Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 389 Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats. Beslutsunderlag Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter november 2014. Driftskostnadsuppföljning från nämnderna. Sammanfattning av ärendet Strategienheten har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning efter november och prognos för kommunens årsutfall 2014. Driftavvikelsen för är ett överskott om 19,3 mkr. Stora delar av överskotten förklaras liksom föregående uppföljningar av fel i periodiseringar av budget och utfall. Totalt för nämnderna inkl. centralt budgeterade nämndsmedel prognostiseras ett överskott om 28,6 mkr. En betydande förklaring är att investeringar ej har färdigställts som budgeterat. Nämndernas prognos är ett underskott om 3,3 mkr. Prognosen för nämnderna har förbättrats med 5 mkr sedan föregående prognos. Vid delårsbokslutet lämnades en prognos för kommunens resultat 2014 på 62,8 mkr, vilket innebär ett budgetöverskott om 17,8 mkr. Med hänsyn tagen till nämndernas senaste prognos och den senaste skatteunderlagsprognosen (141205), allt annat lika, visar prognosen för kommunens resultat 67,8 mkr 2014, dvs. ett budgetöverskott som är 5 mkr bättre än vid delårsbokslutet. Ekonomi Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Avvikelsen vid jämförelse av utfallet för med budget för är fortsatt hög. Avvikelsen är dessutom positiv trots att prognosen för året visar på underskott. Kommunstyrelsen uppdrog i samband med månadsuppföljning februari att nämnderna skulle förbättra sin periodisering av budgeten. Detta är alltså inte helt uppfyllt. Respektive förvaltning arbetar på att förbättra sina periodiseringar under året för att komma till rätta med problemet.
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 Forts 389 Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat 2014-12-18 och anslaget 2014-12-19. Utdragsbestyrkande
Månadsuppföljning Datum 2014-12-10 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Paulina Claesson Månadsuppföljning november 2014 Driftsredovisning per nämnd *) *) senaste 12 senaste 12 Prognos (tkr) 2014 2014 månaderna månaderna 2014 2014 2013 Kommunstyrelsen 146 428 140 470 156 762 162 851 162 209 163 790 140 223 Kommunstyrelsen affärsverksamhet -2 383 2 817-2 655-3 916-2 871-672 -5 273 Vårdnadsbidrag 2 291 1 487 2 500 1 677 2 500 2 500 1 837 Revisionen 1 174 549 1 281 887 1 281 1 281 857 Bygglovsnämnden 5 684 6 365 6 177 8 410 6 205 6 205 5 808 Kultur- och fritidsnämnden 90 111 90 627 97 852 100 009 97 534 99 034 96 580 Barn- och utbildningsnämnden 813 554 799 981 891 743 884 224 891 609 891 409 867 410 Tekniska nämnden 30 597 28 762 39 524 59 463 40 648 40 378 77 323 Socialnämnd 694 091 685 107 761 589 749 134 760 568 752 568 733 545 Försörjningsstöd 27 500 33 566 29 788 36 719 30 000 36 500 36 365 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 6 266 6 339 7 035 7 179 7 222 7 222 6 819 Överförmyndarnämnden 215 191 483 384 235 235 3 879 Summa 1 815 529 1 796 262 1 992 080 2 007 020 1 997 140 2 000 450 1 965 373 Centrala nämndsmedel 0 0 0 0 31 921 0 0 Summa 1 815 529 1 796 262 1 992 080 2 007 020 2 029 061 2 000 450 1 965 373 *) Perioden = januari-november 2014 Driftredovisning och årsprognos Driftavvikelsen för är ett överskott om 19,3 mkr. Överskottet förklaras liksom föregående uppföljningar av fel i periodiseringar av budget och utfall. Kommunstyrelsen uppdrog i samband med månadsuppföljning för februari ( 84) att nämnderna skulle förbättra sin periodisering av budgeten. Detta är alltså inte uppfyllt och arbetet med att komma till rätta med problemet pågår. Jämfört med föregående månadsuppföljning har nämndernas sammanlagda prognos förbättrats med ca 5 mkr. Sammanlagt visar nämndernas prognos ett underskott om 3,3 mkr. För centralt avsatta nämndsmedel prognostiseras ett överskott om 31,9 mkr. I budgeten avsattes totalt 61,2 mkr för löneökningar och drift nya investeringar. Under året har medel överförts till nämnderna i takt med att kostnaderna har ökat. Prognosen visar att 31,9 mkr kommer att kvarstå vid årets slut. Förklaringen är Årsprognos budgetavvikelse 2014 tkr Kommunstyrelsen -1 581 Kommunstyrelsens affärsverks. -2 199 Vårdnadsbidrag 0 Revisionen 0 Bygglovsnämnden 0 Kultur- och fritidsnämnden -1 500 Barn- och utbildningsnämnden 200 Tekniska nämnden 270 Socialnämnd 8 000 Försörjningsstöd -6 500 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0 Överförmyndarnämnden 0 Summa nämnderna -3 310 Centrala nämndsmedel 31 921 Summa totalt 28 611
