HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING -05-22 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen (per april) Uppdrag Ekonomiavdelningen är en del av högskolans förvaltning och har till uppgift att samordna högskolans administrativa verksamhet inom områdena ekonomi, upphandling och inköpssamordning, lokalförsörjning samt miljö. Detta omfattar: bokslut och finansiella dokument i årsredovisning rapportering till statsredovisning extern rapportering (t ex till HSV, Skatteverket, Riksgälden) löpande redovisning (kundreskontra, leverantörsreskontra, anläggningsredovisning mm) utveckling och underhåll av ekonomiadministrativa rutiner utveckling och underhåll av högskolans redovisningsmodell (kontoplan, objektplaner mm) utveckling och underhåll av högskolans ekonomisystem (Agresso och Agresso EFH) budget, prognos- och uppföljningsstöd för högskolegemensam verksamhet stöd i kalkyl- och redovisningsfrågor för externfinansierad verksamhet upphandlings- och inköpsstöd lokalförsörjning inkl lokalplanering, ombyggnationer och fysisk säkerhet lokalvård planering och inköp av inredning och utrustning, budgetering av standardinredning och gemensam utrustning samordning av högskolans risk- och säkerhetsarbete samordning av GFs miljöarbete och HBs arbete med energieffektivisering intern utbildning, rådgivning och information rörande avdelningens ansvarsområden leda/delta i högskoleövergripande utredningar och utvecklingsprojekt Nyckeltal för att beskriva verksamheten 2009 2010 Antal aktiva externfinansierade projekt 199 222 226 Antal utbetalningar 15 274 17 501 23 134 Antal inbetalningar 4 663 5 679 5 383 Antal upphandlingar 5 7 3 Det förutses inte någon större förändring i nyckeltalen de närmsta åren.
2 (8) Mål Övergripande mål/vision Det övergripande målet för ekonomiavdelningen är en samordnad, utvecklad och kvalitetssäkrad administration för hela högskolan inom områdena ekonomi, upphandling och inköp, lokalförsörjning samt miljö. Dessutom ska avdelningen kännetecknas av en god arbetsmiljö. Mål för Mål Samordnad, kvalitetssäkrad och effektiv inköpsprocess för hela högskolan samt höjd kompetens hos inköparna. Tillhandahålla ändamålsenliga och moderna lokaler för högskolans Samordnat risk- och säkerhetsarbete för hela högskolan. Samordnat miljöarbete på GF samt ökad medvetenhet om miljöpåverkan. Status e-handelsmodulen till Agresso är inköpt och kommer att implementeras under hösten. Översyn och utveckling av högskolans inköpsorganisation sker under 2013. Ny policy och utbildning under 2014. Hittills under har A5 och A6 i Balder byggts om. En arbetsgrupp arbetar med att fram ett ramverk i form av riktlinjer och rutiner. Gemensam tidplan och arbetssätt för genomförande av riskanalyser kommer att tas fram under året. Utbildningsinsatser planeras till början av 2013. Miljöarbetet samordnas på GF genom Miljögruppen som träffas regelbundet. Arbetet utgår ifrån GF:s handlingsplan för miljömålsarbetet och HB:s åtgärdsplan för energianvändning. Uppfylla de krav och förväntningar som a. Ren revisionsberättelse finns på högskolans ekonomiadministratio b. Ingen rapport genom goda externa omdömen avseende c. Ingen uppgift än. ekonomiavdelningens verksamhet i: d. Iakttagelser i PM : a. revisionsberättelse - inköps- och upphandlingsrutiner b. revisionsrapport (ingen rapport) - efterkalkyler av projekt c. iakttagelser i PM från Riksrevisionen e. 31/32 i relativ poäng (inga väsentliga iakttagelser) d. iakttagelser i PM från internrevision (inga väsentliga iakttagelser) e. EA-värde från Ekonomistyrningsverke (max på relativ poäng). Ständig förbättring genom att bedriva utvecklingsprojekt, kvalitetsarbete och arbetsmiljöarbete. Status redovisas under rubriken verksamhetsutveckling.
