnummer om order inkommit via EDI, annars samma som <SellerRowNumber> <SellerRowNumber> 6 Säljarens orderradsnummer <BuyerArticleNumber> 25 Köparens artikelnummer <SellerArticleNumber> 8 Säljarens artikelnummer <SellerArticleDescription> 25 Säljarens artikelbenämning <BuyerReference> 30 Köparens inköpsreferens <BuyerReferenceNumber /> (Används EJ) <SellerOrderNumber> 7 Säljarens ordernummer <SellerDeliverySequenceNumber> 2 Säljarens leveranssekvensnummer för aktuell fakturerad order. Ex 01, 02 osv. <BuyerObjectID> 8 Objektid <BuyerObjectName> 25 Objektnamn <Quantity> Fakturerat antal <UnitCode> 3 Enhet <NetAmount> Enhetspris, Nettopris <GrossAmount> Enhetspris, Bruttopris <RowAmount> Radbelopp, netto <DiscountPercentage> Rabatt i procent (%) <VATAmount> Momsbelopp för fakturraden (Används EJ) Orderbonus för hela raden, för att få bonus per enhet dela med <Quantity>. Kan finnas <OrderBonusAmount> med för både debet och kreditfakturor. <SpecialConditionsCode> J eller N 1 J = Anger om fältet SpecialConditions innehåller information om leveransbestämmelse <SpecialConditions> 80 Information om leveransbestämmelser, t.ex ALEM </InvoiceRows> <Footer> Fakturasummering <NetAmount> Fakturabelopp (att betala) <GrossAmount> Faktura nettobelopp innan moms <VATBasis> Momsgrundande belopp <VATAmount> Momsbelopp <FeeAmount> Summa av alla avgiftsfält <Freight> Fraktavgift <Packaging> Emballage avgift <Equalization> Öresavrundning <OrderBonus> Orderbonus <ReturnReduction> Returavdrag, används endast om <InvoiceType> = 2 (KREDITFAKTURA) <InvoiceFee> Fakturaavgift <DispatchFee> Småorderavgift / exp. avgift
19 POSTBESKRIVNING ESXML INVOICE TILL KUND Distributionsavgift (Distributionsavgift utgår med 2,25% på konsumentvaror <DistributionFee> exklusive tillbehör och reservdelar.) </Footer> </Invoice> </ns0:invoices>
Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)
Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19
Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter
Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-07-24 Exder Lidköpings kommun eprinter Sida 2 av 10 Innehållsförteckning
Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.
Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]
för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17
För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal
För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till
Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18
Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4
EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41
Sida 1 2006-11-20 15:49:18 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen
DHL subset av SFTI Svefaktura
DHL Freight (Sweden) AB DHL subset av SFTI Svefaktura Fakturaspecifikation xml message Version 1.1 Uppdaterad 2013-06-03 Message implementation guideline DHL Freight (Sweden) AB subset av SFTI Svefaktura
Handledning för efakturering
Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet
Bilaga 10 Faktureringsrutiner
SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.
-Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen
Koncernkontoret/Ekonomiservice Västra Götalandsregionen 09-0- Lathund för: -Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen Hur Du registrerar/ändrar dina uppgifter För att ändra
TAGFAK_TOTAL, semicolon separated
DHL Freight (Sweden) AB Invoice and shipment cost specification Semicolon separated flat file message (for both DHL Freight Sweden Domestic and International invoices) Version 1.1 Updated 2012-12-07 Version
Handledning För handel med Nacka Kommun EDI
Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR NACKA KOMMUN...3
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-12 Exder Eskilstuna
Kom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.s e support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll...2 Registrera...3 Användarinformation...4 Organisationsinformation...4
Kom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.se support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll... 2 Registrera... 3 Användarinformation... 3 Organisationsinformation...
Leverantörsportalen Guide för leverantörer
Intraservice Leverantörsportalen Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2019-02-15 1.0 2019-02-25 1.1 Innehåll 1 Faktura... 3 1.1 Fakturainformation... 3 1.1.1 Fakturainformationen utgörs
ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning
ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.
