1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.



Relevanta dokument
Folkets Hus, Kungshamn torsdagen den 21 april 2016 kl Protokollet justeras den 25 april, kl på kommunkansliet.

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige

Delårsrapport tertial

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Budget 2016, plan

Budgetprocess för budget 2015 fastställs enligt kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 7 november 2013.

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget

Kommunfullmäktige Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: kl. 18:00

Månadsuppföljning. November 2012

Granskning av årsredovisning 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Förslag till mer flexibla budgetperioder

1. Kommunens ekonomi... 4

Finansplan Till Landstingsfullmäktige november Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Budgetrapport

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Budget 2015 med plan

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

Hearing om kommunstyrelsens hantering av budgetprocessen. Skurups kommun

Ekliden Virserum 20 oktober 2015 kl Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C, ej 197 Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S

Budgetförslag Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

OBS! Notera att mötet är på Malmön. Färjan går kl och från Tullboden

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

Delårsrapport. För perioden

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Månadsrapport oktober

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13: Val av justerare.

Ägardirektiv 2016 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2015/

Gott och blandat från ESV

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland


Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Lena Linke (MP)

Mål=Förståelse och dialog kring kommunövergripande utmaningar och förankring av budgetprocess.

Riktlinjer för investeringar

Den statliga. budgetprocessen. mars. april. juni. maj. augusti. juli. september. oktober

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Granskning av delårsrapport

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Granskning av årsbokslut och årsredovisning Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Budget 2015, Plan Hofors kommun

00' 1""0"""'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Revisionsplan Stenungsunds kommun Revisorerna

3. Budget för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Styrsystem för Växjö kommun

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Roland Mattsson (M), Ordförande Ragnhild Selstam (M) Torgny Grahl (C) Birgitta Lysell (L)

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan

Extern medelsförvaltning årsrapport 2012

Rapport avseende granskning av resursfördelning

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS

Sammanträdesprotokoll

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux :15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, , klockan 13:00-

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Internbudget 2013 och verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S)

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

REV LERUMS KOMMUN REVISORERNA

Budget Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

Riktlinjer för investeringar

18 Dnr 2013/ KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande Mikael Sternemar (fp)

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information om aktuella ärenden i regionen. 5. Internkontrollplan 2013 för kommunstyrelsen.

Dnr Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

Kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och flerårsplan ( )

Kommunstyrelsens arbetsutskott

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Transkript:

Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\sammanträden\ks\2016\ks 160421\001 KS kallelse 160421.doc Sida: 1(1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2016-03-23 47-73 KSAU 67 KA 2016/195 Budgetanvisningar 2017 Sammanfattning Sotenäs kommun har fortsatt ett stort behov av att styra sin verksamhet så att verksamhetens mål och skattemedlen står i samklang med varandra. Med befolkningsprognoser, skatteberäkningar och verksamheternas mål som grund skall kommunstyrelsen i sitt förslag till budgetramar för 2017 ta ställning till utvecklingsområden och budgetanpassningar i kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i samband med beredning av 2015 års bokslut genomfört en inledande dialog med nämndernas presidier om de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår. Finansiella mål Kommunens mål är att långsiktigt vidmakthålla en sund ekonomi och att årligen minst tillgodose lagens krav på balans mellan intäkter och kostnader. Många kommuner har som mål att resultatet ska vara 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. För Sotenäs kommun innebär detta ett resultat på ca 10 mkr. I den budget som antogs av kommunfullmäktige i juni 2016 är det finansiella målet att årets resultat skall, för den skattefinansierade verksamheten, uppgå till lägst 5 Mkr (1,2 % av skatte- och bidragsintäkter). Ekonomiska förutsättningar I den flerårsplan för 2016-2018 som presenterades för kommunfullmäktige i juni 2015 beräknades skatte- och bidragsintäkter utifrån ett invånarantal på 8 900 personer. Aktuellt invånarantal uppgår till ca 9 006 varför nedanstående beräkningar utgår från ett invånarantal på 9 000. Efter en måttlig skatteunderlagstillväxt under 2014 tilltog ökningstakten 2015 för att skjuta ytterligare fart 2016 och 2017. Det är främst två faktorer som förklarar varför det nu växer så mycket snabbare än under 2014. Dels medför utvecklingen på arbetsmarknaden större ökning av lönesumman och dels ger indexeringen av inkomsanknutna pensioner större ökning av pensionsinkomsterna. Efter 2017 avtar skatteunderlagstillväxten till följd av att arbetsmarknaden leder till svagare sysselsättningstillväxt och grundavdragen stiger långsammare när inflationen tilltar. Den stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda kostnadsutvecklingen innevarande och kommande år leder till slutsatsen att Sotenäs kommun bör tänka i termer av en marginal för oförutsedda händelser i det pågående arbetet med budget för 2017 Enligt senaste prognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppgår skatteintäkterna (inkl. inkomstutjämning) till 497,3 Mkr för 2017. Detta är 7,6 Mkr högre än vad som räknades med i flerårsplanen. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 29(38)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2016-03-23 47-73 Forts. KSAU 67 Utjämningsbidrag/avgifter för 2017 beräknas efter senaste prognos uppgå till -11,0 Mkr vilket är 0,3 Mkr bättre än enligt flerårsplanen. De beräknade intäkterna från fastighetsavgiften uppgår enligt SCB:s senaste prognos till 26,7 Mkr vilket är 0,1 Mkr lägre än enligt flerårsplanen. Sammantaget innebär detta att tillgängliga medel i form av skatte- och bidragsintäkter tillsammans med finansiella poster uppgår till 515,4 Mkr. Jämfört med flerårsplanens beräkningar är detta en förbättring med 8,4 Mkr. Övriga förutsättningar Preliminär resultatbudget, med ett beräknat ekonomiskt utrymme att fördela till kommunens verksamheter utgår från följande förutsättningar: innevånarantal 9 000 oförändrad skattesats 21,99 kr per skattekrona löneökningarna överstiger inte 3,4 %. den årliga prisutvecklingen bedöms till 2,0 % årets avskrivningar beräknas till 40,7 Mkr. kompensation till nämnderna för prisökningar utgår från en inflation på 2,0 % intäkter räknas upp på motsvarande sätt med 2,0 %. internräntan för 2017 bestäms till 1,75 %, enligt rekommendation från SKL. Med ovanstående förutsättningar uppnås ett resultat på + 12,0 Mkr för den skattefinansierade verksamheten med oförändrade budgetramar från 2016. Detta kan jämföras med det finansiella målet; att resultatet i den skattefinansierade verksamheten skall uppgå till lägst 5 Mkr. Anvisningar för det fortsatta budgetarbetet Inför budgetberedningsdagen, den 13 april, skall nämnder/förvaltningar ta fram underlag enligt följande: Driftbudget Budgetunderlaget skall omfatta nettobudget för nuvarande verksamhet, samt förslag till utökningar/besparingar. Det är viktigt att respektive nämnd ger förslag till hur eventuella utökningar inom ett område kan finansieras genom prioriteringar inom det egna ansvarsområdet. För att ge kommunfullmäktige möjlighet till prioriteringar och omfördelningar mellan nämndernas budgetramar samt mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder kring kostnadsutvecklingen skall underlagen från nämnderna innehålla redovisning över möjliga åtgärder och konsekvenser av oförändrade ramar jämfört med 2016 samt redovisning över en ökning respektive minskning med 1 % jämfört med 2016. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 30(38)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2016-03-23 47-73 Forts. KSAU 67 I separata noter skall anges beskrivningar, motiveringar samt konsekvenser dels till förändringar (kan t ex vara förändring pga. ändrad befolkningsstruktur) i befintlig verksamhet dels till föreslagna utökningar respektive besparingar. Eftersträva kortfattade beskrivningar för att så långt som möjligt minska budgetmaterialets omfattning. Utöver möjligheter till besparingar och effektiviseringar i egen verksamhet kan även besparingsförslag genom samverkan mellan förvaltningarna samt alternativa driftsformer lämnas. Lönekostnader Även för 2017 kommer kostnaderna för löneökningarna att beräknas samt avsättas centralt. De kommer sedan att fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar. Vad som avses är resultatet av de förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer som avser löneökningarna för befintlig personal. Investeringsbudget Investeringsäskanden skall anges i prioriteringsordning. I det fall en investering sträcker sig över flera år skall den totala investeringssumman anges. Observera att miniminivå för att en anskaffning skall räknas som investering gäller att anskaffningen skall överstiga 0,5 basbelopp (ca 20 tkr) och ha minst tre års livslängd. Tidplan 23-24/3 Ekonomiavdelningen distribuerar anvisningar och mallar till respektive nämnd och utskott. 7/4 Budgetunderlag för 2017 från nämnder och utskott lämnas till ekonomiavdelningen. 13/4 Budgetberedning för kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndpresidier 27/4 Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag till budgetramar 2017 och flerårsplan 2018-2019. 18/5 Kommunstyrelsen lämnar förslag till budgetramar 2017 och flerårsplan 2018-2019 2/6 Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar 2017 och flerårsplan 2018-2019 Juni-okt Respektive förvaltning bereder förslag till internbudget 2017. Dialog mellan nämnd och förvaltning samt dialog med lokala samverkansgrupper om riskbedömningar Okt-nov Nämnder och utskott behandlar och beslutar internbudget och styrande verksamhetsmål och presenterar dessa för kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 31(38)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2016-03-23 47-73 Forts. KSAU 67 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utfärda budgetanvisningar enligt ovan. Skickas till Nämnderna Ekonomiavdelningen Revisionen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 32(38)