3 (8) Verksamhetsutveckling Ekonomiavdelningen bedriver verksamhetsutveckling genom utvecklingsprojekt, fokusområden inom kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet samt kompetensutveckling. Utvecklingsarbete En stor del av avdelningens utvecklingsarbete bedrivs i projektform. Projekten har uppdragsbeskrivning, projektledare, arbetsgrupp och för större projekt styrgrupp och referensgrupp. För mindre projekt ersätter ekonomichefen styrgrupp. Status i pågående utvecklingsprojekt Projekt Syfte Projektledare Status Kommentar Förbindelse Balder- Sandgärdet Betalningstjänster Inläsning av THSkundfakturor i Agresso Ombyggnationer och omflyttningar utifrån inplaceringstest 2008 Simonslandsprojektet Metod- och systemstöd för budget- och prognosarbete Översyn av lokalbehov - Projektering av bro mellan kvarteren Balder och Sandgärdet. Uppförande av bro om beslut om detta fattas. Teckna nya avtal för och implementera nya betalningstjänster utifrån nytt ramavtal. Ta fram en teknisk lösning så att kundfakturor till studenter på THS kan läsas in via fil i Agresso. Genomföra ombyggnationer och omflyttningar utifrån genomfört inplaceringstest 2008. I samband med ombyggnationer sker utbyggnad av säkerhetssystem och anpassningar för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Nya och ändamålsenliga lokaler för THS i Simonsland. Uppdraget innebär att utveckla en gemensam metod för högskolans budget- och prognosarbete och att införa ett systemstöd för detta Genomföra översyn av lokalbehov. Genomföra inplaceringstest där behov av förändring finns. LM AED 9 JET 9 LM 8 LM 5 AKS 4 LM 10 Projektering är klar. 4 Del 1 översyn beräknas vara klar 06.
4 (8) e-handel Byte av anläggningsmodul Policy och riktlinjer för inköp/upphandling Dokumentation av frågor i Agresso Hantering av kundfordringar/kundförluster Ombyggnationer och omflyttningar utifrån inplaceringstest Uppfylla kommande lagkrav och införa ett systemstöd för e- beställningar (inköpssystem) inklusive nytt e- fakturahanteringssystem. Byte av anläggningsmodul i Agresso. Leverantören utvecklar inte längre den nuvarande modulen. Skapa policy och riktlinjer för upphandling och inköp av såväl varor och tjänster. Dokumentera de frågor som finns tillgängliga i Agresso. Ta fram rutinbeskrivningar över hur kundfordringar och kundförluster ska hanteras. Genomföra ombyggnationer och omflyttningar utifrån genomfört inplaceringstest. I samband med ombyggnationer sker utbyggnad av säkerhetssystem och anpassningar för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. APOS 4 MAN 4 APOS 3 JET 3 AED 0 LM 0 Kvalitetsarbete Ekonomiavdelningen bedriver sitt kvalitetsarbete med GFs plan för kvalitetsarbete och identifierade behov som utgångspunkt. Status planerade åtgärder Planerad åtgärd Fortsätta arbetet med att dokumentera rutiner och identifiera behov av nya rutiner. Undersöka möjligheten att presentera en del rutiner i en ekonomihandbok på högskolans webb. Status Arbete pågår med att dokumentera rutiner. Rutinerna kommer sedan att anpassas efter den mall för rutiner som GF ska ta fram och kommer att publiceras på det sätt som bestäms på GF (vilket ev. ersätter en ekonomihandbok på webben).
5 (8) Utveckla samordning, struktur och organisation för högskolans risk- och säkerhetsarbete. Utveckla samordning, struktur och organisation för GFs miljöarbete. Diskutera hur ekonomiavdelningen kan bidra till högskolans arbete med en ökad samordning och gemensam prioritering av stödverksamheten. En arbetsgrupp arbetar med att fram ett ramverk i form av riktlinjer och rutiner. Gemensam tidplan och arbetssätt för genomförande av riskanalyser kommer att tas fram under året. Utbildningsinsatser planeras till början av 2013. Miljöarbetet samordnas på GF genom Miljögruppen som träffas regelbundet. Arbetet utgår ifrån GF:s handlingsplan för miljömålsarbetet och HB:s åtgärdsplan för energianvändning. Ej påbörjat. Avdelningen informeras löpande om det arbete som pågår med en gemensam verksamhetsplan för verksamhetsstödet. Arbetsmiljöarbete Ekonomiavdelningen bedriver sitt arbetsmiljöarbete med GFs plan för systematiskt arbetsmiljöarbete som utgångspunkt. Hänsyn tas även till resultatet av genomförda medarbetarenkäter. Status planerade åtgärder Planerad åtgärd Fortsätta arbetet med former för informationsspridning inom avdelningen, med särskilt fokus på struktur för avdelningsmötena. Införa gemensam avdelningsfika på måndagar för att diskutera/informera varandra om vad som är aktuellt i veckan som kommer. Status Klart. Ny struktur för avdelningsmöten har arbetats fram och används from december. Klart. Gemensamt avdelningsfika genomförs sedan årsskiftet. Hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald Status planerade åtgärder Planerad åtgärd Diskutera hur ekonomiavdelningen kan arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Status På avdelningens utvecklingsdagar i augusti kommer miljöpåverkan att vara ett tema.
