Uppföljningsrapport, oktober 2018

Relevanta dokument
Uppföljningsrapport, september 2018

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, juli 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, februari 2019

Uppföljningsrapport, augusti 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, maj 2018

Uppföljningsrapport, mars 2018

Uppföljningsrapport, november 2017

Uppföljningsrapport, december 2017

Uppföljningsrapport, juni-juli 2019

Uppföljningsrapport, augusti 2017

Uppföljningsrapport, september 2017

Uppföljningsrapport, mars 2017

Uppföljningsrapport, augusti 2016

Uppföljningsrapport, juni-juli 2016

Uppföljningsrapport, april 2017

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Resultat september 2017

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Resultat per april 2017

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Managementrapport 2014

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Socialnämnden i Järfälla

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Ekonomisk rapport efter september månad

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Månadsrapport maj 2014

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Ekonomisk rapport efter september 2015

Socialnämnden bokslut

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

1 September

Stockholms läns landsting

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

Månadsrapport mars 2019

Månadsrapport september 2014

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden

Månadsrapport mars 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Månadsrapport Januari-april 2013

Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Delårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

Månadsrapport februari

Stockholms läns landsting 1(2)

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bidrag till måluppfyllelse

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

JUL Stockholms läns landsting i (D

Ekonomisk rapport efter november

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Lägesrapport april Socialnämnd

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport mars 2014

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

JIL Stockholms läns landsting i (D

BUP Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Transkript:

Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes visar föregående månads prognos) Efter oktober månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 5 mnkr. Det är 1 mnkr bättre än den prognos som lämnades föregående månad och i samband med delårsbokslutet. I prognosen har hänsyn tagits till att socialnämnden har tillförts 21,3 mnkr från stadsgemensamt för att täcka direkta och indirekta kostnader för boende för ensamkommande barn samt för omställningskostnader under 2018. De intäkter som erhålls från Migrationsverket täcker inte alla dessa kostnader. Hänsyn har även tagits till att de ianspråktagna medel som tidigare tillförts nämnden lämnats tillbaka. Noteras bör att det redovisade resultatet efter oktober månad är bättre än tidigare månader, men det kan konstateras att resultatet inte fullt ut speglar verkligheten. Verksamheterna har inte lyckats fånga alla kostnader tillhörande perioden, vilket gör resultatet efter oktober ser bättre ut än vad det egentligen är. Att periodisera alla intäkter och kostnader arbetas aktivt med i samband med delårsrapport, delårsbokslut och årsbokslut. Även vid månadsstängningarna arbetas det mot att fånga upp alla kostnader och intäkter i så stor utsträckning som möjligt. Socialnämnd jan-okt tkr Resultat totalt Årsbudget Procentandel av budget Kommunbidrag 441 932 537 093 82% Kommunbidrag - ianspråktagande 0 6 000 0% Statsbidrag 89 710 136 715 66% Hyresintäkter, taxor och övriga intäkter 49 492 40 847 121% SUMMA INTÄKTER 581 134 720 655 81% Klientkostnader, köpt vård och entreprenad 181 179 223 208 81% Personalkostnader 307 888 382 847 80% Lokalkostnader 55 590 65 595 85% Övriga kostnader 33 949 49 005 69% SUMMA KOSTNADER 578 606 720 655 80% RESULTAT 2 528 0 Riktmärke jan-okt 83,3 % 1

Administration Prognos: + 6 mnkr (+ 6 mnkr) Överskottet förklaras främst av att intäkter i form av statsbidrag blivit högre än budgeterat, bland annat intäkter från migrationsverket gällande 2017 eller tidigare år. Verksamhetsområde Gemensamma resurser Prognos: + 2,0 mnkr (+ 1,5 mnkr) Prognosen visar ett något större överskott jämfört med tidigare månader. Överskottet förklaras fortsatt av lägre personalkostnader med anledning av vakanta tjänster delar av året samt lägre kostnader för skyddsplaceringar. Verksamhetsområde Barn, unga och familj Prognos tidigare BUF: - 4,0 mnkr (- 4,5 mnkr) Prognos tidigare EKB: ± 0 (± 0) Prognosen visar ett något lägre underskott jämfört med tidigare månader. Underskottet beror huvudsakligen på högre kostnader för extern vård. Verksamheten har arbetat intensivt för att minska kostnaderna för extern vård. Det kan dock konstateras att antalet placeringar över tid ligger konstant. 2

