Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar
|
|
- Marianne Lundberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar
2 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Emelie Cederqvist Dnr: KFN/2010:4 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden a) Besök av Stockholm Winter Games Tid: 20 min b) Information om Vega Föredragande: Linn Byström Tid: 20 min c) Återrapport miljöarbetet d) Chefen för kundvalskontoret informerar Föredragande: Eva Dahlgren e) Diskussion i nämnden f) Revisionsrapport nr (KFN/2010:24) Skriftligt 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Emelie Cederqvist Dnr: KFN/2010:3 Meddelanden Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden Fullständiga meddelanden finns vid sammanträdet i särskild meddelandepärm. 1. Nyhetsbrev från kulturkontakt Sverige Under våren 2010 arrangeras flera informationstillfällen, både för dem som vill veta mer om EU:s kulturprogram och de som har en projektidé som dem vill utveckla. 2. Teater och kognitiv funktionsnedsättning Under hösten 2010 kommer ett seminarium att anordnas med olika frågeställningar runt att arbeta med teater och personer med utvecklingsstörning. Programmet kommer att färdigställas under våren. 3. Gestaltningsrådets möte nr 1, 2010 Mötesanteckningar från den 20 januari (BN2010:8) 4. Utdrag ur KS protokoll, Genomgripande miljöledningssystem för Upplands Väsby kommun Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets redovisning av miljöledningssystemet. 2. Kommunstyrelsen beslutar att miljöledningssystemet är infört och gäller för hela den kommunala verksamheten. 3. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands Väsby kommuns betydande miljöaspekter ska kommuniceras externt. 4. Kommunstyrelsen beslutar att anta miljöledningsprogram med klimatstrategi för år Partiell nyttjanderättsavtal mellan Upplands Väsby kommun och Upplands Väsby Hembygdsförening (KFN/2010:12) 1
36 6. Ekonomiskt bidrag till Brandskyddsåtgärder för Väsby konsthall (KFN/2009:38) Väsby konsthall beviljades den 28 april 2009 ett bidrag till brandskyddsåtgärder om kronor. Föreningen redovisar hur de har använt bidraget. 2
37 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Emelie Cederqvist Dnr: KFN/2010:5 Kultur- och fritidsnämnden Anmälan av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Följande delegationsbeslut har anmälts till kultur- och fritidsnämnden: Johan Magnusson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden Svar på ansökan om tillstånd att reparera sädesmagasinet vid hembygdsgården samt ansökan om bidrag till materialkostnad i samband med detta. (KFN/2010:13) Beslut: Kultur- och fritidsnämnden beviljar hembygdsföreningen kronor för åtgärderna i enlighet med ansökan. Svar på ansökan om kulturbidrag från Kurdiska unionen (KFN/2010:14) Beslut: 1. Kurdiska unionen erhåller ansökt bidrag om kronor för firandet av den kurdiska nyårsdagen enligt ansökan. 2. Föreningen ska senast 15 december 2010 inkomma med en skriftlig redogörelse hur medlen har använts. Svar på ansökan om ekonomiskt stöd till fritidsverksamhet för barn och ungdomar med rörelsehinder (KFN/2010:20) Beslut 1. Föreningen beviljas ett bidrag om kronor för verksamhetsåret Föreningen ska senast 15 mars 2011 inkomma med en skriftlig redovisning om hur medlen har använts. 1
38 Tjänsteutlåtande Välfärdsstrateg Andreas Åstrand Dnr: Fax KFN/2010:18 Andreas.Astrand@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens underlag till flerårsplan med budget Ärendebeskrivning Kundvalskontoret redovisar här förslag till kultur- och fritidsnämndens underlag till flerårsplan med budget Förslaget innehåller en kort beskrivning av nämndens ansvarsområden samt de faktorer som kommer att påverka nämndens arbete under året. Vidare beskrivs hur vi arbetar med kommunfullmäktiges uppdrag samt prioriterade nämndmål. Sammanfattande tabell över förändrade ekonomiska förutsättningar utifrån kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan med budget Tkr Kommunersättning 2011 Kommunersättning 2012 Kommunersättning 2013 Kommunersättning Förändring av kommunersättning: Pris och lönekomp 2% Omställningskostnader bibliotek flytt till nya lokaler Osäkerhet i dagsläget Osäkerhet i dagsläget Omställningskostnader musikskolan flytt till nya lokaler Osäkerhet i dagsläget Osäkerhet i dagsläget Prestationsersättning bibliotek ny lokal Osäkerhet i dagsläget Osäkerhet i dagsläget Prestationsersättning musikskolan ny lokal Osäkerhet i dagsläget Osäkerhet i dagsläget Summa förändringar: Kommunersättning resp. år
39 Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner kundvalskontorets underlag till flerårsplan med budget , samt bilagor och överlämnar det till kommunstyrelsen. Bakgrund Nämndens uppdrag och ansvar Kultur- och fritidsnämnden är huvudman och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden ansvarar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde finns kulturverksamheter innehållande bibliotek, kulturmiljövård/gunnes Gård och musikskola. Fritidsverksamhet innehållande Vilundaparken och övriga idrottsanläggningar. Ungdom som innehåller fritidsgårdar/samkraft, kulturhuset, VEGA, konferens/bio, samt allmänkultur och Fritid/bidrag. Uppdraget innefattar finansiering, målformulering utifrån ett kommunalt perspektiv, strategisk planering, möjliggörande av kundval, ge allsidig information kring verksamheten, uppföljning och utvärdering. Verksamhetsidé Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för en god och varierad kulturoch fritidsverksamhet så att invånarna och kommunen stimuleras och utvecklas. Analys av utfallet 2009 och det ekonomiska läget för 2010 Under våren 2009 färdigställdes Nya Vilundabadet och togs i drift i september av Medley AB. Anläggningen erbjuder Upplands Väsbys invånare tillgång till