Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare Stefan Jägnert (SD) Digital justering

Relevanta dokument
Nämndens årsredovisning 2017

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning

VALNÄMNDEN. Årsredovisning

Nämndens årsredovisning 2018 Valnämnd

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Lennart Kollmats (L) Ersättare Inger Offneby (C) VN/2015:10.

Valnämnd. Tommy Bech (SD) ersätter Stefan Jägnert (SD)

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP)

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Nämnd. budget

Nämndens årsredovisning 2017

Valnämnd. Niklas Mattson (KD) ersätts av Peter Wesley (KD)

Peter Wesley (KD) ersätter Niklas Mattsson (KD) Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP)

Valnämnd. Helén Ung Le (S) ersätter Alf Olofsson (S) Jan Eric Knutas (L) ersätter Lennart Kollmats (L)

VALNÄMNDEN. Årsredovisning

KS/2017:575. Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden fastställs.

Styrning, ledning och uppföljning

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

PROTOKOLLSUTDRAG Datum KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner

Stratsys användarkonferens maj 2013

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar

2019 Strategisk plan

Effektmål för 2018 Vård - och omsorgsnämnden

Budgetunderlag Valnämnden 2019

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

1. Val av justerare Cecilia Wiklund (V) Ersättare: Christian Johansson (M) 2. Information Informationen noteras i protokollet

Kommunövergripande mål

PROTOKOLL 1 (10)

haninge kommuns styrmodell en handledning

Valnämnden. Kommunstyrelsens förvaltning, stadshuset, onsdagen den 18 september klockan 16. Rebecka Lönnroth. Alf Olofsson (S) Inger Offneby (C)

Plan för det kommunövergripande kvalitetsarbetet i Markaryds kommun

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Uppdragsplan Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/ Antagen av nämnden den 17 januari 2019.

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsen

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Diarienummer KS2016/55. Datum » POLICY. Sandvikens Kommuns. Strategi för Medborgardialog

KALLELSE. Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Ekonomisk uppföljning t om oktober IFO2016/3 Lotta Holmström

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Chefsplattform

Nämndbudget 2017 Kungsbacka kommun. Nämndbudget Valnämnd Förslag

PLAN & BYGG. Nämnd. budget

Medarbetarplattform för Lysekils kommun - Riktlinjer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Remissyttrande förslag på revidering av riktlinje för styrmodell och ledningssystem. (SAN 2018/184)

PLAN & BYGG. Årsredovisning

Återrapportering av uppdrag & direktiv Digital kommunikationsstrategi Ärende 41 KS 2017/38

Revisionsrapport av Valnämnden

Kallelse/underrättelse VARBERGS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Beslutsorgan Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdag11 juni, klockan

2017 Strategisk plan

Styrdokument för Hammarö kommun

BYGGNADSNÄMNDEN. Årsredovisning

Styrmodell i Tjörns kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Täby kommuns kommunikationsplattform

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Styrning och ledning för öppenhet och mångfald Slutrapport och utblick

Budget 2018 och plan

Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Uttran. Justering tisdag den 25 september 2018 kl.17: Hemställan om budget 2019 för valnämnden

Valnämnden Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-11:00

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan

Digitaliseringsstrategi 11 KS

Verksamhetsplan

Nämnden för Service. Kajsa Jureus (M) Thomas Sahlström (C) Renée Sylvan (S)

Delårsrapport augusti 2015 Service. Sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Service

Valnämndens budget år 2020.

Sammanträdesdatum Hans Gardelin, (M) ordförande Eva Johansson (S) Marianne Karlberg (S) ersätter Björn Larsson (S)

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Personalpolitiskt program

Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för styrmodellen.

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019

Riktlinjer för intern kontroll

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014

Instruktion för kommundirektören i Kävlinge kommun Ärende 5 KS 2017/380

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Riktlinjer för styrdokument

strategi modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa för mål- och resultatstyrning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Styrmodell för Strängnäs kommunkoncern

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

Styrmodell för Vingåkers kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Chefspolicy för Smedjebackens kommun

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Förskola & Grundskola

VISION och strategisk plan. grunden till varför vi gör det vi gör...

Personalpolitiskt program

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Verksamhetsplan Målstyrning

Internbudget 2019 med plan Kommunens revisorer

Bertil Stoltz Hans Nyström Ulla Nordlien Lars-Eric Hammarqvist Irene Widlund Bjurman Kenneth Tjernberg. Bevis

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Transkript:

