Internbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld

Relevanta dokument
Ansvar för trygghet i en orolig omvärld. - Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration

FÖRDJUPAD PROGNOS 2016 med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd

Bättre samordning, bättre sammanhållning. - Integrations- och mångfaldsberedningen, 28/6-16

Ekonomisk rapport efter september 2015

VÄLKOMNA TILL PRESSLUNCH

Ekonomisk rapport efter maj 2016

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Månadsrapport februari 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016

Månadsrapport augusti 2016

Stabila, strategiska partnerskap mot utanförskap

Månadsrapport februari 2019

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson 13 april 2016

INTERNBUDGET Nämnden för Arbete och välfärd

EU och Brexit Trump och det amerikanska presidentvalet? Eurozonens banksystem? Hårdlandning i Kinas ekonomi? Ryssland och fler geopolitiska hot?

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Kommunstyrelsen 27 augusti 2019

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Fler jobb och bättre integration Mer kunskap i skolan Ökad trygghet

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Ekonomisk rapport efter maj 2015

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013

Månadsrapport februari 2014

Socialnämnden bokslut

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi

Resultat per april 2017

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

1 September

Ekonomisk rapport efter februari månad

Resultat september 2017

Ekonomirapport efter juli 2014

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Befolkningsutveckling

Information om ensamkommande barn

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

Månadsrapport oktober 2017

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Ekonomisk rapport efter mars månad

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015

Rapport om försörjningsstödets utveckling kvartal

Regeringens satsningar på nyanländas etablering Mötesplats Etablering Statssekreterare Anders Kessling 16 maj Arbetsmarknadsdepartementet 1

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Information om ensamkommande barn

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Gemensam information tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden kl

Ekonomiska läget i omvärlden Utvecklingen av offentliga finanser Stort reformbehov kommande år

Månadsrapport december 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

(Bild från Nybros hemsida) Integration

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

JUL Stockholms läns landsting i (D

Arbetsmarknads- och socialnämnden

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00

Verksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämnden. Fastställd den 25 november 2015, 111

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Kallelse Föredragningslista. Socialnämnden Ann-Charlott Gustafsson

Avstämning budget 2015

Behovsbedömning av bostäder Förslag till beslut

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

Möte i Lunds arbetarekommun

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Nyanländas etablering en investering för framtiden. Kontakt:

Ekonomisk rapport efter september månad

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Nationellt perspektiv

Månadsrapport september 2015

Svar på interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa i Uppsala kommun av Mohamad Hassan (L)

Uppföljningsrapport, april 2018

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Verksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämnden. Fastställd den 26 november 2014, 73

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Transkript:

Internbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld

Upplägg Bakgrund och förutsättningar Internbudgeten i korthet Finansiellt underlag Omställningsåtgärder

Ny prognos från Migrationsverket - Innebörd för Växjö? Uppräknad prognos för mottagande av ensamkommande barn och unga till 120. Utfall hittills 2015: 213. Beredskap för akutboenden för flyktingmottagande Nyetablering av boenden för ensamkommande (kommunens ansvar) och möjligen nyetablering av ytterligare anläggningsboende för flyktingar (ABO, statens ansvar).

Hur hanterar Växjö situationen? Ny arbetsmetod för fler i arbete: Växjölöftet. Ny fördelningsmodell för den statliga ersättningen för flyktingmottagande. Resursförstärkningar till skolan. Fortsatta investeringar i smidigt mottagande och snabb etablering med förstärkningar av Landningsbanan. Eventuell förlängning utreds. Förekommer regeringen om stödboende för ensamkommande. Vår beredskap är god. De utmaningar som föreligger är framför allt personalrekrytering.

Flyktingöverenskommelsens effekter för Växjö kommun Sysselsättningseffekter går att vänta av att yrkesintroduktionsanställningarna breddas och att RUT-avdraget utvidgas. Samt av utökade möjligheter för aktivitetskrav i försörjningsstödet. Lättnad för socialtjänst med förändringar i lagstiftningen gällande boende för ensamkommande, där stödboende (SOU 2015:44) kompletterar hem för vård och boende (HVB). Satsning på utbildning och avregleringar av bostadsmarknaden möjliggör mer kvalitet i skolan och fler bostäder.

