Mappar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Relevanta dokument
Godkänn betalningar Generellt Godkänn betalning vid registrering

Filer till banken - översikt

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Lönelista. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Förfrågan utlandsbetalningar

Collection Service Min första fordran

Betalningsöversikt. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Transaktionsöversikt. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Collection Service SEPA Direct Debit

Likviditetsstyrning Multicurrency Cash Pool

Filer från banken och filbeställning

För att erhålla en notifiering måste du skapa en prenumeration i funktionen

Business Online Generellt

Administration generellt

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Registrera betalning. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Lokala betalningstyper övriga länder

Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

Likviditetsstyrning Cash Pool Zero Balancing

Administration generellt

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

LUVIT Utbildningsadministration Manual

Utlands-LB - översikt

Administration generellt

Likviditetsstyrning Cash Pool Single Legal Account

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Statistik och rapporter

Ändra användare. Här är en kort vägledning till hur du ändrar en användare i Business Online

Administration generellt

LUVIT Utbildningsadministration Manual

Collection Service Mottagarinformation

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

LB-rutin i ADJob 5.0. ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Hämta projektkonfiguration från SharePoint till ett lokalt projekt

Synkronisera projekt med SharePoint

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul

Sända fil i Handelsbankens Internettjänst Företag

Hembanken. Gällande fr o m Sida 1 av 10

Manager för ett gruppkonto i Widgit Online funktionsverket

Instruktion till enkät om myndighetens betalningsverksamhet

Kortavtalsadministratör. Med behörighet som Kortavtalsadministratör kan du se företagets och anslutna företags kortavtal.

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Primus. Ändringar från version 5.7 till 5.9

Instruktioner för Pecar e-plan. Innehållsförteckning. Välkommen till Pecar e-plan - den digitala kontrollplanen. Inledning -så fungerar e-plan 2

Leverantörsbetalningar

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual

Funktionsbeskrivning

Uppgifter i Blackboard 9

Installation/start av LOGGER

Dokumentera studenter som inte är godkända på kursen

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör.

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 :

Viva Resursregister. Handledning

Innehåll OUTLOOK DELA KALENDER

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare

Nya sjukhusområdet Helsingborg Börja med: 1. Gå in på Internet Explorer

Kom igång guide Sända fil / Utkorg

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Beskrivningen stödjer funktion ver

Uppgifter i Blackboard 9

Inloggning och hitta till dina sidor

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Under menyvalet Dokument i Ridsportportalen finns en avancerad dokumenthanterare. Här kan föreningen samla all information på ett och samma ställe.

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Introduktion till Gmail

Användarhandbok Servicesidorna För utställare

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad

Så här byter du från Unifaun WebOrder (UWO) till Unifaun OnlineConnect (UOCT)

Manual - Storegate Team

e-faktura - Mottagare

Samarbetsrum. Senast uppdaterad :32:00

e-line automatisk e-post

Användarmanual för Lagledning.se

Manual - Storegate Team med synk

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina

KIMKAT Lathund Ny Rapportgenerator

Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper.

Manual - Storegate Team

Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv

Kleos 6.5 (Mars 2019) Nya och förbättrade funktioner. Kleos Knowledge Center. Choose a building block.

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Inlämningsverktyget i Fronter för studenter

Manual för attestering via nya webben

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Corporate File Payments

INOTES-WEBBMAIL Liten lathund om e-postprogrammet inotes

Utbildningsmodulen Förening

Juridikutskrifter från word-mallar

Användarguide till Corporate Netbank. Cash management-tjänster

Lägga till bild i e- handeln

Transkript:

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Mappar Mappar används för att gruppera dina betalningar. I en mapp kan du blanda alla betalningstyper. Manuellt upprättade betalningar i en mapp kan godkännas en och en eller samtliga på en gång. Betalningsuppdrag som sänts in via fil direkt till Bankgirot godkänns på mappnivå. När du skapar en mapp är den alltid öppen. Så länge mappen är öppen kan du redigera och lägga till betalningar. Är mappen stängd kan du bara redigera befintliga betalningar. Du kan inte öppna en stängd mapp. För att banken ska expediera betalningarna ska mappen vara stängd och betalningarna ska vara godkända. Som standard registreras mappen som datum-ditt användar-id-löpnummer per dag, t.ex. 20090515-704919-1. Du har möjlighet att döpa din mapp eller låta standardnamnet stå kvar. Bankgirofiler som sänds till banken placeras i en egen mapp, med det namn som filen har. Läs mer om hur man sänder filer till banken i vägledningen Filer till banken. En mapp som skapats utifrån en insänd bankgirofil är alltid öppen. Det är inte möjligt att redigera eller lägga till betalningar i en sådan mapp. När mappen stängts och betalningarna är godkända skickas mappen direkt till Bankgirot. Om det finns öppna mappar eller betalningar som inte är godkända kommer du att få en påminnelse vid utloggning. På första sidan i Business Online, i rutan Väntar på färdigbehandling, visas samma information. Du kan välja bort denna information antingen i meddelanderutan alternativt under Administration och Generella inställningar vidare Meddelanderuta vid utloggning i vänstermenyn. Mappöversikt För att komma till Mappöversikten går du via Toppmenyn Betalningar : Nu ser du mappöversikten med de mappar som ändrats eller skapats under dagen. Du kan även välja att visa mappar som skapats eller ändrats under en annan period eller om du t ex bara vill visa stängda mappar. 1

