Skattedeklaration - Momsrapport
|
|
- Ingeborg Nyström
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sida 1 Skattedeklaration - Momsrapport Skattedeklarationens två delar kan skrivas ut separat eller var för sig. En total skattedeklaration kan även skrivas ut inklusive en total tablå, om man så önskar. Momsrapporten är den övre halvan, uppbördsdeklarationen är den nedre. Utskrifterna har gjorts så lika RSV:s blankett som möjligt. Till momsrapport finns tilläggsinformation: dels en kontroll av utgående moms, dels en bokföringsorder för momstömning och dels en tablå som visar räkenskapsårets tolv momsredovisningar. Denna tablå är mycket uppskattad av revisorerna. Även till uppbördsdeklarationen finns en sådan tablå. Man kan själv bestämma om momstömningen skall ske automatiskt eller manuellt.
2 Sida 2 Skattedeklaration - Uppbördsdeklaration Denna rapport hjälper dig att kontrollera att bokförda löner överensstämmer med de i skattedeklarationen redovisade lönerna. Eftersom skattedeklarationen skall redovisas så kort tid efter löneutbetalning hinner i regel inte bokföringen ske (detta gäller i praktiken), och då måste skattedeklarationen sammanställas från två system. Liksom i momsrapporten finns en översiktstablå över årets uppbördsdeklarationer.
3 Sida 3
4 Sida 4
5 Sida 5 Verifikationslista Verifikationslistan skriver först ut ver nummer serie A, sedan Ver nummer serie B. Du kan bestämma omfattningen av listan genom att dels ändra period (fr o m period t o m period), dels bestämma genom att ifylla i rutorna Fr o m verif resp T o m verif. Du kan dessutom begränsa utskriften till endast ver.nummerserie B genom att markera nämnda kryssruta. Du kan begränsa utskriften så att ver serie B INTE skrivs ut genom att ifylla intervall av verif.nummer..
6 Sida 6 Bokföringsorder Verifikationslistan kan även modifieras till att bli en utskrift av bokföringsorder. Du markerar bara i rutan bokföringsorder och anger vilket verifikationsnummerintervall du vill ska skrivas ut.
7 Sida 7 Huvudbok Huvudboksutskriften kan du styra till tre olika varianter - Huvudbok - Kontoutdrag - Beloppssökning - Textsökning Huvudboken kan skrivas ut per valfritt datumintervall genom att du anger i fr o m period nr... t o m period nummer. Du kan även ta ut huvudbok på mindre tidsintervall än en månad, genom att skriva in datumintervall i datumrutorna. Om du anger bara ett konto ändras rapportens namn till kontoutdrag. Om du markerar rutan med sök belopp/text ändras rapportens namn till Beloppssökning Stödinformation om verif.nummerserie Om man använt den extra verifikationsnummerserien (avsedd för bl a redovisningskonsultens rättelser) kommer verifikationsnumret att skrivas ut med ett B till vänster om verif.numret. Huvudbok med belopps- eller textsökning Huvudboken är inte endast en huvudbok utan är även ett kraftfullt verktyg för att söka bland verifikationerna. För detta finns två möjligheter som är mycket uppskattade: Beloppssökning: Ger dig möjlighet att leta efter ett visst belopp genom att ange ett belopppsintervall, Om du t ex vet att det under året skall förekomma 12 belopp (ett per månad) av t ex hyra, så kan du snabbt leta fram vilka verifikat dessa ligger på (det kan ju hända att något av dessa 12 belopp felkonteras och inte genast hittas) Du markerar kryssrutan Belopps-/textsökning och anger det beloppsintervall du önskar. Om du vill göra en snävare sökning även på kontointervall anger du kontointervallet i fälten vid text Fr o m konto nr och T o m konto nr Textsökning: Hur ofta har du inte i bokföringen tänkt det här verifikatet har jag väl bokfört.. eller inte???? Denna fråga kan besvaras i en handvändning med hjälp av textsökning eller beloppssökning. Du kan leta rätt på t ex verifikaten från en viss leverantör genom att ange de tre första bokstäverna i verfikationstexten. Du markerar kryssrutan Belopps-/textsökning och anger det beloppsintervall du önskar. Om du vill göra en snävare sökning på även kontointervall anger du kontointervallet i fälten vid text Fr o m konto nr och i T o m konto nr Om du t ex vill söka efter statoil anger du bara sta i fältet vertext tre första tecknen så kommer datorn att leta reda på vad du vill ha (förutsätter givetvis att du registrerat ver.text). Sökningen fungerar även på ver text 2 (det s k specfält 2). Exempel: Du har i utskriftsbeställningen beställt Huvudbok, och vill söka efter verifikat avseende Nordea eller Nordbanken. Om du anger nor eller Nor eller NOR i fältet Vertext första tre tecknen kommer du att hitta: Dels alla verifikat som har verif text som börjar med nor, dels alla verifikat som i spec 2 börjar på nor Obs Sökkriterierna är inte känsliga för små eller stora bokstäver, vilket du kan se av nedanstående exempel. Även texter som har versaler eller bara minusculer eller en blandning därav kommer med i sökningen ändå. Obs att du skall normal söka på hela året. Detta gör du genom att klicka och markera knappen alla perioder. Du kan göra sökbegreppet mindre genom att ange endast ett visst konto (klicka på knappen endast konto och ange ex vis 4010, eller genom att ange visst datumintervall.
