Delårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/14"

Transkript

1 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/ Kommunstyrelsen Delårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/14 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per 31 augusti 2013 för kommunstyrelsens verksamheter samt att skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. Göran Nilsson (M)

2 Sida 1 av 23 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Birgitta Ljungberg Jansson Datum KS-2013/14 Tyra Wikström Kerstin Eskhult rev Kommunstyrelsen Delårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/14 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per 31 augusti 2013 för kommunstyrelsens verksamheter. Årsprognos per augusti 2013 Prognos totalt för kommunstyrelsen slutar på ett litet positivt resultat på 437 tkr, som till största delen beror på ett överskott inom bostadsanpassning med lägre kostnader och vakant tjänst, vakant folkhälsosamordnare samt inom räddningstjänsten, där kommunen får en större intäkt/hyra då flytten av brandstationen är försenad. Kommungemensamma verksamheter Politisk verksamhet och partistöd (-150 tkr) Underskottet beror på ökade arvoden, där de senaste två årens höjningar av arvodena börjar slå igenom. Översiktsplan (0 tkr) Löper i stort enligt plan. Strategiskt miljöarbete (89 tkr) Verksamheten visar en positiv prognos på 89 tkr, vilket beror på att miljöstrategen varit tjänstledig under första halvåret Totalförsvar och samhällsskydd (0 tkr) Löper enligt plan. Näringsliv och marknadsföring (50 tkr) Löper enligt plan. Serveringstillstånd (0 tkr) Verksamheten har fått sin organisatoriska placering i kommunens Kontaktcenter Energirådgivning (0 tkr) Löper enligt plan. 1

3 Sida 2 av 23 Konsumentrådgivning (0 tkr) Löper enligt plan. Folkhälsa (529 tkr) Tjänsten vakant under nio månader. En folkhälsosamordnare på halvtid är tillsatt from oktober. Närvårdsprojekt (163 tkr) Tjänsten tillsatt på 50 procent. Prognostiserat överskott beror på vakans under året Måltidsverksamheten (0 tkr) Löper enligt plan. Upphandling av livsmedel är på gång i samarbete med andra kommuner i länet. Kommungemensam verksamhet och administration ( tkr) Det prognostiserade underskottet härrör till största del från kraftigt ökade IT-kostnader. Här kan nämnas en besvärlig personalsituation på IT-avdelningen med ökade personalkostnader som följd. Även konsultkostnader för utredning av IT-samarbete mellan Knivsta och Heby kommuner belastar kontot. Till det ska läggas ett allmänt stort tryck och höga förväntningar på tjänster från IT ute i kommunens övriga verksamheter. I övrigt har extra kostnader för personalförändringar, övergångskostnader vid införande av Kontaktcenter samt ökade portokostnader bidragit till det befarade underskottet. Åtgärder är vidtagna för att så långt som möjligt förbättra prognosen inför årsbokslutet. Kommunala fastigheter (beställare) (0 tkr) Kostnaderna för del av de kommungemensamma utrymmena i kommunhuset ingår. Fackliga kostnader (-141 tkr) Underskottet härrör från ökade kostnader för fackligt arbete. Kommunaltekniska verksamheter Gator, vägar (0 tkr) Löper enligt plan. Parkeringsövervakning (-150 tkr) Införandet av parkeringsavgifter blev uppskjutet till 1 augusti 2013, vilket innebär att mindre intäkter befaras. Naturvård (0tkr) Löper enligt plan. Parker (0 tkr) Löper enligt plan. Räddningstjänst (1 358 tkr) Verksamheten visar i årsprognosen ett överskott på tkr på grund av den hyresintäkt som genereras under hela 2013 på grund av senare flytt till ny brandstation mot planerat. Teknisk planering (0 tkr) Löper enligt plan. Exploatering (0 tkr) Löper enligt plan. 2