framförallt att investeringar ej färdigställts som beräknats i budget varför kapitalkostnaderna ej har ökat som budgeterat 2014. Vid delårsbokslutet lämnades en prognos för kommunens resultat 2014 på 62,8 mkr, vilket innebär ett budgetöverskott om 17,8 mkr. Med hänsyn tagen till nämndernas senaste prognos och den senaste skatteunderlagsprognosen (141205), allt annat lika, visar prognosen för kommunens resultat 67,8 mkr 2014, dvs. ett budgetöverskott som är 5 mkr bättre än vid delårsbokslutet. De större avvikelserna inom nämnderna återfinns inom socialnämnden och försörjningsstödet. Socialnämnden exkl. försörjningsstöd prognostiserar ett överskott om 8 mkr. I detta ryms ca 17,6 mkr överskott för ej startad verksamhet inom Ätranhemmet, Floragården och daglig verksamhet. För hemtjänsten prognostiseras totalt sett ett underskott om 9 mkr. Orsaken till den förbättrade prognosen jämfört med senaste uppföljning är låg utförandegrad inom en stor entreprenör inom hemtjänsten samt att vissa entreprenörer har en lägre beläggningsgrad än budgeterat. För försörjningsstödet prognostiseras ett underskott om 6,5 mkr då uppföljningen visar att utfallet ligger i paritet med 2013. Kommunstyrelsen prognostiserar för helåret 2014 att dra över budget med 1,6 mkr, exkl. affärsverksamheten. Underskottet återfinns inom kost- och städservice samt nattpatrullerna inom räddningsförbundet. Affärsverksamheten prognostiserar ett underskott om 2,2 mkr, vilket främst förklaras av mycket låga elpriser under året inom elförsörjningen. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om 1,5 mkr där en stor del förklaras av flytten av parkverksamheten från Kristineslätt. För mer detaljerad beskrivning se varje nämnds skrivelse.
Månadsuppföljning 2014-12-08 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Lotta Jönsson Månadsuppföljning november 2014 Kommunstyrelsen. Driftsredovisning Driftsredovisning kommunstyrelsen senaste 12 senaste 12 Prognos (tkr) 2014 2014 månaderna månaderna 2014 2014 2013 Kommunfullmäktige 1 759 1 521 1 929 1 799 1 920 1 920 1 669 Valnämnd 820 525 822 535 820 820 17 Kommunstyrelsen 3 945 3 868 4 379 4 473 4 307 4 307 4 814 Partistöd 2 190 2 213 2 190 2 213 2 190 2 190 2 162 Medlemsavgifter 3 073 3 337 3 264 4 742 3 251 3 251 3 789 Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service 55 561 53 843 57 616 59 796 60 053 60 733 52 429 Personalutbildning och personalsocial vht 7 633 6 893 8 572 7 952 8 580 8 080 7 916 Fysisk och teknisk planering 1 849 1 097 2 013 2 981 2 017 1 217-75 Näringsliv och turistverksamhet 1 261 901 1 609 1 330 1 235 1 235 3 696 Medfinansiering projekt 2 021 1 234 2 277 1 189 2 588 2 588 2 084 Miljö och hållbar utveckling -806-2 131-345 2 178 2 235 2 235 1 758 Räddningsförbund 50 216 51 395 53 829 52 463 54 785 55 885 44 262 Arbetsmarknad och introduktion 19 888 20 626 21 540 25 240 21 473 21 473 18 470 Fordonsadministration 472-41 467-200 481 481-123 Arrenden -3 781-4 262-3 726-4 210-3 725-4 125-3 475 Vårdnadsbidrag 2 291 1 487 2 500 1 677 2 500 2 500 1 837 Kost- och städservice 327-536 327 386 0 1 500 831 Totalt exkl. affärsverksamhet 148 719 141 972 159 262 164 543 164 710 166 290 142 060 Elförsörjning (vattenkraft) -648-144 -949-326 -888 112-175 Elförsörjning (vindkraft) -4 944-829 -5 192-3 773-5 357-3 857-4 036 Netto exploateringsvht 3 208 3 790 3 486 182 3 373 3 073-1 062 Totalt inkl. affärsverksamhet 146 336 144 789 156 607 160 627 161 838 165 618 136 787
Kommentar till driftredovisning avvikelse under en är delvis periodiserad enligt utfall föregående år. Om intäkter och kostnader uppstår med annan periodicitet än den gjorda beräkningen kan avvikelser uppstå. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan s budget och s utfall med 1 547 tkr inklusive affärsverksamheten. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden: Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service visar en positiv avvikelse på 1 719 tkr. De främsta anledningarna är att IT avdelningen inte nyttjat sin budget i full utsträckning då installationer försenats pga framflyttade investeringar och att planavdelningen inte utnyttjat sin budget avseende konsultkostnader. Vidare har några budgeterade projektet ännu inte använt så stor del av sin erhållna budget. Främst gäller det projektet medborgarportal. Överförmyndarverksamheten avviker negativt från sin budget beroende på höjda arvoden till gode män, flyttkostnader samt tillfälligt ökade personalkostnader då dubbel bemanning krävts vid några tillfällen under början av året. Personalutbildning och personalsocial verksamhet redovisar ett överskott om 740 tkr. Detta beror främst på vakanser på grund av föräldraledighet på arbetsgivarenheten, lägre kostnader för företagshälsovård samt lägre kostnader för personalutbildning. Fysisk och teknisk planering visar ett överskott om 752 tkr mot s budget. Anledningen till överskottet är obudgeterad markförsäljning samt lägre verksamhetskostnader än budgeterat. Medfinansiering projekt gör ett överskott om 786 tkr under. Detta beror på försenade fakturor från Region Halland avseende regional medfinansiering för maj-december. Miljö och hållbar utveckling har ett resultat på 1 325 tkr. Anledningen till överskottet för beror på att kostnaderna i hållbarhetsplanen ännu inte varit så höga samt att kalkningsverksamheten inte haft så höga kostnader ännu. Detta kommer till stor del att justeras under december. Räddningsförbund visar ett underskott om 1 179 tkr beroende på att det funnits behov av en extra nattpatrull vilket inte var budgeterat mer än för första halvåret 2014. Arbetsmarknad och introduktion gör under ett underskott med 738 tkr vilket till störst del beror på att fler ungdomar än budgeterat fått feriejobb. Vidare har fler personer fått anställning med anställningsstöd än vad man budgeterat. Fordonsadministration visar ett positivt resultat med 513 tkr. Detta förklaras främst av att kostnaderna för bilreparationer under hösten varit lägre än vad de brukar. Vårdnadsbidrag har ett positivt resultat på 805 tkr. Detta beror på att ansökningar inte gjorts i den utsträckning som budgeterats. Kost- och städservice visar ett överskott för med 862 tkr. Överskottet kommer dock att försvinna under december då intäkterna är låga på grund av stängda skolor och förskolor. 2
Elförsörjning (vattenkraft) gör ett underskott med 504 tkr beroende på att intäkterna för elproduktionen har varit lägre än budgeterat på grund av det mycket låga elpris som rått under året. Elförsörjning (vindkraft) visar ett underskott på 4 114 tkr. Främst beror även detta på att intäkterna för elproduktionen har varit lägre än budgeterat på grund av det mycket låga elpris som rått under året. Vidare har en av turbinerna på Lövstaviken varit trasig och avstängd sedan i somras. Det finns en intäkt att hämta avseende detta stopp genom Enercons tillgänglighetsgaranti. Men den avstämningen görs inte förrän till våren 2015. Resultatet kommer att förbättras något när producerade elcertifikat för sista tertialet resultatförs under december. Exploateringsverksamheten gör för ett underskott med 582 tkr. Detta beror framförallt på att kostnaden för fastighetsskatt varit högre än budgeterat. Årsprognos Totalt förväntar sig kommunstyrelseförvaltningen överskrida budget med 3 780 tkr uppdelat på följande verksamhetsområden: KSF och gemensam service förväntar sig göra ett underskott om 680 tkr. 1 000 tkr av dessa är hänförliga till den fibersatsning som kommunstyrelsen fick i uppdrag att göra genom en resultatreglering. Överförmyndarverksamheten fick bära med sig ett underskott från 2013 om 200 tkr vilket de inte förväntar sig klara att dra ned sina kostnader med. Utöver detta prognosticerar överförmyndarverksamheten överskrida sin budget med 480 tkr varav 300 tkr beror på höjda arvoden till gode män samt 180 tkr beror på flyttkostnader i samband med verksamhetens flytt till Varberg. Under hösten kommer uppstarten av kontaktcenter innebära extra kostnader och man prognosticerar ett underskott om 500 tkr. Planverksamheten förväntar sig göra ett överskott med 300 tkr beroende på lägre konsultkostnader än budgeterat. Vidare prognosticerar IT avdelningen ett överskott om 1 000 tkr på grund av att IT driften inte nyttjat sin budget i full utsträckning då installationer försenats på grund av framflyttade investeringar. Personalutbildning och personalsocial verksamhet prognosticerar ett överskott med 500 tkr främst beroende på vakanser på grund av föräldraledighet på arbetsgivarenheten, lägre