ett av Sveriges modernaste bad. I entreprenadavtalet med Medley AB regleras ekonomiska förutsättningar. Kultur- och fritidsnämnden betalar entreprenören en entreprenadersättning för säkerställande av att kommunala allmännyttan dvs. skolor, allmänhet och föreningsliv ska ha tillgång till anläggningen. Medley AB betalar sedan en hyra till kultur- och fritidsnämnden för nyttjandet av anläggningen. I sin tur betalar nämnden en hyra till teknik och fastighet. Finansieringsmodellen är uppbyggd på att kultur- och fritidsnämnden ska ta in intäkter från kommunala allmännyttan för att få nettobudgeten att gå ihop. Det finns dock anledning att påtala att upprättad nettobudget kan komma att avvika då budgeterade intäkter kan bli svåra att nå. En osäkerhet i Kariobadets framtid kan också skönjas. Anläggningen är i behov av nya bryggor, ny bevattningsanläggning samt en allmän uppfräschning. Kostnader för detta beräknas som höga och måste lyftas i kommande exploateringsutredning gällande Kairo/Sättra. 2
40 En annan aspekt som kräver närmare belysning är de nya arenakraven från Svenska Fotbollsförbundet som kommer De innebär bland annat krav på planvärme, plantäckning och en sittplatsläktare för 1000 personer under tak. Investeringskostnaderna för detta överstiger vida nämndens resurser och skulle få stora konsekvenser för nämndens verksamhet. Arenakraven gäller för spel i Allsvenskan och Superettan. Inledande beräkningar visar på en kostnad runt Mkr. Under 2009 genomfördes en taxehöjning för samtliga taxor som finns inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, förändringen trädde i kraft 1 januari Taxorna höjdes med 11 procent för att täcka den hyreshöjning som kultur- och fritidsnämnden fick i dess roll som hyresgäst. Till de nya taxorna är ett indexsystem kopplat för att säkerställa att eventuella kommande hyreshöjningar för kultur- och fritidsnämndens lokaler inte urlakar verksamheten. En bidragsutredning kommer att påbörjas under 2010 för att titta på möjligheten till genomgripande förändringar i dagens bidragssystem. Ett särskilt uppdrag är att närmare utreda och hitta en modell för utjämning av skillnaderna i subventioneringsgrad mellan olika anläggningar. Brukare som är i kommunala lokaler erhåller en subventionering på cirka 80 procent, medan brukare i egna lokaler erhåller cirka 30 procent. Färdigställandet av Bollstanäs och Runby fotbollsområden kommer med största sannolikhet kunna genera något högre intäkter då möjligheten till mer nyttjande av anläggningarna är avsevärt större. Från och med 2010 har det för ett antal verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde införts prestationssystem där utföraren får betalt per utförd prestation istället för traditionell anslagstilldelning. Prestationsstyrda ersättningssystem ger utföraren en tydligare koppling mellan sina intäkter och den verksamhet som utförs. Varje utförd prestation räknas och ger ekonomisk effekt både hos utföraren och hos den nämnd som betalar för tjänsten. Volymförändringar ger direkt effekt, vilket gör prognostisering och uppföljning av volymer till en av de viktigaste faktorerna i den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Prestationsmodellerna kommer kontinuerligt att utvecklas för att ge bästa möjliga styrförmåga mot de mål som nämnden fastställer för verksamheten. Nämnden gav kundvalskontoret i uppdrag 2009 att teckna överenskommelser med den kommunala utföraren, Väsby Välfärd. Överenskommelser har slutits om musikskola, kulturhuset/konferens och bio, Gunnes gård, allmänkultur/offentliga arrangemang, Vega, fritidsgårdar och bibliotek. Nämnden har också träffat överenskommelser med teknik och fastighet angående skötsel av drift och idrottsanläggningar. De överenskommelser som finns inom nämndens ansvarsområde enligt ovan utvärderas löpande under våren Inom några få överenskommelser råder delade meningar mellan kundvalskontoret och utföraren och får granskas närmare under året. Det är inte aktuellt med någon uppräkning av ersättningsnivåerna inför 2011 generellt sett. Däremot kan det vara aktuellt att någon överenskommelse kommer få sänkt ersättning då tillexempel engångsbelopp erhållits under Inom överenskommelsen gällande öppen ungdomsverksamhet råder oklarhet angående skolfritidsledare. Likaså här är det dock inte aktuellt med en höjning av ersättningsnivåerna. Justering av 3
41 kommunersättning är dock nödvändig från BUN till KFN gällande lokalhyra för fritidsgårdar, ej Smedbylada. BUN och KFN ska komma överens om ersättningen. Med anledning av träffade överenskommelser har prestationsersättningar införts i två överenskommelser, bibliotek och musikskola. Det en komplex uppgift att närmare analysera utfallet av dessa. Prestationsersättningar är ett relativt nytt område generellt sett i Sverige och skiljer sig väsentligt från traditionell anslagsfinansiering. Upplands Väsby är lite av banbrytande med anledning av införandet. En osäkerhet finns i hur väl utförarna lyckas i sin marknadsföring av de tjänster de erbjuder. Då det inte finns något inbyggt tak i ersättningarna för prestationer är volymen svårprognostiserad. Eftersom prestationsersättningar trädde i kraft vid årsskiftet 2010 har ingen utvärdering och uppföljning av ersättningsnivåerna genomförts. Det är först till tertial ett som en fingervisning kan ges. Kundvalskontoret arbetar kontinuerligt med att anpassa sin verksamhet och arbetsmetod efter de nya krav som ställs utifrån att allt större del av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den kommunala egna produktionen. Som en del av anpassningen genomförs en kompetensväxling. Lika viktigt är att den administrativa stödprocessen ger optimalt stöd till vårt arbete. Konkurrensneutralitet och transparens är ledord i vårt dagliga arbete. Befolkningsprognos och lokalförsörjningsprognos