6 (8) Kompetensutveckling Ekonomiavdelningen definierar kompetensutveckling enligt följande: Utbildning/kurser Samverkan/nätverk Deltagande i projekt Nya/förändrade arbetsuppgifter Lärande i vardagen Backup för varandra Kompetensutvecklingen planeras och följs upp i dialog mellan medarbetare och chef, huvudsakligen i samband med utvecklings- och uppföljningssamtal. Ekonomiavdelningen deltar i en rad nätverk av nationellt, regionalt och internt slag. Nätverken har årligen återkommande konferenser samt leder till informella kontakter och direkta arbetsgrupper. Nätverk: HfR-konferens anordnad av SUHF 2ggr årligen (LIS och controller) Nätverk ekonomichefer vid små och medelstora högskolor årligen (LIS) Nätverk fastighetschefer vid små och medelstora högskolor årligen (LM) Forum för lokalförsörjning (LM) Årlig säkerhetskonferens (CHLI, LM) EUFOU nätverk för EU-handläggare mfl. årligen (LIS) SUSU-konferens (upphandling och inköp) årligen (APOS) Nätverk GU upphandling (APOS) Nätverk interna miljörevisorer (CHLI) Månatliga ekonomimöten mellan ekonomiavdelningen, institutionsekonomer och controllerfunktionen. Genomförda kompetensutvecklingsinsatser Upphandlingsdagarna (APOS) Möbelmässan (CHA, LM) Utbildning i Excel (CHA) Konferens om miljöfrågor vid upphandling (APOS) Utbildning i bättre arbetsmiljö (CHLI) Projekt i praktiken (AED, CHA, JET, MAN) Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (CHLI) Utbildning i e-handel (APOS) Agresso användarförening (AED, AKS, INO, JET, MAN)
7 (8) Resurser Ekonomiavdelningen består under av 11 tillsvidareanställda medarbetare och en timanställd, enligt prognos motsvarande 9,66 årspersoner. Årspersoner: 2008 2009 2010 budget prognos 7,11 7,07 6,32 9,01 9,85 9,66 Fr.o.m. tillhör lokalförsörjningsfrågor, inkl. Simonslandsprojektet, avdelningen. De rekryteringar som genomfördes under, upphandlingsjurist och fastighetsekonom, får helårseffekt fr.o.m.. Avdelningen köper varje år in upphandlingsstöd som en tjänst från Göteborgs universitet. Uppföljning och beskrivning av nyckeltal Ekonomiområdets kvalitet utvärderas årligen av externa bedömare, dels genom Riksrevisionen och internrevisorer, dels genom Ekonomistyrningsverkets EAvärde. För att komplettera dessa övergripande nyckeltal tar ekonomiavdelningen fram interna nyckeltal. Nyckeltal 2009 2010 Goda omdömen i revisionsberättelse (ren revisionsberättelse) avseende ekonomiavdelningens Ja Ja Ja Goda omdömen i revisionsrapport (ingen rapport) avseende ekonomiavdelningens Ingen rapport Ingen rapport Ingen rapport Inga väsentliga iakttagelser i PM från Riksrevisionen avseende ekonomiavdelningens Inga väsentliga iakttagelser I PM internrevision avseende ekonomiavdelningens Redovisning av materiella anläggningstillgångar Periodisering av kostnader Underlag för kvalitetssäkring av resultaträkningen Inköp/upphandling För- och efterkalkyler av projekt Rutiner för bidragsansökningar Ingen rapport Inköps- och upphandlingsrutiner Efterkalkyler av projekt Ingen uppgift än Inköps- och upphandlingsrutiner Efterkalkyler av projekt
