Årsprognos och månadsbokslut per augusti 2010 för Kommunstyrelsens verksamheter KS 2010/893

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsprognos och månadsbokslut per augusti 2010 för Kommunstyrelsens verksamheter KS 2010/893"

Transkript

1 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Årsprognos och månadsbokslut per augusti 2010 för Kommunstyrelsens verksamheter KS 2010/893 Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per augusti 2010 för kommunstyrelsens verksamheter. Göran Nilsson G:\Politik\Kommunstyrelse\Kommunstyrelsen\2010\KS101101\Arsprog_bokslut_ksverk_ordf.doc

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Birgitta Ljungberg-Jansson Datum KS 2010/893 John Söderberg Kommunstyrelsen Årsprognos och månadsbokslut per augusti 2010 för Kommunstyrelsens verksamheter KS 2010/893 Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per augusti 2010 för kommunstyrelsens verksamheter. Årsprognos per augusti 2010 Prognos totalt för kommunstyrelsen slutar på tkr, varav kommunalteknik tkr och de kommungemensamma verksamheterna tkr. För de kommungemensamma verksamheterna är det fastigheter som står för det största överskottet med tkr, kommunikationer tkr och kommungemensam administration tkr. Kommunalteknik rapporterade vid aprilprognosen ett resultat om tkr. Prognosförbättringen sker bl.a. genom att kostnaderna för beläggningsunderhåll har sänkts med ytterliggare 500 tkr och intäkterna har ökar på vindkraftverket. Kommungemensamma verksamheter Politisk verksamhet och Partistöd (0 tkr ) Verksamheten (KS, KF, råd och beredningar, Valberedningen och partistöd). Regleringen av felaktiga arvodesutbetalningar för åren 2007 till 2009 kommer troligen att påverka resultatet positivt om allt regleras enligt beslut. Översiktsplan (0 tkr) I stället för utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för tätorterna har omprioriteringar av personalresurser gjorts till förmån för utvecklingsplan för centrala Knivsta och vissa detaljplaner. Strategiskt Miljöarbete (0 tkr) Löper enligt plan

3 Totalförsvar och samhällsskydd (0 tkr) Löper enligt plan Näringsliv och Marknadsföring (0 tkr) Löper enligt plan Serveringstillstånd (- 16 tkr) Intäkterna (avgifterna) motsvarar inte fullt ut kostnaderna för verksamheten Biblioteket och allmän kulturen ( +110 tkr) Löper enligt plan. Överskottet beror på lägre personalomkostnader. Måltidsverksamheten ( 0 tkr) Arbetet fortgår enligt plan. Arbetet med att anpassa verksamheten inför 2011 med anledning av de förändringar som sker i samband med att Vård och omsorg flyttar ut från Servicehuset har påbörjats. Kommunikation ( tkr ) Inkommen prognos i september 2010 från UL pekar på ett positivt resultat på tkr för året. Viss osäkerhet finns i prognosen. Kommungemensam verksamhet och administration (+587 tkr) Verksamheten löper i princip enligt plan förutom den sårbarhet som uppkommit p a av sjukdom. En genomlysning av vår IT-organisation har gjorts och kommer troligtvis att resultera i en justering av organisationen som kan påverka den positiva årsprognosen. I prognosen ligger ett positivt resultat på lokalomkostnaderna efter omfördelning av lokalhyran i Servicehuset gällande delar av det f d Centralköket. Därutöver påverkar vakanshållande av vissa tjänster och återhållsamhet prognosen positivt. Eventuella oförutsedda utgifter kan fortfarande uppstå i samband med t ex bytet av driftsleverantör av vår ITdrift. Kommunala fastigheter (beställare) ( tkr) Kostnaderna för de pågående projekten löper enligt plan. Eventuellt kan nya projekt komma under hösten som påverkar resultatet. Fackliga kostnader ( 0 tkr) Inga inrapporterade avvikelse per april. Kommunaltekniska verksamheter Gator, vägar ( tkr) Prognostiserat underskott pga att kostnaderna för vinterväghållningen har tre dubblats. Arrendet för pendlarparkeringen på Sågen har höjts från budgeterade 7 tkr till 41 tkr per månad. Prognos har förbättrats pga kostnaderna för beläggningsunderhåll har sänkts med ytterliggare 500 tkr, dvs har sänkts med tkr för hela året mot budget. Räddningstjänst (-675 tkr) Räddningstjänsten prognostiserar ett underskott. Orsaken är att avgiften till Attunda är högre än budgeterat. Trafikövervakning och parkering (+50 tkr) Löper enligt budget.