4 Sida 3 av 23 Bostadsanpassning (500 tkr) Löper enligt plan. Verksamheten visar en positiv årsprognos på grund av att inget större ärende finns i dagsläget i planeringen för året. Vindkraft (-300 tkr) Årsprognosen visar ett underskott på 300 tkr på grund av lågt elpris samt lågt elcertifikatpris. Avfallsverksamhet (0 tkr) Löper enligt plan. Periodbokslut per augusti 2013 Utfall totalt för kommunstyrelsen är tkr. Kommungemensamma verksamheter Periodbokslutets utfall i förhållande till årsprognosen för år 2013 inom de olika områdena visar inga större avvikelser, förutom måltidsverksamheten som i periodbokslutet uppvisar ett negativt resultat (-441 tkr), medan årsprognos är 0 tkr. Detta beror på att intäkterna under sommaren är mindre än under terminerna, medan kostnader för löner etc. är i stort sett samma varje månad. För gemensam administration är utfallet dock tkr, vilket till största delen avser kostnader inom IT. Här kan konstateras att vissa uppbokningar inför delårsbokslutet inte har skett samt att kostnader sannolikt ska föras över från drift till investeringar. Kostnaderna för investeringsprojektet IT- drift kommer att överstiga beviljade investeringsmedel under Då projektet beviljats investeringsmedel (4 000 tkr) även för 2014 kommer en hemställan till kommunstyrelsen att göras om att ta i anspråk tkr av dessa investeringsmedel under Kommunaltekniska verksamheter Periodbokslutets utfall i förhållande till årsprognosen för år 2013 inom de olika områdena visar avvikelser inom verksamheterna Gator och vägar, Exploatering, Park, Teknisk planering samt Avfall. För verksamheten exploatering ska klara det intäktskrav som finns för verksamheten så behövs försäljningar av kommunalmark ske. Detta kommer enligt plan ske under resterade del av Verksamheten gator och vägar uppvisar ett större positivt resultat än årsprognosen på grund av att kostnader för till exempel vinterväghållning kommer under den senare delen av året. För Parkverksamheten har intäkterna varit större och kostnaderna varit mindre än budgeterat, men på grund av kommande utgifter i verksamheter så prognostisera ändå verksamheten ett nollresultat. För teknisk planering så ligger kostnaderna för pågående utredning under senare del av Avfallsverksamheten visar i periodbokslutet ett positivtresultat på , på grund av senare kostnader för till exempel VA-anslutning för Återvinningscentralen. För Gator och vägar så prognostiseras vinterväghållningskostnaderna inrymmas under det tak för volymreglering (de tre senaste årens genomsnittliga kostnader) som KF har beslutat om. Kommentarer till investeringsprognos, kommunaltekniska verksamheter För parkenheten så har en ny redskapsbärare upphandlats som kostade 1150 tkr, där 150 tkr tas från ospecificerade investeringar. Då det har uppstått svårigheter att hitta en entreprenör som är villig att spola isbanor ser verksamheten att enheten behöver inhandla en vagn och en tank för att kunna genomföra verksamhetens åtaganden. Förvaltningen bedömer den kostnaden till ca 200 tkr, vilket medför en utökning avseende de ospecificerade investeringarna med 100 tkr. Projekt Knivsta Årum är försenat och merparten av den investeringen behöver därför flyttas fram till

5 Sida 4 av 23 Investeringar Investeringsprognos Belopp i tusen kronor Benämning KOMMUNSTYRELSEN Budget 2013 Prognos per Infrastruktur Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering landsbygd Åtgärder med anledning av tillgänglighetsanalysen GC-väg Brännkärrskolan Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Åtgärder Rätt fart i staden Utbyte gatubelysning Ospecificerade investeringar Pendlarparkering Pizzavallen GC-väg tätort Åtgärder Knivstainfarten (rondeller) Järnvägstorget Bussterminal Bro SV Knivsta Centralvägen etapp 1 inkl vattenledning Centrala Knivsta (centrumstudie) upprustning Fastigheter Kommunhus Park och natur Knivsta Årum Upprustning befintliga anläggningar Maskiner Ospecificerade investeringar Avfallsverksamhet Återvinningscentral Manskapsbod ÅVC Gemensam administration Möbler och arkiv Programvaror adm/personal Programvaror ekonomi IT-drift, ny klientplattform, byte av servrar mm Webbutveckling Telefoni/trådlöst nätverk Måltidsverksamhet

6 Sida 5 av 23 Överförda från år 2012 enligt KF beslut är: Fastigheter - Kommunhus Utställningsmiljö Kommunhus Summa Birgitta Ljungberg Jansson Tyra Wikström Kerstin Eskhult Administrativ chef Teknisk chef Vik.adm.chef Bilagor 1. KF:s övergripande uppdrag och mål, mål till nämnder 2. Nämndens egna mål 3. Resultaträkning/utfall/prognos 5

7 Sida 6 av 23 Bilaga 1 Kommunövergripande uppdrag och mål Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Hållbar utveckling Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, dvs. en god livskvalitet till alla. Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål. I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framförallt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen. A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Samtliga nämnder arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheterna. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Arbete fortgår genom olika aktiviteter som ska stärka den goda arbetsmiljön och öppenheten genom t ex chefsmöten, arbetsledardagar, arbetsplatsträffar, chefskörkort, diskussioner om vad en attraktiv arbetsgivare innebär, bred delaktighet, klara och tydliga rutiner och uppdrag m m Indikatorer: A1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år

8 Sida 7 av 23 Kommunens prognos uppgår till 1,1 procent av skatter och generella bidrag år A2: Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner. Skattesatsen för 2013 är fastställd till 20:91. Fördelningen av vad kommun respektive landsting ansvarar för varierar i landet. En jämförelse är därmed komplicerad att göra. Det är dock drygt 200 kommuner vars totala skattesats, det vill säga landsting och kommun tillsammans, är högre än Knivsta kommuns. A3: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska inte överstiga 5,5 % (Mål i Hälsostrategiskt dokument). Sjukfrånvaron det första kvartalet 2013 uppgick till 2,13% vilket pekar på att sjukfrånvaron för helåret kommer att hamna lite över 5,5%. Av erfarenhet vet vi att första kvartalet brukar ligga något högre än genomsnittet för året. A4: Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2013 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål i Hälsostrategiskt dokument) 76% upplevde att de hade en god hälsa vid enkätundersökningen B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kommunens officiella Facebooksida är lanserad vilket ökar möjligheterna till dialog med kommunen. En förbättrad sökfunktion på den externa webben är på väg att implementeras. Sökfunktionen kommer att öka tillgängligheten till innehållet på webbplatsen. Den planerade utbildningen/vidareutbildningen av webbredaktörer kommer inte att genomföras av ekonomiska skäl. Arbetet med att stödja nämnder och verksamheter i att ta emot och rapportera synpunkter och klagomål har pågått under året. I arbetet med att införa ett kommungemensamt styr- och kvalitetssystem inom samtliga verksamheter är synpunktsoch klagomålshanteringen en viktig del. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Kvalitetsdeklarationer finns för kommunens lagstadgade verksamheter utförda i egen regi. Nya deklarationer för kommunens Kart- och mätverksamhet har upprättats och befintliga kommer att revideras under året. 7

