1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN

Relevanta dokument
Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Anders Jonsson. Ekonomi/finans Reviderad kostnadsutjämning 2002 m.m. (endast på Kommunförbundets webbplats)

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Bokslutsprognos

Budgetrapport

Marcus Holmberg Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Finanssektionen Datum:

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden

Uppföljning per

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Månadsuppföljning. Maj 2012

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Budget 2015 och plan

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Ekonomisk rapport per

Månadsuppföljning. April 2012

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018

Budget Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Boksluts- kommuniké 2007

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Ekonomisk rapport per

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef Marianne Zackrisson, ej tjänstgörande ersättare. Bernt Franzén. Kommunkontoret

Uppdrag i budget fastställande av uppdragshandlingar.

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Budget 2018 och plan

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR

Bokslutsprognos

3 Försörjningsbalans åren Procentuell förändring från föregående år

Bokslutsprognos

Cirkulärnr: 2001:51 Diarienr: 2001/0898. Siv Stjernborg. Datum:

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Sofia Larsson, Lena Sandström, Karin Skilje Finans-, kommunalrätts- och skolsektionerna

Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: (RF) RS/030358

Årets resultat och budgetavvikelser

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde

Delårsrapport 31 augusti 2011

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Cirkulärnr: 2001:4 Diarienr: 2001/0027. Siv Stjernborg. Datum:

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Bokslutsprognos

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Månadsuppföljning januari mars 2018

Granskning av delårsrapport 2014

Bokslutsprognos

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS

Delårsrapport tertial

Budget 2016 och plan

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Granskning av delårsrapport 2014

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Centerpartiets förslag till Mål och budget

Bokslutsprognos

Cirkulärnr: 1994:170 Diarienr: 1994:2369. Datum:

Granskning av delårsrapport 2014

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Granskning av delårsrapport 2016

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Granskning av delårsrapport 2015

att från och med 2003 införa avgift under årets samtliga tolv månader inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Månadsuppföljning. November 2012

Underlag för revidering av årsplan 2020

Övergripande ekonomiska mål

Årets resultat och budgetavvikelser

Finansiell analys kommunen

Förslag till reviderad budget 2015

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Finansiell analys - kommunen

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Årets resultat och budgetavvikelser

Transkript:

1 (7) Marie Jacobsson 2001-10-29 Till FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 2003-2004 Inledning Det lagstadgade balanskravet för kommuner som började gälla från år 2000 har varit det övergripande målet för arbetet med framtagandet av förslag till budget 2002 samt flerårsplan 2003-2004. Underlag för arbetet har varit den flerårsplan för 2002-2003 som kommunfullmäktige antog i november 2000. Skatteintäkter och generella statsbidrag Efterfrågan i svensk ekonomi har varit svagare under första halvåret än de bedömningar som låg till grund för vårens ramförslag. Bedömningarna är att BNP ökningen kommer att stanna kring måttliga 1,5 % procent för i år. Bedömningarna för nästa år är en något förbättrad tillväxt kring 2,0 % och för åren 2003 och 2004 är bedömningen att det blir relativt goda år med en tillväxt kring 2,8 %. Osäkerheten kring den framtida utvecklingen är dock ganska stor till följd av den turbulens som följt efter terrordåden i USA och händelseutvecklingen därefter. Enligt kommunförbundets bedömning kommer uppräkningsfaktorn för skatteunderlaget att bli 4,4 %, 4,3 % samt 4,7 % för åren 2002 till 2004. Den ökning som redovisas är exklusive regelförändringar då dessa bedöms vara kostnadsneutrala för kommunen eftersom motsvarande ökning eller minskning sker av det generella statsbidrag. De bedömningar som görs nu innebär något lägre uppräkningsfaktor för 2002 och 2003 än de som gjordes i våras men däremot något högre för 2004. Införandet av barnomsorgsreformen påbörjades den 1 juli 2001 med att barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa får rätt till förskoleverksamhet. Denna del av reformen tillsammans med delarna som innebär att barn vars föräldrar är föräldralediga för yngre syskon får rätt till förskoleverksamhet och införandet av en allmän förskola för 4- och 5-åringar är obligatoriska delar för kommunerna. Finansieringen av dessa reformer sker därför med tillskott till det generella statsbidraget. Kommunerna till-

