Sörmlands läns landsting idag

Relevanta dokument
Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

En väg mot ekonomi i balans för Norrbottens läns landsting

Bokslutskommuniké 2014

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Budgetunderlag PVN

Bokslutskommuniké 2014

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2016

Framtidens hälso- och sjukvård i Sörmland. Sammanfattning av diagnos och förbättringspotential Mars 2012

Månadsrapport januari februari

bokslutskommuniké 2013

Regionstyrelsen 15 april 2019

Månadsrapport SEPTEMBER

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Månadsrapport mars 2013

Samordnad hälso- och sjukvård och omsorg mellan kommuner och regioner

Med örat mot marken. Förslag på nationell uppföljning av hälso- och sjukvården. Digitimme med HFS-nätverket 4 april 2019

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde?

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Bokslutskommuniké 2013

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

Svensk hälso- och sjukvård

Bokslutskommuniké 2015

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Politiskt ledarskap. Landstingsstyrelsens ordförande Ulf Berg

Slutlig budget för 2014 och planering för för

TILLÄGGSYRKANDE/RESERVATION Ärende 5:3. Ekonomisk handlingsplan Linköping den 7 mars 2018

Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess

Kostnadsnyckeltal fo r va rden i Kolada

Månadsrapport februari 2018

En god vård i Dalarna. Dalarnas kvalitetsresultat på Socialstyrelsens övergripande indikatorer,

Åtgärder för en ekonomi i balans

Patientsäkerhetssatsning 2013 uppföljning och samlad bedömning av utfall

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor


Regionstyrelsen 81-91

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Månadsrapport Maj 2010

Den ljusnande framtid är vård

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Månadsrapport November 2010

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

bokslutskommuniké 2012

Läkemedel - trender och utmaningar

Mål- och resursplan 2019

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Samordnad utveckling för god och nära vård S2017:01

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 1 juni 2010 Antal sidor: 5

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013.

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.


bokslutskommuniké 2011

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Svensk sjukvård i en europeisk jämförelse. Bo Olsson, IKEM

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov?

Sociala investeringar Rätt, fel och möjligt ett kommunalt perspektiv. Stefan Ackerby

Arbetsutskottets förslag till beslut

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting Jämförelser mellan landsting

Granskning av delårsrapport per augusti 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Granskning av delårsrapport april 2011

Strategi för systematisk uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

En primär angelägenhet

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Periodrapport OKTOBER

Månadsrapport november 2013

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR

Handlingsplan för ökad tillgänglighet

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

Strategi för digital utveckling

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

En primär angelägenhet

Remissyttrande SOU 2018:39 God och nära vård En primärvårdsreform

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län

Månadsrapport september 2014

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Transkript:

Sörmlands läns landsting idag Under 2000-talet så har landstinget brottats med stora svårigheter att få ekonomin för hälso- och sjukvården i balans. 12 av 12 år har sjukvården gått med underskott 7 av 12 år budgeterade landstinget för ett underskott 10 av 12 år var resultatet sämre än budget Under dessa tolv år har (2000-2011) så har landstinget uppvisat ett underskott om totalt ~850 miljoner kronor En utveckling med kostnader som ökat snabbare än intäkterna har varit speciellt märkbar de senaste åren med ett sammanlagt nettoresultat om -104 miljoner kronor 2009, -136 miljoner kronor 2010 och -254 miljoner kronor 2011. Personal utgör, i likhet med andra landsting, den dominerande kostnadsposten om nära 50 %. Denna kostnadspost har haft en årlig ökningstakt om 3,1 % de sista tre åren (2008-2011), vilket är högre än den årliga intäktsökningstakten om 2,2 % under samma tidsperiod. Samtidigt har antalet anställda inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet minskat med ca 1 % årligen, främst inom administration och övrig personal. Under samma period har en ökning skett av antal sjuksköterskor och läkare om 2 % per år, mätt som genomsnitt per år. I procentuella termer är det dock kostnadsökningar inom labb och övriga läkemedel (de läkemedel som ej ges på recept) som står ut med årliga kostnadsökningstakter på 14 % respektive 10 %. Vi har dock lyckats minska kostnaderna för utomlänsvård och receptläkemedel under de senaste åren. Karsudden står ut som en verksamhet med stabil ekonomi med positiva nettoresultat om 5-10 % under de senaste sju åren. Denna verksamhet står dock inför andra utmaningar i form av stora renoverings- och ombyggnadsbehov för att möta framtida krav. Trots den svaga ekonomin så har Sörmland fortsatt, relativt andra landsting, låga kostnader per invånare för sin hälso- och sjukvård (fjärde lägst 2010). Endast Östergötland, Kronoberg och Halland har lägre kostnader. Även om man justerar för sjuklighet 1 så fortsätter Sörmland vara ett landsting med låga kostnader per invånare. Tyvärr är dock kostnadsutvecklingstakten hög. 1 SKLs definition; kostnadsnivå för hälso- och sjukvård sedan hänsyn tagits till kostnadspåverkande faktorer som landstinget inte kan påverka bland annat befolkningens ålderssammansättning, sjukdomsförekomst m.m. Kostnader för tandvård, hemsjukvård och omstrukturering ingår ej. Kostnadsbegreppet som används är nettokostnad, det vill säga verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter. Kostnaden ställs mot invånare per 31 december Sida 1 (7)

BILD 1 Om ekonomin får anses som svag så kan man dock konstatera att Sörmland har varierande utfall på kvalitetsindikatorer som SKL sammanställer, men att landstinget sällan intar varken positioner i topp- eller i bottenskiktet i dessa jämförelser. Till exempel ligger Sörmland nära ett rikssnitt vad avser undvikbar dödlighet (4 % sämre än snittet för alla landsting), sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet (7 % sämre) och vårdrelaterade infektioner (18 % bättre). En utmanande framtid För perioden 2012-2014 räknar Sörmland med ökade skatteintäkter om 3,1 % per år. Om man ställer detta mot en historisk kostnadsutveckling om 4,3 % så skulle detta innebär ett årligt effektiviseringskrav om 1,8 % eller 90 miljoner kronor om året. Under 2011 blev resultatet för landstingets hälso- och sjukvård 254 miljoner kronor. Inför 2012 beslutades det om ett budgettillskott om 245 miljoner kronor för att stärka hälso- och sjukvårdens ekonomi. Kvarvarande gap om 9 miljoner kronor tillsammans med det årliga effektiviseringskravet om 90 miljoner kronor, innebär att ett underskott om nära 100 miljoner kronor kan väntas för 2012 om inga vidare åtgärder genomförs (se bild 2). Vid skrivandet av denna rapport förefaller en utveckling längs denna beräkning trolig. Sida 2 (7)

Till detta kommer såväl det ökade vårdbehovet som stora planerade fastighetsinvesteringar 2012-16 som påverkar det finansiella utrymmet. BILD 2 Ett besparingsprogram har tidigare initierats för att spara totalt 386 miljoner kronor, främst genom personalminskningar (150 miljoner kronor). Det kan konstateras att dessa åtgärder inte är väldefinierade och behöver konkretiseras samt kompletteras med ytterligare förbättringsåtgärder. Sammantaget har alltså landstinget vidtagit åtgärder men det är inte troligt att dessa räcker för att få budgeten i balans, speciellt då även omedelbara åtgärder troligen inte skulle få effekt förrän vid halvårsskiftet 2. Behovet av åtgärder och förändring Budgetunderskott och tillhörande sparprogram är snarare regel än undantag för många av Sveriges regioner och landsting. De generella sparbeting som fördelas jämnt mellan verksamheter ( osthyvel ) är enkla och decentraliserade verksamheterna har oftast själva ansvaret att ta fram detaljerna i besparingsprogrammen lokalt. 2 En kostnadsreduktion om 1 miljon kronor får således endast rum att verka under ett halvår med en nettoeffekt av endast 0,5 miljoner kronor. Sida 3 (7)

