HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april 1 Uppdrag IT-avdelningen har som uppdrag att stödja samtliga institutioner och enheter vid Högskolan i Borås avseende IT-stöd. Detta innebär att tillhandahålla en stabil men också flexibel IT-infrastruktur, för att i så stor utsträckning som möjligt kunna möta efterfrågade behov på ett kostnadseffektivt sätt. Detta ska åstadkommas genom att erbjuda ett antal olika tjänster. Nättjänster - Leverera anslutnings- och kommunikationsmöjligheter för olika former av IT-utrustning via ett övervakat och kontrollerat nät, kommunikationen är såväl intern som extern. Bastjänster - Tillhandahålla tjänster och programvaror som utgör basen i dagliga arbetet dvs. katalogtjänst, fillagring, distribution av programvaror och operativsystem, utskriftshantering, e-post och säkerhetskopiering Telefoni - Ansvara för att telefonitjänsterna fungerar driftsäkert och ändamålsenligt samt utveckla tjänsterna. Support - Fungera som stöd i mjuk och hårdvarufrågor gentemot studenter och personal genom rådgivning, inköp, installation och underhåll av IT-utrustning, kontohantering, användarsupport samt en servicedeskfunktion. Uppdrag - Erbjuda institutioner och enheter att på uppdrag ta hand om och ansvara för drift av olika typer av system, helt eller delvis, samt även utföra applikationsutveckling. KronoX - Att på uppdrag av KronoX-konsortiet ansvara för utveckling och underhåll av deras applikation. IT-säkerhet - Upprätthålla ett Incident Response Team (IRT) vars uppgift är övervakning, loggning och utredning av intrång mm
Nyckeltal för att beskriva verksamheten -05-25 2 Antal 2010 :1 Fysiska servrar 61 55 55 Virtuella servrar 93 135 141 Arbetsstationer 1473 1416 1336 Bärbara datorer 542 639 625 Läs- och surfplattor 2 124 163 Skrivare 170 121 111 Användarkonton 8207 8488 7956 Nätverksuttag inkopplade 2845 3049 3150 Trådlös accesspunkter 99 101 101 Fasta telefoner 729 663 583 Fasta telefoner IP 233 288 367 Mobiltelefoner 205 236 237 Bredbandsabonnemang 41 123 139 Ärenden (inkomna och stängda) 9685 8399 2851 Samtal till 4690 5087 5809 1922 2 Mål Nöjda kunder som upplever IT-avdelningen som en professionell och kompetent samarbetspartner, vilken kan bistå med det IT-stöd som efterfrågas. Nöjda medarbetare som känner sig stolta för sin kompetens och för sin arbetsplats. Målen ska uppnås genom Bra och tydligt ledarskap gott medarbetarskap kontinuerlig kompetensutveckling Tydliggöra verksamheten och kommunicera våra tjänster mot övriga HB Projekt med tydliga uppdrag, helhetssyn och definierade delmål Kvalitet av levererade tjänster genom kontinuerlig uppföljning Verka för goda relationer med övriga HB genom arbete nära verksamheten 3 Verksamhetsutveckling 3.1 Utvecklingsarbete Avdelningens ordinarie verksamhet beskrivs under punkten uppdrag. ITavdelningens huvudsakliga verksamhet är löpande drift och underhåll, dock utförs kontinuerligt förändringar genom olika aktiviteter och projekt. Projekten/aktiviteterna har en uppdragsbeskrivning, ansvarig/projektledare eventuellt en arbetsgrupp och för större projekt styrgrupp och referensgrupp. Projekten/aktiviteterna följs upp minst två gånger per år. De projekt som är av mer högskoleövergripande karaktär är följande: Identitetshanteringsprojekt i syfte att underlätta administrationen i hur användare får tillgång till system och tjänster inom verksamheten samt ökad säkerhet. Projektet startades upp 2010 och driftsättning var beräknad till första kvartalet, men på grund av vissa förändringar i förutsättningarna samt resursbrist hos leverantör beräknas