9 Sida 8 av 23 Kvalitetsredovisningar för 2012 är upprättade och redovisade för förskola/skola, vård och omsorg, fritid och kultur samt de kommunaltekniska verksamheterna. Arbetet med kvalitetsredovisningar för bygg och miljö är påbörjat. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Kommunens officiella Facebooksida är lanserad vilket ökar möjligheterna till dialog med kommunen. För övrigt följer informationsenheten verksamheternas arbete med e-tjänster så att webbplattformen stödjer den utveckling som sker. Arbete pågår med att ersätta, uppgradera och kravställa verksamhetssystem för att hantera kvalificerade tjänster för kommunens medborgare. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Indikatorer: B1: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (Fråga C3:3 i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) B2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) B3: Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 34 KKIK) SCB:s Medborgarundersökning har genomförts under våren Resultatet har förbättrats inom flera områden jämfört med undersökningen 2011 C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Kommunen börjar närma sig en integration med de olika hållbar utveckling aspekterna men kommunen har en bit kvar att gå. Arbetet med de strategiska hållbarhetsfrågorna inom energieffektivisering, vatten och avlopp, cykelfrågor samt energirådgivning bidrar till det långsiktiga arbetet med hållbar utveckling. Trots att arbete pågår kan dock den totala energianvändningen och miljöpåverkan öka på grund av att kommunen expanderar. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Målet kommer att uppnås Olika verksamheter arbetar som en naturlig del med målet. Till exempel inom avfallsavdelningen fortsätter projektet för att öka andel matavfall som kan bli biogas. Även projekt för ökad cykling och framtagande av en trafikplan kommer att pågå under året. 8

10 Sida 9 av 23 Indikatorer: C1: Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI- Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 39 KKIK) C2: Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 36 i KKIK) D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Då ohälsotalet enbart uppdateras på årsbasis på kommunnivå är det svårt att sia om utgången för Som tidigare påpekats är ohälsotalet inte en ultimat indikator på kommunens folkhälsa. Det finns fortfarande en ojämlikhet i hälsan, bland annat mellan könen. Indikatorer: D1: Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 35 KKIK) Kommunens ohälsotal per den 31 december 2012 var 17,4 vilket är lågt jämfört med andra kommuner i landet. Det lägsta ohälsotalet har Danderyd (12,7) och det högsta ohälsotalet har Haparanda (51,5). Knivsta har det lägsta ohälsotalet i länet. Ohälsotalet redovisas på årsbasis. D2: Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Betygsindex för fritidsmöjligheter i Knivsta kommun enligt 2013 års medborgarundersökning ligger på 49. Jämfört med genomsnittsresultatet av samtliga deltagande kommuner är betygsfaktorn för fritidsmöjligheter lägre i Knivsta (snittet är ca 59). Det är också lägre än helhetsbetyget Nöjd-Region-Index, som ligger på 64. För att höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI) för Knivsta kommun är det främst förbättringar av betygindexen för faktorerna bostäder, fritidsmöjligheter och kommunikationer som kan påverka. Kommunfullmäktiges mål per nämnd Utifrån kommunfullmäktiges mål och övriga styrdokument ska nämnderna arbeta fram nedbrutna mål med indikatorer Till kommunstyrelsen som koncernledning - Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 2 procent. Målet kommer inte att uppnås Prognosen för befolkningstillväxten 2013 är 1,8 procent. - Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Målet kommer att uppnås 9

11 Sida 10 av 23 Verksamheter inom kommunen som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad bedöms inte konkurrera på ett osunt sätt. Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet. Arbetet med att tillgängliggöra och utveckla kommunens natur och parker fortlöper som planerat enligt handlingsplanen för Driften av kommunens ytor sköts på ett effektivt och miljömässigt sätt. För att långsiktig säkerställa en attraktiv och rekreativ miljö med hög biologisk mångfald i Knivsta behöver frågor om grönytor och grönstruktur få en större roll i plan- och exploateringsarbetet i kommunen. - Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi.. Kommunen har kommit en bra bit på väg för att uppnå målet men en del återstår. Kommunen har en policy för energikrav vid nyproduktion i Knivsta kommun. Policyn är en följd av de mål samt handlingsplaner som finns i den beslutade energistrategin. Exemplet exploatering av Sågen innehåller bra energi- och miljötänk, men kan inte göra anspråk på att ha tagit ett helhetsgrepp gällande hållbar utveckling. - Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen.. Planeringen tar oftast utgångspunkt i hållbar utveckling, men det är inte ofta planeringen utgår från att det på sikt ska ske utan fossila bränslen. Arbetet med uppförandet av en bussterminal i anslutning till järnvägstationen pågår och beräknas vara klar i mitten av november. Bussterminalen ger goda möjligheter för byte mellan olika kollektivtrafikslag. Under 2013 pågår arbetet med framtagande av Trafikplan vilken kommer ha fokus på långsiktig planering för ett hållbart samhälle. - Kommunen ska ha ett gott företagsklimat. Målet kommer att uppnås 2012 registrerades 7,4 företag per invånare i Knivsta kommun (Mått 34 KKIK) vilket placerar kommunen på 26: e plats av 200 kommuner. Enligt Svenskt näringslivs undersökning 2013 fick Knivsta kommun bäst resultat i C-län. Kommunen har börjat genomföra företagarfrukostar samt har påbörjat ett arbete med att utveckla dialogen mellan kommun och näringsliv. 10