Förändringar i missbruket, institutionsvården dyr Kostnad institutionsplaceringar, missbruksvård, 2015 (mkr) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Antal klienter per åldersgrupp, 1999-2014 200 150 100 50 0 2,2 1999 sept 1,5 2003 2004 1,6 2005 1,5 2006 1,4 2007 2008 1,3 2009 1,4 2010 1,6 1,6 jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec 2011 2012 2013 2014 Ungvux Mvux Äldre Antal klienter, missbruksvården, 2008-2015, samt trend 350 300 250 200 150 100 50 0 Kostnad/invånare, all missbruksvård och institutionsvård* (kr), samt institutionsvårdens andel 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2008 mars 2008 2009 mars 2009 38% 39% 84% 654 34% 525 59% 97 22% 53% 63% 398 205 54% 211 160 394 523 344 144 336 208 296 240 276 95 172 *: Mörk nyans 2010 mars 2010 2011 mars 2011 2012 mars 2012 2013 mars 2013 2014 mars 2014 2015 mars

Högt tryck på barn- och ungdomsvården Kostnad institutionsplaceringar, barn & ungdomar, 2015 (mkr) Antal anmälningar, barn- och ungdomsvården, 2013-2014 450 402 408 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,7 3,9 4,2 3,4 5,1 3,2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep nov dec 3,0 1,9 2,2 400 350 300 250 200 150 100 50 0 274 Kvartal 1 2013 Kvartal 1 2014 Kvartal 1 2015 Antal ärenden per handläggare, sociala barnvården 25 20 15 10 5 20 20 15 13 13 12 Kostnad/inv, all barn- & ungdomsvård &institutionsvård* (kr), samt institutionsvårdens andel 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 37% 43% 36% 40% 37% 56% 1 384 47% 42% 1 136 1 144 1 000 968 641 767 834 821 854 649 655 567 54% 535 827 692 603 621 - Växjö Kristianstad Helsingborg Kalmar Karlskrona Karlstad *: Mörk nyans

1201 1203 1205 1207 1209 1211 1301 1303 1305 1307 1309 1311 1401 1403 1405 1407 1409 1411 1501 1503 1505 1507 Utanförskapet har pressats tillbaka sedan 2012 Kostnad försörjningsstöd/invånare, 2012 och 2013 (tkr) Kostnad försörjningsstöd/månad samt trend (grå), apr 2012-juli 2015 (tkr) 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 Eskilstuna Kristianstad Karlskrona Gävle Karlstad Växjö 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 Kostnad försörjningsstöd/invånare, förändring 2012-2013 Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd, förändring 2012-2013 20% 17% 15% 10% 5% 3% 1% 2% 2% 1% 0% -5% -10% -7% -15% -20% -18% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 41% 5% 4% -2% -5% 0% -6%

Ett nytt utanförskap riskerar att bita sig fast Antal arbetslösa fördelade på två grupper, 2004-2015, säsongsrensade data, trendvärden 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Utsatta Övriga 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Andel arbetslösa i Växjö, 20-64 år, fördelat på tre utbildningsnivåer, 2005-2015 Andel av utanförskapet respektive befolkningen, 15-74 år Andel av arbetslösheten i olika grupper, 2006 och 2015 100% 80% 60% 40% 20% 0% 52,7% 47,3% Utanförskapet 66,6% 33,4% Befolkningen Övriga i befolkningen Unga och utrikes födda 60 50 40 30 20 10 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Unga, 15-24 år 2005 2010 2015 Utrikes födda, 25-74 år Inrikes födda, 25-54 år Inrikes födda, 55-74 år

Prioriteringar för mandatperioden & 2016 1. Nya steg mot full sysselsättning Prio 2016: Rusta fler för jobb med utbildning och samverkan med näringslivet etablera Växjölöftet 2. Pressa tillbaka utanförskapet Prio 2016: Tidiga insatser för barn och unga med tuffa uppväxtvillkor 3. Budget i balans Prio 2016: Förstärkt budgetdisciplin och kostnadskontroll i alla led.

Växjölöftet nya steg mot full sysselsättning I krisens spår riskerar ett nytt utanförskap att bita sig fast på höga nivåer i grupper som har särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ser att unga och nyanlända drabbas särskilt. Den lokala arbetsmarknadspolitiken som förts har tjänat Växjö kommun väl genom krisen, men vi behöver nu ställa om till mer av samverkan och varaktig sysselsättning. Växjölöftet ska bidra till landets mest funktionsdugliga lokala arbetsmarknaden: samverkan med Arbetsförmedlingen, matchning till näringslivet samt utbildning och tydliga krav för växjöborna. Växjölöftet är den budgetmässigt största satsningen i Nämnden för arbete och välfärds budget. Arbetsmarknadspolitikens totala budgetomfattning är över 150 mkr. Satsningarna med budgetpåverkan är fullt finansierade och följer Nämnden för arbete och välfärds mål om budget i balans.

Investeringar i personal säkrar socialtjänsten Färre ärenden per handläggare med resursförstärkning till sociala barnoch ungdomsvården. Utveckla arbetet med e-tjänster och fortsatt översyn av it-stöd och andra hjälpmedel i syfte att lätta den administrativa arbetsbördan Samarbete med Linnéuniversitetet för att pröva möjligheten att göra på samma sätt som AT-/ST-tjänster för läkarstudenter, fast i socialtjänsten för socialsekreterare och andra handläggare. Mentorsutbildning för att handleda ny personal i individ- och familjeomsorgen Satsningarna med budgetpåverkan är fullt finansierade och följer Nämnden för arbete och välfärds mål om budget i balans.

