Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Relevanta dokument
Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Befolkningen uppgick efter vecka 39 till vilket är fler jämfört med årsskiftet.

1 September

Befolkningen uppgick efter vecka 31 till vilket är 267 fler jämfört med årsskiftet.

Månadsrapport september 2015

Befolkningsutveckling

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport december 2015

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport juli 2017

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Uppföljningsrapport, juli 2018

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Managementrapport 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Månadsuppföljning januari juli 2015

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport februari

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Uppföljningsrapport, september 2018

Ekonomisk rapport efter september månad

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Månadsrapport december 2016

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015


PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

Månadsuppföljning januari mars 2018

Resultat per april 2017

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

Månadsrapport september 2016

Lund i siffror 2009:03 1 (9) pendlingen har utvecklats det senaste året. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, Jens.nilson@lund.

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Uppföljningsrapport, juni 2018

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Månadsrapport april 2017

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Månadsrapport maj 2017

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Månadsrapport oktober 2018

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport mars 2017

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

UTVECKLINGEN AV EKONOMISKT BISTÅND, FÖRVÄRVS- FREKVENS OCH SYSSELSÄTTNINGSINTENSITET I STADEN

Ekonomisk rapport efter september 2015

Månadsrapport februari 2015

Ekonomisk rapport efter november

Uppföljningsrapport, april 2018

Lägesrapport april Socialnämnd

Uppföljningsrapport, maj 2018

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport september 2017

Ekonomisk uppföljning efter november månad

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Månadsrapport september 2018

Resultat september 2017

Ekonomirapport efter juli 2014

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport februari 2019

Uppföljningsrapport, augusti 2018

Linköpings kommun Finansrapport april Bilaga 1

Ekonomi per oktober 2017

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Uppföljningsrapport, juni 2018

Månadsrapport november 2016

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Kommunstyrelsen 27 augusti 2019

Uppföljningsrapport, februari 2019

Uppföljning personalkostnadsanalys. Ägarutskottet

Månadsrapport mars 2013

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Ekonomisk rapport per

Månadsrapport Januari-april 2013

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Månadsrapport Maj 2010

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

Månadsrapport för november 2009

Personalkostnadsanalys VGR:s sjukhus

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Månadsrapport för juli 2012

Ekonomisk rapport efter februari månad

Transkript:

november 1 (8)

1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick till 56 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgick t o m nov till 223 mnkr, jämfört med en linjärt periodiserad budget på 293 mnkr. Kommunens likvida medel uppgick till 649 mnkr efter nov jämfört med 464 mnkr vid ingången av. Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter nov till 5,2 % vilket innebär en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt. Totala antalet hemtjänsttimmar efter okt uppgick till 841 67 timmar. Äldrenämndens utförda timmar ligger 1,6 % under budget och för omsorgsnämnden är utfallet efter juli 5,1 % under budget. Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i okt till 3 144 vilket innebär ca 5 % lägre nivå jämfört med motsvarande tidpunkt. Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år antal 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 212 Prognos 4 2-2 Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Vid motsvarande tidpunkt uppgick befolkningen till 15 12. Prognosen för befolkningsökningen för helår är 1 65.

2 Ekonomi Resultat mnkr 8 7 6 5 4 3 211 212 2 1-1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Resultatet per den 3 nov uppgick till 56 mnkr vilket innebär en ökning jämfört med utfallet per okt. Nettoinvesteringar mnkr 35 3 25 2 15 211 212 Budget 1 5 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Nettoinvesteringarna uppgick efter nov till 223 mnkr jämfört med linjärt periodiserad budget på 293 mnkr och har huvudsakligen ägt rum inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Motsvarande period förra året uppgick nettoinvesteringarna till 186 mnkr. Investeringsbudgeten för helåret uppgår till 32 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 267 mnkr.

3 Kommunens likvida medel mnkr 8 7 6 5 4 3 29-212 2 1 29 21 211 212 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditeten uppgick den 3 nov till 649 mnkr, föregående år vid samma tidpunkt var likviditeten 742 mnkr. Jämfört med årsskiftet har likviditeten ökat med 185 mnkr. Förklaringar till likviditetens utveckling under är bl. a att slutavräkning för skatt enligt SKLs påverkat likviditeten positivt med netto ca 1 mnkr. Vidare att nettoinvesteringarna efter november uppgick till 223 mnkr jämfört med en linjärt periodiserad budget på 293 mnkr vilket förbättrar likviditeten jämfört med planerad påverkan.

4 Personal Total sjukfrånvaro och andel långtidssjukfrånvaro Procent 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Total sjukfrånvaro av ordinarie tid Andel långtidssjukfrånvaro (>6 dagar) av ordinarie tid I diagrammet redovisas total sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden vilket är det lagstadgade kravet. Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid uppgick efter nov till 5,2 % vilket innebär en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt då andelen uppgick till 4,5 %. Av diagrammet framgår även andel långtidssjukfrånvaro vilken under ökat något och i nov uppgick andelen till 2,5 %. Mertid och övertid Timmar 6 5 4 3 2 1 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Mertid,fylln Enkel övertid Kval övertid Obs! Uppgifterna avser okt. Avseende utförd mertid så har denna minskat med 3 % jämfört med okt. Beträffande övertidstimmar så uppvisar enkel övertid en ökning med 15 % och kvalificerad övertid har minskat med 6 % vid samma jämförelse.