12 Sida 11 av 23 Nämndens egna mål till gemensamma verksamheter Prognos på Måluppfyllelse och kommentarer Block 1 Politisk verksamhet Bilaga 2 Ökat medborgarinflytande och kundfokus Medborgarcafé, frågepanel, öppna sammanträden, olika möten med allmänheten för specifika frågor anordnas och möjliggör ökat medborgarinflytande och kundfokus. Synpunkter och klagomål kan lämnas, likaså medborgarförslag. SCB:s medborgarundersökning som genomförts under våren, visar att Nöjd Inflytande Index ligger på 53, vilket är ett något lägre resultat jämfört med samma undersökning Jämfört med andra kommuner är det högre, där medelindex ligger på 46. Block 2 Översiktsplanering (ÖP) Översiktsplanen och befintliga planer och strategier, t.ex. VA-strategi, energistrategi, miljöprogram ska synkroniseras.. Översiktsplanen är inte synkroniserad med nyantagna planer och strategier. Detta kommer ske då en ny ÖP tas fram. Revidering av ÖP kommer att ske med hjälp av tematiska tillägg. Under året har arbetet med att ta fram en VA-plan och en Trafikstrategi påbörjats. Dessa kommer att slutföras samt att arbetet med tematiska tillägg gällande stråk och strandskydd kommer att påbörjas. Det pågående arbetet med stadsbyggnadsprogram tar avstamp i av fullmäktige beslutade strategier och policydokument. Översiktsplanen ska bli ett tydligt redskap i detaljplane- och bygglovsarbetet I arbetet med prövning av inkomna planbesked så är den nuvarande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort ett tydligt och viktigt redskap. Med en reviderad ÖP så kan den bli ett än mer tydligt redskap i detaljplane- och bygglovsarbetet. Den planerade revideringen av ÖP kommer att ske med hjälp av tematiska tillägg. Block 2 Strategiskt miljö- och energiarbete Kommunen ska erbjuda kommuninvånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö samt värna om den biologiska mångfalden. Arbetet med att tillgängliggöra och utveckla kommunens natur och parker fortlöper som planerat. Kommunen har ansökt och blivit beviljad LEADER-stöd för naturskolan ytterligare 1,5 år. Kommunen har ansökt om LONA-stöd för vadarbiotop i Gredelby hagar. För att långsiktig säkerställa en attraktiv och rekreativ miljö med hög biologisk 11

13 Sida 12 av 23 mångfald i Knivsta så återstår dock vissa delar. Bland annat behöver kompletterande planeringsunderlag för utveckling och bevarande av grönområden tas fram, samt bättre rutiner och ökade resurser/kompetens för att säkerställa att dessa frågor behandlas på ett bra sätt i planarbetet. Kommunen ska ställa krav på miljö-, energi- och VA-system utifrån gällande lagstiftning och antagna styrdokument vid exploatering och försäljning av kommunal mark. Kommunen har kommit en bra bit på väg för att uppnå målet men en del återstår. Kommunen har en policy för energikrav vid nyproduktion i Knivsta kommun men denna behöver kompletteras med rutiner för att säkerställa att den följs i alla avtal. Kommunen ska öka möjligheten till ett långsiktigt hållbart resande. Målet kommer att uppnås Under året kommer en bussterminal att byggas i anslutning till järnvägsstationen. Bussterminalen ger goda möjligheter för byte mellan olika kollektivtrafikslag. Under 2013 pågår arbetet med framtagande av en Trafikstrategi vilken kommer ha fokus på långsiktig planering för ett hållbart samhälle. En cykelkarta kommer även att lanseras under året för att stimulera till ökat cyklande. Kommunen ska öka kretsloppsanpassningen av VA-system så att dagvatten och avloppsvatten utnyttjas på ett så miljö- och resurseffektivt sätt som möjligt. Målet kommer inte att uppnås Framtagandet av en VA-plan pågår under året där kretsloppsaspekterna finns med som en naturlig del, men för att nå upp till de högt ställda kretsloppsambitionerna behöver fler av de åtgärder som angetts i Strategi för Avlopp och Kretslopp i Knivsta kommun genomföras för att målet ska anses vara uppnått. Kommunen ska minska energiåtgången och öka resurshushållningen i kommunens egna verksamheter. Kommunen har kommit en bra bit på väg för att uppnå målet men en del återstår. En effektivisering av kommunens transporter samt matproduktion pågår och löper enligt plan. Effektivisering av kommunens egna fastigheter går dock för långsamt och sker på ett för osystematiskt sätt för att målet ska anses vara uppnått. Block 2 Näringsliv och Marknadsföring Kommunen ska verka för att öka antalet arbetstillfällen registrerades 7,4 företag per invånare i Knivsta kommun (Mått 34 KKIK) vilket placerar kommunen på 26:e plats av 200 kommuner. Enligt Svenskt näringslivs undersökning 2013 fick Knivsta kommun bäst resultat i C-län. 12