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-01-25 Valnämnd Sammanträde 1 februari klockan 17:00 Särörummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare Stefan Jägnert (SD) Digital justering 2. Årsredovisning för valnämnden 2015 samt underlag för kommunbudget 2017 3. En respektive två valkretsar 4. Redovisning av inkomna skrivelser 5. Övrigt VN/2016:1 Valnämnden godkänner årsredovisning 2015 och underlag till kommunbudget 2017. Alf Olofsson Ordförande Kristina Gudmundson Sekreterare Kristina Gudmundson Kommunstyrelsens förvaltning Direkt:0300-83 44 99 kristina.gudmundson@kungsbacka.se 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon: 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-01-25 Diarienummer VN/2016:1 Årsredovisning 2015 och underlag till kommunbudget 2017 Förslag till beslut Valnämnden godkänner årsredovisning 2015, daterad 2016-01-25 och underlag till kommunbudget 2017, daterad 2016-01-22. Sammanfattning Valnämnden föreslås godkänna nämndens årsredovisning för 2015. Budgeten visar på ett positivt resultat på 55 tkr. Vidare föreslås valnämnden godkänna förslag till underlag för kommunens budget 2017. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2016-01-25 Årsredovisning 2015, Valnämnden Underlag till kommunbudget 2017, Valnämnden Beslutet skickas till Ekonomi Beskrivning av ärendet Valnämnden föreslås godkänna nämndens årsredovisning för 2015. Budgeten visar på ett positivt resultat på 55 tkr och avser endast arvoden då nämnden inte bedrivit någon verksamhet eftersom det inte varit något val. Vidare föreslås valnämnden godkänna förslag till underlag för kommunens budget 2017. Inför 2017 föreslås en viss ökning av budgeten eftersom det är året före valår och förberedelser måste påbörjas. Dessutom planeras ett inköp av ett nytt system för hantering av bland annat rekrytering av valarbetare. Det tidigare systemet Vals är inte längre i bruk och förslag finns på ett annat system som dock kostar något mer. Kommunstyrelsens förvaltning Katarina Eiderbrant /RedigerareTelefon/ katarina.eiderbrant@kungsbacka.se 1 (2) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Katarina Eiderbrant /Verksamhetschef, kansli/

Nämndens årsredovisning 2015 Nämndens årsredovisning 2015 Valnämnden Arbetsmaterial 2016-01-25 www.kungsbacka.se

1 Året som gått 1.1 Sammanfattning av året srapport i miljoner kronor 2013 2014 2015 Intäkter 1 600 Kostnader -4 786-129 Netto -3 186-129 Budget, netto -184 Avvikelse -3 186 55 Kommentarer till verksamhet och utfall Avvikelsen mellan året förklaras av att det var valår under 2014. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av lägre arvodesutbetalningar än budgeterat. 1.2 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten 2015 är inget valår varför inga händelser ägt rum. Viktiga händelser inom personalområdet Under året har det funnits en valsamordnare på kommunstyrelsens förvaltning. Tjänsten har dock inte varit tillsvidare men uppdraget finns med i den nya organisationen som planerats under 2015 och startar 1 april 2016. Nämndens årsredovisning 2015 2

2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2015 Vallagen ändrades i vissa delar den 1 januari 2015. Dessa ändringar påverkar valet 2018 och avser exempelvis att partier och kandidater ska förhandsregistrera sig, kommunala bud ersättas med mobila röstmottagare och kraven skärpas när det gäller värdeneutrala lokaler och utbildning av röstmottagare. Nämndens årsredovisning 2015 3

3 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Nämndens årsredovisning 2015 4

Så här tar vi fram budgeten Nämndens årsredovisning 2015 5

4 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden Nämndens årsredovisning 2015 6

4.1 Bemötande och tillgänglighet Kommunfullmäktiges formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 60 57 55 61 Valnämnden har inte bedrivit någon verksamhet under 2015 varför uppföljning av målen inte är möjlig. 4.2 Trygg kommun Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet 66 67 66 66 Valnämnden har inte bedrivit någon verksamhet under 2015 varför uppföljning av målen inte är möjlig. 4.3 Minskad energianvändning Kommunfullmäktiges formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning 2013 2014 2015 Målvärd e 2015 Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad 171 168 158 160 Valnämnden har inte bedrivit någon verksamhet under 2015 varför uppföljning av målen inte är möjlig. 4.4 Minskade koldioxidutsläpp Kommunfullmäktiges formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 7,5% Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 2013 2014 2015 Målvärd e 2015-6,5% 0,9% 2,6% -7,5% Valnämnden har inte bedrivit någon verksamhet under 2015 varför uppföljning av målen inte är möjlig. Nämndens årsredovisning 2015 7

5 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 5.1 Direktiv tillgänglighet av handlingar Kommunfullmäktiges formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Mätning 2015 Status direktiv För uppföljning av detta direktiv se årsredovisningen för kommunstyrelsen. Uppnått Nämndens årsredovisning 2015 8

6 Uppföljning inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 6.1 Värdegrund Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Så här arbetar vi med Bitt Se årsredovisningen för kommunstyrelsen. 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin. Kommentar Valnämnden har ingen verksamhet som kan konkurrensutsättas. Nämndens årsredovisning 2015 9

7 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer 7.1 Synpunktshantering Kommentaren är vår kommungemensamma process för att fånga upp så många synpunkter som möjligt på vår verksamhet och snabbt åtgärda problem som uppstått för dem vi är till för. Kommentaren ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att lämna klagomål, förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god och kostnadseffektiv service. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna synpunkter 2015 Fördelning av inkomna synpunkter 2015-01-01--2015-12-31 Klagomål 0 Beröm 0 Förslag till förbättring 0 Totalt antal inkomna synpunkter 0 Varav anonyma 0 Varav politiska 0 Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 0 Nämndens årsredovisning 2015 10