8 Sida 8
9 Sida 9 Beloppssökning Du kan söka efter belopp genom att ange ett beloppsintervall under huvudboksbeställningen. Du kan tack vare denna finess hitta verifikationer i ett stort material. Ovärderligt tycker användare och revisorer.
10 Sida 10 Textsökning Om du letar efter en kund eller leverantör eller anställd kan du ha stor nytta av att markera Textsökning i huvudboken. Du anger i sökrutan den textsträng som du vill finna. Som ett exempel se följande utskrift där vi sökt på textsträngen spa, då kommer bl a alla verifikationer som har sparbank med i listan.
11 Sida 11 Balans- och resultatrapport finns i två varianter, som automatiskt anpassar rapporten efter de brytnivåer för kontona som skiljer EU-bas och bas96 åt. Kolumnernas belopp uttrycks i en procent på summa intäkter. Detta är en sedvanlig information som ger bra underlag för analyser. Balansrapport
12 Sida 12 Resultatrapport Resultatrapporten kan skrivas ut DELS som Balans-/ resultatrapport, DELS som en egen rapport under KONTORAPPORT med valfritt rapportnummer, som du själv kan göra egna varianter av.
13 Sida 13 Egna rapporter per konto Du kan registrera max 999 egna skräddarsydda rapporter. En rapport är GEMENSAM för alla företag i datorn. Det levereras med programmet ett antal färdiga rapporter, de finns på rapport nummer 1-9. Om du vill skriva ut en viss egen rapport gör du följande
14 Sida 14 Chefsrapporter är en variant av egna rapporter som kan skriva ut på en högre summeringsnivå. När stort antal konton används blir resultatredovisningen mycket oöverskådlig och då är chefsrapporten värdefull.
15 Sida 15 Tablårapporter I systemet kan du få bättre överblick över resultatutvecklingen med hjälp av ett antal tablåer. -dels resultattablå för detta år -dels dito för föregående år -dels dito för budget -dels en resultatrapport med de sex senaste åren Du ser nedan ett exempel på resultattablå för DETTA ÅR. RESULTATTABLÅ DETTA ÅR är en väldigt nyttig rapport som visas inte bara resultatet för den senaste månaden utan för var och en av tolv perioder. Ger den överblick över resultatutvecklingen som man saknar i en månadsvis resultatrapport Resultattablån finns i två versioner, dels för detta räkenskapsår, dels föregående. Tablåns värde ligger till en stor del i att kunna JÄMFÖRA mellan detta och föregående års utfall. Man behöver bara skriva ut föregående års tablå en enda gång, därefter kan man använda den som jämförelse mot detta år alltefter hand som räkenskapsåret fortskrider. RESULTATTABLÅ FÖREGÅENDE ÅR Detta är motsvarande rapport från föregående år. Rapporten är nyttig som jämförelse mot innevarande års resultattablå RESULTATTABLÅ BUDGET Detta är motsvarande rapport för budget. Rapporten är nyttig som jämförelse mot innevarande års resultattablå
16 Sida 16 Tablå över de sex senaste åren. Denna rapport är naturligtvis oerhört bra i vissa situationer. Den visar på kontonivå totalbeloppet varje år samt med de normalt förekommande delsummor som en resultatrapport skall omfatta. Som du inser är denna överblick över resultatutvecklingen en rapport som saknas i nästan alla andra redovisningssystem.