14 Sida 13 av 23 Fler kontakter med näringsidkare så att de blir delaktiga i kommunens utveckling och planering Målet kommer delvis att uppnås. Kommunen har börjat genomföra företagarfrukostar samt påbörjat ett arbete med att utveckla dialogen mellan kommun och näringsliv. Block 7 Måltidsverksamheten Kommunens egen matproduktion ska bidra till hållbar utveckling. Projektet Matsvinn pågår med positiva resultat. Vegetarisk måltid/vecka serveras. MSCmärkt fisk och Kravmärkt köttfärs prioriteras samt nya produkter fria från onödiga tillsatser har utvecklats av industrin som kommunen väljer att använda. Miljöutbildning för personalen är avslutad och verksamheten arbetar med olika miljöfrågor med uppföljning varje månad vid arbetsplatsträffar. Kostberedningsgruppen under fullmäktige är avslutad och beslut har tagits av en kostpolicy och riktlinjer för upphandling av livsmedel men hänsyn till hållbar utveckling. Livsmedelsupphandling inför 1 juli 2014 är påbörjad. Upphandlingen gör i samverkan med Östhammar, Tierp och Hebys kommuner. Vegetariska måltider är inte populärt bland skolbarnen i Knivsta. Svinnet blir 50 procent högre och färre barn kommer och äter lunch. De vegetariska maträtter som fungerar är pannkaka, två olika soppor, potatisbullar och vegetarisk lasagne. Block 9 Drogförebyggande verksamhet och folkhälsa Medborgarna i Knivsta kommun har en god hälsa på lika villkor. Senaste undersökningen bland den vuxna befolkningen genomfördes under 2012, Hälsa på lika villkor. Den visar att det fortfarande finns skillnader i allmänt hälsotillstånd bland män och kvinnor i olika åldersgrupper. Störst är skillnaden i åldersgruppen år samt år. Kvinnor uppskattar i mindre utsträckning sin hälsa som god än vad männen gör. Om man tittar totalt på samtliga medborgare som besvarat enkäten finns det inga större skillnader mellan könen, vilket är mycket positivt. Totalt uppger 74 % av befolkningen i Knivsta kommun att de har ett bra allmänt hälsotillstånd. Jämfört med länets övriga kommuner är detta bra, men det finns mycket kvar att göra för att öka det allmänna hälsotillståndet inom de olika åldersgrupperna och mellan könen. Andelen barn och unga i Knivsta kommun som brukar tobak, narkotika eller dopningspreparat samt andelen barn och unga som berusningsdricker har minskat jämfört med förra mätningen.. Dagligrökningen har minskat bland flickor och pojkar i årskurs 9 sedan I årskurs 7 har närmare 95 % av både flickorna och pojkarna rökt vattenpipa det senaste året, i årskurs 9 är siffran något lägre, 82 % respektive 76 %. 13

15 Sida 14 av 23 En mycket liten andel av de svarande ungdomarna uppger att de har prövat narkotika någon gång, siffrorna har ökat något sedan föregående mätning. Andelen ungdomar som brukar dopningspreparat är mycket liten. Procentandelen är mycket liten varför resultatet inte redovisas då det handlar om för få individer. Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som uppger att de under det senaste året aldrig druckit alkohol ligger på ungefär samma siffror som föregående år, 44 % respektive 48 %. Siffror för berusningsdrickande 1 gång per månad eller oftare har inför delårsbokslutet inte gått att få fram, detta redovisas i årsbokslutet. Block 9 Fastigheter (förhyrare/beställare) Lokalförsörjningen ska möta verksamheternas behov och vara kostnadseffektiv.. Planering och åtgärder för att möta verksamheternas behov av lokaler pågår kontinuerligt. Från och med höstterminen har förskole- och skolverksamheten flyttat in i den nybyggda Brännkärrskolan och lämnat de tillfälliga paviljonglösningarna. Om - och tillbyggnaden av Långhundraskolan pågår med ett planerat färdigställande till höstterminen Markarbetena för Högåsskolan med en planerad inflyttning till vårterminen 2015 har startat. Arbetet med att tillgodose fritids- och kulturnämndens behov av nya lokaler för idrott, fritid och kultur utifrån Fullmäktigeberedningens beslut har nu presenterats för Fritids- och kulturnämnden i form skisser på alternativa lägen. Block 9 Kommungemensam administration A) Administration Allmänt Ökat medborgarinflytande och kundfokus Målet kommer delvis att uppnås Kommunen arbetar för att hitta system och rutiner för att kunna skicka e- fakturor. Arbetet har försenats p g av leverantörsproblem. Hoppas dock vara klart under hösten. Kommunens Kontaktcenter startar sin verksamhet i oktober, då alla medarbetare är på plats och de första stegen tas med sikte på nya arbetsmetoder. Medborgaren i centrum är ledordet för detta. Arbetet kommer att fortgå under ett par år innan det är helt klart. Effektivitet ska uppnås genom ändamålsenliga arbetssätt och rutiner Målet kommer att uppnås Mottagandet av e-fakturor utvecklas vilket effektiviserar ekonomienhetens arbete. Ett Kontaktcenter öppnar i mitten av oktober. Se ovan. Översyn av rutiner och arbetssätt sker regelbundet. Controllergruppen fortsätter arbetet med att utforma en styr- och ledningsmodell för kommunen. Införandet av ett gemensamt styr- och kvalitetssystem inom kommunens alla verksamheter förväntas innebära både ett ökat kundfokus och en ökad effektivitet. Controllergruppen ingår i nätverk för att jämföra olika delar av den kommunala verksamheten med andra kommuner, vilket gynnar extern och intern service. 14