8 Ekonomi med kommentarer 8.1 Uppföljning driftbudget Budgetavräkning nämndbudget Uppföljningsnivå Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse 2015 Intäkter 1 600 Kostnader -4786-184 -129 55 Summa -3 186-184 -129 55 Kommentarer Avvikelsen mellan året förklaras av att det var valår under 2014. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av lägre arvodesutbetalningar än budgeterat. Nämndens årsredovisning 2015 11

9 Intern kontroll 9.1 Intern kontroll under året 9.2 Resultat av genomförda internkontroller Valnämnden följer kommunstyrelsens plan för intern kontroll, i den mån den är anpassningsbar till nämndens område, se kommunstyrelsens årsredovisning. 9.3 Nämndens förbättringsåtgärder Verksamhetsområden Valnämnden följer kommunstyrelsens plan för intern kontroll, i den mån den är anpassningsbar till nämndens område, se kommunstyrelsens årsredovisning. Ekonomiområden Valnämnden följer kommunstyrelsens plan för intern kontroll, i den mån den är anpassningsbar till nämndens område, se kommunstyrelsens årsredovisning. Nämndens årsredovisning 2015 12

10 Analys 10.1 Sammanfattande analys Eftersom 2015 inte har varit ett valår har nämnden inte bedrivit någon verksamhet. Nämnden har haft fyra sammanträden. Nämndens årsredovisning 2015 13

Underlag till kommunbudget 2017 Underlag till kommunbudget 2017 Valnämnd Arbetsmaterial 160122 www.kungsbacka.se

Innehållsförteckning 1 Analys... 3 1.1 Analys av 2015... 3 1.2 Förändringsområden... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Omvärldsanalys för 2017... 4 3 Strategiska frågor... 5 3.1 Ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologisk, socialt... 5 3.2 En attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledarskap och medarbetarskap... 5 3.3 En effektiv kommun med goda resultat... 5 3.4 Tillgänglighet och invånarinflytande... 5 3.5 Övriga strategiska frågor... 5 4 Ramförändringar... 6 4.1 Ramförändringar i driftbudget som ej är föranledda av volymförändringar... 6 5 Specialdestinerade statsbidrag 2015-2018... 7 Underlag till kommunbudget 2017 2

1 Analys 1.1 Analys av 2015 2015 har inte varit något valår och därför har nämnden inte bedrivit någon verksamhet. Nämnden har endast haft sammanträden. Underlag till kommunbudget 2017 3

2 Omvärldsanalys för 2017 2017 är det dags att börja planera för valen 2018 och 2019. Underlag till kommunbudget 2017 4

3 Strategiska frågor 3.1 Ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologisk, socialt En ändamålsenlig och effektiv samhällsplanering där alla delar samverkar för våra intressenters bästa Vårda och utveckla Kungsbackas attraktionskraft En hållbar miljö Goda uppväxtvillkor och ett gott arbetsmarknadsklimat En hälsosam kommun 3.2 En attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledarskap och medarbetarskap Attraktiv arbetsgivare Hållbara processer för styrning, stöd och uppföljning Politisk styrning och kontroll (reglemente, delegation, utbildning) En ändamålsenlig internkontroll 3.3 En effektiv kommun med goda resultat Omställning till e-samhället Analys Beslutsstöd Vårda och utveckla och förenkla styrmodellen Långsiktig planering och scenarier Hållbara processer för styrning, stöd och uppföljning 3.4 Tillgänglighet och invånarinflytande Kungsbacka 2020 Kungsbacka Direkt Invånardialog Vårda och utveckla BITT 3.5 Övriga strategiska frågor Planering inför valår 2018 och 2019. Underlag till kommunbudget 2017 5

4 Ramförändringar 4.1 Ramförändringar i driftbudget som ej är föranledda av volymförändringar Ramförändringar Orsak/uppgift Förberedelser inför valår 2018 och 2019 Genomförande av val Belopp i tkr 2017 185 Summa per år i tkr 185 Belopp i tkr 2018 Motivering Inköp av nytt valsystem, planering och förberedelsearbete. Ännu oklart hur mycket pengar som behövs 2018. Underlag till kommunbudget 2017 6

5 Specialdestinerade statsbidrag 2015-2018 Specifikation statsbidrag Statsbidrag specifikation Tidigare generellt Specialdestinerat bidrag Krav motprestation Sökt 2015 Söker 2016 Söker 2017 Söker 2018 Ja/Nej Fr o m år Ja/Nej Belopp i tkr Belopp i tkr Ja/Nej Ja/Nej Genomförande av val Ja Fördjupad information per statsbidrag Valnämnden erhåller statsbidrag för genomförande av val 2018, dock oklart hur mycket. Underlag till kommunbudget 2017 7