kostnader för företagshälsovård samt lägre kostnader för personalutbildning. Fysisk och teknisk planering förväntar sig göra ett överskott om 800 tkr vilket är hänförligt till obudgeterade vinster från markförsäljning. Räddningsförbundet tros göra ett underskott med 1 100 tkr. Detta beror på att det tillkommer kostnader för en fjärde nattpatrull. Kostnaderna för en fjärde nattpatrull var endast budgeterad för första halvåret 2014 men det visade sig sedan att behovet av en fjärde patrull fanns även under andra halvåret 2014. Arrendeverksamheten prognosticerar ett överskott om 400 tkr beroende på lägre kostnader än budgeterat med anledning av färre omförhandlingar och åtgärder inom arrendeverksamheten. Kost- och städservice prognostiserar ett underskott om 1 500 tkr. Beräkningen består av ett underskott i den ursprungliga verksamhetsbudgeten om 900 tkr. Detta underskott beror till stor del av förlorade intäkter bl.a. vid försenade uppstarter av verksamheter samt även på grund av tomma platser. Ytterligare minst 600 tkr beräknas i underskott för juli-dec gällande kommunfullmäktiges beslut att köttet kommunen köper in ska vara MRSA-fritt. 3
Elförsörjning (vattenkraft) förväntas göra ett underskott om 1 000 tkr på grund av att intäkterna för elproduktionen inte kommer upp i budgeterad nivå. Anledningen är det mycket låga elpris som rått under året. Elförsörjning (vindkraft) förväntas göra ett underskott om 1 500 tkr. Även här är förklaringen att intäkterna för elproduktionen inte kommer upp i budgeterad nivå på grund av det mycket låga elpris som rått under året. Upptill detta har en av turbinerna på Lövstaviken varit trasig och avstängd sedan i somras. En intäkt genom en garanti finns att hämta avseende detta stopp, detta kan dock inte göras förrän 2015. Exploateringsverksamheten prognosticerar ett överskott om 300 tkr beroende på obudgeterade exploateringsvinster. 4
Månadsuppföljning 2014-12-03 Månadsuppföljning november 2014 Bygglovsnämnden Driftsredovisning Driftsredovisning per nämnd senaste 12 senaste 12 Prognos (tkr) 2014 2014 månaderna månaderna 2014 2014 2013 Nämnd 281 274 306 309 307 307 329 Bygglov 1 269 500 1 361 589 1 389 1 389-366 Bostadsanpassning 4 133 5 590 4 509 7 511 4 509 4 509 5 845 Nettokostnad 5 683 6 364 6 176 8 409 6 205 6 205 5 808 Kommentar till driftredovisning Nämndens resultat följer budget. Bygglovsverksamhetens utfall för har ökat med 287, då kostnader felaktigt blivit konterade på SBK istället för Bygglov. Övriga kostnader för Bostadsanpassningen ligger för över budget och har registrerat fler stora ärenden i år än föregående år. Bygglovsnämnden godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga. För helår förväntas utfall följa budget.
Månadsuppföljning 2014-12-07 Förvaltning Kultur- och fritidsförvaltningen Carola Andersson Månadsuppföljning november 2014 Driftsredovisning Driftsredovisning oktober senaste 12 senaste 12 Prognos (tkr) 2014 2014 månaderna månaderna 2013 2014 2014 Nämnd och administration 7 191 6 750 7 879 7 551 7 279 7 862 7 762 Anläggning och bad 18 607 18 342 20 315 21 070 20 880 20 056 20 206 Park och kust 14 177 16 259 15 365 17 170 15 427 15 422 16 922 Ungdom 6 660 6 556 7 324 7 320 7 296 7 296 7 296 Falkhallen 12 817 12 915 13 990 14 281 13 946 14 021 14 071 Föreningsstöd 12 861 12 016 13 441 12 630 12 814 13 503 13 403 Bibliotek och kulturarv 17 798 17 789 19 538 19 987 18 993 19 374 19 374 Summa 90 111 90 627 97 852 100 009 96 635 97 534 99 034 Kommentar till driftredovisning Periodutfall Nämnden redovisar ett periodresultat på -516 tkr. Nämnd och administration Periodresultat +441 tkr Nämnd och administrations resultat för påverkas positivt av den tidigare vakansen för förvaltningschefsposten, vakans ekonom, samt av mer deltidsarbete än budgeterat hos övrig personal. Anläggning och bad Periodresultat +265 tkr Periodresultatet beror i huvudsak på lägre personalkostnader än budgeterat under året och att vissa inköp- och underhållskostnader kommer att uppstå i slutet av året. Park och kust Periodresultat -2 083 tkr Underskottet för Park och kust förklaras huvudsakligen av högre driftskostnader än budgeterat och har orsakats av bland annat återställandet av stormskador, av utökade skötselytor och av flytten från Kristineslätt. erat AMS-bidrag avseende november kommer in under december (ca 250 tkr).