16 Sida 15 av 23 B) Personalpolitik Kommunen ska vara en hälsosam arbetsplats. Målet kommer att uppnås. Vid medarbetarenkäten 2012 upplevde 76 % att de hade en god hälsa. Även år 2010 blev resultatet 76 % Detta goda resultat ska bibehållas till hälso- och arbetsmiljöundersökningen Kommunen ska erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling inom olika personalgrupper.. Fler medarbetare i Knivsta kommun ska utifrån sitt medarbetarsamtal upprätta tillsammans med sin chef en individuell utvecklingsplan som ska följas upp nästkommande år. Resultatet på år 2010 på 79% ska förbättras till 2012 års hälso- och arbetsmiljöundersökning. Resultat år 2012 blev 74 %. C) IT-drift Den övergripande IT-verksamheten ska verka för tillgänglighet och utveckling för kommun och bolag Målet kommer delvis att uppnås Arbetet med att ansluta samtliga verksamheter till förvaltningsnätet, med förbindelser med hög kapacitet, är genomfört. Övertagandet av lokala nät i samtliga skolor, förskolor och IFO är genomfört, omkonfigurerat och dokumenterat. Verksamheterna är utrustade med trådlöst nät och kapaciteten är mer än fördubblad. Införandet av kommunens nya ärendehanterings/diariesystem är genomfört. Uppgraderingen av klientplattformen pågår. I samband med det sker en utvärdering av de program som används. Fortsätta utvecklingen av e-kommunen enligt antagen e-strategi för Knivsta kommun. Arbetet med att stödja kommunens olika verksamheter i framtagning av funktioner och e- tjänster för medborgare och som stöd för medarbetarnas arbete pågår. Förstudie gällande verktyg för skoladministration är genomförd. Detta tillsammans med ärendehantering och verktyg för Kontaktcenter kommer att ge bättre digitala tjänster. Byte av telefoniplattform pågår för att stödja verksamheter och Kontaktcenter. D) Information Kommunen ska utveckla användningen av sociala medier Målet kommer att uppnås Kommunens officiella Facebooksida är lanserad och antalet följare ökar kontinuerligt. 15

17 Sida 16 av 23 Fortsätta utvecklingen av e-kommunen enligt antagen e-strategi för Knivsta kommun Målet kommer att uppnås. Kommentar: Kommunens officiella Facebooksida är lanserad vilket ökar möjligheterna till dialog med kommunen. Är uppnått För övrigt följer informationsenheten verksamheternas arbete med e-tjänster så att webbplattformen stödjer den utveckling som sker. Nämndens (egna) mål till kommunaltekniska verksamheter Block 2 Gator/vägar Kommunen ska minska energiåtgången och åka resurshushållning i kommunens egna verksamheter Målet kommer att uppnås Kommentar: Utbytesplanen för gatubelysning som innebär att alla kvicksilverarmaturer byts ut till mer energieffektiva armaturer är nu inne på tredje och sista året. Efter 2013 års utgång har c:a 1100 kvicksilverarmaturer bytts ut. Under 2012 visar områden med utbytta armaturer på en minskad energiåtgång på upp till 20%. Under 2013 kommer de armaturer som byts ut (ca 350 st) att bytas till LED- armaturer som minskar energiåtgången för gatubelysning ytterligare. Alla nyanläggningar från hösten 2013 utförs med LED- armaturer. Utveckling av trafiksäkra och tillgängliga stråk i centrum och till skolor Åtgärder utifrån tillgänglighetsanalysen fortsätter i centrum. Stor vikt läggs vid tillgänglighet vid nyproduktion. Trafiksäkringsåtgärder utmed Emil Sjögrens väg och Häradsvägen är projekterade och färdigställs under perioden augusti oktober I anslutning till Ängbyskolan utförs under hösten en rad åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid gång- och cykelvägspassager. I arbetet ingår förstärkning av belysningen vid dessa passager. Ett samarbete med Ängbyskolan i syfte att tydliggöra problemen med trafiksäkerheten i samband med hämtning och lämning vid skolor har startat. Öka möjligheten till ett långsiktigt hållbart resande med cykel och kollektivtrafik Målet kommer att uppnås Under perioden maj oktober 2013 kommer en ny bussterminal med tre nya väderskydd, ledstråk och hiss till gångtunneln att uppföras utmed Centralvägen i anslutning till tågstationen. Bussterminalen kommer även att innehålla nya cykelparkeringar utrustade med tak. Trafikverket gör en upprustning av tågperrongen som innebär att perrongen tillgänglighetsanpassas med ledstråk, hiss och nya väderskydd. 16