På intäktssidan har utbetalningar av statsbidrag, främst från socialstyrelsen, blivit högre än budgeterat. Dessa statsbidrag har samtidigt en motsvarande kostnad, främst i form av personalkostnader. Prognosen gällande tidigare EKB är framtagen med hänsyn tagen till att socialnämnden tillförts 21,3 mnkr från stadsgemensamt. Verksamhetsområde Vuxen Prognos: - 9 mnkr (- 9 mnkr) Underskottet förklaras främst av att kostnader för externa placeringar ligger över budget. Verksamheten har inte fullt ut lyckats med att ta hem klienter som är externt placerade i den takt som planerades i samband med öppnandet av Hebsackersgatan och Karlsgatan. Kostnader för LVM är fortsatt låga och verksamheten ser en markant skillnad jämfört med föregående år, vilket kan relateras till de LVM-förebyggande insatser som arbetats med under året. Lokalkostnader och övriga kostnader ligger över budget. Däremot ligger personalkostnader lägre än budget med anledning av att Karlsgatan och Hebsackersgatan öppnats/öppnas senare än planerat. Inom verksamhetsområdet fortsätter arbetet med att se över både kostnader och intäkter, allt för att hitta nya mer kostnadseffektiva lösningar. 3

Verksamhetsvolymer 1 Antal klienter med pågående aktivitet Antalet unika klienter med pågående aktivitet under oktober månad är 98 stycken fler jämfört med september, vilket motsvarar en ökning med 4 procent. Jämför man med samma månad föregående år har vi likvärdig mängd. Antal personer med aktualisering är 75 stycken fler i oktober jämfört med september. Detta motsvarar en ökning på 14 procent. Jämför man med oktober föregående år är ökningen nästan lika stor 11 procent, vilket motsvarar 61 personer. Det är främst anmälningar om narkotikamissbruk och misstänkt misshandel barn som ökat. För båda kategorierna är det främst från polisen som anmälningarna kommer, men även från egen myndighet. Dock är det enbart 21 procent av narkotikamissbruksanmälningarna som har lett vidare till utredning. Denna andel kan dock komma att ändras då det finns aktualiseringar där förhandsbedömningen fortfarande pågår. För de aktualiseringar som avser misstänkt barnmisshandel har det inleds utredning i 94 procent av fallen. Även klienter med utredning har ökat jämfört mot föregående månad (8 procent). Majoriteten av ökningen är barn- och ungdomsutredningar. Antal personer med insats är något fler jämfört med föregående månad. Jämför man med oktober föregående år har vi 9 procent färre klienter med insatser, och det är framförallt de ensamkommande som står för den minskningen. 1 Från och med maj månad 2018 särredovisas inte längre ensamkommande barn då verksamhetsområdet integrerats med Barn, Unga och Familj organisatoriskt. 4

Vårddygn externa placeringar Antal externa vårddygn i oktober jämfört med september är något högre, vilket förklaras av att oktober är en dag längre än september. Tittar man på antalet placerade klienter har dessa däremot minskat med 2 personer gentemot föregående månad. Jämför man med samma månad föregående år har vi minskat våra externa vårddygn med hela 38 procent. Totalt har förvaltningen minskat antal externt placerade klienter med 77 personer jämfört med oktober 2017. 5

Övriga nyckeltal 2 Utredningstider Utredningar gällande barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid, inklusive förlängningsbeslut, är 94 procent för oktober, i förhållande till målvärdet på 100 procent. För oktober motsvarar det 38 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 660 utredningar). Heldygnsvård Utfallet av genomsnittlig insatstid inom heldygnsvård (institutionsplaceringar) är för perioden januarioktober 157 vårddygn. Detta är högre än nämndens målvärde på högst 155 vårddygn per månad för mätetalet. Öppenvård Andelen öppenvård av den totala vårdvolymen av biståndsbedömd vård uppgår under perioden januari-oktober till 51 procent, att jämföra med målvärdet på minst 52 procent. 2 Förutom redovisningen av utredningstid ingår ensamkommande barn och unga inte i redovisningen utifrån att måluppfyllelse ska vara jämförbar över tid. 6

Personalstatistik Personalomsättning: Två medarbetare avslutade sin anställning på förvaltningen i oktober och det fanns 3 vakanser. Två av vakanserna avser sektionschefer. 35 Vakanser per månad år 2017-2018 Hela förvaltningen 30 29 28 25 20 15 10 5 10 14 7 15 15 15 5 5 19 6 16 3 17 9 14 6 10 3 13 20 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2017 2018 7

Sjukstatistik: På grund av tidig nämnd kan vi tyvärr inte rapportera någon sjukfrånvarostatistik denna månad. Tillbud & skador: Antalet anmälda tillbud och skador är 10 i oktober, varav 1 är tillbud. 2 skador har resulterat i frånvaro. 8