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon: 0523-66 45 62 E-post: jorgen.karlsson@sotenas.se 2016-03-11 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2016/195 Sida 1(4) Anvisningar för arbetet med budget 2017 Sammanfattning Sotenäs kommun har fortsatt ett stort behov av att styra sin verksamhet så att verksamhetens mål och skattemedlen står i samklang med varandra. Med befolkningsprognoser, skatteberäkningar och verksamheternas mål som grund skall kommunstyrelsen i sitt förslag till budgetramar för 2017 ta ställning till utvecklingsområden och budgetanpassningar i kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i samband med beredning av 2015 års bokslut genomfört en inledande dialog med nämndernas presidier om de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår. Finansiella mål Kommunens mål är att långsiktigt vidmakthålla en sund ekonomi och att årligen minst tillgodose lagens krav på balans mellan intäkter och kostnader. Många kommuner har som mål att resultatet ska vara 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. För Sotenäs kommun innebär detta ett resultat på ca 10 mkr. I den budget som antogs av kommunfullmäktige i juni 2016 är det finansiella målet att årets resultat skall, för den skattefinansierade verksamheten, uppgå till lägst 5 Mkr (1,2 % av skatteoch bidragsintäkter). Ekonomiska förutsättningar I den flerårsplan för 2016-2018 som presenterades för kommunfullmäktige i juni 2015 beräknades skatte- och bidragsintäkter utifrån ett invånarantal på 8 900 personer. Aktuellt invånarantal uppgår till ca 9 006 varför nedanstående beräkningar utgår från ett invånarantal på 9 000. Efter en måttlig skatteunderlagstillväxt under 2014 tilltog ökningstakten 2015 för att skjuta ytterligare fart 2016 och 2017. Det är främst två faktorer som förklarar varför det nu växer så mycket snabbare än under 2014. Dels medför utvecklingen på arbetsmarknaden större ökning av lönesumman och dels ger indexeringen av inkomsanknutna pensioner större ökning av pensionsinkomsterna. Efter 2017 avtar skatteunderlagstillväxten till följd av att arbetsmarknaden leder till svagare sysselsättningstillväxt och grundavdragen stiger långsammare när inflationen tilltar. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon: 0523-66 45 62 E-post: jorgen.karlsson@sotenas.se 2016-03-11 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2016/195 Sida 2(4) Den stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda kostnadsutvecklingen innevarande och kommande år leder till slutsatsen att Sotenäs kommun bör tänka i termer av en marginal för oförutsedda händelser i det pågående arbetet med budget för 2017 Enligt senaste prognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppgår skatteintäkterna (inkl. inkomstutjämning) till 497,3 Mkr för 2017. Detta är 7,6 Mkr högre än vad som räknades med i flerårsplanen. Utjämningsbidrag/avgifter för 2017 beräknas efter senaste prognos uppgå till -11,0 Mkr vilket är 0,3 Mkr bättre än enligt flerårsplanen. De beräknade intäkterna från fastighetsavgiften uppgår enligt SCB:s senaste prognos till 26,7 Mkr vilket är 0,1 Mkr lägre än enligt flerårsplanen. Sammantaget innebär detta att tillgängliga medel i form av skatte- och bidragsintäkter tillsammans med finansiella poster uppgår till 515,4 Mkr. Jämfört med flerårsplanens beräkningar är detta en förbättring med 8,4 Mkr. Övriga förutsättningar Preliminär resultatbudget, med ett beräknat ekonomiskt utrymme att fördela till kommunens verksamheter utgår från följande förutsättningar: innevånarantal 9 000 oförändrad skattesats 21,99 kr per skattekrona löneökningarna överstiger inte 3,4 %. den årliga prisutvecklingen bedöms till 2,0 % årets avskrivningar beräknas till 40,7 Mkr. kompensation till nämnderna för prisökningar utgår från en inflation på 2,0 % intäkter räknas upp på motsvarande sätt med 2,0 %. internräntan för 2017 bestäms till 1,75 %, enligt rekommendation från SKL. Med ovanstående förutsättningar uppnås ett resultat på + 12,0 Mkr för den skattefinansierade verksamheten med oförändrade budgetramar från 2016. Detta kan jämföras med det finansiella målet; att resultatet i den skattefinansierade verksamheten skall uppgå till lägst 5 Mkr. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon: 0523-66 45 62 E-post: jorgen.karlsson@sotenas.se 2016-03-11 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2016/195 Sida 3(4) Anvisningar för det fortsatta budgetarbetet Inför budgetberedningsdagen, den 13 april, skall nämnder/förvaltningar ta fram underlag enligt följande: Driftbudget Budgetunderlaget skall omfatta nettobudget för nuvarande verksamhet, samt förslag till utökningar/besparingar. Det är viktigt att respektive nämnd ger förslag till hur eventuella utökningar inom ett område kan finansieras genom prioriteringar inom det egna ansvarsområdet. För att ge kommunfullmäktige möjlighet till prioriteringar och omfördelningar mellan nämndernas budgetramar samt mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder kring kostnadsutvecklingen skall underlagen från nämnderna innehålla redovisning över möjliga åtgärder och konsekvenser av oförändrade ramar jämfört med 2016 samt redovisning över en ökning respektive minskning med 1 % jämfört med 2016. I separata noter skall anges beskrivningar, motiveringar samt konsekvenser dels till förändringar (kan t ex vara förändring pga. ändrad befolkningsstruktur) i befintlig verksamhet dels till föreslagna utökningar respektive besparingar. Eftersträva kortfattade beskrivningar för att så långt som möjligt minska budgetmaterialets omfattning. Utöver möjligheter till besparingar och effektiviseringar i egen verksamhet kan även besparingsförslag genom samverkan mellan förvaltningarna samt alternativa driftsformer lämnas. Lönekostnader Även för 2017 kommer kostnaderna för löneökningarna att beräknas samt avsättas centralt. De kommer sedan att fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar. Vad som avses är resultatet av de förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer som avser löneökningarna för befintlig personal. Investeringsbudget Investeringsäskanden skall anges i prioriteringsordning. I det fall en investering sträcker sig över flera år skall den totala investeringssumman anges. Observera att miniminivå för att en anskaffning skall räknas som investering gäller att anskaffningen skall överstiga 0,5 basbelopp (ca 20 tkr) och ha minst tre års livslängd. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon: 0523-66 45 62 E-post: jorgen.karlsson@sotenas.se 2016-03-11 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr KA 2016/195 Sida 4(4) Tidplan 23-24/3 Ekonomiavdelningen distribuerar anvisningar och mallar till respektive nämnd och utskott. 7/4 Budgetunderlag för 2017 från nämnder och utskott lämnas till ekonomiavdelningen. 13/4 Budgetberedning för kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndpresidier 27/4 Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag till budgetramar 2017 och flerårsplan 2018-2019. 18/5 Kommunstyrelsen lämnar förslag till budgetramar 2017 och flerårsplan 2018-2019 2/6 Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar 2017 och flerårsplan 2018-2019 Juni-okt Respektive förvaltning bereder förslag till internbudget 2017. Dialog mellan nämnd och förvaltning samt dialog med lokala samverkansgrupper om riskbedömningar Okt-nov Nämnder och utskott behandlar och beslutar internbudget och styrande verksamhetsmål och presenterar dessa för kommunstyrelsen Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utfärda budgetanvisningar enligt ovan Maria Vikingsson Kommunchef Jörgen Karlsson Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se