Delårsrapport Tekniska nämnden

Relevanta dokument
Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj Tekniska nämnden

Årsredovisning Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

Granskning av delårsrapport 2015

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

PROTOKOLL. Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB. Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00

Granskning av delårsrapport 2014

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Granskning av årsredovisning 2015

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Prognos 1 avseende resultat 2017

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

KARLSTADS KOMMUN. Strategi för budget i balans

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

Granskning av delårsrapport

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Granskning av delårsrapport 2014

Delårsrapport T1 2013

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Årets resultat och budgetavvikelser

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Uppföljning per

Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2015

Månadsuppföljning. November 2012

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Miljökontoret Miljönämnden

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Granskning av delårsrapport 2016

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Månadsuppföljning. April 2012

Granskning av delårsrapport 2015

Rune Blomster, teknisk chef Lisa Stridsman, chef kommunalteknik Anita Sköld, M, insynsplats Birger Lahti ANSLAG/BEVIS

Revisionsrapport. Arvika kommun. Granskning av Delårsrapport. Oktober Max Tolf

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Månadsrapport februari

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2014

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2008

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Granskning av delårsrapport

Ekonomisk rapport per

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Periodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Granskning av delårsrapport 2014

Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018

Årets resultat och budgetavvikelser

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2011

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

1(9) Budget och. Plan

Granskning av delårsrapport 2015

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Granskning av delårsrapport 2014

Delårsrapport. För perioden

Granskning av delårsrapport

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017)

Granskning av delårsrapport

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Årets resultat och budgetavvikelser

Granskning av delårsrapport 2017

Se bilagd förteckning. Rune Netterlid Tekniska förvaltningen,

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018

Granskning av delårsrapport 2016

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2015

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Transkript:

Delårsrapport 2012 Tekniska nämnden

Driftredovisning Driftredovisning UTFALL DELÅR PROGNOS HELÅR UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Skattefinansierad verks. Avgiftsfinansierad verks. TN (exkl. engångsposter) -41 219-34 956 6 263-66 029-57 517 8 512-67 635-2 703-662 2 041-2 800-2 700 100-5 961-43 922-35 618 8 304-68 829-60 217 8 612-73 596 Realisationsresultat 0 0 0 0 5 500 5 500 1 336 Exploateringsresultat 0-1 046-1 046 0 0 0 2 811 Övrigt (*) 0 0 0 0-7 500-7 500 0 TN (inkl.engångsposter) -43 922-36 664 7 258-68 829-62 217 6 612-69 449 Investeringar (utgift) -147 671-116 810 30 861-221 507-165 000 56 507-151 216 Kommentarer till budgetavvikelse per 31 augusti 2012 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Budgetavvikelsen till och med augusti uppgår till totalt + 6 263 tkr (6 939 till och med juli) varav Avskrivningar och investeringsbidrag + 1 937 (+ 1 127) Internränta + 8 166 (+ 5 186) Övriga kostnads- och intäktsavvikelser - 3 840 ( - 1 216) Övriga kostnads och intäktsavvikelser, fördelade på verksamheter: Gatu/park-verksamhet - 1 379 (+ 100) Fastighetsförvaltning - 2 354 (- 1 548) Bostadsanpassning + 134 (+ 209) Övrigt - 241 (+ 23) Totalt - 3840 (-1 216) Avvikelserna beror bland annat på följande ej budgeterade kostnader: Utredningskostnader för kollektivtrafikstråk längs med Vinstorpsvägen Väder och vindåtgärder Juristhjälp i samband med entrepenadtvister Stora fastighetsreparationer - kan till viss del finansieras av försäkringsersättningar Drift av Borgeby slott i avvaktan på försäljning Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Vatten och avlopp Budgeterat resultat : - 653 tkr Tekniska nämnden, Delårsrapport 2012 2(6)

Redovisat resultat + 2 023 tkr Avvikelse: +2 676 tkr Avfallshantering Budgeterat resultat : - 738 tkr Redovisat resultat - 1 367 tkr Avvikelse: - 629 tkr Hamn Budgeterat resultat : - 1 312tkr Redovisat resultat: - 1 317 tkr Avvikelse: -5 tkr Kommentarer till helårsprognosen för 2012 Negativa budgetavvikelser Avvikelse/Åtgärd Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser tom 12-08-31 12-08-31-12- 12-31 Helår 2013 Drift av Borgeby slott Åtgärd: Samtliga driftkostnader kommer att dras av från köpeskillingen efter genomförd försäljning -220-80 0 Avveckling av 1,0 projektledartjänst 0-630 0 Interna miljöavgifter -85-5 -10 Hyressänkning Montessori Borgeby Ingen åtgärd (politiskt beslut) Vid fullt finansierat internhyressystem blir ekonomisk avvikelse 2013 = 0 Utredning av kollektivtrafikstråk längs Vinstorpsvägen. Åtgärd: Ny avsiktsförklaring måste träffas med Skånetrafiken om delning av vissa kostnader. Projektet finns med i Lommas investeringsplanering. Väder och vindåtgärder Åtgärd: Begäran om utökad budget inlämnad till kommunstyrelsen Förfrågningsunderlag och kartering inför upphandling av gatubelysningsentrepenad (totalt 800-1000) Åtgärd: underskott överförs till 2013 för att finansieras inom ramen för ny entrepenad -400-340 -760-668 -132 0-528 0 0 0-400 -600-1 901-1 587-1 370 OBS Tabellen avser enbart negativa budgetavvikelser inom skattefinansierad verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Vatten och avlopp - Resultatet beräknas bli + 1 000 tkr. Alla positiva resultat kommer att användas till finansiering av tidigare underskott. Avfallshantering - Resultatet beräknas till -700 tkr och finansieras genom tidigare överskott. Hamn Muddringar och reparationsarbeten måste genomföras under året.. Tekniska nämnden, Delårsrapport 2012 3(6)