5 Semesterlöneskuld Tkr 25 2 15 1 5 okt nov dec jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov Semesterlöneskuldens utveckling är cyklisk. I perioden nov till juni ökar semesterlöneskulden och är som högst i juni. Semesterlöneskulden i nov uppgick till 119 436 tkr vilket är drygt 7 % högre än vid samma tid föregående år. Ökningen beror delvis på de löneökningar som skett. Bedömningen är att semesterlöneskuldens utveckling under kommer att följa tidigare års mönster. Verksamhet Hemtjänst Timmar 9 85 8 75 7 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt ant tim Budget Obs! Uppgifterna avser okt. Totala antalet hemtjänsttimmar efter oktober uppgick till 841 67 timmar jämfört med budgeterat 858 788 timmar, vilket innebär att utfallet efter oktober ligger 17 118 timmar under budget. Detta motsvarar 2, %. Äldrenämndens utförda timmar ligger 1,6 % under budget och för omsorgsnämnden är utfallet efter oktober 5,1 % under budget.

6 Hvb-unga 3 HvB-unga, vårddygn internbudget och utfall - september 2 5 2 215 Vårddygn 2 1 5 1 859 1 872 (budget) HvB-unga, utfall vårddygn 1 HvB-unga, budget vårddygn HvB-unga, utfall vårddygn inkl annan dygnsvård 5 Obs! Uppgifterna avser och januari-september. I diagrammet redovisas vårddygnen för området HvB-unga. Omsorgsnämndens internbudget är 77 mnkr inklusive nämndens tilläggsanslag från kommunstyrelsen på högst 19,1 mnkr. I diagrammet redovisas en ny uppdelning av utfallet för vårddygnen. Den blå kurvan visar på samma sätt som tidigare utfallet av antalet vårddygn för HvB-unga. Den gröna, översta, kurvan visar det totala antalet vårddygn, som består i dels utfallet vårddygn för HvB-unga och dels utfallet för så kallad annan dygnsvård. Det är speciallösningar som socialkontoret gjort i komplicerade ärenden där vanlig HvB-vård eller SiS-vård inte varit möjlig. Det handlar om cirka 1 ärenden. Behovet av denna typ av placeringar uppstod under våren Antalet vårddygn på SiS-institutioner har varit relativt konstant fram till september. Omräknat till årsplatser har det varit 13-15 platser varje månad. I september skedde en minskning till 11 platser. När det gäller övriga avtal skedde också en minskning i september. Under motsvarade det totala antalet vårddygn inklusive SiS i genomsnitt 68 platser per månad. För är motsvarande siffra för januari-september 71 platser per månad i genomsnitt. Ser man enbart till utfallet för september månad så var antalet 62 platser. Till detta kommer 1-12 ärenden som utgörs av så kallad annan dygnsvård.

7 Antal hushåll med försörjningsstöd Antal 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 sep okt nov dec jan feb mars april maj jun juli aug sep okt Antal aktuella hushåll totalt Varav ungdomshushåll 18-24 år Varav hushåll med hemmavarande barn Obs! Uppgifterna avser okt. Med hushåll avses de personer som lever i ekonomisk gemenskap. Antal hushåll med försörjningsstöd uppgick i okt till 3 144 vilket innebär ca 5 % lägre nivå jämfört med motsvarande månad. Antal aktuella ungdomshushåll har efter juli minskat. Aktuellt antal i okt är 527 hushåll vilket är ca 12 % lägre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Antal hushåll med hemmavarande barn som erhållit försörjningsstöd uppgick i okt till 1 194. Med barn avses personer i åldern 17 år. Jämfört med motsvarande månad föregående år har denna kategori minskat med ca 9 %. Antal hushåll med långvarigt bistånd Antal 1 7 1 68 1 66 1 64 1 62 1 6 1 58 okt nov dec jan feb mars april maj jun juli aug sep okt Obs! Uppgifterna avser okt. Med långvarigt bistånd avses att bistånd bokförts minst 1 av 12 månader. Antal hushåll med långvarigt bistånd uppgick i okt till 1 653. Jämfört med motsvarande månad föregående år har denna kategori av hushåll minskat med ca med ca 1 %.

8 Andel arbetslösa, efter kön (uppgifterna på denna sida avser okt) Procent 1 9 8 7 6 5 4 3 Andelen arbetslösa kvinnor var i okt 6,4 % (7,3 % föregående år) vilket motsvarar 2 139 personer. Samma uppgifter för män var 7,5 % (8,5 %) vilket motsvarar 2 815 personer. 2 1 okt nov dec jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sep okt Andel av arbetskraftens män Andel av arbetskraftens kvinnor Andel arbetslösa och i program, 18 24 år efter kön Procent 25 2 15 1 5 Andelen arbetslösa kvinnor och i program, 18 24 år, var i okt 1,6 % (13,6 %) föregående år) vilket motsvarar 414 personer. Samma uppgifter för män var 14, % (17,1 %) motsvarande 63 personer. okt nov dec jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sep okt Andel av arbetskraftens män 18-24 år Andel av arbetskraftens kvinnor 18-24 år Andel arbetslösa och i program, utrikes födda efter kön Procent 3 25 2 15 1 5 Andelen arbetslösa och i program, utrikes födda kvinnor var i okt 21,3 % (22,5 %) vilket motsvarar 993 personer. Samma uppgifter för män var 22,5 % (24,2 %) motsvarande 1 251 personer. okt nov dec jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sep okt Andel av arbetskraftens utrikes födda män Andel av arbetskraftens utrikes födda kvinnor