Pressa tillbaka ungas utanförskap Utveckla Navigatorcentrum och fältverksamhet för att möta de ungdomar som riskerar långvarigt utanförskap. Fortsätta med nattvandringar och medvandringar. Samverka med föreningar och andra aktörer som en del i fältarbetet. Permanentera sociala insatsgrupper för unga i kriminalitet och missbruk. Fokusera insatser i de områden som har omfattande, eller snabbt växande, utanförskap. Aktiv närvaro på mötesplatser i syfte att öka tryggheten. Upprätta gemensam handlingsplan med Utbildningsförvaltningen om att minska droganvändningen bland unga. Satsningarna med budgetpåverkan är fullt finansierade och följer Nämnden för arbete och välfärds mål om budget i balans.

Tidiga insatser stärker barns möjligheter Tillförsäkra att familjehemsplacerade barn får lika goda levnadsvillkor och förutsättningar som andra barn i samma ålder. Delta i utvecklandet av SkolFam i samverkan med utbildningsförvaltningen. Bygga ut tidiga insatser enligt Barnens bästa -modellen i samverkan med Utbildningsförvaltningen, för att fler barn och ungdomar ska uppnå godkänt betyg i skolan. Erbjuda stöd och utveckla insatser till barn som upplevt våld. Satsningarna med budgetpåverkan är fullt finansierade och följer Nämnden för arbete och välfärds mål om budget i balans.

Trygghet och sammanhållning stärker Växjö Hela förvaltningen ska mångfaldscertifieras Delta i brottsförebyggande rådet Delta i stadsplaneringen för att bevaka det sociala perspektivet. Genomlysa alla lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, för att identifiera och åtgärda brister i tillgängligheten för växjöborna. Medverka till att ta fram ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram. Satsningarna med budgetpåverkan är fullt finansierade och följer Nämnden för arbete och välfärds mål om budget i balans.

Ram, avdelningarna Nettobudget, tkr Politisk verksamhet * 2 697 Ekonomiskt bistånd 99 111 Missbruksvård 56 726 Barn- och familj 249 564 Arbetsmarknad och integration 60 220 Vuxnas lärande 42 733 Administration och utveckling * 16 344 Förvaltningsgemensamt * 16 389 Nyanlända och asylsökande -122 300 Totalt 421 484 *: 2 % omställningstryck. 1 % på övriga avdelningar. Omställningstrycket är således 0,4 % (jmf 0,6%) större än för kommunkoncernen i allmänhet, och 0,8 % (jmf 1,2 %) större på ledningsfunktioner.

Starkt skyddsnät också i nästa kris Balansmål: 1. Bedriva en kostnadseffektiv och hållbar verksamhet inom befintlig budgetram. 2. Budgetdisciplin ska gälla i alla led. Enheternas kostnadsmedvetenhet ska vara god. Avdelningarna har ansvar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. Omställningsåtgärder (strukturförändringar, åtgärder på nästa bild): - Genomföra omställningsåtgärder för att nå budget i balans. - Utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen genom månatliga ekonomiska rapporter till nämnden. Månatliga rapporter upprättas på enhets- och avdelningsnivå. - Arbeta för en ökad beläggningsgrad på kommunens HVB och övriga boende inom ansvarsområdet. - Öka kvalitets- och kostnadskontrollen i institutionsvården

Fullt finansierade satsningar på färre växjöbor i utanförskap Utgiftsminskningar Belopp, mkr Partnerskap ersätter föreningsstöd 3,8 Effektivisering socialpsykiatri 1,0 Lokaleffektiviseringar 1,0 Avgifter alkoholhandläggning 0,2 Kostnadskontroll institutionsplac. 1,0 Underhållsstöd +300 kr 1,5 Förnyad arbetsmarknadspolitik 4,0 Slopade konsulentstöd familjehem 8,4 Nollklassade 1,0 Omorganisation (boende) 2,4 Allmän besparing (1% och 2%) 4,9 Summa 29,2 Utgiftsökningar Belopp, mkr Barnahus -0,2 Strategiska partnerskap -1,1 Personalförstärkning (B&F) -1,8 Atrium (avtal 2016) -1,8 Förstärkt familjehemsvård -5,5 Demografijustering institutionsvård -2,0 Demografijustering försörjningsstöd -5,0 Summa -17,4

Mot en budget i balans Belopp, mkr Omställningsbehov 23,0 Resurstillskott (netto) -11,2 Differens 11,8 Åtgärder för balans -29,2 Reformutrymme 17,4 Utgiftsökningar, inkl. demografi -17,4 RESULTAT 0

Budget i balans 0-10 -20-30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-9,9-12,7-12,4-16,9-16 0 Utfall Plan -40-50 -35,1-33,2-40,8 Budgetavvikelse i miljoner kronor, 2008-2014, samt prognos för 2015-2017. Not: Prognosen baseras på föreslagna omställningsåtgärder

Frågor?