är de två viktigaste verktygen vi har i arbetet att få verksamheten att svara mot politikens/nämndernas viljeinriktningar Under 2010 ligger ett särskilt uppdrag för att arbeta med en utvecklingsplan för Gunnes Gård. Utfallet av den kommer att ligga till grund för anläggningens framtida inriktning och kan komma att få konsekvenser för nämnden i form av investeringar och påföljande kapitaltjänstkostnader. När nya gymnasiet färdigställs under hösten 2011 kommer musikskolan att flytta till nya lokaler i byggnaden. Skillnaden i hyreskostnad mellan deras nuvarande lokaler och lokaler i nya gymnasiet är stora och musikskolan har inte möjlighet att inom ramen för deras budget klara en sådan hyresökning. Diskussioner pågår om kommande hyressättning, förhållande 3:1 är i dagsläget en arbetshypotes. De utökade hyreskostnaderna förutsätts kompenseras i nämndens kommunersättning. Provisoriska lokaler för biblioteket är ytterligare en fråga som måste belysas närmare och eventuella flyttkostnader i samband med nya tillfälliga lokaler och investeringsbehov. Ekonomisk översikt med volymutveckling Den demografiska utvecklingen påverkar inte direkt nämndens verksamheter, så länge det inte handlar om mycket stora svängningar. Den planerade bostadsutbyggnaden ställer naturligtvis stora krav på nämndens verksamheter när det gäller att säkerställa fritids- och kulturaktivitets möjligheter. 4
42 Måluppfyllelse och lägesavstämning Nämndens styrkort visar att de flesta målen är uppfyllda för Under 2010 fortsätter arbetet med att utveckla målen och att hitta relevanta nyckeltal. Särskilda uppdrag Idrottspolitiskt program Under 2009 fastställdes det idrottspolitiskt programmet i kommunfullmäktige. Programmet är vägledande för kultur- och fritidsnämndens arbete med idrott under åren Kulturpolitiskt program Framtagandet av ett kulturpolitiskt program pågår och beräknas vara färdigställt under Programmet är vägledande för arbetet med kulturfrågor framgent. Ungdomspolitiskt program Framtagandet av ett ungdomspolitiskt program pågår och beräknas kunna färdigställas under Programmet tar sin utgångspunkt i den öppna ungdomsverksamheten. Prioriterade nämndmål Utveckla samspelet med föreningslivet genom att skapa tydliga spelregler Målet uppfyllt. Framtagandet av de politiska programmen har gjorts i samarbete med föreningslivet. Stödja ungdomars kulturarrangemang Under 2009 har 7 stycken UngArr genomförts enligt nedan: Disco Design Ungdomar mot våld Konsert Syriansk afton African night entertainment Vernissage Genom samarbete med föreningslivet skapa kultur och idrottspolitiska program. Målet är delvis uppfyllt. Arbetet med det kulturpolitiska programmet och ungdomspolitiska pågår och beräknas färdigställas under Utveckla ersättningssystem för tidigare anslagsfinansierad verksamhet Med start 2010 har prestationsersättningar införts inom två områden, bibliotek och musikskola. 5
43 Förslag på nya nämndmål Perspektiv - kund Föreslaget KF mål: Kommunens utbud av service och tjänster ska präglas av valfrihet och mångfald Föreslaget KFN-mål Mångfalden av utförare inom kultur- och fritidsnämnden ska säkras Föreslaget KF mål Kommunen erbjuder ett tryggt samhälle med goda uppväxt och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa Föreslagna KFN-mål Samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar kring kultur och fritidsliv ska fungera väl Efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till en trygg, meningsfull och rolig fritid med prioritering på barn och ungdomar Nämnden ska stödja ungdomars kulturarrangemang Perspektiv Miljö och samhälle - hållbar utveckling Föreslaget KF mål Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöarbetet genom att bedriva ett systematiskt arbete, - minska energiförbrukningen i kommunens lokaler, - ställa miljökrav vid upphandling och följa tecknade avtal, - minska avfallsmängden och öka utsorteringsgraden. Föreslaget KFN-mål I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter. Perspektiv ekonomi god ekonomisk hushållning Föreslaget KF mål Kommunens ekonomiska reslutat ska genomsnittligt uppgå till 2% v skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Föreslaget KFN-mål Nämnden ska ha god ekonomisk hushållning och uppnå ett noll resultat. Föreslaget KF-mål Kommunens tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Föreslaget KFN-mål Kvalitetsgarantier ska införas inom nämndens ansvarsområde 6
44 Avstämning av nämndspecifika uppdrag Vidareutveckling av Vega Vega har under 2009 övergått från projekt till fast form. Under 2009 byggdes ett nytt café. Verksamheten har ytterligare utvecklats och nått fler ungdomar i målgruppen år. I överenskommelsen med Vega kommer ett tillägg att göras, angående vänortsutbytet med Piacezno. En ramjustering om 60 tkr för uppdraget kommer att läggas till. Uppföljning av driften av den nya badanläggningen Anläggningen färdigställdes under 2009 och överlämnades från kommunstyrelsen till nämnden. Medley AB kom att bli den entreprenör som ansvarar för driften. Under 2010 kommer regelbundna drifts och verksamhetsmöten att hållas med entreprenören för att utvärdera övertagandet och eventuella problemområden som återstår att lösa. Säkerställa att ett nytt ridhus byggs i Sättra Löpande diskussioner har förts med Väsby ridklubb under 2009 och Klubbens önskemål är att flytta ridverksamheten till en annan del av kommunen, innebärande en helt ny ridanläggning. Föreningen är medveten om att en sådan flytt och etablering av ny ridanläggning ligger långt fram i tiden. Däremot har föreningen ett önskemål om tillfällig uppfräschning av befintlig anläggning, framförallt innehållande renovering av olika delar i anläggningen. Det är oklart om kultur- och fritidsnämnden kommer att erhålla en högre hyra eller kapitaltjänstkostnader i samband med renoveringen. Införa kvalitetsgarantier Under 2009 infördes en kvalitetsgaranti inom nämndens ansvarsområde, bibliotek. Arbete kommer fortlöpande att ske med ytterligare kvalitetsgarantier under kommande år. Konsekvenser och effekter av att pris- och lönekompensation inte tillförs Innebär med stor sannolikhet att vi inte kan räkna upp ersättningarna till våra utförare vilket gör att de måste utföra effektiviseringar för att uppnå en ekonomi i balans. Ekonomi Analys av utfallet 2009 och det ekonomiska läget Ett överskott på 1,6 miljoner vilket motsvarar 2,3% av kommunersättningen. Överskottet är att hänföra till effektivisering av 0,5 tjänst samt nämndens budgetreserv för Nya Vilundabadet. 7