Ungdom Periodresultat + 104 tkr Verksamhetens utfall utvecklas huvudsakligen enligt förväntad budget. Överskottet härrör till lägre personalkostnader än budgeterat för. Falkhallen Periodresultat -98 tkr Falkhallens resultat om förklaras huvudsakligen av högre personalkostnader än budgeterat på grund av att ensamarbete har undvikits samt av fler arrangemang än förväntat vilket även bidragit till något högre intäkter. Föreningsstöd Periodresultat +845 tkr Överskottet förklaras av att vissa bidrag kommer att betalas ut senare under 2014 än beräknat. En större del av novembers utbetalningar kommer att belasta december (530 tkr). Bibliotek och kulturarv Periodresultatet motsvarar budget. Periodresultat +9 tkr 2
Driftsprognos Prognostiserat helårsresultat är -1 500 tkr Vakans för förvaltningschef och ekonom täcker de ej budgeterade kostnaderna som bidragsgivningens samtalsmodell genererar i ökade politikerarvoden. Konsultkostnader och arbetsmiljöinsatser samt ytterligare kostnader för samtalsmodellen under sista delen av året kommer att minska överskottet i förhållande till periodresultatet. Beräknat resultat är + 100 tkr I samband med att Kattegatthallen flyttades över från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden vid årsskiftet medför den beräknade hyran en kostnadsökning på 300 tkr över budget. Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP har motsvarat drygt 300 tkr. Med planerade lägre personal- och övriga kostnader än budgeterat täcker avdelningen 450 tkr av dessa. Resultatet prognostiseras till -150 tkr. Parkens flytt från Kristineslätt medför ett negativt resultat motsvarande ca 1 200 tkr. Högre kostnader än budgeterat för bl.a. strandskötsel, sophantering och återställande av stormskador belastar parkens resultat negativt med ytterligare ca 300 tkr. I samband med övertagandet av ungdomssamordnare i oktober ökar ungdomsavdelningens kostnader i slutet på året. Lägre personalkostnader än budgeterat medför ett förväntat resultat enligt budget. Falkhallen beräknas gå med ett underskott motsvarande 50 tkr p.g.a. ökade personalkostnader för att undvika ensamarbete. Föreningsbidragen genererar troligtvis ett överskott på 100 tkr. Resultat för bibliotek och kulturarv förväntas motsvara budget. 3
Månadsuppföljning 2014-11-10 Barn- och utbildningsnämnden Hillevi Petersson Månadsuppföljning november 2014 Driftsredovisning Driftsredovisning per nämnd senaste 12 senaste 12 Prognos (tkr) 2014 2014 månaderna månaderna 2014 2014 2013 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1 303 1 042 1 419 1 368 1 422 1 422 1 430 33 Kulturverksamhet 8 440 7 728 9 332 10 148 9 338 8 938 9 195 40 Förskoleverksamhet och skolbar 179 411 180 149 195 793 195 518 196 473 198 123 187 337 41 Familjedaghem 7 990 7 950 8 864 8 841 8 805 8 805 9 195 42 Fritidshem 26 815 30 037 29 408 32 807 29 428 32 728 30 196 44 Förskoleklass och Grundskola 361 334 363 829 396 578 400 203 397 622 399 972 390 234 45 Gymnasieskola 167 701 158 952 184 460 175 642 182 138 182 138 183 731 46 Ofördelad gemensam verksamhet 34 527 31 158 37 316 34 605 37 707 36 207 34 416 47 Kommunal vuxenutbildning 22 385 17 060 24 557 21 253 24 664 20 564 19 220 51 Vård och omsorg 3 650 2 116 4 016 2 342 4 014 2 514 2 456 Summa 813 554 800 021 891 743 882 727 891 609 891 409 867 410 Kommentar till driftredovisning Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv periodavvikelse efter elva månader på 13 534 tkr före resultatreglering. avvikelse de senaste tolv månaderna är 9 016 tkr. Intäkterna är 20 mkr högre än budgeterat. Beräknade intäkter från Migrationsverket är 7 mkr högre än budget. Fler elever från annan kommun har valt att studera i på Falkenbergs gymnasieskola vilket innebär ökade intäkter för försäljning av verksamhet på gymnasiet. Vuxenutbildningen har ökade intäkter för yrkesvux och SFI. Förskolan har en periodavvikelse på tkr -738 tkr. Förskolans resultat skulle vara sämre men har påverkats positivt av överskott på måltidsverksamheten (2 000 tkr) som beror på att färre barn än beräknat har ätit. Förskolans resultat beror dels på fler inskrivna barn än budgeterat under våren, både egna och under annan huvudman. Höstens volymer är lägre och snittet för året ser ut att landa nära budgeterad volym. Förskolans resultat påverkas även av en kompensation för faktisk lokalkostad till fristående förskolor. Uppstarten av Werners hage innebär högre kostnader initialt pga. att förskolans barn inte kan skrivas in samtidigt vid uppstart. Fritidshem har en periodavvikelse på -3 222 tkr. Fritidshemmen har fler inskrivna barn än budgeterat. Fritidhemmen påverkas även av att en felaktig volym har använts som utgångspunkt i arbetet med budget 2014. Strategienheten har gjort en ny beräkning med en korrigerad volym som visar att neddragningen på fritidshemmens budget har blivit 960 tkr för hög.