4 Avfallsverksamhet ( -184 tkr) Kommentar lägre intäktsökning beroende av minskade resurser kundtjänst. Avdrag för slamtömningar kan troligtvis inte göras pga. understigande nivå enl. avtalet. Naturvård (-400 tkr) Ett negativt resultat är prognostiserat pg a att internränta på inköpt mark från Alsikebolaget inte var budgeterad. Knivsta Kommun ska betala ca 50 tkr i ersättning för de upplösta samfälligheterna samt kostnader för avstyckning (lantmäteriförättning) vilket ej var budgeterat. Exploatering ( tkr) Totalt prognostiserat underskott tkr pga stor osäkerhet kring försäljning av exploateringsmark AR. Eftersom tjänst exploateringsansvarig kommer att tillsättas sen höst uppstår ett visst överskott. Försäljningsintäkten från tomt ny brandstation tas upp vid ett påskrivet kontrakt. Vindkraft ( tkr) Intäkter från el-certifikaten för tom november 2009 intäktförs på Påverkar resultatet för 2010 på 683 tkr. Högt elpris i början av året samt lägre ränta än budgeterat medför ett prognostiserat överskott på tkr. Parker (0 tkr) Löper enligt budget. Bostadsanpassning (-250 tkr) Löper enligt budget, dock viss risk i att ett större projekt (500 tkr) kommer in under Teknisk Planering (-460 tkr) Ett negativt resultat är prognostiserat dels för kostnader för tf Teknisk chef samt andra konsultkostnader för t.ex. pågående tvist Västersjö. Periodbokslut per augusti 2010 Utfall totalt för kommunstyrelsen är tkr, varav kommunalteknik tkr och kommungemensamma verksamheter tkr. Kommungemensamma verksamheter Periodbokslutets utfall i förhållande till årsprognosen för år 2010 visar på en positiv avvikelse för politisk verksamhet på 315 tkr, vilket troligtvis kommer att användas under återstående månader för sammanträden och andra sammankomster mm. Kulturverksamheten har ett utfall på tkr och en prognos på tkr. Motsvarande fenomen kan även ses i några andra verksamheter som t e x gemensam administration där en pott för oförutsett finns, engångskostnader under hösten på 400 tkr för genomförandet av tillgänglighetsplanen, avvecklingskostnader för paviljongen vid servicehuset och ombyggnad av rum 3 och 4 samt engångskostnader för en beställarutbildning, projektledarutbildning och div arbete inom e-förvaltningsprojektet. Viss osäkerhet finns vad gäller kostnaderna för byte av ny leverantör för vår IT-drift.

5 Kommunaltekniska verksamheter Utfallet ( tkr) för teknisk planering avviker kraftigt i delårsbokslutet pga. 1. Kommunbidrag saknas för Centrumplanering (300 tkr). 2. Markarbeten informationsskyltar påverkar driften och kostnader för tkr ska föras över som investering. 3. Flyttning av Gredelbyvägen belastar driften i delårsbokslutet på ca 500 tkr. Dessa kostnader var inte budgeterade och kan ev. tas som en investering. Investeringar Kommungemensamma verksamheter Beviljade Prognos Kommungemensamma tkr tkr Outnyttjade medel för den kommungemensamma administrationen önskas överflyttade till år Biblioteket 0 tkr Måltidsverksamheten 500 tkr 100 tkr Kommunaltekniska verksamheter Beviljade Prognos Kommunalteknik och Gata tkr tkr Park o Natur 550 tkr 250 tkr Bostadsanpassning 300 tkr 300 tkr Avfallsverksam. 200 tkr 100 tkr Birgitta Ljungberg Jansson Adm chef/chef Kommunkontoret John Söderberg Tf. Teknisk chef