45 Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilagor: Bilaga 1 Nämndens resultatbudget Bilaga 2 Driftbudget per verksamhetsområde Bilaga 3 Kostnads- och intäktspåverkan Bilaga 4 Effektiviseringar Bilaga 5 Investeringsbudget 2011, Plan Bilaga 6 Verksamhetsmått Bilaga 7 Förslag till nämndens mål
46 Nämndens resultatbudget NÄMND: Bilaga 1 Intäkter/kostnader Bokslut Budget Budget Budget Prognos belopp i Mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 70,5 81,3 81,3 82,9 82,9 Intern prestationsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern försäljning S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning och avgifter 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 Hyror och arrenden 5,3 18,4 18,4 18,4 18,4 Bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljn verksamhet/entreprenad 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 Summa intäkter 76,1 101,5 101,5 103,1 103,1 KOSTNADER (-) Personalkostnader -1,8-3,1-3,1-3,2-3,2 Bidrag och transfereringar -5,3-5,5-5,5-5,5-5,5 Entreprenader/köp av verksamhet -6,6-14,3-14,3-14,5-14,5 Lokal- och markhyror -7,2-34,9-34,9-35,2-35,2 Övriga fastighetskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt material och tjänster -0,9-2,7-2,7-2,8-2,8 Avskrivningar -0,1-1,5-1,5-1,5-1,5 Intern ränta 0,0-3,2-3,2-3,2-3,2 Intern prestationsersättning -52,6-34,4-34,4-35,2-35,2 Internt köp S&P 0,0-1,9-1,9-2,0-2,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -74,5-101,5-101,5-103,1-103,1 Resultat 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekonomisk analys Osäkerhet inför omställningskostnader för flytt samt nya hyreskostnader för bibliotek. Okänd hyreskostnad för musikskolan och bibliotek i och med bygget av nya Vilunda gymnasiet. Osäkerhet råder kring vad flyttkostnaderna blir för musikskolan och biblioteket.
47 Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 3790) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-3654x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 368x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto 369*) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto ) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 50xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto ) Lokal- och markhyra (konto 601x och 602x) Övriga fastighetskostnader (konto 605x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx, 7x men ej 79xx) Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x) Internt köp från Stöd & Process (konto 468x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto 469*)
48 Driftbudget per verksamhetsområde Bilaga 2 NÄMND: Verksamhet belopp i Mkr Bokslut 2009 Budget 2010 Intern prestationsersättning, Intäkter kostnad Kostnader Resultat Intern prestationsersättning, kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Kommunersättning Intäkter Nämndadministration 0,6 0,0 0,0-0,5 0,1 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 Ledning o administration 10,8 5,4-1,3-14,5 0,4 4,5 0,0-1,1-3,4 0,0 Stöd studieorg.allmänkultur 13,2 0,2-9,2-3,9 0,3 11,8 0,2-8,4-3,6 0,0 Bibliotek 9,7 0,0-9,7 0,0 0,0 9,5 0,0-9,5 0,0 0,0 Musikskola 4,5 0,0-4,5 0,0 0,0 4,6 1,2-5,8 0,0 0,0 Idrotts-o 21,8 0,0-21,1-0,5 0,2 41,6 18,8-5,4-55,0 0,0 Allmän fritidsverksamhet 5,2 0,0-2,1-2,5 0,6 3,0 0,0-1,9-2,6-1,5 Frritidsgårdar 4,7 0,0-4,7 0,0 0,0 5,7 0,0-4,2 0,0 1,5 Summa verksamheter 70,5 5,6-52,6-21,9 1,6 81,3 20,2-36,3-65,2 0,0 Kostnader minus, intäkter plus
49 Driftbudget per verksamhetsområde Bilaga 2, forts. NÄMND: Verksamhet belopp i Mkr Budget 2011 Budget 2012 Nämndadministration Ledning o administration Stöd studieorg.allmänkultur Bibliotek Musikskola Idrotts-o Allmän fritidsverksamhet Frritidsgårdar Summa verksamheter Kostnader minus, intäkt Kommunersättning Intern prestationersättning, Intäkter kostnad Kommunersättning Kostnader Resultat Intern prestationersättning, Intäkter kostnad Kostnader Resultat 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 4,5 0,0-1,1-3,4 0,0 4,5 0,0-1,1-3,4 0,0 11,8 0,2-8,4-3,6 0,0 12,1 0,2-8,7-3,6 0,0 9,5 0,0-9,5 0,0 0,0 9,8 0,0-9,8 0,0 0,0 4,6 1,2-5,8 0,0 0,0 4,7 1,2-5,9 0,0 0,0 41,6 18,8-5,4-55,0 0,0 42,3 18,8-5,4-55,7 0,0 3,0 0,0-0,4-2,6 0,0 3,1 0,0-0,5-2,6 0,0 5,7 0,0-5,7 0,0 0,0 5,8 0,0-5,8 0,0 0,0 81,3 20,2-36,3-65,2 0,0 82,9 20,2-37,2-65,9 0,0
50 Driftbudget per verksamhetsområde Bilaga 2, forts. NÄMND: Verksamhet belopp i Mkr Budget 2013 Nämndadministration Ledning o administration Stöd studieorg.allmänkultur Bibliotek Musikskola Idrotts-o Allmän fritidsverksamhet Frritidsgårdar Summa verksamheter Kostnader minus, intäkt Kommunersättning Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat Intäkter 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 4,5 0,0-1,1-3,4 0,0 12,1 0,2-8,7-3,6 0,0 9,8 0,0-9,8 0,0 0,0 4,7 1,2-5,9 0,0 0,0 42,3 18,8-5,4-55,7 0,0 3,1 0,0-0,5-2,6 0,0 5,8 0,0-5,8 0,0 0,0 82,9 20,2-37,2-65,9 0,0
51 Kostnads- och intäktspåverkan med anledning av förändringar i volym och behov Bilaga 3 NÄMND: Verksamhet, Tkr Budget 2011 Budget 2012 Volym- Volym- Volymförändr Påverkan förändr Påverkan förändr Budget 2013 Påverkan Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Summa *) Utgå från basåret budget 2010 KFN_2010_18 - Ny Bilagor ver 1{FCFE-611E-0000-A A100}.xls/Volymförändringar 6(12)