18 Sida 17 av 23 En pendlarparkering i Vassunda som ger möjlighet till byte mellan bil och buss har uppförts. I Husby-Långhundra planeras en pendlarparkering att uppföras under perioden oktober november Ett cykelprojekt (Nya vanor) pågår, ambitionen är att öka andelen cyklande till/från tåget och vid hämtning/lämning vid skolor. Block 2 Trafikövervakning Parkeringsavgifter ska införas i Knivsta tätort för att gynna miljövänliga transporter samt att centralt belägen mark ska nyttjas effektivt. Målet kommer att uppnås Parkeringsavgifter har införts från den 1 augusti för de mest centralt belägna pendlarparkeringarna med hög standard. Block 2 Parker och naturvård Kommunen ska erbjuda kommuninvånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö samt värna om den biologiska mångfalden. Målet kommer att uppnås Arbetet med att tillgängliggöra och utveckla kommunens natur och parker fortlöper som planerat enligt handlingsplanen för Block 2 Teknisk planering God samordning med andra infrastrukturaktörer i samband med utbyggnaden av Knivsta Målet kommer att uppnås Kommunen samarbetar med Trafikverket samt Regionförbundet i många frågor som berör infrastruktur samt utbyggnad i Knivsta. Dialog med Trafikverket, UL samt Regionförbundet har genomförts under hösten. UL, SL samt Trafikverket har kommunen nära samarbete med avseende ombyggnad av Knivsta station. Block 2 Mark och exploatering Nettointäkterna från markförsäljningen ska öka. Målet kommer att uppnås. Med de planerade försäljningarna av fastigheter på Sågen så kommer målet att uppnås. Kommunen ska ställa krav på miljö, energi och VA-system utifrån gällande lagstiftning och antagna styrdokument vid exploatering och försäljning ab kommunal mark.. Kommunen har kommit en bra bit på väg för att uppnå målet men en del återstår. Kommunen har en policy för energikrav vid nyproduktion i Knivsta kommun men denna behöver kompletteras med rutiner för att säkerställa att den följs i alla avtal. 17

19 Sida 18 av 23 Block 7 Avfallsverksamhet Avfall ska tas om hand på ett sätt som gör att det blir en resurs Målet kommer att uppnås. Andelen avfall som måste deponeras eller läggas på soptipp fortsätter att minska, sedan 2008 har mängderna minskat från 450 ton till 54 ton Övrigt avfall som faller under det kommunala ansvaret samlas in och behandlas genom materialåtervinning och energiutvinning. 18

20 Sida 19 av 23 Resultaträkning/utfall/prognos Bilaga 3 Per DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Budget Utfall Års- Års mån prognos prognos Maj augusti 1 Politisk verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Övrig politisk verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Partistöd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Infrastruktur Översiktsplan Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Strategiskt miljöarbete Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Gator och vägar Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Parkeringsövervakning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

21 Sida 20 av 23 Naturvård Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Parker Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Räddningstjänst Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Totalförsvar och samhällsskydd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Teknisk planering Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Exploatering Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Näringsliv och marknadsföring Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Serveringstillstånd mm Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

22 Sida 21 av 23 Konsumentrådgivnin g Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Vård och omsorg Bostadsanpassning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Övrig individ- och familjeomsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Närvårdsprojekt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Affärsverksamhet Måltidsverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Vindkraft Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Avfallsverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

23 Sida 22 av 23 8 Övrigt Fastigheter Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommungemensam administration Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Facklig verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Politisk verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Infrastruktur Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Vård och omsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Affärsverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

24 Sida 23 av 23 Övrigt (fastigheter, administration, facklig verksamhet) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Kommunstyrelsen totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645

Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-08-09 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Förslag till beslut: att

Läs mer

Årsprognos och periodbokslut per april 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. KS-2012/598

Årsprognos och periodbokslut per april 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. KS-2012/598 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/598 2012-08-20 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. KS-2012/598

Läs mer

PROTOKOLL Periodbokslut per samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548

PROTOKOLL Periodbokslut per samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548 Kommunstyrelsen 179 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Periodbokslut per 2014-04-30 samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att på sidan 3 i rapporten

Läs mer

Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun

Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/11 2012-10-29 Kommunstyrelsen Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun KS-2012/11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Kommunstyrelsens verksamheter, lång version KS-2014/17

Verksamhetsberättelse 2013 för Kommunstyrelsens verksamheter, lång version KS-2014/17 Kommunstyrelsen Utdrag ur protokoll 2014-03-24 77 Verksamhetsberättelse 2013 för Kommunstyrelsens verksamheter, lång version KS-2014/17 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelse

Läs mer

att fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag

att fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 200 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016 KS-2015/647 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Budgetramar 2014 för den fortsatta budgetdialogen KS-2013/181

Budgetramar 2014 för den fortsatta budgetdialogen KS-2013/181 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-/181-02-19 Kommunstyrelsen Budgetramar för den fortsatta dialogen KS-/181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.