17 Sida 17 Minireskontra Minireskontran är ovärderlig för att hålla reda på fakturor, kontrakt, begagnade varor (marginalmomsvaror), löner och mycket annat. Du markerar helt enkelt de konton som du vill ange en specifikation på. Minireskontran kan skrivas ut som öppna poster aller alla poster. I regel beställes öppna poster., dvs endast de poster som är obetalda eller har ett saldo. Du kan beställa utskrift för alla konton eller för ett visst konto var för sig. I grundbokföringen visas varje reskontraposts saldo och kundens namn. En reskontra avslutas i regel inte vid ett räkenskapsårs slut utan fortsätter rullande till nästa år. Utskrift per kostnadsställe Ett kostnadsställe kan vara väldigt olika saker. Det kan vara en filial eller ett fordon i ett åkeri, eller en viss person i löneregistreringen, ja listan kan bli lång. Kostnadsställerapporten avslutas vid byte av räkenskapsåret, dvs en uppföljning per kostnadsställe kan inte överföras till nytt år. För detta rekommenderas projektredovisning. Det finns dock knep för att balansera kostnadsställeinformation till nästa år, om detta skulle vara önskemål, ex vis om företaget har brutet räkenskapsår men vill se resp anställds lön per kalenderår. Kontakta DPR för tips om hu man gör. Per kostnadsställe kan du skriva ut dels en balansrapport och resultatrapport, dels kan du söka detaljerad information genom att skriva ut rapporten som en huvudbok.
18 Sida 18
19 Sida 19 Du kan som en variant skriva ut kostnadsställerapporten i sorteringsordningen konto/kostnadsställe vilket i vissa sammanhang är av stort värde. Du kan ha stor nytta av denna rapport variant om du behöver redovisa UNDERKONTON av olika konton, t ex som i ovanstående exempel att underkontera aktieinköp och försäljningar. Därvid kan du lämpligen markera kontot så att du även registrerar radtext, där du kan registrera antal köpta eller sålda.
20 Sida 20 Huvudbok per kostnadsställe Om du behöver studera vilka belopp som bokförts i varje kostnadsställe beställer du rapporten som en huvudbok Kontointervall Du bestämmer det kontointervall som kostnadsställelistan ska omfatta genom att ifylla kontonummer i de därför använda generella rutorna fr o m konto resp t o m konto I utskriftsbeställningen finns även en Lista över kostnadsställen som du bör skriva ut efter att nya kostnadsställen registrerats. Du kan t ex använda listan för att följa de köp och försäljningar du gör av värdepapper, Om du tilldelar varje aktie ett kostnadsställenummer erhåller du en ypperlig rapport för att kunna följa upp detta.
21 Sida 21 Rapporter per projekt Ett projekt är en aktivitet som har en början och ett slut. Projekt kan som bekant pågå under flera räkenskapsår, och behöver inte avslutas vid räkenskapsårs byte. Ett företag som är intresserat att veta hur olika delar av företaget går kan ha otroligt stor nytta av projektredovisningen. Projektrapporten visar de kontosaldon som ingår i varje projekt dels i denna period och dels ackumulerat från projektets start (även de från det föregående räkenskapsåret ingående verifikaten). De projekt som i projektregistreringen markerats som avslutade tas inte med i listan. Projekten kan redovisas på två sätt: dels som en resultatrapport/projekt, dels som en huvudbok/projekt. Rapporten kan redovisas på två sätt: dels som en resultatrapport/projekt, dels som en huvudbok/projekt. Rapport per projekt på kontonivå visar de kontosaldon som ingår i varje projekt, dels i denna period och dels ackumulerat från räkenskapsårets start. Varje projekt som redovisas summeras med en total, och sidbyte. I utskriftsbeställningen finns även en Lista över projekt som du bör skriva ut efter att nya projekt registrerats. Kontointervall Du bestämmer det kontointervall som projektlistan ska omfatta genom att ifylla kontonummer i de därför använda generella rutorna fr o m konto resp t o m konto
22 Sida 22 Varugruppsanalys Denna rapport är av stort värde för vissa varuhandlande företag, t ex restauranger, bensinstationer etc, där det är av vikt att tydligt se bruttovinstprocenten/marginalen för varje enskilt varuslag. Rapporten kräver att man i kontoplaneformuläret för berörda konton i klass 3 och 4 har angett ett varugruppsnummer (mellan 1 och 99)
23 Sida 23 Konteringsetiketter Denna utskrift sparar oerhört mycket tid för dig som har ambitionen att skriva kontering på verifikationerna. Detta kan ibland vara besvärligt, förutom att det är tidsödande. På många kassaverifikat kan det vara besvärligt att hitta en plats att skriva in konteringen, exempelvis kassamaskinkvitton. Om du vid utskriften låter datorn skriva ut etiketter från A4 etikettark och klistrar konteringarna på verifikaten tar detta tråkiga arbete bara en bråkdel av den tid som manuellt skrivande skulle ta. På varje ark finns plats för 24 etiketter. Listan kan även användas som en kompakt grundbok som tar mindre plats än den sedvanliga grundboken.