6 Bilaga 1: Måluppfyllelse per augusti 2010 Kommunfullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder och styrelsen All kommunal verksamhet ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Invånarna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kommentarer: Kommunens nya externa webbplats är lanserad vilket allmänt sett innebär en förbättrad presentation av kommunens information Möjlighet att lämna synpunkter och klagomål finns på webbens alla sidor. Genom medborgarförslag kan invånarna lämna förslag till åtgärder. Arbetet med implementering av kommunens synpunkts- och klagomålshantering fortsätter. En enkätundersökning till samtliga enhetschefer i den kommunala verksamheten har gett signaler att ett fortsatt stöd i arbetet med förankringen av rutiner och förhållningssätt i verksamheterna behövs. Enkätresultatet har föredragits i Socialnämnd och Utbildningsnämnd Kärnverksamheterna ska kvalitetssäkras genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Kommentarer: Kvalitetsdeklarationer är antagna för kommunens lagstadgade verksamheter utförda i egen regi. Deklarationer för Kommunalteknik är reviderade. Deklarationerna för förskola och skola samt inom Vård och omsorg kommer att revideras under hösten. Kvalitetsredovisningar för 2009 för förskola/skola, vård o omsorg och fritid finns upprättade. Arbete pågår med kvalitetsredovisningarna för kommunalteknik, allmänkultur och bygg- och miljö. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämställdhet och god arbetsmiljö Kommentarer: Arbete fortgår inom kommunen för att förverkliga uppdraget. Kommunstyrelsen och nämnderna ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sin verksamhet med utgångspunkt från fullmäktiges uppdrag Kommentarer: Internkontrollplaner finns för KS, Utbildningsnämnd och Socialnämnd. Arbete med internkontrollplan för Bygg -och miljönämnd pågår. Förvaltningen är behjälplig i nämndernas arbete med det interna mål- och budgetarbetet för att skapa uppföljningsbara mål kopplade till nämndbudgeten. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgarna att ta sin egen del av det globala miljöansvaret Kommentarer: Arbetet är påbörjats och pågår t ex planering för ett minskat transportbehov samt främja kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafik, utarbeta en energiplan för kommunen, fortsatt energirådgivning, skapa förutsättningar för ökad materialhushållning och återvinning samt utarbeta ett bostadspolitiskt program.

7 Kommunen ska stödja och stimulera entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med den sociala ekonomin (t ex ideella föreningar och organisationer i samhället) Kommentarer: Kommunen stödjer e-fabriken och Nyföretagarcentrum som i sin tur stödjer och stimulerar entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ. Kommunen är också en part, tillsammans med privat näringsliv och ideella föreningar, inom flera LEADER-projekt. Tillsammans med flera organisationer anordnade kommunen i april en mycket uppskattat minimässa för att inspirera till nya företag. Mässan kommer att anordnas även nästa år. Under året har också det nätverk för företagande kvinnor, ViljaKnivsta, som bildades under förra året tagit fart. I den lokal som kommunen hyr i Ar har också ALMI numera rådgivning. Kommunfullmäktiges övergripande mål Till kommunstyrelsen Mål för kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunen ska öka tillgängligheten till bibliotekets verksamhet Bibliotekets öppettider utökades i september 2009 och det är först under 2010 som utökningen får genomslag hos allmänheten. Tillsammans med övriga kommuner i länet byggs en bibliotekswebb, Bibli.se. Den lanseras på senhösten 2010, och den kommer att öka tillgängligheten till bibliotekets verksamhet. - Kommunens tekniska verksamheter ska ligga i framkant vad gäller miljö, exempelvis genom ökad återvinningsgrad Återvinningsgraden för insamlat grovavfall vid återvinningscentralen har ökat genom förbättrade behandlingsmetoder för återvinning av deponiavfall - Bygga gång- och cykelvägar i anslutning till skolor med hastighetssäkrade övergångsställen Handlingsplan för cykelåtgärder är framtagen och projekt har prioriterats samt påbörjats vid Särstavägen. Arbetet fortgår under nästa år. - Kommunen ska tillhandahålla och utveckla e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna Arbetet med att utveckla e-tjänster och utveckla verksamheterna, har accelererat under det senaste året. Detta dels genom verksamhetsutvecklarnas arbete med kartläggning och strukturering med processanalyser kartläggningar som verktyg, dels genom det stora projektet med nya stödsystem för vård och omsorg, i samarbete med Uppsala kommun. En viktig pusselbit är vår nya webbplattform som ger nya möjligheter till dialog med medborgarna och till stabila och säkra tjänster. Ytterligare ett stort antal projekt med nya eller utvecklade verktyg pågår med syftet att ge en effektivare förvaltning och bättre kvalitet till medborgarna.