Grundskolan har en periodavvikelse på -3 797 tkr. Grundskolan volymer ökar under hösten och generera negativ avvikelse på resursfördelning med 1600 tkr.. Beviljade tilläggsbelopp överstiger budgeterade medel med 2 500 tkr. Grundsärskolan har en periodavvikelse på 1 302 tkr. Gymnasieskolan har en periodavvikelse på 5 489 tkr. Den positiva periodavvikelsen beror till stor del på sen fakturering från andra kommuner. Gymnasieskolan resultat påverkas i positiv riktning av att tilläggsbelopp inte har sökts och beviljats i den utsträckning som beräknats. Elever söker i större utsträckning till hemkommunens skola vilket påverkar kostnader för utbildning under annan huvudman positivt. Även elever från andra kommuner har ökat och därmed intäkterna för dessa. Elever äter inte i den utsträckning som budgeterats vilket påverkar kostnaderna för skolmåltider. I s resultat ingår intäkter från Migrationsverket, dels inkomna intäkter, dels prognostiserade intäkter. Dessa intäkter kommer att täcka de ökade kostnaderna som kommer under hösten då personal har anställts för studiestöd på modersmål. Gymnasiesärskola har en periodavvikelse på 3 259 tkr. Skolskjutskostnaderna är något lägre än budgeterat. Gymnasiesärskolans kostnader kommer att öka under hösten då behovet av stöd utifrån graden av funktionsnedsättning kommer att öka. Även kostnader för annan huvudman ökar och höstens kostnader saknas i s utfall. Vuxenutbildningen har en periodavvikelse på 5 236 tkr. Kostnaden för köp av utbildningsplats utfaller först efter att utbildningen har slutförts varför en ojämn fördelning av kostnaden uppstår. Utbildning startar och slutförs löpande under året och mellan år. Övriga förklaringar till den positiva avvikelsen är de statsbidrag som inte har tagits i anspråk och som kommer att återlämnas samt ökade intäkter på SFI. Kostnaderna kommer att öka under hösten i samband med öppnande av flyktingförläggningar i Ullared och Gällared. Korttidstillsyn har en periodavvikelse på 1 533 tkr. Verksamheten har inte belastats med overheadkostnader och lokalkostnader. Viss ökning av kostnaderna kommer under hösten av samma skäl som för gymnasiesärskolan. Prognos 2014-12-31 Barn- och utbildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett negativt resultat för året med -800 tkr. Prognosavvikelsen motsvarar 0,1 % av nämndens budget. Nämnden lämnar en negativ prognos som främst förklaras av volymökningar i förhållande till budget samt av resultatregleringsposter från 2013 på 1 850 tkr. Nedan följer en sammanställning där avvikelse prognostiseras. Förskolan prognostiserar ett underskott motsvarande -1 650. Prognostiserat underskott förklaras av faktisk lokalkostnadsersättning och volymökning (1 000 tkr) samt resultatregleringspost (850 tkr). Fritidshemmen prognostiserar ett underskott på -3 300 tkr. Underskottet förklaras av neddragningen av budget för fritidshemmen som blev 960 tkr för hög samt av volymökningar. Grundsärskola prognostiserar överskott på 1 350 tkr. Grundskolan prognostiserar ett underskott på -3 700 tkr. Av dessa utgör 500 tkr resultatregleringspost från 2013, 3 200 tkr förklaras av volymökning och ökade kostnader för tilläggsbelopp. Gymnasieskola prognostiserar underskott på -500 tkr. Underskottet är egentligen större pga. prognostiserad volymökning i förhållande till budget (3 200 tkr) men påverkas positivt av tilläggsbelopp och kostnader för annan huvudman. Gymnasiet har även en resultatregleringspost från 2013 (500 tkr). Gymnasiesärskola prognostiserar överskott på 500 tkr. 2
Vuxenutbildning prognostiserar överkott på 4 100 tkr. kompensation på 1 500 tkr för uteblivna statsbidrag från 2012 har inte tagits i anspråk. Dessa medel återlämnas till budget 2015. Korttidstillsyn prognostiserar ett överskott på 1 500 tkr. Volymtal Volymtal Prognos *Prognos 2014 2013 2014 2014 2015 Antal barn placerade inom kommunal förskoleverksamhet 1 487 1 519 1 507 1 486 1 513 Antal barn placerade hos annan huvudman förskoleverksamhet 642 598 618 641 613 Antal barn placerade inom kommunal fritidshem 1 528 1 506 1 455 1 536 1 605 Antal barn placerade hos annan huvudman fritidshem 85 38 93 86 95 Antal elever inom