Läs mer

Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2014 KS-2013/1114

Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2014 KS-2013/1114 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1114 2013-10-14 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2014 KS-2013/1114

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Periodbokslut och årsprognos per för socialnämnden SN-2014/4. Beslut. Socialnämnden beslutar

Periodbokslut och årsprognos per för socialnämnden SN-2014/4. Beslut. Socialnämnden beslutar Socialnämnden Utdrag ur protokoll 2014-06-17 125 Periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30 för socialnämnden SN-2014/4 Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30,

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 3. Undersökningar och resultat

Gemensamma planeringsförutsättningar Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 3. Undersökningar och resultat Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 3. Undersökningar och resultat 3. Undersökningar och resultat 3.1 Medborgarundersökningen I medborgarundersökningen

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter 2013 SN-2012/318

Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter 2013 SN-2012/318 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-11-13 SN-2012/318 Socialnämnden Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter 2013 SN-2012/318 Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51

Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/51 2013-01-14 Kommunstyrelsen Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Budget 2018 för Tjörns Måltids AB

Budget 2018 för Tjörns Måltids AB Bild från Bleketskolan Budget 2018 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2017-12-11 46 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Finansförvaltning under kommunstyrelsen Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet Kommunfullmäktiges vision och mål 2016-2019. Antagna den 26 november 2015 108 Habo den hållbara kommunen för hela livet I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung,

Läs mer

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning

Läs mer

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun

Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun KS 2017/0149 Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun Inledning Norrköping är en kommun i förvandling och

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

FASTIGHETSPOLICY TRELLEBORGS KOMMUN 1 (5)

FASTIGHETSPOLICY TRELLEBORGS KOMMUN 1 (5) TRELLEBORGS KOMMUN 1 (5) Dokumentets syfte Fastighetspolicyn pekar ut kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare och som ansvarig för att tillhandahålla mark, lokaler och bostäder som behövs för kommunens

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM. Gäller från och med budgetåret Antaget av kommunfullmäktige

STRATEGISKT PROGRAM. Gäller från och med budgetåret Antaget av kommunfullmäktige STRATEGISKT PROGRAM Gäller från och med budgetåret 2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14 PÅ VÄG MOT 2030 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Det strategiska programmet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019 Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Riktlinje för medborgardialog

Riktlinje för medborgardialog KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Palmquist Teresa Fällman Therese Datum 2017-05-12 Diarienummer KSN-2017-0239 Kommunstyrelsen Riktlinje för medborgardialog Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267

Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1267 2014-01-13 Kommunstyrelsen Internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2014 KS-2013/1267

Läs mer

Vision och mål. Antagen av: Ärendebeteckning: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp:

Vision och mål. Antagen av: Ärendebeteckning: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp: Vision och mål Antagen av: Ärendebeteckning: Dnr: Kommunfullmäktige 2019-06-24 67 2019-220 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp: Ersätter dokument: Revideras: Uppföljning: Årligen Innehållsförteckning

Läs mer

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat

Läs mer

Nämndens årsredovisning 2018 Valnämnd

Nämndens årsredovisning 2018 Valnämnd 2019-01-20 Valnämnd Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Årets resultat... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Uppföljning mål... 5 3.1 En attraktiv

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Effektmål för 2018 Vård - och omsorgsnämnden

Effektmål för 2018 Vård - och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse 2017-11 - 24 Handläggare Carina Widmark Avtal - och utvecklingsenheten Vård - och omsorgsnämnden Effektmål för 2018 Vård - och omsorgsnämnden Förslag till beslut Effektmålen enligt ärendebeskrivningen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åsa Nilsson Bjervner Datum 2019-01-19 Diarienummer VLN-2018-0098 Valnämnden Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 Förslag till beslut Valnämnden beslutar att

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: Ks2018/ Gäller från:

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: Ks2018/ Gäller från: Diarienummer: Ks2018/0200.143 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2018-08-14 Gäller för: Ljungby kommun Globalt mål: Samtliga Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgruppen

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi

Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2

Läs mer

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL -01-18 3 Revidering av budget och - KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att revidera budget enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18,

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Mål och budget budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS-2014/90

Mål och budget budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS-2014/90 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS 2014/90 Budgetsamordnare 2014-02-07 rev 2014-02-10 Kommunstyrelsen Mål och budget - budgetramar för den fortsatta budgetprocessen

Läs mer

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Av denna bilaga framgår vilka inriktningsmål respektive nämnd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa inför kommande planeringsperiod. För respektive inriktningsmål

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Handlingsplan för. Skara kommuns landsbygdsstrategi

Handlingsplan för. Skara kommuns landsbygdsstrategi 2019-2020 Handlingsplan för Skara kommuns landsbygdsstrategi Det goda livet, idag och imorgon. På landet, i staden och mitt emellan. Handlingsplan för Skara kommuns landsbygdsstrategi 2019-2020 Skara

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Årsprognos och månadsbokslut per augusti 2010 för Kommunstyrelsens verksamheter KS 2010/893

Årsprognos och månadsbokslut per augusti 2010 för Kommunstyrelsens verksamheter KS 2010/893 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-10-22 Kommunstyrelsen Årsprognos och månadsbokslut per augusti 2010 för Kommunstyrelsens verksamheter KS 2010/893 Förslag till beslut:

Läs mer

Delårsbokslut och årsprognos per för socialnämnden SN 2014/5

Delårsbokslut och årsprognos per för socialnämnden SN 2014/5 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-09-30 SN-2014/5 Socialnämnden Delårsbokslut och årsprognos per 2014-08-31 för socialnämnden SN 2014/5 Förslag till beslut

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan 1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys

Läs mer