8 - Kommunens företagsklimat skall förbättras Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat i Sveriges kommuner är Knivsta en av de kommuner som avancerat flest placeringar. - Kommunen ska ha ändamålsenliga och effektiva allmänna kommunikationer som ökar sina marknadsandelar Målet kommer delvis att uppnås Kommunen arbetar ständigt med effektiva kommunikationer. Ett avtal mellan Regionförbundet i Uppsala län, Banverket (nu Trafikverket) och Knivsta kommun har skrivits angående det gemensamma projektet planfri korsning. Kommunstyrelsens egna mål för verksamheten 2010 Block 1 Politisk verksamhet Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Ökat medborgarinflytande i Knivsta kommun. Målet kommer troligtvis att uppnås genom bl a öppna möte om te x utvecklingen av centrala Knivsta, möjligheten till medborgarförslag, chatt mm. Ingen mätning genomförs dock detta år. Alla ledamöter i kommunstyrelsen ska använda sig av digitala handlingar innan utgången av år Alla ledamöter använder sig redan nu av digitala handlingar och har erhållit en lånedator av kommunen. Block 2 Översiktsplanering Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för tätorterna ska genomföras under våren. Målet kommer inte att uppnås. Omprioriteringar har gjorts till förmån för utvecklingsplan för centrala Knivsta och vissa detaljplaner. Utvecklingsplan för centrala Knivsta ska godkännas av styrelsen under våren. Målet kommer att uppnås under året då beslut beräknas tas i KS i oktober. Block 2 Näringsliv och marknadsföring Kommunstyrelsens Mål för verksamheten God information om kommunal tillståndsgivning. Knivsta har fått mycket goda resultat i SKL:s utvärdering näringslivswebben God tillgänglighet i näringslivets kontakter med kommunen

9 Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat i Sveriges kommuner är Knivsta en av de kommuner som avancerat flest placeringar. Block 3 Kultur 1. Allmän Kulturverksamhet Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Minst 200 elever i grundskolan ska varje år besöka ett professionellt kulturarrangemang. 340 elever i Ängbyskolan har sett teaterföreställningen Släpp in mig med teatergruppen Tio fötter. Brukare inom vård och omsorg ska erbjudas minst fyra kulturarrangemang per år. Minst två av dessa ska vara öppna även för anhöriga. Brukare inom vård och omsorg och deras anhöriga har erbjudits tre kulturarrangemang under perioden januari augusti. 2. Biblioteksplanen Kommunstyrelsens egna Mål under perioden Öka tillgängligheten till folkbibliotekets verksamhet i jämförelse med Tillgängligheten till folkbibliotekets verksamhet har ökat genom utökade öppettider. Skolbiblioteken ska byggas upp och utvecklas så att alla skolor får tillgång till biblioteksverksamhet. Genom att bjuda in till möten om skolbibliotek och till ett studiebesök i en skola med ett utmärkt skolbibliotek har biblioteket bidragit med stöd till utvecklingen. Antalet lån och antalet besök ska öka år från år. Antalet lån på Knivsta bibliotek har ökat under perioden januari-augusti Eftersom avtalet om bokbuss till skolorna i Lagga och Långhundra har sagts upp och barnen nu lånar på biblioteket blir den totala utlåningen antagligen något mindre jämfört med Bokbusslånen har adderats vid årets slut. Antalet besök är fler under perioden januari-augusti 2010 jämfört med motsvarande period Biblioteket ska söka samverkan med alla nämnder och deras verksamheter, med föreningslivet och andra aktörer i syfte att kunna erbjuda ungdomar meningsfulla aktiviteter på fritiden. Flera aktiviteter för ungdomar har arrangerats under perioden. Dessa har inte planerats och genomförts i samarbete med alla nämnder. Aktiviteterna har genomgående varit välbesökta. Block 7 Måltider Kommunstyrelsens mål för verksamheten