Skapa mapp För att skapa en mapp klickar du på länken Skapa mapp alternativt knappen Skapa mapp i Mappöversikten. Du kan välja ett annat namn än det som föreslås i Mappnamn. Det är även i denna bild som du markerar att betalningarna i mappen är konfidentiella. Om du klickar i rutan kommer endast de användare som har behörighet att se konfidentiell information, att se innehållet i mappen. Du kan också skapa en mapp i samband med att du registrerar en betalning i menyn Betalningar. Styckdebitering Manuellt registrerade betalningar debiteras styckvis om du inte väljer något annat. Betalningar via fil i Bankgiroformat samdebiteras alltid per betalningsdag, och detta kan inte ändras. 2

Samdebitering Du har möjlighet att per mapp välja att samdebitera betalningarna i mappen. Samdebitering innebär att betalningar av samma betalningstyp och med samma betalningsdag bara ger ett uttag på kontot. Via transaktionsöversikten kan du sedan se vilka underliggande betalningar som ligger till grund för uttaget. Du kan samdebitera alla betalningstyper utom Kontoöverföring utan avi, Kontoöverföring med avi, Utlandsbetalning och Utländsk check. Du väljer samdebitering via funktionspilen framför aktuell mapp. Efter att mappen stängts kan du inte längre välja samdebitering från eller till. Du kan se detaljer om samdebiteringen genom att via funktionspilen i transaktionsöversikten välja Visa betalning för den valda samdebiteringen, och därefter klicka på Flera mottagare(x). I bilden ser du alla underliggande debiteringar och har möjlighet att se detaljerna för respektive mottagare. Mapphistorik Du kan söka på mappar i Mappöversikten 9 månader tillbaka i tiden. Observera att historik på manuellt registrerade betalningar är 3 månader plus innevarande månad. Om du söker en mapp längre tillbaka i tiden, innehållande manuella betalningar, är mappen tom. Hjälp För att få information om sidan du befinner dig på eller om du behöver hjälp med att fylla i fälten, klicka på i det högra hörnet. 3

Vägledning med vänstermeny Mappar Mappar används för att gruppera dina betalningar. I en mapp kan du blanda alla betalningstyper. Manuellt upprättade betalningar i en mapp kan godkännas en och en eller samtliga på en gång. Betalningsuppdrag som sänts in via fil direkt till Bankgirot godkänns på mappnivå. När du skapar en mapp är den alltid öppen. Så länge mappen är öppen kan du redigera och lägga till betalningar. Är mappen stängd kan du bara redigera befintliga betalningar. Du kan inte öppna en stängd mapp. För att banken ska expediera betalningarna ska mappen vara stängd och betalningarna ska vara godkända. Som standard registreras mappen som datum-ditt användar-id-löpnummer per dag, t.ex. 20090515-704919-1. Du har möjlighet att döpa din mapp eller låta standardnamnet stå kvar. Bankgirofiler som sänds till banken placeras i en egen mapp, med det namn som filen har. Läs mer om hur man sänder filer till banken i vägledningen Filer till banken. En mapp som skapats utifrån en insänd bankgirofil är alltid öppen. Det är inte möjligt att redigera eller lägga till betalningar i en sådan mapp. När mappen stängts och betalningarna är godkända skickas mappen direkt till Bankgirot. Om det finns öppna mappar eller betalningar som inte är godkända kommer du att få en påminnelse vid utloggning. På första sidan i Business Online, i rutan Väntar på färdigbehandling, visas samma information. Du kan välja bort denna information antingen i meddelanderutan alternativt under Administration och Generella inställningar vidare Meddelanderuta vid utloggning i vänstermenyn. Mappöversikt För att komma till Mappöversikten kan du använda genvägen: eller via menyn Betalningar : 4

Nu ser du mappöversikten med de mappar som ändrats eller skapats under dagen. Du kan även välja att visa mappar som skapats eller ändrats under en annan period eller om du t ex bara vill visa stängda mappar. Skapa mapp För att skapa en mapp klickar du på länken Skapa mapp alternativt knappen Skapa mapp i Mappöversikten. Du kan välja ett annat namn än det som föreslås i Mappnamn. Det är även i denna bild som du markerar att betalningarna i mappen är konfidentiella. Om du klickar i rutan kommer endast de användare som har behörighet att se konfidentiell information, att se innehållet i mappen. 5

Du kan också skapa en mapp i samband med att du registrerar en betalning i menyn Betalningar. Styckdebitering Manuellt registrerade betalningar debiteras styckvis om du inte väljer något annat. Betalningar via fil i Bankgiroformat samdebiteras alltid per betalningsdag, och detta kan inte ändras. Samdebitering Du har möjlighet att per mapp välja att samdebitera betalningarna i mappen. Samdebitering innebär att betalningar av samma betalningstyp och med samma betalningsdag bara ger ett uttag på kontot. Via transaktionsöversikten kan du sedan se vilka underliggande betalningar som ligger till grund för uttaget. Du kan samdebitera alla betalningstyper utom Kontoöverföring utan avi, Kontoöverföring med avi, Utlandsbetalning och Utländsk check. Du väljer samdebitering via funktionsmenyn framför aktuell mapp. Efter att mappen stängts kan du inte längre välja samdebitering från eller till. 6

Du kan se detaljer om samdebiteringen genom att via funktionsmenyn i transaktionsöversikten välja Visa betalning för den valda samdebiteringen, och därefter klicka på Flera mottagare(x). I bilden ser du alla underliggande debiteringar och har möjlighet att se detaljerna för respektive mottagare. Mapphistorik Du kan söka på mappar i Mappöversikten 9 månader tillbaka i tiden. Observera att historik på manuellt registrerade betalningar är 3 månader plus innevarande månad. Om du söker en mapp längre tillbaka i tiden, innehållande manuella betalningar, är mappen tom. Hjälp För att få information om sidan du befinner dig på eller om du behöver hjälp med att fylla i fälten, klicka på? i det högra hörnet. Relaterade ämnen: Registrera betalning Filer till banken Betalningsöversikt 7