driftsättning ske i juni. -05-25 3 Upphandla ny operatör avseende telefoni. Nuvarande avtal går ut i december. Arbetet beräknades starta under första kvartalet. Då det bland annat varit nödvändigt att portera samtliga mobila abonnemang till annan underleverantör, har upphandlingsstarten flyttats fram. Uppgradering av klientmiljön till Windows 7 för att möta dagens krav på teknik och applikationer. Projektet har pågått en längre tid och utrullning har påbörjats under. Windows 7 är nu standard för våra bärbara datorer. Beräknas vara klart december. Upphandla ny leverantör skrivare då nuvarande avtal upphör att gälla i april om ingen förnyelse görs. Vi avvaktar tills nytt ramavtal är klart. Fortsatt utbyte av serverpark och lagringssystem med anledning av att utrustning ej supportas och nya krav från verksamheten avseende volym och teknik. Avtal har förlängts avseende det äldre systemet till december, vilket innebär att migrering till nytt måste vara klart. Migrering pågår, virtuell miljö är genomförd. Rutiner och hantering av programlicenser för att möta redovisningskrav. Konfiguration av datorstödd licenshantering pågår. Genomföra en enkätundersökning tillsammans med Högskoleservice under. Kommer att genomföras under kvartal 2. Implementering av Active Directory avseende användare och klienter. Detta underlättar hantering av användare i Windowssystem och möjliggör fillagring via AD, Offlinefolders mm. Projektet pågår, för närvarande inväntas att Identitetshanteringsprojektet skall driftsättas. Testa och utvärdera möjligheten att använda vdi (virtual desktop infrastructure) i verksamheten. Licenser införskaffats och testmiljö delvis uppsatt. Utvecklingsprojekt som slutlevererats under :1 o HB propagator Ping Pong o Sökning i maillog på EHD o Ny KronoX version Utbyte av diverse hårdvara (DNS/AD/EDIR) Simonsland projektmedverkan avseende nät, passagesystem och AVutrustning. 3.2 Kvalitetsarbete Målsättningen är att fortsätta det kvalitetsarbete vi påbörjat genom ett processinriktat arbetssätt och ytterligare stärka rutinerna kring dokumentation och uppföljning. Till stöd för detta arbete har vi utvecklat vårt ärendehanteringssystem genom att införa förändringshantering. Fler avdelningar nyttjar nu ärendehanteringssystemet vilket möjliggör ett enhetligt flöde genom hela processen.
-05-25 4 IT-avdelningen har utarbetat en mall till förvaltningsplan som skall ligga till grund för dokumentationen kring förvaltningen av våra system och tjänster. Förvaltningsplanen syftar till att tydliggöra rollerna i våra verksamhetssystem och tillgängliggöra information om de aktiviteter som planeras i anknytning till respektive system. Förhoppningen är att den framtagna mallen ska kunna användas för att upprätta förvaltningsdokumentation för samtliga system. Detta arbete kommer att ske tillsammans med respektive systemägare. 3.3 Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöfrågor integreras i verksamheten och specifika aktiviteter genomförs vid avdelningsmöten och planeringsdagar. Under kommer avdelningen att fortsätta med sitt arbete kring internkommunikation genom så kallade tvärsamtal för att främja en god medarbetarkultur. 