10 Knivsta kommun ska ha ett klimatsmart matkoncept med hänsyn taget till bra miljöval och god djuromsorg. Målet kommer troligtvis att uppnås. Arbetet går enligt planerna med bl a arbete med klimatsmart mat - där matsvinnprojetet är detta års praktiskt verktyg för genomförande. Block 7 Kommunikation Kommunstyrelsens Mål De allmänna kommunikationerna ska utvecklas effektivt. Målet kommer troligtvis att uppnås. Kommunen arbetar ständigt med effektiva kommunikationer. Påverka Banverket och andra berörda myndigheter att så snart det är möjligt ersätta järnvägskorsningen vid perrongens södra sida med en planskild korsning. Ett avtal mellan Regionförbundet i Uppsala län, Banverket (nu Trafikverket) och Knivsta kommun har skrivits angående det gemensamma projektet planfri korsning. Block 8 Fastigheter (förhyrare) Kommunstyrelsens Mål Ett effektivt resursutnyttjande av kommunens lokaler. Ingen mätmetod finns utarbetad. Beståndet som ej utnyttjas av kommunens verksamheter har eller kommer att avyttras. En översyn av de externt inhyrda lokalerna sker kontinuerligt. Block 8 Kommungemensam administration Kommunstyrelsens Mål Bra extern och intern servicen. Arbetet fortgår kontinuerligt för att uppnå målet och hela tiden förbättra de interna och externa rutinerna för bättre service och ett positivt förhållningssätt och bemötande. Minska pappersförbrukningen inom kontoret. Genom att programmera skrivarna sker alla utskrifter dubbelsidigt om inte annat anges, vilket bör medverka till en minskning av pappersförbrukningen. Ingen mätning har skett. B) Personalpolitik Kommunstyrelsens Mål för verksamheten (enl. Hälsodiplomeringen) Vid 2010 års personalbokslut ska den totala sjukfrånvaron ha minskat till totalt 6,5%. Arbetet fortgår för att uppnå målet. Under 2010 ska alla de arbetsgrupper som befinner sig i riskzon ha fått en riktad hälsoinsats från hälsoutvecklaren i kommunen eller från Uppsalahälsan.