kommunal F-klass och grundskola 4 206 4 172 4 184 4 211 4 207 Antal elever hos annan huvudman F-klass och grundskola 349 312 348 351 365 Antal elever inom Falkenbergs gymnasieskola 1 187 1 203 1 061 1 649 1 190 Antal elever hos annan huvudman gymnasieskolor 463 490 517 419 Antal elever inom grundsärskola 28 30 28 28 27 Antal elever inom gymnasiesärskola 21 25 21 21 22 *Prognos 2015 utgörs av senast uppdaterad budgeterad volym. Kommentarer Förskolans verksamhet har volymökning under våren både i den egna och under annan huvudman. Volymen under hösten är lägre än budgeterat och helårseffekten blir en volym nära nivån i budget. Fritidshem har volymökning i den egna verksamheten och prognosen pekar på en volymökning på 75 barn. Grundskolan har elever i nivå med budget under våren men har ökning av volymen till hösten. Prognosen pekar 30 fler barn än budgeterat. Gymnasiet har fler elever än budgeterat under våren. Elevminskning sker till hösten men inte i den storlek som prognostiserats i budget. Prognosen pekar på ett volymöverskott på 70 elever. Förklaringen finns i ett ökat antal nyanlända elever samt en ökning av elever från andra kommuner. 3
Månadsuppföljning 2014-12-08 Förvaltning Tekniska nämnden Katarina Löfberg Månadsuppföljning november 2014 Driftsredovisning Driftsredovisning per nämnd senaste 12 senaste 12 Prognos (tkr) 2014 2014 månaderna månaderna 2014 2014 2013 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 326 259 339 284 356 296 318 21 Fysisk och teknisk planering o 4 271 3 874 4 863 4 219 4 784 4 614 4 439 22 Infrastruktur, skydd mm 413 414 454 1 147 451 451 1 167 24 Gator o vägar samt parkering 26 832 29 139 30 009 35 396 31 380 32 990 37 927 26 Miljö, hälsa och hållbar utv 0 290 0 260 0 0 0 53 Vård och omsorg 9 769 9 129 10 535 9 859 10 723 10 723 9 929 80 Affärsverksamhet 5 889 3 945 6 322 4 735 7 183 6 683 5 034 81 Kommersiell verksamhet -162-279 -267-275 -262-262 -339 83 Kommunikationer 1 016 1 160 1 129 2 124 1 107 1 107 977 91 Gemensamma lokaler -17 757-19 168-13 860 1 181-15 282-16 232 17 871 93 Gemensamma verksamheter (budge 0 0 0 0 208 8 0 Summa 30 597 28 762 39 524 58 929 40 648 40 378 77 323 Kommentar till driftredovisning Tekniska nämnden visar en positiv avvikelse för med 1 835 tkr. Verksamheten för gator, vägar och parkering visar ett underskott på totalt 2 308 tkr. En del av denna avvikelse förklaras av att kostnader för vinterväghållning av enskilda vägar (som utbetalas via bidrag till vägföreningar) är högre än budgeterat för. Även parkeringsverksamheten visar ett underskott för, vilket beror på lägre parkeringsintäkter än budgeterat, samt högre kostnader för service och underhåll av parkeringsautomater. Verksamheten för gatubelysning står för en stor del av underskottet p.g.a. fakturering för åtgärder av påkörda gatubelysningsstolpar som skett under hela året. Kostnaden för detta kommer att ersättas via försäkringsbolag. Affärsverksamheten i hamnen visar en positiv avvikelse, vilket beror på att behovet av reparation och underhåll i hamnen inte varit så stort som beräknat vid budgetering, samt p.g.a. att planerad muddring i Glommens hamn inte påbörjats. Verksamheten för gemensamma lokaler visar en positiv avvikelse för. Kostnaderna för uppvärmning är lägre än budgeterat för p.g.a. den milda vintern och hösten. Fastighetsunderhåll visar däremot ett underskott. Detta beror på de nya principerna för hur man bedömer vad som räknas som investering. Nettoavvikelsen för verksamheten för gemensamma lokaler är 1 411 tkr. Tekniska nämndens prognos för 2014 visar ett överskott på 270 tkr. Verksamheten för gator, vägar och parkering visar en negativ prognos på ca 1,6 mkr. Det är främst vinterväghållningen samt parkeringsverksamheten som står för detta prognostiserade underskott. Prognosen för affärsverksamheten i hamnen visar ett överskott på 500 tkr, främst p.g.a att behovet av reparation och underhåll i hamnen inte varit så stort som beräknat vid budgetering. Verksamheten för drift av gemensamma lokaler visar en positiv prognos på knappt 1 mkr netto, varav fastighetsunderhåll visar en negativ prognos, medan energikostnaderna visar en positiv prognos.
