Preliminärt bokslut 2017

Relevanta dokument
Preliminärt bokslut 2018

Preliminärt bokslut 2015

Boksluts- kommuniké 2007

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Preliminärt bokslut 2018

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

Månadsuppföljning januari juli 2015

Kalmar kommuns preliminära bokslut 2017

Månadsuppföljning januari mars 2018

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Preliminärt bokslut 2016

Delår april Kommunfullmäktige KF

Uppföljning per

Delårsrapport april Kommunfullmäktige

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomisk rapport per

Bokslutsprognos

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Preliminärt bokslut 2015

Månadsrapport februari

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Ekonomisk rapport per

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

Preliminärt bokslut 2014

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Bokslutsprognos

Kommunens resultat 2018

Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor

Agenda. Prel bokslutsiffror Reviderad Budget Övriga frågor

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Preliminärt bokslut 2013

Bokslutsprognos

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Bokslutsprognos

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Finansiell analys kommunen

Delårsrapport. För perioden

Granskning av delårsrapport 2015

Ekonomisk rapport april 2019

Månadsrapport mars 2013

bokslutskommuniké 2013

Periodrapport Maj 2015

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Granskning av delårsrapport

Preliminärt bokslut 2007

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Finansiell analys kommunen

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Preliminärt bokslut 2011

Bokslutskommuniké 2014

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

Ystads kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Daniel Lantz Auktoriserad revisor

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Bokslutsprognos

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 1 juni 2010 Antal sidor: 5

Periodrapport OKTOBER

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Budget 2018 och plan

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Granskning av delårsrapport 2014

Finansiell analys - kommunen

bokslutskommuniké 2012

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Transkript:

Preliminärt bokslut 217

Årets resultat +173,9 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 217 uppgår till +173,9 mkr (+173, mkr exkl. VA). Budgeterat resultat var +7,2 Barn- och utbildningsnämndens budgetavvikelse uppgår till +16,8 mkr och omsorgsnämndens budgetavvikelse uppgår till +5,5 Arbete och välfärdsnämndens budgetavvikelse uppgår till +5,3 mkr (inkl. tilläggsanslag på +1, mkr). Tekniska nämndens budgetavvikelse (exkl. vatten och avlopp) uppgår till -,9 mkr och kultur- och fritidsnämnden redovisar +,2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har budgetöverskott om +,3 mkr och byggnadsnämnden har ett överskott på +3,2 Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett verksamhetsresultat på +,5 mkr, varefter VAkollektivet har ett ackumulerat underskott på 2,2 Budgetavvikelser Finans För det som kallas finansförvaltningen är budgetavvikelsen +9,3 mkr vilket i huvudsak förklaras av stora intäkter från exploateringar, investeringar som förskjutits i tiden samt bättre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat. Hur budgetavvikelserna fördelar sig mer i detalj framgår på sid 3 och i följande textavsnitt. Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens resultat ska utgöra minst +1 procent av summa skatteintäkter och statsbidrag (+7 mkr för 217) sett över en femårsperiod. Redovisat resultat 217 (exkl. VA) utgör +3,7 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket innebär att genomsnittsresultatet för 213-217 blir 1,6% och ovan nämnda målsättning uppfylls. Balanskravsavstämning Redovisat resultat +173,9 Avgår reavinster -6, Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) -73, Balanskravsresultat +9,9 Reservering till resultatutjämningsreserv får göras för den del av årets resultat, efter balanskravsjusteringar, som överstiger 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Budgetavvikelser - Nämnderna Budgetavvikelsen för nämnderna (exkl. VAverksamheten) uppgår till +31,9 mkr Kommunstyrelsen inklusive kommunledningskontoret redovisar en budgetavvikelse på +,7 mkr, medan räddningstjänsten har en budgetavvikelse på +,5 Skatteintäkter och generella statsbidrag Budgeterad nivå avseende skatteintäkter och statsbidrag för 217 byggde på den prognos som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnade i februari månad 216. Budgetavvikelsen för 217 uppgår till +19,6 Överskottet består av en förbättrad prognos för skatteintäkterna med +9,2 mkr och mer generella statsbidrag än budget, +1, I utfallet för generella statsbidrag finns statsbidrag för bostadsbyggande ( Byggbonus ) på 17,8 mkr, vilket inte var budgeterat till mer än 1 mkr samt extra statsbidrag för mottagandet av ensamkommande ungdomar. Finansnetto Finansnettot uppgår till +53, mkr, vilket är,5 mkr lägre än budget. Den budgeterade värdeöverföringen på 5 mkr från Kristianstads Kommunföretag AB till kommunen har inte utnyttjats med mer än 3 mkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 2 Faktorer som påverkar budgetavvikelsen positivt är framförallt att kostnadsräntorna har legat på en låg nivå, som en följd av låga marknadsräntor och begränsad nyupplåning. Arbetsgivaravgifter och semesterskuld De lägre arbetsgivaravgifterna för arbetstagare över 65 år har sänkt kostnadsnivån med 6,7 Personalens innestående semesterdagar har ökat med 2 8 dagar under 217 och uppgår vid årsskiftet till 69 557 dagar. Komptiden har minskat med 971 timmar och uppgår vid årsskiftet till 32 timmar. Avsättningar Avsättning har gjorts med ca 3,8 mkr för hyreskostnader för boenden och lokaler till ensamkom- 2