11 Arbete fortgår för att uppnå målet. Vid 2010 års personalbokslut ska andelen friska ha fortsatt i en positiv riktning. Arbete fortgår för att nå målet. Vid 2010 års personalbokslut ska minst 77% av de anställda ha en god kunskap om vad hälsobegreppet innebär. Arbete fortgår för att nå målet. Kommunstyrelsens Mål Kommunen ska aktivt arbeta med bemötandefrågor inom olika personalgrupper. Arbete fortgår för att uppnå målet. Skapa förutsättningar för ökad delaktighet för olika personalgrupper. Arbete fortgår för att uppnå målet. C) IT-drift Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Stödja verksamhetsutvecklingen inom kommunens verksamheter. Arbetet med att utveckla verksamheterna, har accelererat under det senaste året. Detta dels genom verksamhetsutvecklarnas arbete med kartläggning och strukturering med processanalyser kartläggningar som verktyg, dels genom att utvecklande av IT-tekniken fortskrider. Ökad tillgänglighet för verksamheterna. Kommunen har i samarbete med Heby kommun genomfört byte av backupsystem och tagit fram en ny nätverksstruktur med möjlighet för snabb konfigurering av datorer o program. Ge medborgarna en bra service till lägsta möjliga kostnad. Ett avrop av ny driftsleverantör har, i samarbete m Heby kommun, genomförts som avrop på Kammarkollegiets Helhetsdriftsavtal. Men detta kommer att medföra engångskostnader för byte av driftsleverantör. Fortsatt samarbetet inom HÄKT-projektet, som har utökats till 11 kommuner som medför kraftigt sänkta priser på datorer o tillbehör. Öka kapaciteten i kommunens förvaltningsnät och stödja fiberutbyggnaden i kommunen. Kommunen har i samarbete med Heby kommun och landstinget genomfört en upphandling av förvaltningsnät som kommer att ge en kraftig ökning av kapaciteten för kommunens olika verksamheter, samt kommer ge medborgare o företag möjlighet att få fiberanslutning till Internet till rimliga priser. Delar av kommunens nät har uppgraderats under året men större delen kommer att genomföras under Ansluta kommunen till Sjunet och ge tillgång till HSA-katalogen. (De delar av Nationella IT-strategin för Vård och omsorgs gemensamma genomförandeplan för C-län, som gäller för ).

12 Kommunen är ansluten till Sjunet och avtal är tecknat men LUL för införande av SITS-kort. Processer för beställning och hantering är framtagna och godkända av Inera (Sjukvårdsrådgivningen) utrustning för korten är vald och utprovad. D) Information Kommunstyrelsens mål för verksamheten God information om kommunal tillståndsgivning. Det är generellt sett lättare att hitta på kommunens webbplats. Vidare har Knivstas webbplats fått goda resultat i SKL:s utvärdering näringslivswebben där kommunala tillstånd ingår som en parameter. Utöver ovanstående ska verksamheten också ur ett informationsperspektiv - stödja andra verksamheter att nå de mål som finns uppställda för TEKNISKA VERKSAMHETERNA Block 2 Gator/vägar och Trafikövervakning Kommunstyrelsens Mål för verksamheten God tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i prioriterade huvudstråk i centrala. Inventering är tidigare genomförd samt åtgärder påbörjade vid Apoteksvägen samt Särstavägen. Energiförbrukningen ska minska per armatur för gatubelysningen.. Ett utbytesprogram är framtaget och kommer att genomföras under en fyra års period. Ett LED försök genomförs på Centralvägen där två armaturer på gatan samt två på GC väg byts ut. Ny produktion av GC väg så projekteras det med LED armatur. Lodgatan i AR kommer att släckas ned eftersom det inte förekommer trafik ännu. Kommunens tillgång på gång- och cykelvägar ska förbättras. Handlingsplan för cykelåtgärder är framtagen och projekt har prioriterats samt påbörjats vid Särstavägen och Trunstavägen. Arbetet fortgår under nästa år. Tillgång på samåkningsparkeringar på landsbygden ska öka Projektering är genomförd och kommunikation med Trafikverket pågår om finansiering samt start av utbyggnad. Kommunmedborgarnas nöjdhet med gator och vägar i kommunen ska öka. Målet kommer inte att uppnås. Medborgarundersökning genomförs vartannat år, dvs. nästa år.