2 (7) förs år 2003 135 kr/invånare för finansiering av införandet av allmän förskola för 4- och 5-åringar. Införandet av max-taxa är däremot frivilligt och finansiering sker därför med specialdestinerade statsbidrag som söks i särskild ordning. Beträffande max-taxans införande har det i detta förslag bedömts som kostnadsneutralt för kommunen. Effekterna av införandet är idag mycket svåra att bedöma. De kommuner som inför max-taxa får också del av det särskilda bidrag om totalt 500 miljoner kronor till kvalitetshöjande åtgärder i samtliga verksamhetsformer i förskole- och skolbarnomsorgen. Det riktade statsbidraget för att öka personaltätheten inom skola och fritidshem, de sk Wärnersson-pengarna beräknas öka med 3,5 mkr/år för Eslövs del fram till 2006 då bidraget överförs till den generella statsbidragspåsen. Bidraget har i detta förslag betraktats som neutralt då det kräver motsvarande kostnadsökningar för att erhålla bidraget. Inom äldreomsorgen föreslås att ett högkostnadsskydd för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen införs fr o m den 1 juli 2002. En högsta avgift fastställs för hemtjänst, dagverksamhet, avgifter för kommunal hälso- och sjukvård samt för bostad i särskilt boende. Detta kommer att minska de kommunala avgiftsintäkterna och därför föreslås att det generella statsbidraget höjs med 14 kr/invånare 2002 och därefter med 28 kr/invånare från 2003 och framåt. Vidare införs ett sk förbehållsbelopp inom äldreomsorgen, dvs ett lägsta belopp fastställs som den enskilde som betalar avgift skall ha rätt att ha kvar av sina egna medel. Beloppet skall täcka den enskildes normala levnadskostnader, förutom boendekostnader. Kompensationen förslås bli 73 kr/invånare 2002. Enligt de beräkningar som Kommunförbundet och regeringen kommit överens om avseende kostnaden för förbehållsbeloppet, så är reformen idag inte fullt ut finansierad med de kompensationer kommunerna hitintills föreslås erhålla. De kompensationer för förändringar som kommunen erhåller som ett generellt statsbidrag kommer att fördelas till nämnderna när nämndens kostnad är känd. Kompensationen sker dock högst till det belopp som erhållits i det generella statsbidraget. Lönekostnadsökningar Medel föreslås avsättas centralt för att sedan, efter det att löneavtal träffats fördelas till nämnderna i enlighet med de träffade avtalen. Nivån på de avsättningar som gjorts grundar sig på de avtal som träffats under våren samt på de prognoser som Kommunförbundet gör beträffande utvecklingen av timlöner under perioden. Enligt Kommun-

3 (7) förbundet bedöms timlöneutvecklingen under perioden 2002-2004 bli kring 3,9 % per år. Avsättningarna uppgår till 25 mkr år 2002, 48 mkr år 2003 samt 77 mkr år 2004. För att tydliggöra vilka resurser som avsätts för löneökningar redovisas nedan en fördelning som bygger på respektive förvaltnings andel av nuvarande personalkostnader: 2002 2003 2004 - Kommunledningskontoret 200 400 600 - Fastighetskontoret 300 500 800 - Näringslivskontoret 500 1 000 1 700 Kultur- och Fritidsnämnden 300 600 1 000 Barn- o Utbildningsnämnden 11 800 22 800 36 500 Socialnämnden 8 900 17 100 27 300 Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnden 500 1 000 1 600 Servicenämnden 2 500 4 600 7 500 25 000 48 000 77 000 Löneökningarna för gymnasienämnden ingår i redovisningen för Barnoch Utbildningsnämnden. Medel för omställningsåtgärder Det anslag som budgeterats centralt för åtgärder som skall underlätta genomförandet av de av fullmäktige beslutade organisationsförändringar utgår fr o m 2002. De omställningsåtgärder som sker framöver skall fortsättningsvis belasta respektive nämnd. Pensionskostnader mm Enligt det nya pensionsavtalet för kommunalt anställda, PFA 98, skall varje arbetsgivare avsätta en årlig avgift till den anställde. Kommunfullmäktige beslöt i juni 2000 att låta de anställda förfoga över hela avgiften. Detta innebär att kostnaden för intjänade pensionsförmåner numera belastar det år som intjänandet sker. Alla beräkningar kring pensionsutbetalningar och pensionsavgifter mm bygger på de beräkningar som erhållits från KPA under september 2001.