mande ungdomar som står tomma, men där kommunen har ett betalningsansvar. Likaså har en avsättning gjorts på 3 mkr för stadsutveckling. Övriga finansiella poster I bokslutet görs utrangering av anläggningstillgångar som har ett felaktigt, eller för högt, värde i balansräkningen med 13,3 Det gäller fastigheter som rivits eller ska rivas, exempelvis i samband med att Kristianstads arenaområde anläggs. Därutöver görs extra avskrivning på,7 mkr av Tivolibadet med målsättningen att dess bokförda värde ska var noll år 222. Årets resultat från exploateringsverksamheten innebär en nettointäkt på 55,8 mkr (2,1 mkr). Investeringar Årets investeringar uppgick till 75 mkr av budgeterade 88 Exempel på stora investeringsposter är Kristianstads arenaområde, påbörjad byggnation av Lingenässkolan respektive Kulltorpsskolan, byggnation av flera nya förskolor, fastighetsförvärv (Hammar 9:16 mfl), utbyggnad av VAanläggningar och exploateringsutgifter på Ängamöllan och Hammarshusområdet. Genomförandegraden av investeringarna uppgår till 8 procent av budgeterade medel. Investeringarna självfinansierades till 57 procent. Med höga investeringsnivåer är det av största vikt att målsättningen för driftresultatet 218 på minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag infrias. På längre sikt bör kommunen sträva mot ett överskottsmål på minst två procent. Framtiden En i grunden stark ekonomi är förutsättningen för att klara framtidens välfärd. Efter flera år med relativt goda resultat för kommunsektorn som helhet väntas resultatet successivt försämras. Enligt SKL:s kalkyl för 221 så kommer kommunerna då att ha ett gap mellan kostnader och intäkter på ca miljarder kronor. Intäktsökningar från skatter och statsbidrag räcker inte till för att finansiera pris- och löneökningar, än mindre täcka de kostnadsökningar som kommer av förändringar i demografin. Kristianstads kommun utgör i det avseendet inget undantag utan kommer under kommande åren att ha en stor ekonomisk utmaning i att utöka den kommunala servicen med bibehållen ekonomisk balans. En följd av demografiska förändringar är att renovering, ny- och ombyggnad av skolor och förskolor fortsätter. Investeringsplanen för åren 218-22 pekar på fortsatt stora behov på en nivå som kräver upplåning och starka driftresultat. Likviditet, långfristig låneskuld och självfinansiering av investeringar Likvida medel uppgick vid årsskiftet till ca 32 Kommunen har vid årsskiftet en låneskuld på 1 316 mkr (varav 562 mkr är vidareutlånat till kommunala bolag). Nyupplåning kommer att behövas med -5 mkr under 218 som följd av ett fortsatt omfattande investeringsprogram. Kommunfullmäktige fastställde i november den budgeterade resultatnivån för 218 till +9 Ny skatteintäktsprognos är utlovad till den 15 februari. Bokslutsberedningar genomförs i vecka 7. Då görs viktiga avstämningar av det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet som bas för det kommande budgetarbetet. 3