13 Block 2 Teknisk planering Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Bra trafik- och infrastrukturlösningar i centrala Knivsta Utvecklingsplan för centrala Knivsta ska godkännas av styrelsen under hösten. Arbete har skett och pågår för att förbättra trafiksituationen i korsningen Staffansvägen/Gredelbyvägen. Block 2 Mark och exploatering Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Det ska vara attraktivt för företag att etablera sig i Ar-industriområde. Detaljplanen som har beslutats i Kommunstyrelsen och ska beslutas i Kommunfullmäktige inom kort tar hänsyn till detta och försäljning påbörjas i slutet av året. Kommunens markinnehav ska spegla kommunens behov. Arbetet fortgår kontinuerligt för att uppnå. Block 7 Avfallsverksamhet Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Öka återvinningsgraden för samtliga avfallsslag. Återvinningsgraden för insamlat grovavfall vid återvinningscentralen har ökat genom förbättrade behandlingsmetoder för återvinning av deponiavfall. Ökad produktion av biogas från kommunens organiska avfall. Insamlade mängder biologiskt avfall till biogasproduktion har ökat genom förbättrad styrning av mottagna mängder behandlingsbart avfall. Bilaga 2: Resultaträkning/utfall/prognos Driftbudget 2009 Kommunstyrelsen Per

14 DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Budget Utfall Års mån prognos 1 Politisk verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Övrig politisk verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Partistöd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Infrastruktur Översiktsplan Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Strategiskt miljöarbete Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Gator och vägar Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Parkeringsövervakning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Naturvård Kommunbidrag

15 Intäkter Kostnader Resultat Parker Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Räddningstjänst Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Totalförsvar och samhällsskydd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Teknisk planering Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Exploatering Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Näringsliv och marknadsföring Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Serveringstillstånd mm Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kultur Bibliotek Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

16 Allmän kultur Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Vård och omsorg Bostadsanpassning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Affärsverksamhet Måltidsverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Vindkraft Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Avfallsverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommunikation, UL Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Övrigt Fastigheter Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommungemensam administration

17 Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Facklig verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Politisk verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Infrastruktur Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Fritid och kultur Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Vård och omsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Affärsverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Övrigt (fastigheter, administration, facklig verksamhet)

18 Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommunstyrelsen totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645

Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-08-09 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Förslag till beslut: att

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL Periodbokslut per samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548

PROTOKOLL Periodbokslut per samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548 Kommunstyrelsen 179 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Periodbokslut per 2014-04-30 samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att på sidan 3 i rapporten

Läs mer

Årsprognos och periodbokslut per april 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. KS-2012/598

Årsprognos och periodbokslut per april 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. KS-2012/598 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/598 2012-08-20 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. KS-2012/598

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Finansförvaltning under kommunstyrelsen Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag

Läs mer

Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun

Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/11 2012-10-29 Kommunstyrelsen Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun KS-2012/11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter år 2011 SN-2010/263

Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter år 2011 SN-2010/263 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Margaretha Selin Monica Jonsson Agnetha Öberg Datum 2010-12-20 SN-2010/263 Socialnämnden Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter år 2011

Läs mer

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL -01-18 3 Revidering av budget och - KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att revidera budget enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18,

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

Datum att godkänna delårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsen, samt

Datum att godkänna delårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsen, samt KS 2 10 OKT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jansson Cecilia Nilsson Christoffer Datum 2012-09-26 Diarienummer KSN-2012-1010 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppföljning per augusti 2012 Förslag

Läs mer

Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267

Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1267 2014-01-13 Kommunstyrelsen Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting anta planer för sin

Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting anta planer för sin TJÄNSTESKRIVELSE 2018-10-16 Liselotte Palmborg Tf. Chef Kultur och fritidskontoret Telefon 08 555 010 41 liselotte.palmborg@nykvarn.se Förlängning av biblioteksplan 2018 KS/2018:457 Förvaltningens förslag

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411

Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2017/411 Ekonomichef 2017-06-05 Kommunstyrelsen Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411 Förslag till beslut

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M) 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012 Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Dnr 2015/0236 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Privat utförare... 2 3. Programmets omfattning... 2 4. Styr- och uppföljningsprocessen... 2 5.