Budget och ekonomisk utveckling Bilaga 1 0514 Res EA (tkr) i % av budget i % av budget Anslag -5 233-5 836-1 459 25,0% -5 836-877 -1 014-253 25,0% -1 014 Externa intäkter -23 0 1 0 0 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter -5 256-5 836-1 458 25,0% -5 836-877 -1 014-253 25,0% -1 014 Lön och lönepålägg 4 260 4 952 1 151 23,2% 4 768 0 0 0 0 Internt köpt personal 0 0 0 0 0 0 0 0 Bemanningsföretag 0 0 0 0 0 0 0 0 Semskuld och löneperiodiseringar 155 0 0 0 0 0 0 0 Summa personal 4 414 4 952 1 151 23,2% 4 768 0 0 0 0 Lokalhyra 656 680 170 25,0% 680 0 0 0 0 Utbildning, resor, representation 170 148 56 37,5% 176 0 0 0 0 Programvara, licencavgifter etc. 0 0 0 0 483 890 128 14,4% 675 Utrustning 35 30 5 15,5% 30 0 0 0 0 Övrigt 40 26 2 7,9% 26 67 65 0 0,0% 65 Avskrivningar 0 0 0 0 97 58 28 48,4% 115 Summa övrigt 900 884 232 26,3% 912 647 1 014 156 15,4% 856 Årets kapitalförändring 59 0-75 -156-229 0-97 -158 Årets anskaffning 100 0 Res EA (tkr) Snurra i % av budget Summa EA i % av budget Anslag -244-244 -61 25,0% -244-6 353-7 094-1 774 25,0% -7 094 Externa intäkter -507-530 -111 20,9% -530-530 -530-110 20,8% -530 Interna intäkter -96 679-96 442-23 890 24,8% -96 442-96 679-96 442-23 890 24,8% -96 442 Summa intäkter -97 429-97 216-24 061 24,8% -97 216-103 562-104 066-25 773 24,8% -104 066 Lön och lönepålägg 0 0 0 0 4 260 4 952 1 151 23,2% 4 768 Internt köpt personal 0 0 0 0 0 0 0 0 Bemanningsföretag 0 0 0 0 0 0 0 0 Semskuld och löneperiodiseringar 0 0 0 0 155 0 0 0 Summa personal 0 0 0 0 4 414 4 952 1 151 23,2% 4 768 Lokalhyra 69 265 69 915 17 307 24,8% 69 915 69 921 70 595 17 477 24,8% 70 595 Utbildning, resor, representation 0 0 4 0 170 148 60 40,1% 176 Programvara, licencavgifter etc. 261 75 19 25,0% 75 744 965 147 15,2% 750 Utrustning 2 483 1 500 453 30,2% 1 500 2 518 1 530 457 29,9% 1 530 Övrigt 10 672 13 166 2 557 19,4% 13 166 10 779 13 257 2 559 19,3% 13 257 Avskrivningar 7 661 12 560 2 134 17,0% 10 560 7 758 12 618 2 162 17,1% 10 675 Summa övrigt 90 343 97 216 22 473 23,1% 95 216 91 890 99 114 22 861 23,1% 96 984 Årets kapitalförändring -7 087 0-1 588-2 000-7 257 0-1 761-2 314 Årets anskaffning 13 488 28 200 645 645 101492 Simonsland-projektering 101526 Simonsland vision och innehåll i % i % Res EA (tkr) av budget av budget Anslag -1 340-1 615 0 0,0% -1 625-554 -341 0 0,0% -351 Externa intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter -1 340-1 615 0 0,0% -1 625-554 -341 0 0,0% -351 Lön och lönepålägg 741 669 218 32,6% 765 303 141 25 17,5% 131 Internt köpt personal 0 0 0 0 0 0 0 0 Bemanningsföretag 0 0 0 0 0 0 0 0 Semskuld och löneperiodiseringar 0 0 0 0-7 0 7 0 Summa personal 742 669 218 32,6% 765 296 141 32 22,7% 131 Lokalhyra 65 65 0 0,0% 0 0 0 0 0 Utbildning, resor, representation 4 0-3 0 9 100 0 0,0% 10 Programvara, licencavgifter etc. 0 0 0 0 0 0 0 0 Utrustning 20 0 0 0 0 0 0 0 Övrigt 509 881 268 30,5% 860 249 100 2 2,0% 210 Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa övrigt 598 946 265 28,1% 860 259 200 2 1,0% 220 Årets kapitalförändring 0 0 483 0 0 0 34 0 Res EA (tkr) 101001 Avdelningen Summa Simonsland i % av budget Anslag -1 894-1 956 0 0,0% -1 976 Externa intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 Summa intäkter -1 894-1 956 0 0,0% -1 976 Lön och lönepålägg 1 045 810 243 30,0% 896 Internt köpt personal 0 0 0 0 Bemanningsföretag 0 0 0 0 Semskuld och löneperiodiseringar -7 0 7 0 Summa personal 1 037 810 250 30,9% 896 Lokalhyra 65 65 0 0,0% 0 Utbildning, resor, representation 13 100-3 -3,1% 10 Programvara, licencavgifter etc. 0 0 0 0 Utrustning 20 0 0 0 Övrigt 758 981 270 27,6% 1 070 Avskrivningar 0 0 0 0 Summa övrigt 857 1 146 267 23,3% 1 080 Total för EA 101371 Ekonomisystem Årets kapitalförändring 0 0 517 0-7 257 0-1 243-2 314