Budgeterat resultat +7,2 Avvikelser på verksamhetsnivå i förhållande till budget (mkr) Kommunfullmäktige, revisionen, valnämnd +,3 Verksamhet i stort sett enligt budget och plan. Kommunstyrelsen inkl. förvaltningar +1,2 Restriktivitet vid återbesättande. Uppvägs av - varav styrelsen och kommunledningskontoret +,7 - varav räddningstjänsten +,5 Tekniska nämnden -, - varav gator, parker, fastigheter -,9 utredningskostnader mm Överskottet beror på högre intäkter externa utbildningar och lägre arbetskraftskostnader. Budgetunderskottet återfinns inom Fastighetsteknik och beror på en engångspost för vidtagna åtgärder i samband med fukt- och miljöproblem i Österängs Centrum. Beror främst på att anläggningsavgifterna har blivit högre än beräknat. - varav vatten och avlopp +,5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden +,3 Verksamhet i stort sett enligt budget och plan. Överskott beroende på ökade intäkter tack vare ett stort antal bygglov, samt lägre kostnader pga Byggnadsnämnden +3,2 vissa vakanser. Kultur- och fritidsnämnden +,2 Barn- och utbildningsnämnden +16,8 Arbete och välfärdsnämnden +5,3 Omsorgsnämnden +5,5 Budgetavvikelse nämnderna +32, Smärre underskott i verksamheterna balanseras av överskott på övergripande verksamhet. Budgetöverskottet beror till större delen på temporära vakanser/rekryteringssvårigheter, samt mindre ökning än planerat avseende barn och elevvolymer. Budgetöverskott genom fortsatt effektivt arbete med att minska såväl antalet personer med försörjningsstöd som kostnaderna för det. Positivt resultat på grund av två stora engångsposter: återbetalning från försäkringskassan och positiv avräkning på fastighetskostnader. Fortsatt balans för nämnden som helhet. Avvikelse finansförvaltningen Skatteintäkter och statsbidrag +19,6 Framförallt förbättrad skatteprognos från SKL, +9,2 mkr och mer statsbidrag för bostadsbyggande än budget, +7,8 Finansnetto -,5 Utebliven värdeöverföring (-2 mkr) vägs delvis upp av lågt ränteläge. Ökad semesterlöneskuld, timlöner -,6 Högre skuldökning än budgeterat. Exploateringar, realisationsvinster +9,7 Fler försäljningar och högre försäljningssummor än beräknat. Lägre arbetsgivaravgifter äldre +6,7 Ökande andel anställda över 65 år. Ofördelade anslag +3,3 Överskott medel för fastighetsförändringar, avsatt reserv, löneöversyn mm Reserverade avskrivningsmedel +19, Låg investeringstakt och sena investeringar Utrangering fastigheter -13,3 Bland annat fastigheter vid Kristianstads arenaområde som rivits. Avsättningar -6,8 Hyreskostnader lokaler för ensamkommande ungdomar och stadsutvecklingsinsatser Pensioner -6,8 Särskild inlösen av pensioner gjord. Nya prognosantaganden från KPA Övrigt -8, Diverse interna poster mm Budgetavvikelse finansförvaltningen +9,3 Redovisat resultat +173,9

Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och generella statsbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Årets resultat Resultaträkning (mkr) BOKSLUT 277 1 97,7-5 872,9-251,6 626,8 77,3 53, 173,9 173,9 BOKSLUT 276 1 398-5 69.21 92 51 1 1 61 61 l l 5 8 /nvesfe/lagar (mkr) Ba/ans/äkn/ng rmkr) l aokslur l aokslur 217 E 276 75,: 92.9 l aoksz.u7' l BOKsz.UT 2f7 1 2f6 Anläggningstillgångar l 5831,7. 5318,7 Omsättningstillgångar H 99.5 86.9 -varavkommunenslikvidamedeiochkortfristigaplacerlngar ;. 32,'. 27, SUMMATILLGANGAR H 6781.2 6165.6 Eget kapital l 3 7,7 : 3 526,8 -varavårefsresu/faf 1,1 773.91 67. Avsättningartill pensionerochmiljöåtgärder l 82.7i 8,5 Skulder 1 2 997.81 2 558.3 -varav/ång/hsf/ga i l Zi7,1 7576, -varavkor#rfsf/ga l 728,8. 77,9 SUMMAEGETKAP.AVSÄTTNINGAROCHSKULDER 1 6781.21 6165.6 Ansvarsförbindelser - PensionsÅörp//kfe/ser(Ink/. åörfroendeva/da) l 7 5ö8,öl 7 623,3 - Övriga ansvarsförb/nde/ser l 67, 39, Kristianstad den 7 februari 21 8 Christel Jönsson Kommundirektör äger Zetterqvist lkonomidirektör 5