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Uppdragshandling. Kommunstyrelsen 2015

Uppdragshandling. Kommunstyrelsen 2015 Uppdragshandling Kommunstyrelsen 1 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Ett långsiktigt hållbart samhälle - Kommunens särart lever kvar - Förutsättningar för ett tryggt, aktivt

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019 Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3

Läs mer

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Dokumenttyp: Styrdokument Antaget av: Kommunfullmäktige 101/2018-08-28 Diarienummer: 2018:137 Ansvarig handläggare: Kommundirektör Senast aktualitetsprövad:

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till

Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Utredare Telefon 08-555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare för mandatperioden

Läs mer

Bilaga till Landsbygdsstrategi

Bilaga till Landsbygdsstrategi HANDLINGSPLAN VERSION 2017 Bilaga till Landsbygdsstrategi 2016-2020 Det goda livet, idag i morgon. På landet, i staden mittemellan. Handlingsplan till Landsbygdstrategi 2016-2020 Skara kommun har tagit

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn Diarienummer Senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig processägare 2018/0333 2019-03-19 Kommunfullmäktige Ekonomichefen Dokumentets syfte Syftet med program för uppföljning

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser... 3 2 Måluppfyllelse... 4 3 Uppföljning budget... 6 2 1 Viktiga händelser Gemensam verksamhet Det evakueringsboende som tidigare

Läs mer

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51

Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/51 2013-01-14 Kommunstyrelsen Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos

Läs mer

Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2019-10-04 Sida 1(1) Utbildnings- och kulturnämnden Plats: Vuxenutbildningen, Rabovägen 8 Tid: OBS! ONSDAG 16 oktober 2019, kl. 13:00 Utses att justera: Ärende Föredragande

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Hagagatan 8, kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) UN-2014/6

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) UN-2014/6 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) -05-28 UN-/6 Utbildningsnämnden Delårsbokslut och årsprognos per april UN-/6 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

att fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag

att fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 200 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016 KS-2015/647 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 100 Dnr KS/2018:137. Program för privata utförare

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 100 Dnr KS/2018:137. Program för privata utförare Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-06-04 1 (1) Sida 100 Dnr KS/2018:137 Program för privata utförare Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Delårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/14

Delårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/14 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/14 2013-10-14 Kommunstyrelsen Delårsbokslut och årsprognos per 2013-08-31 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/14

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Infrastruktur för IT i Knivsta kommun

Infrastruktur för IT i Knivsta kommun Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/166 2013-02-18 Kommunstyrelsen Infrastruktur för IT i Knivsta kommun KS-2013/166 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Niklas Almhager Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:97-012 2018-02-14 1/2 Årsrapport 2017 kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter 2013 SN-2012/318

Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter 2013 SN-2012/318 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-11-13 SN-2012/318 Socialnämnden Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter 2013 SN-2012/318 Förslag till

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åsa Nilsson Bjervner Datum 2019-01-19 Diarienummer VLN-2018-0098 Valnämnden Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 Förslag till beslut Valnämnden beslutar att

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/106 2015-04-13 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl.

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Omfattning: 25 Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13:00-16:15 Beslutande: Bengt Ferm (M) Ragnar Nilsson (C) Thomas Larsson (MP) Elise Arnell

Läs mer

Valnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2019

Valnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2019 Datum: Diarienummer: 2019-04-02 VLN-2019-0040 Sida 1 (2) Kommunledningskontoret Valnämnden Handläggare: Blomgren Sofie Nilsson Bjervner Åsa Svensson Karin Valnämndens uppföljning av ekonomi per mars och

Läs mer

Kommunen följer årligen upp den verksamhet som utförare bedriver i kommunen.

Kommunen följer årligen upp den verksamhet som utförare bedriver i kommunen. TJÄNSTESKRIVELSE 2017-05-16 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08-555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Nämndernas redovisning av program för uppföljning och insyn av verksamhet

Läs mer

Policy med mål och riktlinjer för privata utförare

Policy med mål och riktlinjer för privata utförare Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: lagakraft vunnit beslut Beslut: KF 4, 2017-02-13 Policy med mål och riktlinjer för privata utförare Lagstiftningen och dess syfte Lagstiftning

Läs mer