3.4 Kompetensutveckling GF organiserar gemensamt flera kompetensutvecklingsinsatser, t ex interna utbildningsinsatser och GFs utvecklingsdagar. IT-avdelningen deltar i en rad nätverk av nationellt, regionalt och internt slag. Nätverken har årligt återkommande konferenser samt leder till informella kontakter och direkta arbetsgrupper. Deltagande under :1 Nätverk HITCF Högskolornas IT-chefs grupp (PER) SUNET - nationellt för nätverkstekniker (CMO/MFU) SUSEC samarbete inom IT- och informationssäkerhet (CMO/MFU) Deltagande i användargrupper för olika system ex o Novell - TTP (MFU) o KronoX (PAM/ENI) o Ladok - Swami (HBG) Genomförda individuella kompetensutvecklingsinsatser under :1 Tjänstekatalog i praktiken (PER/JED) Ledarskapsutveckling (PAM/MBT/NHA) Kompetensutvecklingen planeras och följs upp i dialog mellan medarbetare och chef, huvudsakligen i samband med utvecklingssamtal. 4 Resurser 4.1 Personella resurser Budgeterade årsarbetskrafter av anställda IT-avdelning 2010 2013 Budgeterade årsarbetskrafter 18,70 18,25 18,77 18,90 Antal anställda 19 19 19 19 IT-avdelningens personella resurser beräknas under uppgå till totalt 19 personer. Resurser motsvarande två tjänster är reserverade för och
-05-25 5 finansierade av KronoX-konsortiet. En medarbetare har nedsättning i tjänst hela året motsvarande 10%, dessutom kommer en medarbetare att arbeta 50% på en annan avdelning under perioden januari till och med augusti. Första tertialet har resurserna varit enligt plan. Under perioden jan-maj har vi haft en praktikant från IT-tekniker utbildningen vid Högskolan i Borås. 5 Uppföljning och beskrivning av nyckeltal IT-avdelningens verksamhet och verksamhetsutveckling följs i huvudsak upp genom uppföljning av avdelningens verksamhetsplan som sker skriftligen per tertial och avslutas genom verksamhetsberättelse. Uppföljningen och verksamhetsberättelsen sker med medarbetardelaktighet och publiceras på högskolans hemsida. Nyckeltal för att mäta måluppfyllelse Tillgänglighet för olika system, ännu ej möjligt att ta fram Kundnöjdhetsmätningar (Planerat :2) Antal incidenter varav antal direktärenden - Incidenter 506 Svarstid 4690 andel missade samtal - Medelkötiden av mottagna samtal var 44 sekunder - Andel missade samtal 180 av totalt 1922 6 Budget och ekonomisk utveckling IT-avdelningens erade kostnader för uppgår till 20,3 mkr fördelade enligt följande: personalkostnader 10,3 mkr, lokaler 1,6 mkr, program- och licensavgifter 4,2 mkr, avskrivningar 2,5 mkr och övrig utrustning, utbildning mm. 1,7 mkr. Kostnaderna finansieras genom externt sålda tjänster 1,5 mkr, via anslag 10,4 mkr och övriga 8,4 mkr via internfakturering och fördelning på övriga enheter och avdelningar inom högskolan. Investeringarna beräknas uppgå till 3,7 mkr., se bilaga. Per Nilsson IT-chef Bilaga Budget och ekonomisk utveckling
0514 101001 Gem 101063 Support 101064 Backup 101065 NÄT 101067 Basmiljö Res IT (tkr) i % av i Anslag -4 500-10 361-2 590 25,0% -10 361 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ####### 0 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ######### 0 Externa intäkter -94-32 0 0,0% -32 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ####### 0 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ######### 0 Interna intäkter -15 070-9 855-2 218 22,5% -9 855 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ####### 0 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ######### 0 Summa intäkter -19 664-20 249-4 808 23,7% -20 249 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ####### 0 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ######### 0 Lön och lönepålägg 10 448 10 326 2 576 24,9% 10 526 1 0 0 ###### 0 0 0 0 ####### 0 1 0 0 ###### 0 1 0 0 ######### 0 Semskuld och löneperiodiseringar -109 0-17 ###### 0 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ####### 0 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ######### 