24 Sida 24 Kontoplan Detta är en förteckning över de konton som ingår i kontoplanen. Listan visar alla de fält som kan ifyllas per konto. Du kan styra kontointervallet att skriva ut genom att ändra fr o m konto och t o m konto. Lista över kostnadsställen Detta är en lista över de kostnadsställen som registrerats. Endast namnet på kostnadsstället skrivs ut. Lista över projekt Detta är en lista över de projekt som registrerats. Nummer och namn på projektet samt startdatum, beräknat slutdatum samt makering om projektet har avslutats skrivs ut. Företagslista Om man bokför för många företag är det nödvändigt att veta vilka företag som finns i datorn. Detta hjälper dig företagslistan med. Du kan välja listan i två versioner: normal eller planeringslista. Normalutskriften visar företagsnummer, företagsnamn, adress, aktuellt räkenskapsår och org.nr Planeringslistan visar företagsnummer, namn samt 13 kolumner som du kan fylla i manuellt med t ex läget beträffande skattedeklarationer, eller beträffande bokslutsarbetet. Listan används helt olika av olika redovisningsbyråer och därför går det inte att bestämma vad varje kolumn skall innehålla. Du kan självs registrera 99 olika ledtexter för planeringslistan. Vid utskrift av företagslistan måste du ange ett nummerintervall av företagsnummer. Du kan SELEKTERA utskriften så att endast företag med visst bokslutsdatum skrivs ut. För att göra det klickar du i önskat urval bland de fem alternativen ALLA, 31.12, 30.4, 30.6 och 31.8 OBS att den förteckning som visas i grundbokföringsformuläret över företag som finns i datorn ändras ENDAST genom att du skriver ut en företagslista. Det räcker med att skriva ut listan på bildskärmen.
Manual program DPR SRU tax10
Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna
Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014
SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...
XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg
XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...
Omföra moms i PromikBook
Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär
Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!
Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder
Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter
Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi
Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa?
Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Programmet överför kontoutdragsinformation från Plusgirot och från Visa Business Card till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta
Kom igång med Smart Bokföring
Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...
SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön
SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön Genom direktkopplingen mellan SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön kan du få bokföringsinformation från Bluegarden överförd direkt till din e-bokföring.
Att tänka på vid upplägg av företag
Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR
Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret
Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är
Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar.
Remissvar om "Bokförings nämndens vägledning om bokjföring" Synpunkt på skrivning på sid 15 av remissförslag Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar. Svaret koncentrerar sig på en mening på sid
Snabbinstruktion Månadsavstämning
Konton att avstämma månadsvis i bokföringen Följande bör avstämmas varje månad. 1. Kassa 2. Postgiro 3. Checkkonto 4. Kundfordringar 5. Leverantörsskulder 6. A-skatter 7. Omsättningen mot momskonton 8.
Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.
Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det
Förloppet kan se ut enligt följande:
Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut
Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7
Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa
Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING
BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.
1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning
ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro
Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...
Rapportkontoplan hantering
Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...
Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97
Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-
Program Datafångst från Plusgirot?
Program Datafångst från Plusgirot? Vad gör programmet? Programmet överför kontoutdragsinformation till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta gör det möjligt att automatisera stora delar
Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.
Allmänt Momsredovisning 1 En särskild kontodel används i PP7 för att sätta rätt momskod/momsruta. Alla transaktioner innehåller denna momsruta. Lösningen är gjord för att slippa ha olika konton för att
Rapporter på Valvets hemsida
Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till
Momshantering i Pyramid
2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,
Traditionellt har företag rekommenderats att registrera kund-och leverantörsfakturor genom att skriva in dem i var sin journal.