Övertid skapar denna typ av besparingsprogram dock problem. Utvecklingen inom landstingen, och sjukvården i synnerhet, sker inte på ett jämt sätt. Både behovet av och innehållet i olika medicinska specialiteter utvecklas inte längs en identisk bana. Därmed inte heller det faktiska resursbehovet. Få tvivlar på att sjukvården, i likhet med andra industrier, har stort utrymme för både förbättrad produktivitet och kvalitet. Flera processer inom vården är uppenbart inte ändamålsenliga och vi vet att en stor del av den vård som produceras, utförs på grund av sjuklighet och åkommor som hade kunnat undvikas. En rad viktiga åtgärder vidtas ofta för att adressera dessa förbättringsområden: lean- och flödesarbete, arbete med att reducera till exempel vårdskador, hälsostyrning och förebyggande hälsoarbete. Dessa åtgärder kommer att, rätt genomförda, stå för stora produktivitets- och kvalitetsvinster. De behöver dock tid och resurser för att få effekt. Att arbeta med reduktion av vårdskador eller förbättrade flöden är därför inte ett alternativ för att omedelbart skapa en ekonomi i balans. I själva verket ser vi ofta ett omvänt mönster: de hälso- och sjukvårdssystem som bäst lyckas åstadkomma varaktiga och löpande vinster från denna typ av åtgärder är de som infört förändrade metoder och processer under en stabil ekonomi som gett utrymme för ett strukturerat och genomtänkt genomförande. Landstinget i Sörmland behöver initiera ett långsiktigt medvetet arbete med att nå ökad produktivitet och kvalitet. En god grund till detta utgörs av det förbättringsarbete som redan är startat i form av Bra till bäst. Ett första kritiskt och absolut nödvändigt steg är att snabbt nå en ekonomi i balans som möjliggör arbetsro och stabilitet för att arbeta med dessa mer långsiktiga åtgärder. För att nå en direkt och varaktig besparing krävs att man letar efter mer kostnadseffektiva 3 förändringar av själva strukturen för hur vården levereras: på hur många ställen, med vilken kompetens och med vilken tillgänglighet skall Sörmland producera vård? En utvecklingsplan för Sörmland måste därför ske i tre steg: Stabilisera ekonomin genom strukturåtgärder och eventuella snabba nyttor Skapa en bättre grogrund för långsiktiga förbättringar genom justeringar i organisation och ledningssystem På basis av en stabil ekonomi samt effektiv organisation och ledningssystem, driva långsiktiga och löpande produktivitets- och kvalitetsförbättringar 3 Notera att begreppet effektivitet inbegriper både produktivitet och kvalitet, göra rätt vård och utföra vården rätt. Sida 4 (7)

Förslag till åtgärd och nästa steg Landstinget Sörmland behöver påbörja ett omedelbart arbete med att stabilisera ekonomin. Dock är det kritiskt att organisationen har en rimlig belastning och täckning vad avser ledarskap för att driva detta arbete. Arbetet föreslås därför bedrivas i tre faser med uppgifter tvärs olika aktörer i vår organisation (se bild 3). BILD 3 Första fasens arbete, fram till sommaren, fokuserar på att å ena sida påbörja arbete med att snabbt förbättra ekonomin genom fokus på nedprioritering av projekt och investeringar, utvärdering av eventuell outsourcing och start av ett inköpsprogram. Å andra sidan måste en djupare utredning av landstingets struktur påbörjas för att skapa ett tydligt underlag för arbete under hösten. Kritiska frågor som idag hindrar en mer varaktig förstärkning av landstingets ekonomiska förutsättningar måste till: Hur skall vår strukturella målbild se ut 2014? Vad är vår långsiktiga plan för samordning av kliniker? Hur fördelar vi vår akuta och elektiva kapacitet tvärs utbudspunkter? En förutsättning för att arbetet i denna fas ska bli lyckosamt är att det sker i en dialog med både medborgare, medarbetare och andra intressenter. Sida 5 (7)