4 (7) Utdelning kommunala bolag Utdelningen från de kommunala bolagen förutses ligga kvar på oförändrad nivå under perioden. Nivån på utdelningen kommer att slutligen läggas fast i ett separat beslut av kommunfullmäktige. Den i budgetförslaget upptagna utdelningen från de kommunala bolagen fördelar sig enligt följande: Ringsjö Energi AB eslövs bostads AB Eslövs Industrifastighets AB Totalt 6 993 000 kronor 1 000 000 kronor 400 000 kronor 8 393 000 kronor Nämndernas driftbudgetramar 2002-2004 De ramar som kommunfullmäktige antog i våras innebar att när det gäller ramtillskott för nämnderna så hade endast det första året i planen behandlats. Detta beroende på att det fanns många stora osäkerheter framöver, bl a effekten av införandet av max-taxa inom barnomsorgen samt de aviseringar av budgetunderskott som främst barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden aviserat i bokslutsprognos 1 under våren. Ramarna som kommunfullmäktige antog under våren innebar att nämndernas budgetramar utökades med 11,9 mkr utöver de lönemedel som avsatts centralt. Vårens ramförslag: - Kommunledningskontoret 300 tkr - Fastighetskontoret 0 tkr - Näringslivskontoret - 1 000 tkr Barn- o Utbildningsnämnden 7 000 tkr Gymnasienämnden 0 tkr 1) Kultur- och Fritidsnämnden 300 tkr Socialnämnden 5 000 tkr Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnden Servicenämnden 300 tkr 0 tkr 11 900 tkr 1) Nämndens verksamhet finansieras genom ersättningar från Barn- och Utbildningsnämnderna eller motsvarande i de tre medlemskommunerna. Förslag till nämndernas driftbudget 2002 och plan 2003-2004 Vid höstens budgetarbete framkom tydligt att det ramtillskott som kommunfullmäktige beslutat om i våras inte kunde bedömas vara tillräckligt.

5 (7) Det var främst barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden som redovisade behov av ytterligare resurstillskott. Höstens budgetarbete har haft fokus på att finna det ytterligare utrymme som krävts för att möta de resursbehov nämnderna redovisat. Förslaget som tagits fram innebär att utöver det utrymme om 11,9 mkr som kommunfullmäktige beslöt i våras fördelas ytterligare 9,9 mkr till nämnderna. Utöver det behov som barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisat om 8 mkr respektive 2 mkr bör det underskott som va-verksamheten redovisar i sitt budgetförslag (0,780 mkr) budgeteras. Den utökning av driftanslaget till Räddningstjänsten Mellanskåne som förbundet aviserat (1 mkr) budgeteras. Anslaget för näringslivsåtgärder som budgeteras under näringslivskontoret anpassas till en lägre nivå då de projekt som startades med anledning av nedläggningen av Volvofabriken kommer att avslutas under 2001 (1,040 mkr). Kultur- och fritidsnämnden förslås få en utökning med 0,2 mkr. Slutligen får fastighetskontoret ett avkastningskrav på 1 mkr. Ovan redovisade förändringar fördelar sig på nämnderna enligt följande: - Kommunledningskontoret 0 tkr ( 300 tkr) - Näringslivskontoret -1 040 tkr (-2 040 tkr) - Fastighetskontoret -1 000 tkr (-1 000 tkr) Barn- o Utbildningsnämnden 8 000 tkr (15 000 tkr) Gymnasienämnden 0 tkr (0 tkr) Kultur- o Fritidsnämnden 200 tkr (500 tkr) Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnden 780 tkr (1 080 tkr) Socialnämnden 2 000 tkr (7 000 tkr) Servicenämnden 0 tkr (0 tkr) Övrigt 1 000 tkr (1 000 tkr) 9 940 tkr (21 840 tkr) Möjligheten att tillskjuta ytterligare 9,940 mkr har skapats främst genom att: analys av de medel som avsätts för löneökningar har gjorts, vilket inneburit att en lägre avsättning bedöms nödvändig resultatnivån har sänkts jämfört med vårens ramar nya beräkningar från KPA visade på lägre kostnader. Som tidigare redovisats har endast det första året i planen dvs 2002 behandlats då det finns många osäkerhetsfaktorer, dock har det i planen för åren 2003 och 2004 avsatts utrymme för att möta nya resursbehov. För dessa år finns årligen ca 9 mkr exkl löneökningar att fördela till nämnderna. Det bör observeras att detta utrymme är mycket under de nivåer som fördelats till nämnderna de senaste åren. Någon prövning av de förändringar som nämnderna presenterat för åren 2003 och 2004 görs därmed inte i detta förslag utan kommer att behandlas vid nästa års budget-