Budgetavvikelsen beräknas till -200 tkr för 2012. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Negativa avvikelser med förslag till åtgärder enligt ovanstående tabell: Januari - Augusti -1 901 September - December - 1 587 Övriga budgetavvikelser Avskrivningar och investeringsbidrag + 700 Interna räntor +11 300 Delsumma + 8 512 Realisationsvinst vid försäljning av tomt för vårdboende till LSAB + 5 500 Särskilda underhållsprojekt finansierade av återbetalningar från AFA-försäkring - 7 500 (* =Total budgetavvikelse, skattefinansierad verksamhet + 6 512 *)Västkustvägen, Bjärehovskolan, Löddesnäsområdet Prognos med kommentar för kommande 12 mån perspektiv Teknisk verksamhet - skattefinansierad Personal- och organisationsfrågor kommer att kräva fortsatt engagemang under 2013. Mät och kartverksamheten övertas av miljö- och byggnadsnämnden och ansvaret för exploateringsfrågor övertas av kommunstyrelsen. Konsekvenserna av kommungemensamma utvecklingsområden som kontaktcenter och GIS är för närvarande svåra att överblicka. Till följd av det stora utbyggnadsprogrammet kommer organisationen på sikt att behöva utökas. Det planerade underhållet har fortsatt högsta prioritet vid fullt utvecklat internhyressystem ökar förutsättningarna för fastighetsunderhåll på stabil nivå. Det finns fortsatta svårigheter att garantera stabil nivå på gata/parkunderhåll. Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Vatten och avloppsverksamheten har fått stabilare ekonomisk grund efter genomförd taxehöjning 2012. Ackumulerade underskott i verksamheten beräknas vara borta efter 2013. Det finns behov av att höja investeringsnivån. På sikt måste exempelvis större investeringar göras i Borgebyverket. Långsiktig ekonomisk planering pågår. Avfallshanteringen har möjlighet att under två till tre år möta årliga kostnadsökningar genom att utnyttja tidigare överskott i verksamheten. Detta innebär måttliga förändringar av taxan de närmaste åren. Hamnverksamhetens grundmodell är att hamnavgifterna finansierar 70 % och Tekniska nämnden, Delårsrapport 2012 4(6)

skattebetalarna 30 % av kostnaderna. Kostnader för muddring och allmän infrastruktur har bidragit till att resultatet trots kostnadsfördelningen blivit negativt. Tekniska nämnden föreslår att taxorna höjs från 2013 samt att vissa infrastrukturkostnader belastar den skattefinansierade verksamheten. Uppföljningstema Hur har ni arbetat med medborgarfokus det senaste halvåret och hur planerar ni att jobba med det under hösten/vintern? Tekniska nämnden har deltagit på branschdagarna på Tekniska högskolan (Väg och vatten) i Lund för att synliggöra kommunen som arbetsgivare. Tekniska nämnden har deltagit och varit aktivt på Lomma-festen i syfte att möta och samtala med medborgarna. Ungdomsdemokratidagen är en annan aktivitet där både förvaltningen och nämnden arbetar aktivt med att samla in synpunkter gällande trafiksäkerheten runt våra skolor. Syftet är att förvaltningen sedan ska arbeta in påtalade brister eller föreslagna åtgärder i ett åtgärdsförsalg som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet. Mål och måluppfyllelse TN ska samverka med medborgare, nämnder, kommuner och organisationer för att uppnå en öppen dialog och synergieffekter. TN ska i kommunikationen, internt och externt, med medborgare, media, och andra intressenter vara enkel, öppen, tydlig och snabb. Nya kommunikationstekniker och digitala tjänster ska införlivas i verksamheten. TN ska ha som mål att höja/bibehålla indextalen i kvalitetsmätningar genom en ökad dialog med medborgare, till exempel genom en medborgarpanel. TN ska öka fokus på säkerhet och trygghet i trafikmiljön. Under 2012 ska tekniska nämnden anlägga cykelväg mellan Bjärred och Flädie. Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 för att teknisk lösning och vägsträckning ej är färdigutredda. TN skall verka för att det löpande underhållet på fastigheter, gator och parker är på en långsiktigt hållbar nivå. Tekniska nämnden, Delårsrapport 2012 5(6)

Akut eftersatt underhåll på fastigheter ska undvikas och nödvändiga medel ska avsättas för löpande underhåll. Grönområdena ska undehållas så att de känns trygga och tillgängliga. Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 för att resurser har behövt omprioriteras och omdisponeras. TN ska genom samverkan med berörda kommuner verka för att kvaliteten i vattendragen och havet höjs till sådan nivå att bad kan ske i vatten som har tjänlig kvalitet. TN ska också verka för stränder med hög standard. TN ska verka för att alla hushåll i kommunen ansluts till det kommunala avloppsnätet för att säkra en bättre miljö. Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 för att projektet är långsiktigt och kommer att fortgå även 2013. Investerings- och exploateringsredovisning se bilagor Tekniska nämnden, Delårsrapport 2012 6(6)