52 Effektiviseringar Bilaga 4 NÄMND: Effektiviseringsåtgärder Prognos 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Påverkan* Påverkan* Påverkan* Påverkan* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Summa *) Utgå från basåret budget 2010
53 INVESTERINGSBUDGET 2011, PLAN Bilaga 5 NÄMND: Verksamhet, belopp i Tkr Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Investeringsutgift Driftbudget påverkan utgift Driftbudget påverkan utgift Driftbudget påverkan Investerings- Investerings- Intäkter (+) Kostnader(-) Intäkter (+) Kostnader(-) Intäkter (+) Kostnader(-) Summa Summa nettokostnads påverkan mot driftbudgeten Kommentar : Kommentar 2014-framöver: KFN_2010_18 - Ny Bilagor ver 1{FCFE-611E-0000-A A100}.xls/Investeringsbudget 10(12)
54 Verksamhetsmått Bilaga 6 Volymer och nyckeltal Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändr Barnomsorg BUN Barnomsorg 1-5 år, barn Barn- och utbildningsnämnden Skolbarnomsorg 6-9 år, barn Skolbarnomsorg år, barn Grundskola Förskoleklass, elever Grundskola, elever Gymnasieutbildning Gymnasium, elever varav Vilunda gymnasium Gymnasiesär, elever Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare, SFI GVN Gymnasie- och vuxenutbildningsnäm Kultur KFN Musikskolan, elever Kultur- och fritidsnämnden Biblioteket, besökare Biblioteket, utlåning Gunnes gård, besökare Fritid Föreningsbidrag, föreningar Fritidsgårdar, medlemskort Äldreomsorg SÄN Särskilt boende Social- och äldrenämnden Korttidsplatser Hemtjänst, utförda timmar Omsorg funktionshindrade Boende LSS omsorg, årsplatser Boendestöd, brukare Individ- och familjeomsorg Försörjningsstöd, antal hushåll Försörjningsstöd, exklusive 29,4 36,5 0 Familjehem, barn och unga 89? Hem för vård och boende, barn Hem för vård och boende, vuxna Teknik och fastighet TN Gång- och cykelvägar, km Tekniska nämnden Offentlig belysning, energiförbrukning ? ######## Lokalyta m varav andel inhyrda lokaler - 22% - varav vakansgrad - 2% VA-verksamhet och avfallshantering Såld vattenmängd, m3 - ##### 0 Såld vattenmängd per invånare, m Hushållsavfall, ton Hushållsavfall per invånare KFN_2010_18 - Ny Bilagor ver 1{FCFE-611E-0000-A A100}.xls
55 Verksamhetsmått Bilaga 6 Volymer och nyckeltal Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändr Byggnad och planer BN Antal lägenheter i lagakraftvunna plane Byggnadsnämnden - Därav flerfamiljshus, bostadsrätt Därav flerfamiljshus, hyresrätt Därav småhus Antal beslutade bygglov Miljö och hälsa MHN Antal inspektioner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Naturskolan, besökande barn Familjerättsliga frågor Antal barn vars förälder varit aktuella under året för samarbetssamtal, snabbyttrande, vårdnads-boendeeller umgängesutredn Antal medgivandeutredningar i samband med adoptioner under året Antal barn där faderskap fastställts under året genom bekräftelse FRN Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor Väsby Välfärd Barnomsorg Produktionsutskott Barnomsorg 1-5 år, barn Skolbarnomsorg 6-9 år, barn Skolbarnomsorg år, barn 76 0 Grundskola Förskoleklass, elever Grundskola, elever Gymnasieutbildning Vilunda gymnasium Gymnasiesärskoleelever Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare Äldreomsorg Särskilt boende Korttidsplatser Hemtjänst, utförda timmar Omsorg funktionshindrade Boende LSS omsorg, årsplatser Boendestöd, brukare Individ- och familjeomsorg Försörjningsstöd, antal hushåll Försörjningsstöd, exkl flyktingar Försörjningsstöd exkl flyktingar, Mkr 29,4 36,5 0 Hem för vård och boende, barn Hem för vård och boende, vuxna Kultur Musikskolan, elever Biblioteket, besökare Gunnes gård, besökare Fritid Fritidsgårdar, medlemskort KFN_2010_18 - Ny Bilagor ver 1{FCFE-611E-0000-A A100}.xls
56 Planering 2011: Planera nämndernas mål (Kundvalskontoret) Perspektiv Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Ansvarig nämnd Nyckeltal Kund - nöjd Väsbybo Samhälle och Miljö - hållbar utveckling Medarbetare - stolta medarbetare Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens utbud av service och tjänster ska präglas av valfrihet och mångfald. Kommunen erbjuder ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöarbetet genom att bedriva ett systematiskt arbete, - minska energiförbrukningen i kommunens lokaler, - ställa miljökrav vid upphandling och följa tecknade avtal, - minska avfallsmängden och öka utsorteringsgraden. Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Kommunens ekonomiska resultatet ska genomsnittligt uppgå till 2% av skatteintäkter, utjämning och genrella statsbidrag. Kommunens tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt. Mångfalden av utförare inom kultur- och fritidsområdet ska säkras Samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar kring kultur- och fritidsliv ska fungera väl Efterfrågade mötesplatser/ arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur- och fritidsliv, med prioritering på barn och ungdomar, ska tillhandahållas Nämndens ska bidra till en trygg, stimulerande, meningsfull och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdomar Nämnden ska stödja ungdomars kulturarrangemang I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter Korttidsfrånvaron ska minska till 3,5 dagar/ anställd/år Nämnden ska ha god ekonomisk hushållning och uppnå ett nollresultat Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden. KFN KFN KFN KFN KFN BUN, SÄN, GVN, KFN, FRN KFN BUN, SÄN, GVN, KFN, FRN BUN, SÄN, GVN, KFN, FRN Andel verksamheter som har infört kvalitetsgaranti