0 Summa personal 10 339 10 326 2 559 24,8% 10 526 1 0 0 ###### 0 0 0 0 ####### 0 1 0 0 ###### 0 1 0 0 ######### 0 Lokalhyra 1 407 1 416 354 25,0% 1 416 0 0 0 ###### 0 164 165 41 25,0% 165 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ######### 0 Utbildning, resor, representation 97 60 67 112,4% 60 39 70 1 2,0% 70 21 15 0 0,0% 15 18 30 2 6,8% 30 56 125 12 9,9% 125 Programvara, licencavgifter etc. 6 7 1 15,3% 7 108 90 74 82,4% 90-3 180 68 37,7% 180 1 298 1 253 617 49,2% 1 253 1 651 2 408 1 541 64,0% 2 408 Utrustning 167 120 57 47,4% 120 41 55 6 10,7% 55 33 20 4 18,4% 20 68 5 0 9,8% 5 10 150 14 9,1% 150 Övrigt 54 80 34 42,0% 80 1 5 1 12,2% 5 25 5 17 342,9% 5 73 145 83 57,5% 145 44 130 24 18,7% 130 Avskrivningar 1 8 3 36,4% 8 131 123 31 25,4% 123 234 387 85 22,0% 387 611 500 155 31,0% 500 1 091 1 380 320 23,2% 1 380 Summa övrigt 1 732 1 691 516 30,5% 1 691 320 343 113 33,0% 343 474 772 215 27,9% 772 2 068 1 933 858 44,4% 1 933 2 851 4 193 1 911 45,6% 4 193 Årets kapitalförändring -7 593-8 232-1 733-8 032 321 343 113 343 474 772 215 772 2 069 1 933 858 1 933 2 852 4 193 1 911 4 193 Årets anskaffning 58 0 0 0 0 0 1 152 300 10 109 610 27 1 327 2 770 607 i % av i i 101347 Utvecklingskostnader 101086 Telefoni IT totalt exkl. Studentkåren och Inköp 101349 Studentkåren 111027 Inköp IT hela avd Res IT (tkr) i % av i Anslag 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ###### 0-4 500-10 361-2 590 25,0% -10 361 0 0 0 ###### 0-4 500-10 361-2 590 25,0% -10 361 Externa intäkter 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ###### 0-94 -32 0 0,0% -32-111 -97-4 4,3% -97-206 -129-4 3,2% -129 Interna intäkter 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ###### 0-15 070-9 855-2 218 22,5% -9 855-572 0 0 ###### 0-15 642-9 855-2 218 22,5% -9 855 Summa intäkter 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ###### 0-19 664-20 249-4 808 23,7% -20 249-684 -97-4 4,3% -97-20 347-20 346-4 813 23,7% -20 346 Lön och lönepålägg 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ###### 0 10 451 10 326 2 576 24,9% 10 526 0 0 0 ###### 0 10 451 10 326 2 576 24,9% 10 526 Semskuld och löneperiodiseringar 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ###### 0-109 0-17 ####### 0 0 0 0 ###### 0-109 0-17 ######### 0 Summa personal 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ###### 0 10 342 10 326 2 559 24,8% 10 526 0 0 0 ###### 0 10 342 10 326 2 559 24,8% 10 526 Lokalhyra 0 0 0 ###### 0 1 0 0 ###### 0 1 572 1 581 395 25,0% 1 581 0 0 0 ###### 0 1 572 1 581 395 25,0% 1 581 Utbildning, resor, representation 0 80 0 0,0% 80 76 6 0 0,0% 6 307 386 83 21,6% 386 0 0 0 ###### 0 307 386 83 21,6% 386 Programvara, licencavgifter etc. 8 15 0 0,0% 15 0 200 0 0,0% 200 3 068 4 153 2 300 55,4% 4 153 328 0 23 ###### 0 3 396 4 153 2 324 56,0% 4 153 Utrustning 11 0 0 ###### 0 316 330 6 1,8% 330 647 680 87 12,7% 680 249 0 73 ###### 0 896 680 160 23,5% 680 Övrigt 0 5 0 0,0% 5 399 315 172 54,5% 315 596 685 331 48,3% 685 3 0 0 ###### 0 599 685 331 48,3% 685 Avskrivningar 19 8 3 40,8% 8 328 129 38 29,8% 129 2 414 2 535 637 25,1% 2 535 0 0 0 ###### 0 2 414 2 535 637 25,1% 2 535 Summa övrigt 39 108 3 3,0% 108 1 120 980 216 22,1% 980 8 605 10 020 3 833 38,3% 10 020 580 0 96 ###### 0 9 185 10 020 3 929 39,2% 10 020 Årets kapitalförändring 39 108 3 108 1 121 980 216 980-717 97 1 583 297-104 -97 92-97 -821 0 1 676 200 Årets anskaffning 0 0 0 769 0 0 3 415 3 680 644 0 0 0 3 415 3 680 644 i % av i i Kommentar Prognosen följer med undantag av personalkostnader(övertid)vilken förväntas öka med 200 000kr.