6 (7) arbete. Däremot föreslås näringslivskontoret få fortsatta besparingskrav för försörjningsstödet med 500 tkr/år för åren 2003 och 2004 samt sänka näringslivsåtgärderna med ytterligare 265 tkr år 2003 och 2004. I bilaga 1 redovisas förslag på nettoramar för respektive nämnd samt en jämförelse med de ramar som kommunfullmäktige antog i våras. Investeringsbudget för 2002 och plan 2003-2004 För att säkerställa en stabil ekonomi finns målet att den årliga investeringsvolymen skall vara i nivå med årets avskrivningar, dvs ca 34 mkr/år. Enligt vårens rambeslut ligger investeringsvolymen åren 2002 och 2003 något under 34 mkr per år beroende på att medel förskotterats främst år 2000 för att finansiera Norrevångsprojektet. I detta förslag finns mindre förändringar jämfört med ramförslaget beträffande 2002 och 2003, som innebär en viss utökning respektive år. De största förändringarna sker inom va-verksamhetens investeringar som höjs avsevärt främst beroende på åtgärder vid Ellingeverket. I bilaga 2 redovisas förslag till investeringsbudget totalt per nämnd och den ram som kommunfullmäktige antog i våras. I bilaga 3 redovisas förslag till investeringsbudget per projekt samt vårens ramförslag. Resultatbudget för år 2002 samt plan 2003-2004 Resultatbudget för åren 2002-2004 redovisas i bilaga 3. Resultatbudgeten visar på att det lagstadgade balanskravet uppnås under hela perioden, dock har resultatnivån sänkts för att klara de nya resurstillskott som varit nödvändiga för att klara nämndernas behov. Balansbudget för 2002 och plan för 2003-2004 Balansbudget för åren 2002-2004 redovisas i bilaga 4. Övrigt Vid höstens budgetarbete har framkommit önskemål om att revidera det beslut om lokalprogram för biblioteket som kommunfullmäktige antagit. Revideringen skulle innebära att biblioteket även förfogar över det lokalutrymme som finns i det sk hörnhusets första våning. Revideringen bedöms nödvändig för att finna en bättre lösning på tidningsrummet samt att lösa det lokalbehov som uppstått när kultur- och fritidsförvaltningen tagit över lokalbokningen i egen regi.

7 (7) Förslag till beslut bör föreslå kommunfullmäktige att fastställa en oförändrad utdebitering för 2002 dvs kommunens utdebitering skall uppgå till 19,74 kronor, att fastställa driftbudgetram för år 2002 enligt nämndernas förslag med de förändringar som redovisas i denna skrivelse och som framgår av bilaga 1 samt plan för 2003-2004 enligt bilaga 1, att fastställa den investeringsbudget för 2002 samt plan för 2003-2004 som redovisas i bilaga 2 och bilaga 3, att fastställa resultat- och balansbudget för åren 2002-2004 enligt bilaga 4 och 5, samt att revidera det lokalprogram som antagits för biblioteket med tillägget att biblioteket även disponerar det sk hörnhusets första våning. Eslöv som ovan Marie Jacobsson kommundirektör/ekonomichef