Handledning för Stockholms stad
Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Handledning för Stockholms stad
Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning
Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan
Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /
Bilaga 5b Faktureringsrutiner stockholm.se Stadsledningskontoret Avdelningen för digital utveckling Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Viktig information
Elektroskandia Supplier DESADV D96A
2010 02 22 1 (10) Elektroskandia Supplier DESADV D96A Elektroskandia Sverige AB 191 83 SOLLENTUNA 2010 02 22 2 (10) Innehållsförteckning Förteckning över kontaktpersoner... 3 Kontaktperson för affärsmässiga
Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI
Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting
Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik
Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja
Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.
Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-28 Exder Sigtuna
Handledning för Örebro Kommun
Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående
ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...
Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder
Senast uppdaterat: Företagsinställningar sida 1 av 8
Senast uppdaterat: 06-09-18 Företagsinställningar sida 1 av 8 Innehållsförteckning UPPDATERA FÖRETAGSINSTÄLLNINGAR...2 Fliken Adresser...2 Fliken Betalning...3 Fliken EDI...4 Fliken Diverse...5 Fliken
Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver
Handledning för Danske Bank
Handledning för Danske Bank Exder EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-05-19 Exder Danske Bank EDI Sida 2 av 35 Innehållsförteckning 1.
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2
Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233
Leverantörsportalen Användarguide
Leverantörsportalen Användarguide Innehållsförteckning 9 Sida 1 av 13 FAKTURA... 2 FAKTURAINFORMATION... 2 SKAPA FAKTURA... 6 1. Välj fakturamall... 6 2. Sök faktura/order eller välj fakturamottagare...
Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /
Bilaga 3 Faktureringsrutiner stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning
Schema XMLSIE_1_0.xsd
Schema XMLSIE_1_0.xsd Elements Groups Complex types Simple types SIE BalanceGROUP BalanceWithPeriodTYPE AccountIdTYPE JournalInfoTYPE AccountTypeTYPE LedgerEntryTYPE CurrencyIdTYPE ObjectGroupReferenceTYPE
Exempel1 Enklast möjliga import av kund
Exempel1 Enklast möjliga import av kund Vi börjar med att skapa en kund utan någon som helst koppling till något register. Mest för saken skull lägger vi till en adress med kundnr, gatunamn, postnr och
ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.
2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter
Handledning för COOP SET-order
Handledning för COOP SET-order Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 13-04-05 Handledning för COOP SET-order Sida 2 av 14 Innehållsförteckning
Så skickar ni elektroniska fakturor till. LRF Konsult AB
Så skickar ni elektroniska fakturor till AB Information till leverantörer 2 (6) Bästa leverantör, AB kan nu ta emot e-fakturor via. Det här dokumentet innehåller viktig information för dig och din e-fakturaoperatör
RemoteX Applications Manual för E-beställning
RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida
Information & Beskrivning. för. Elektroskandia Punchout. Open Catalog Interface. cxml
Information & Beskrivning för Elektroskandia Punchout Open Catalog Interface & cxml Huvudkontor Elektroskandia AB Norrvikenleden 97 191 83 Sollentuna Tel: 08-92 35 00 Fax: 08-92 39 80 info@elektroskandia.se
Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530
Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum:
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.
Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar
Att skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun
Att skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun 1. Lägg till kommunen/kommunerna som kunder Börja med att klicka på Lägg till kund. Ni hamnar på följande sida. Ni kan söka fram kommunerna
Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit
Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2051-01-01 Dan Dansson startar aktiebolaget Dundrande Dans Data och satsar 50 000 kr. Pengarna sätts in på checkkontot. 2. 2051-10-01 Utöver den
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Så skickar ni elektroniska fakturor till
Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) ställer krav mot ramavtalsleverantörer att skicka e-faktura
E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop.
E-faktura Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop. Instruktion till leverantörer 2 (8) Bästa leverantör, Coop har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware.
ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...
ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD....... REGLERAD..... Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer 4403090 Ort Beställarens telefon
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-10 Exder Svefaktura
Med en installation av PP7 kommer det alltid med en kund som du inte ändra på; "Byt Kund".
Kunder 1 De fält som måste fyllas i för att PP7 ska kunna registrera en ny kund är: Namn, Postadress, Betalningsvillkor och Organisationsnummer. Vyn ger möjlighet att registrera alla nödvändiga uppgifter
BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning
Elektronisk tullräkning Sid 1(8) BEHANDLINGSREGLER för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(8) Innehållsförteckning 1 för e-tullräkning... 3 1.1 Mottagarens referens... 3 1.2 Bilaga, betalningsinformation
Göteborgs stads krav för elektronisk handel
Göteborgs stads krav för elektronisk handel Innehållsförteckning 1 Elektronisk kommunikation... 2 1.1 Elektronisk faktura... 2 1.2 Katalog och Ordermeddelanden... 2 2 Produkter... 3 2.1 Katalog... 3 2.2
Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00
Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-04-19 Version: 1.2.1
Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233
48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20
Utskriven: 2004-12-10 14:18:44 Sida 1 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp
Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.
Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern
Elektroskandia Supplier INVOIC D96A
2010 02 19 1 (17) Elektroskandia Supplier INVOIC D96A Elektroskandia Sverige AB 191 83 SOLLENTUNA 2010 02 19 2 (17) Innehållsförteckning Förteckning över kontaktpersoner... 3 Kontaktperson för affärsmässiga
Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo
Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Expert Systems kundtjänst: Expert Systems 2011 Senast uppdaterat: 12-03-28 Exder Proceedo 6.1 Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING
Fakturaradsexport. Vägledning. Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet. Kom igång med fakturaradsexporten
Fakturaradsexport Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet Vägledning Kom igång med fakturaradsexporten Detta dokument beskriver TimeLog Projects exportfunktion av
Visma Administration Severa Integration Fältöverföring
Visma Administration Severa Integration Fältöverföring Visma Administration integration: Fältöverföring I detta dokument hittar du information om vad som förs över i vår integration mellan Visma Administration
För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.
För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Uppdaterat: 2005-04-25 INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD SOM ANVÄNDS PÅ
Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB
Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, For English see How to send e-invoice to. har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet
Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter
Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 11-09-20 Exder eprinter Axfood
Handledning för Örebro Kommun, EDI
Handledning för Örebro Kommun, EDI SFTI 6.1 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-16 Exder Örebro Kommun, EDI Sida 2 av 28 Innehållsförteckning
Lathund för ordermatchning. Version
Lathund för ordermatchning Version 140520 2(11) 1. Ordermatchning Ordermatchning av faktura behöver göras när fakturan avviker från order. Det finns olika tillfällen och varianter på när ordermatchning
För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.
För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2001-08-28 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(24) INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD
För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.
För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2003-06-27 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(22) INLEDNING...3 STANDARD...3 KOMMUNIKATION...3 EAN-LOKALISERINGSKOD
Ifyllnadsexempel för Extempore
Ifyllnadsexempel för Extempore Följande förutsättningar gäller i exemplet: Köparen beställer extempore för behandling av en infektion. Parterna har kommit överens om att leverantören ska ta ut en avgift
Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.
Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift
Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp
Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...
Lathund för er som kör ICAs grossistflöde
Lathund för er som kör ICAs grossistflöde I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI för ICAs grossistflöde. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett
InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering
InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura
Du börjar med att gå till Pågående ordrar och väljer leveransdatum under rubriken Ny order (1). Här ser du när du senast måste lämna din order för
OrderGuiden En kort presentation av hur OrderWebben ser ut, hur du enkelt lägger beställningar, samt de övriga funktioner som här finns tillgängliga dygnet runt. Du börjar med att gå till Pågående ordrar
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.60 Order Tillhörande meddelandespecifikation: MS 30
Detta affärsdokument används då en köpare skickar en order till en leverantör. ORDERHUVUD 1.. 1 Comment: Följande termer förekommer en gång per order. * T3309 Ordernummer 1.. 1 Definition: Ett unikt nummer
Bilaga 8 Faktureringsrutiner Dnr: /
Bilaga 8 Faktureringsrutiner stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30
Avrop Entity name: Avrop Calloff Transaktionen används för att avropa mot ramavtal. Avropshuvud 1.. 1 T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition: Unikt nummer för avropet Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop
OpusCapita Business Network Portal
OpusCapita Business Network Portal ANVÄNDARHANDBOK FÖR LEVERANTÖRER Version 2.0 Svenska Så här kommer du igång med fakturaregistrering i OpusCapita Business Network Portal Innan du kan börja använda portalen
I detta dokument finns dokumentation över OBO v2016.2
Funktion-OBO 1.2 1 1 I detta dokument finns dokumentation över OBO v2016.2 Funktionen skapar eller ändrar en order i systemet Börja med att ange kundnummer eller tryck F2 för att söka via kundnummer. Har