I denna första fas behöver ett programkontor också inrättas som säkrar framdrift i dessa åtgärder, men även säkrar fokus på de besparingsprogram som redan beslutats. Vidare bör arbetet i fas två förberedas genom att skapa en tydlig bild av nuvarande effektivitet i systemet tvärs olika kliniker, en så kallad baslinje, samt påbörja en mer aktiv optimering för att säkra intäkter från kömiljarden. Vikten av att sätta den strukturella målbilden innan större organisations-, investerings- eller större verksamhetspåverkande beslut tas, kan betonas. Framgång i denna första fas möjliggör arbete i en andra fas hösten/vintern 2012. Denna andra fas bör fokusera på att beslut och genomföra de förändringar som kommer av den strukturutredning som görs i fas 1, det vill säga genomförandet av kliniksamordningar och eventuell förändring av akut och elektiv kapacitet. Nära kopplat till dessa förändringar ligger också en förändrad investeringsplan; de nyinvesteringar som görs ska kopplas till den sjukvårdsstruktur vi kommer att behöva kommande 20 år och ska inte genomföras på en struktur som kanske inte kan fortgå i nuvarande format. Med en ny strukturell målbild kan ett genomgripande arbete med operationella förbättringar också påbörjas som är kongruent med de förändringar som genomförs. Inom detta område pågår det redan idag ett antal olika projekt som behöver lyftas in i denna planering. Vissa processförändringar kan till exempel implementeras i samband med en eventuellt förändrad klinikstruktur. Fas 2 är en uppstartsfas för dessa operationella förbättringar som sedan kan ha mer stabil effekt främst under 2013 och framåt. I detta sammanhang skall det betonas att operationella förbättringar kräver stort fokus och kapacitet, och kan inte antas ske helt utan investeringar i tid från medarbetare, ledning och/eller ytterligare stödresurser. Med den strukturella målbilden definierad så bör de fundamentala byggstenarna organisation samt lednings- och uppföljningsstruktur justeras för att understödja den nya tänka strukturen. Genomförande av organisationsförändringar innan den strukturella målbilden löper risken att verka direkt kontraproduktivt. En tredje fas våren 2013 kan sedan driva den fortsatta strukturomvandlingen och operationella förbättringar, samt även bredda innehållet i dessa områden till efterfrågereducerande åtgärder. * * * Tre omedelbara nästa steg i detta arbete är: Detaljera och validera handlingsplanen samt bestäm ambitionsnivå samt start av delar av denna, främst. Sida 6 (7)

Snabbutredning av strukturella kostnadssänkningar och skapa Målbild 2014 Inköpsprogram Sätt upp en struktur för ett förändringsprogram och resurssätt detta Centralt stöd till initiativ inom handlingsplanen Stöd i arbete med budgetefterlevnad (månatlig uppföljning där specifika avvikelser genast adresseras) Skapa en kommunikationsplan som skapar transparens och stöttar tänkta förändringar En detaljering och validering av handlingsplanen är central, givet hur kritiska dessa frågor är för vårt landsting. Vi har genom denna förstudie en stabil grund att arbeta på i detta, men det är nu av stor vikt att detaljer i denna handlingsplan utarbetas och förankras i en bredare grupp. samt att även andra kunskapsunderlag såsom öppna jämförelser, vårdbarometern och resultatet av dialogen med medborgare, medarbetare och intresseorganisationer läggs till för en komplett bild. Områden som föreslås detaljeras vidare i nästa fas sammanfattas nedan (se bild 4). BILD 4 Sida 7 (7)