Månadsuppföljning 2014-12-08 Socialnämnden Daniel Johansson Controller Månadsuppföljning Socialnämnden November 2014 Driftsredovisning Driftsredovisning per nämnd senaste 12 senaste 12 Prognos (tkr) 2014 2014 månaderna månaderna 2014 2014 2013 Hemtjänst FER 0 2 012 0-517 0 3 500 10 382 Administration 98 291 99 459 104 456 111 588 107 208 104 608 79 082 Falkenbergs egenregi (exkl hemtjänst) 224 207 228 406 250 598 257 083 246 177 251 177 411 873 Myndighetsavdelningen 371 594 355 230 408 823 384 134 407 183 393 283 268 573 Nettokostnad exkl. försörjningsstöd 694 091 685 107 763 878 752 287 760 568 752 568 769 910 Försörjningsstöd 27 500 33 566 27 500 33 566 30 000 36 500 36 365 Nettokostnad inkl. försörjningsstöd 721 591 718 674 791 378 785 853 790 568 789 068 769 910 Kommentarer till driftredovisningen Socialnämnden redovisar ett överskott, exklusive försörjningsstöd, för om 8,9 mkr. Det justerade resultatet motsvarande period föregående år visade på ett överskott om 7,2 mkr. Administrationen gör ett överskott på 1,2 mkr. Detta beror främst på medel för helår avseende planerade platser på Ätranhemmet. Falkenbergs egenregi uppvisar ett underskott på 4,2 mkr. Detta underskott återfinns främst inom verksamheten hemsjukvård. Detta förklaras av att för 2014 så är budget avseende delegerad HSL-tid överflyttat ifrån Myndighetsavdelningen till Hemsjukvården och därmed också Falkenberg egenregi. Då de beviljade HSL-timmarna i dagsläget överskrider budget, innebär även detta att de ersatta timmarna överskrider den budget som hemsjukvården har blivit tilldelad. Hemtjänsten FER visar ett underskott på 2,0 mkr för. Föregående år visade verksamheten ett underskott på ca 9,7 mkr. En anledning till den stora skillnaden mellan åren kan förklaras i den kompensationsersättningen som utgick med totalt 4,6 mkr för januari-september samt att enhet Norr under 2014 fått landsbygdsersättningen för stora delar av sitt upptagningsområde. Myndighetsavdelning redovisar ett överskott på 16,4 mkr efter november månad. Anledningen till detta är i huvudsak medel avseende ej uppstartade platser inom verksamheterna särskilt boende och daglig verksamhet. Försörjningsstödet visar efter november månad ett underskott om 6,1 mkr. Resultatet föregående år motsvarande period visade även där ett underskott om 5,5 mkr.
Prognos 2014 Med bakgrund av medel avseende ej uppstartad verksamhet, så beräknas socialnämnden göra ett överskott, exklusive försörjningsstödet, om ca 8 mkr vid årets slut. Anledningen till den höjda prognosen sedan i somras grundar sig i lägre utförandegrad än budgeterat hos de privata aktörerna inom hemtjänstverksamheten samt att vissa entreprenörer inom handikappomsorgen har en lägre beläggningsgrad än budgeterat, vilket resulterar i en lägre kostnad. Försörjningsstödet prognostiseras göra ett underskott på ca 6,5 mkr vilket grundar sig i 2013 års resultat samt att nämnden ser en liknande kostnadsmängd innevarande år jämfört med föregående år. Volymtal Socialnämnden Volymtal Prognos Prognos 2014 2013 2014 2014 2015 Antal ersatta hemtjänsttimmar (jan-nov) 236 532 246 984 228 727 258 000 - Antal beställda hemtjänsttimmar (jan-nov) 251 436 279 106-274 000 - Antal befintliga platser särskilt boende demens 202 171 209 202 239 Antal befintliga platser särskilt boende somatisk 300 324 305 300 280 Antal individer med personlig assistans LSS/SFB (medel) 102-110 102 110 Antal befintliga platser inom bostad med särskild service 122 119 119 122 127 Antal personer inom daglig verksamhet (medel) 189 189 227 189 222 Antal timmar boendestöd enligt LSS (jan-nov) 8 989-9 347 9 800 9 347 Antal placeringar institution missbruk (medel) 10 8 - - - Antal placeringar institution socialpsykiatri (medel) 7 7 10 7 10 Antal placeringar på institution för barn, HVB (medel) 9 9 7 9 7 Antal personer jour- och familjehemsplaceringar (medel) 48 44 59 50 59 Antal individer med boendestöd enligt SoL (medel) 7 - - - - * Notera att "Antal ersatta hemtjänsttimmar" och "Antal timmar boendestöd enligt LSS" är ackumulerade siffror Kommentarer volymtal Antalet ersatta hemtjänsttimmar ligger fortfarande högt över det budgeterade antalet timmar. Det budgeterade antalet timmar för 2014 är 228 727 timmar. För jan-nov motsvarar detta ca 209 666 timmar. Efter jan-nov var antalet ersatta hemtjänsttimmar 236 532 timmar. I pengar motsvarar differensen ca 10,5 mkr. 2
Månadsuppföljning 2014-12-08 Miljö och hälsoskyddsförvaltningen Administration Martina Emretsson Månadsuppföljning nov 2014. Driftsredovisning Driftsredovisning per nämnd senaste 12 senaste 12 Prognos (tkr) 2014 2014 månaderna månaderna 2014 2014 2013 10000 484 373 541 433 544 544 523 26100 5 782 5 966 6 494 6 746 6 678 6 678 6 296 Summa 5 314 5 451 6 937 7 297 7 222 7 222 6 819 Kommentar till driftredovisning Nämnden visar ett underskott för med 74 tkr. Nämnden har outnyttjade inkomna stadsbidrag vilka när de tas i drift kommer att balansera upp detta underskott. Nämnden räknar med att klara sin driftram för 2014.