Vad är journaler i DPR bokföring? Journaler är ett systematiskt verktyg för att registrera, skriva ut och hålla ordning på verifikationerna som avser kundfordringar, leverantörsskulder och löner. Just
I DPR kan du registrera 1 samt <enter> för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas.
Jämförelse mellan två klientbokföringsprogram: DPR och XoR Compact Varför en funktionsjämförelse? Reklam och broschyrer om redovisningssystem får ditt företag i strida strömmar. Alla programföretag vill
Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7
Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa
För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.
Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto
Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.
Allmänt Momsredovisning 1 En särskild kontodel används i PP7 för att sätta rätt momskod/momsruta. Alla transaktioner innehåller denna momsruta. Lösningen är gjord för att slippa ha olika konton för att
Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.
Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning
Momsrapport med avstämningsunderlag
M O M S R A P P O R T M E D A V S T Ä M N I N G S U N D E R L A G Sida 1 Momsrapport med avstämningsunderlag Programmet räknar ut moms på dina transaktioner utifrån de momskonton, momssatser och momskoder
Versionsdokumentation juni 2011
Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra
Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56
2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara
Förloppet kan se ut enligt följande:
Årsbokslut Övergång till nytt räkenskapsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1 Normalt månadsbokslut
Skattegränsrapportering - Åland
Innehåll Skattegränsrapportering - Åland... 2 Aktivering... 2 Företagsinformation... 3 Leverantörsregister... 4 Kundregister... 5 Artikelregister... 5 Kontoplanen... 6 Förvalda konton för Skattegränsrapportering...
Årsskifteskörning 2013/2014
Årsskifteskörning 2013/2014 Sid 1 (26) Innehållsförteckning ÅRSSKIFTESKÖRNING... 3 1. REDOVISNINGSPERIODER... 4 2. PERIODAVSLUT... 5 3. AVSLUTA BOKFÖRINGSÅR... 7 4. PÅBÖRJA BOKFÖRINGSÅR... 8 5. KONTROLLERA
Produktnyheter ERP. REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3
Produktnyheter ERP REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3 0 Innehåll Innehållsförteckning... 0 Nytt gränssnitt Ekonomi Juni 2016... 2 Utskrifter Google Chrome... 2 Redovisning... 2 Hantera...
Lägg till konto i rapport PromikBook
Lägg till konto i rapport PromikBook Ibland händer det att man vill bokföra på konton som ligger utanför standardkontoplanen vilket också innebär att dessa konton kanske inte dyker upp i rapporter automatiskt.
Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.
Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya
Arbetsgång vid reskontraavstämning
Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och
Specifikation av balanskonton vid bokslut
Alla poster som universitetet redovisar på balanskonton vid bokslut ska specificeras. Saldot på balanskontot ska styrkas med underlag (faktura, rekvisition etc) som visar varför vi har bokfört på just
VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida)
Det trista arbetet med avstämning av bankkontona Har du någon gång när du är klar med bokföringen upptäckt att det är en differens mellan checkkontots saldo och kontoutdraget? Om du svarar nej på den frågan
Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.
Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok
Online. Användarguide
Online Användarguide 1 Inledning... 3 Översikt (resultatutveckling)... 4 Verksamheten (intäkter och kostnader)... 5 Företaget (tillgångar och skulder)... 6 Nyckeltal... 7 Klassiska rapporter... 9 Dokumentarkiv...
ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.
Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor
Årsrutin. Visma Control
Årsrutin Visma Control Innehållsförteckning RUTINER VID ÅRSSKIFTE I VISMA CONTROL 1 SKAPA NYTT ÅR 3 2 AKTIVERA KALENDER 4 3 BOKNING AV BERÄKNAT RESULTAT 5 4 LÅS FÖREGÅENDE ÅR 5 5 BYT ÅR 6 6 LÅS PERIODER
För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.
Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto
Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid
Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om
Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:
Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar
Likviditetsanalys i Entré Windows
Likviditetsanalys i Entré Windows Likviditetsanalysen i Entré Windows är ett verktyg för att kunna ställa upp en prognos för företagets betalningsströmmar. Likviditetsanalysen visar dag för dag vilket
Manual över DPR Fakturering med kundreskontra
Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Brev I fakturaprogrammet finns ett delprogram som inget annat fakturaprogram har: Ett brevskrivningsprogram. Vad skall det vara bra för? frågar du kanske.