57 Tjänsteutlåtande Välfärdsutvecklare Johanna Beverskog Nilsson Dnr: Fax KFN/2009:58 Kultur- och fritidsnämnden Tillägg till ärende Höjd avgift musikskolan Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden beslutade att inför vårterminen 2010 höja avgifterna för ämneskurs, kör/ensemble och instrumenthyra. Kommunfullmäktige fastställde musikskolans avgifter i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag. I kultur- och fritidsnämndens förslag saknades förslag till höjning av avgiften för grundkurs för årskurs 2. Då genomförande av grundkurs ingår i överenskommelse om musikskolan mellan Väsby välfärd och kundvalskontoret (KFN/2009:79) behövs ett tillägg om grundkurs till ärendet. Inför höstterminen 2010 föreslås följande avgifter: Grundkurs 550:-/termin (höjning 50:-/termin) Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa musikskolans avgifter i enlighet med förslaget. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef för kundvalskontoret Bilaga 1: Utdrag ur KFN protokoll
58 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden (2) 55 Höjd avgift musikskolan Upplands Väsby (KFN/2009:58) Ärendebeskrivning Musikskolans avgifter höjdes senast höstterminen Terminsavgifterna för ämneskurser höjdes då med 100 kronor per post och deltagande i kör/ensemble höjdes med 50 kronor. För elever som går i ämneskurs är deltagande i kör/ensemble gratis. Ett barn per familj betalar fullt pris för ämneskurs eller kör/ensemble, alla syskon får syskonrabatt. Inför vårterminen 2010 föreslås följande avgifter: Ämneskurs: 900:-/termin (höjning 50:-/termin) Ämneskurs syskon med syskonrabatt: 600:-/termin (höjning 100:-/termin) Kör/ensemble 550:-/termin (höjning 50:-/termin) Kör/ensemble syskon med syskonrabatt: 300:-/termin (höjning 50:-/termin) Kör/ensemble i kombination med ämneskurs: avgiftsfri (oförändrat) Instrumenthyra: 350:-/termin (höjning 100:-/termin) Avgifterna ligger även efter den föreslagna höjningen något under snittet i Stockholms län. Kundvalskontoret hoppas att avgiftshöjningen inte ska innebära ett hinder för alltför många nuvarande och blivande elever att delta i musikskolans verksamhet. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa musikskolans avgifter i enlighet med förslaget Ordförandens förslag till kultur- och fritidsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. Yrkande Kjell Söderqvist, Gun-Britt Karlsson, Eva Leskelä (alla S) och Azizeh Vatandoust (V) yrkar avslag till förslaget. Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande
59 Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden (2) Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och Kjell Söderqvist m.fl. avslagsyrkande. Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa musikskolans avgifter i enlighet med förslaget. Reservation Kjell Söderqvist, Gun-Britt Karlsson, Eva Leskelä (alla S) och Azizeh Vatandoust (V) reserverar sig mot beslutet. Delges: Kommunfullmäktige Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande
60 Tjänsteutlåtande Välfärdsstrateg Andreas Åstrand Dnr: Fax KFN/2008:111 Kultur- och fritidsnämnden Förslag på lämpliga platser att anlägga träningsparker utomhus Ärendebeskrivning Johan Lundqvist inkom med ett medborgarförslag om träningsparker utomhus den 21 oktober Medborgarförslaget handlade om att satsa på motion och välbefinnande för Upplands Väsbys innevånare genom att bygga träningsparker utomhus för att locka innevånarna till motion och rörelse utomhus. Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden som har yttrat sig positivt och lämnat ärendet vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige gav den 19 oktober 2009 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser att anlägga träningsparker utomhus. Kundvalskontorets yttrande Kundvalskontoret anser att placeringen av träningsparker bör; - göras i anslutning till befintliga motionsspår - göras med hänsyn till var kommunens medborgare är bosatta - göras så att de blir så publika och synliga som möjligt, både för att öka attraktiviteten, men även minska risken för skadegörelse Följaktligen förslås en träningspark förläggas i anslutning till Runbyspåret, en centralt i anslutning till Vilundaparken alternativt Smedbyspåret samt en i anslutning till Sandaspåret. En mera exakt lokalisering kräver noggrannare undersökningar av vilka markytor som kan vara lämpliga. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 1
61 Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret 2
62 Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret Kerstin Jakobsson Dnr Fax KFN/2009:104 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över medborgarförslag - Trädgårdslabyrint vid Gunnes gård Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009 att överlämna ett medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Carlos Garcia föreslår att en trädgårdslabyrint av fingerstorlek bestående av buskar och stenar uppförs i närheten av Gunnes gård. Fingerlabyrinten är den mest förekommande i Skandinavien och består av sju ringar. Den fungerar utmärkt både som utsmyckning och upplevelse. Labyrinter har också ett historiskt värde med dess koppling till gamla myter som inte minst fascinerade forntidens människor. Kundvalskontorets förslag till yttrande Kundvalskontoret delar förslagsställaren uppfattning att en trädgårdslabyrint kan anses vara ett komplement till Gunnes gårds historiska byggnader. I dag skulle den förutom att b l a vara en utsmyckning också kunna vara ett komplement till historieundervisningen i skolan. Medborgarförslaget bör därför tas i beaktande i samband med utvecklingen av Gunnes gård. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. I anslutning till utvecklingen av verksamheten vid och runt Gunnes gård bör medborgarförlaget finnas med som en del att beakta. 2. Förslaget anses därmed som besvarat. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret
63 Tjänsteutlåtande Välfärdsstrateg Andreas Åstrand Dnr: Fax KFN/2010:19 Andreas.Astrand@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Svar på ansökan från föreningen Svenska österbottningar om lokalbidrag för Skånela IP Ärendebeskrivning Föreningen Svenska österbottningar har bedrivit fotbollsverksamhet sedan slutet av 1960-talet. Föreningen har sedan år 2000 hyrt Skånela IP av Uppsala stift och deltagit med 1-3 herrlag i Upplands fotbollsförbunds serier. Övrig tid för fotbollsverksamhet hyr föreningen i Upplands Väsby kommun, där de också är en bidragsberättigad registrerad förening. Föreningen har tidigare erhållit stöd för förhyrningen av Skånela IP från kulturoch fritidsnämnden. Föreningen ansöker nu om att få fortsatt stöd från Upplands Väsby kommun för kostnader för utläggen (el, nätavgifter, arrende och slamtömning). Kostnader som uppgår till cirka kr per år. Föreningen menar att genom förhyrning av Skånela IP så avlastar föreningen Upplands Väsby kommuns fotbollsplaner. Kundvalskontorets yttrande Kundvalskontoret anser att föreningen bedriver en bra verksamhet med satsning på äldre ungdomar och unga vuxna. Däremot är det inte möjligt att vidare stödja föreningens förhyrning av Skånela IP, då denna ligger utanför kommunen. Föreningen är välkommen att söka tider för sin verksamhet i Upplands Väsby och kommer då att beredas plats enligt de fördelningsprinciper som är fastställda. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningens ansökan om lokalbidrag för Skånela IP. 1
64 Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilaga bifogas i form av ansökan 2
65
66 Upplands Väsby kommun Upplands Väsby Tel Fax
5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-05-25 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-04-28 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 733 40 KFN/2010:4 Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-04-19 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-04-08 Emelie Cederqvist 08 590 977 08 Dnr: Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se BUN/2010:4 Informations-
5. Barn- och utbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-19 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund Läggs till handlingarna. BUN/2010:40, BUN/2010:4 2. Meddelanden BUN/2010:5
4. Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2 per augusti 2010
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-9-21 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund Läggs till handlingarna. 2. Meddelanden BUN/21:99, BUN/21:73, BUN/21:4 BUN/21:5
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-03-02 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-02-03 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 733 40 KFN/2010:4 Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-04-21 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-03-25 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 GVN/2010:3 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se
flerårsplan med budget 2011-2013 Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2010-04-21 1. Informations- och frågestund GVN/2010:3
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2010-04-21 1. Informations- och frågestund GVN/2010:3 Revidering biläggs i detta utskick. Läggs till handlingarna. 2. Meddelanden
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej
Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ansvar för verksamheter som bedrivs med kommunala utförare
Kommunfullmäktige 2015-05-18 1(5) 18 Ändring av social- och äldrenämndens reglemente med anledning av att kommunstyrelsens välfärdsutskott upphör och inrättande av social- och omsorgskontor (KS/2015:143)
Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-10-19 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-09-22 Johan Andersson 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 733 40 KFN/2010:4 Johan82.Andersson@upplandsvasby.se
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges mål
Bilaga 1 Kommunfullmäktiges mål Kunden i fokus Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god kvalitet Väsbybon ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar
En sammanfattning av årsredovisningen för 2014
Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket
Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen
Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2014-05-26 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:75 20561 Kommunstyrelsen Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att
Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01
Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Sida 1(7) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och uppgifter
Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Reglemente för utbildningsnämnden
Styrdokument, reglemente Sida 1(6) Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 Ansvar för verksamheter som bedrivs
Reglemente för socialnämnden
Styrdokument, reglemente Sida 1(8) Reglemente för socialnämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Socialnämndens verksamhetsområde 1 Ansvar
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,
Avgifter för Uppsala kulturskola från höstterminen 2018 KSN
KF 19 11 juni 2018 28 (30) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2018-05-30 99 Avgifter för Uppsala kulturskola från höstterminen 2018 KSN-2018-1801 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Vega 2015. Kultur- & fritidsnämnden
Vega 2015 Kultur- & fritidsnämnden 1 Upplands Väsby kommun Avdelningschef 2014-09-12 Maria Röstberg Tel 08-590 971 56 maria.rostberg@upplandsvasby.se Kultur och fritidsnämnden 2 Överenskommelse om Vega
Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår
Trollbäckens idrottsplats, Skolvägen 33, Tyresö Måndagen den 11 juni 2007, kl Verksamhetsinformation Hanvikens SK.
Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid : Trollbäckens idrottsplats, Skolvägen 33, Tyresö Måndagen den 11 juni 2007, kl 19.00-19.55 28 Verksamhetsinformation Hanvikens SK Informationen noteras. Vid sammanträdet
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)
PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan
Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019
12(44) 172 Dnr 2018-002046 041 Verksamhetsplan & budget 2019-2021 med taxor för 2019 Beslut föreslår: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Antar kommunfullmäktiges övergripande mål för 2019-2021 enligt förslag
Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål
Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Av denna bilaga framgår vilka inriktningsmål respektive nämnd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa inför kommande planeringsperiod. För respektive inriktningsmål
Inför höstterminen 2018 föreslås nya taxor och avgifter för de elever som deltar i verksamheten vid kommunens musikskolor.
I 0 Österåker Tjänsteutlåtande Enhet för budget och kvalitet Till Kommunstyrelsen Datum 2018-05-14 Dnr KS 2018/0149 Ändrade taxor och avgifter för musikskolan ht 2018 Sammanfattning Inför höstterminen
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
DANDERYDS KOMMUN Bilaga 1 - Konsekvensbeskrivning. Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer KFN 2019/0049
1 (7) Nämndens konsekvensbeskrivning Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens verksamheter inbegriper ett flertal områden som förutom ett folkbibliotek är frivilliga åtagande för kommunen. Jämförande
1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21
KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist
BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018
BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målredovisning... 3 Kommunfullmäktige, Målbilaga Delår 2018 2(8) 1 Inledning 2 Målredovisning Övergripande mål Danderyd
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
20 Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna (KSKF/2017:393)
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-01-30 Sida 1(1) 20 Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna (KSKF/2017:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...
FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting
FÖRSLAG 2016:102 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 58 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 Tisdagen den 22
Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial
Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd
Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:
Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,
Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central
Kvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning
Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet
Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014
2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och
44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar
ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset 24 januari kl. 13.30 17.00 Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande M Elise Benjaminsson S Jessica Rodén L Niklas Herneryd SD Natalia E Henriksson
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Ansökan från Degerfors IF
Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (28) 2016-11-28 Kf Ks 386 4. Avgifter inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och den kommunala hälsooch sjukvården från 1 januari 2017
Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde
Produktionsstyrelsen, extra sammanträde 2011-10-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal: Kohl Måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18:00-18:40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M),
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.
Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.
Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:6
Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:6 Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2018-12-10, KF 9:7 Dnr: KS 2018/0353 Ersätter författningssamling ÖFS 2015:5 Kommentar:
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice Payman Garmiani (S), ej tjänstgörande ersättare
1 (16) Plats och tid TR:S Western Adventures, 17.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (L) Mårten Karlsson (S)
Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00
Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den
Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet
STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-10-19 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-09-22 Johan Andersson 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 733 40 KFN/2010:4 Johan82.Andersson@upplandsvasby.se
Ekonomi. Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet. Bengt Adolfsson Ekonomichef
Ekonomi Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet Bengt Adolfsson Ekonomichef Hur mycket betalar en genomsnittspensionär i skatt Hur mycket betalar( kostar) tjänster för inv > 6 5 år Q -o
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-16 Landstingsstyrelsen Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Mål och budget för kulturnämnden
2017-09-01 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2017/118 Kulturnämnden Mål och budget 2018-2020 för kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut. 1. Kommunfullmäktige
Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket - Förslag till reviderad fördelningsmodell 2018
TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2018:77 2018-02-08 1/4 Handläggare Sanela Cehic Tel. 0152-29 732 Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket - Förslag till
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,
Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler
Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för
Kvartalsrapport mars med prognos
Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt
Kommunstyrelsen
2-11 Kallelse/Underrättelse 1(1) 2018-04-17 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Eva Ballovarre (S) Ordförande Daniel Nilsson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet
Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Socialförvaltningen Ledning Edit Asvelius 016-710 80 30 2017-06-07 1 (1) ÖFNES/2017:15 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Skriftliga rapporter till nämnden