Prognosavstämning och successiv vinstavräkning
Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7
LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1
LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering
Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.
överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du
INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring
Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod
Företagets bokslut Daniel Nordström
Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets
Momshantering i Pyramid
Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används
Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.
Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,
INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
Lathund attestera leverantörsfaktura
Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda
Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation
Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation DPR Anläggningsregister är ett PC-program avsett för små och medelstora företag. Programmet är ett komplett verktyg som klarar av att upprätthålla
Inbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web
Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används
Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda
Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN
Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE
Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut
Momsrapport Specter Business Management
Sida 1 av 9 Momsrapport Specter Business Management Detta dokument beskriver detaljerat vad varje ruta på momsrapporten beräknas på i systemet. Vissa avsnitt i momsrapporten beräknas ej och syns därmed
Skapa bokslutstransaktioner (kortperiodiska och årsbokslut)
Skapa bokslutstransaktioner (kortperiodiska och årsbokslut) I programmet finns det möjlighet att skapa så kallade bokslutstransaktioner för att simulera olika utfall utan att behöva registrera transaktionerna
För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:
Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av
LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...
Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid
Manual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007
2007-01-01 -- 2007-12-31 Innehåller rapport för perioden Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007 Balansrapport - Januari 2007 - December 2007 Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 Huvudbok
Lathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
Ankomstregistrera leverantörsfaktura
Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering
Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet
Datum 1 (9) Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet I samband med att ett företag lägesrapporterar ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag för
Handbok. Inventarier
Handbok Inventarier Innehållsförteckning 1. Allmänt...3 2. Kom igång...3 2.1. Baskonton för inventarier...3 2.2. Verifikatserie för inventarier...4 2.3. Inställningar för inventarier...5 2.4. Inventariekategorier...5
Projektredovisning. Innehåll: 1. Grunddata för projekt. 2. Projektregistret. 3. Rapportera intäkter, kostnader och tidsåtgång
Projektredovisning Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att
Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012
Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...
Lathund Ekonomisk redovisning Teknikutveckling & innovation fördjupande stöd inom energieffektivisering
1 (9) Lathund Ekonomisk redovisning Teknikutveckling & innovation fördjupande stöd inom energieffektivisering Genom den ekonomiska redovisningen ska samtliga stödberättigade kostnader verifieras, vilket
Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)
Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver
ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.
Bokslut i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB 1985-2018. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor
Arbetsgången är logisk och bygger på att du går igenom formulären på följande sätt
Allmänt DPR Årsredovisning är ett avancerat men lättarbetat program som skapar kompletta årsredovisningar. Alla bokföringssystem kan användas till programmet genom att import av bokföringens saldon sker
E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het
E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning
I DPR kan du registrera 1 samt <enter> för att styra att kontot i föregående konteringsrad konto ska upprepas.
Jämförelse mellan två klientbokföringsprogram: DPR och BL Administration Reklam och broschyrer om redovisningssystem får ditt företag som bekant i strida strömmar. Alla programföretag vill att du ska tro
Checklista Omvänd Moms
Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura
Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport.
Importmoms Sverige MONITOR G4 Utskrift momsrapport Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport. Systeminställningar Ange hur många momskoder som ska användas
Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång
Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra
Registrera kundfaktura
Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner
Uppföljning och avstämning av konto 25995
När intäkter utan koppling till någon faktura (s.k. kassaproformor) inkommer till universitet bokför ekonomienheten beloppet på institutionens interimskonto 25995. I de fall det saknas tydlig referens
Minimanual för Baltzaranvändare, ABF
Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i
För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar
Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska
Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier
Datum 1 (10) Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier I samband med att ett företag rapporterar in till Energimyndigheten ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag
Lathund Omföring. Inledning
Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används
Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen
Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen
VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011
VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann
Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor
Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...
Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16
Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera
Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen
Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen
Innehållsförteckning. Kassadagbok. Avstämning Månadsrapport
Opus Dental 2011 Innehållsförteckning Kassadagbok 4 Daglig överföring från omsättning... 6 Registrera... insättning/uttag mm 8 Avstämning... 10 Månadsrapport... 13 3 1 Kassadagbok Kassadagbok är en tilläggsfunktion