5. Barn- och utbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget
|
|
- Anton Danielsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund Läggs till handlingarna. BUN/2010:40, BUN/2010:4 2. Meddelanden BUN/2010:5 Läggs till handlingarna. 3. Anmälan av delegationsbeslut BUN/2010:6 Läggs till handlingarna. 4. Uppföljning av vårdnadsbidraget 2010 BUN/2010:36 Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 5. Barn- och utbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget BUN/2010:31 Ett reviderat tjänsteutlåtande samt bilagor bifogas i detta utskick. Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.
2 2 Ärende Beteckning 6. Samrådyttrande över detaljplan för Holmvägen 22 Apoteksskogen i Upplands Väsby kommun BUN/2010:26 Ett reviderat tjänsteutlåtande bifogas i detta utskick. Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.
3 Ärende 5 Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret , rev Margreth Reiniusson Dnr: Fax BUN/2010:31 margreth.reiniusson@upplandsvasby.se Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget Ärendebeskrivning Kundvalskontoret redovisar här förslag till underlag för flerårsplan med budget Förslaget innehåller en kort beskrivning av nämndens ansvarsområde samt de faktorer som kommer att på verka nämndens arbete under perioden. Vidare beskrivs arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag och prioriterade nämndmål. Sammanfattning av barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunersättning från kommunfullmäktige för åren Tkr Kommunersättn 2011 Kommunersättn 2012 Kommunersättn 2013 Kommunersättning Förändring av kommunersättning: Löne- o priskompensation ca.2% Satsning på förskola och skola Volymförändringar Summa förändringar Kommunersättning resp år Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden begär extra medel för volymökningar motsvarande tkr. 2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner kundvalskontorets förslag till underlag för flerårsplan och överlämnar detta till kommunstyrelsen. 1
4 Bakgrund Nämndens ansvar och uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för huvudmannaskap och myndighetsuppgifterna inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola, vårdnadsbidrag samt bistånd i form av barnomsorg. Nämnden fullgör vad som åligger styrelsen för det offentliga skolväsendet och kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. Uppdraget innefattar finansiering, målformulering utifrån ett kommunalt perspektiv, strategisk planering, möjliggörande av kundval, att ge allsidig och konkurrensneutral information om verksamheterna samt uppföljning, utvärdering och tillsyn. Nämndens verksamhetsidé Barn- och utbildningsnämnden ska skapa förutsättningar för god omsorg och utbildning så att Upplands Väsbys barn och ungdomar är väl rustade att gå vidare i livslångt lärande och vuxenliv. Måluppfyllelse och lägesavstämning av nämndens verksamhetsplan I samband med höstens verksamhetsplan kommer förslag till handlingsplaner för målområden som hittills ej uppnåtts att tas fram. Likaså kommer nämndens mål att utvecklas i samband med översynen av kommunfullmäktiges mål. Nämndens mål kommer att kompletteras med system för kontinuerlig uppföljning. Nedan redovisas en lägesavstämning av måluppfyllelsen. Kundperspektivet Kommunfullmäktiges mål: Förbättra Nöjd-Medborgar-index Barn- och utbildningsnämndens mål: Förbättra nöjd-medborgarindex för förskolan och skolan Resultatet var oförändrat mellan mätningarna 2006 och 2008, 51 procent inom förskolan och 56 procent inom grundskolan (52 respektive 57 procent 2006). Målet fram till 2012 är 62 procent för förskolan och 60 procent för grundskolan. Ny mätning planeras ske under Det är viktigt att mål sätts på en realistisk nivå. Målnivån kommer att ses över inför budgetbeslutet i höst. Samtliga förskolor och skolor ska kunna rekommenderas av barn/elever/föräldrar. 2
5 Resultatet i Våga Visa var oförändrat under perioden (79, 80 respektive 79 procent). Resultat för 2010 kommer att redovisas i årets Våga Visa. Målet fram till 2012 är 85 procent. Det är viktigt att mål sätts på en realistisk nivå. Målnivån kommer att ses över inför budgetbeslutet i höst. En särskild satsning på förskoleklass prioriterat mål Från och med 2009 ökades förskolepengen med 5000 kronor per elev och år. Uppföljning och redovisning av effekter sker under Alla barn ska erbjudas skolbarnomsorg av god kvalitet prioriterat mål Uppföljning görs i Våga Visa 2010 och i andra uppföljningar och utvärderingar. Miljö Kommunfullmäktiges mål Införa ett genomgripande miljöledningssystem som möjliggör att kommunen kan certifieras enligt ISO senast Barn- och utbildningsnämndens mål: I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljömål och miljöpolicy. I samtliga upphandlingar och överenskommelser har införts krav på redovisning av miljöarbete enligt kommunens krav. Valfrihet Kommunfullmäktiges mål Säkra mångfalden av utförare inom den skattefinansierade verksamheten Säkra möjligheten till fria val genom olika kundvalssystem Barn- och utbildningsnämndens mål prioriterat mål Säkerställa tillgången på platser och mångfald av utövare och anordnare. Vid nyetablering av verksamhet inom förskola och skola ska mångfald prioriteras. Totalt sett är platstillgången är god inom såväl förskola som skola. En viss obalans råder mellan olika kommundelar. Inom förskoleverksamheten finns förutom egenregin 11 olika utförare. 25 procent av barnen är i kommunala förskolor och 75 procent är i de enskilda förskolorna. Inom grundskolan finns förutom egenregin 5 olika friskoleföretag. 61 procent av eleverna är i kommunal grundskola och 39 procent i friskolor. Barn- och utbildningsnämndens mål Barn, elever och föräldrar ska uppleva att det finns reella möjligheter till fritt val av förskola och skola oavsett anordnare. Uppföljning sker i kundundersökningen beträffande förskolan och i uppföljningsenkäten i Val av skola. 3
6 Kunskap Kommunfullmäktiges mål Arbeta för att ingen ska gå ut grundskolan utan fullständiga betyg. Barn- och utbildningsnämndens mål Alla elever ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning och räkning efter årskurs 3 prioriterat mål. Redovisas som resultat av nationellt prov från och med En provomgång med nationella prov genomfördes under ,5 procent av eleverna nådde målen i svenska och 84,4 procent nådde målen i matematik. Variationen mellan skolorna är stor. Elevers kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras. Genomsnittligt meritvärde för årskurs nio är sämre för läsåret än för tidigare år, och även andelen elever med fullständiga betyg är lägre. Ett åtgärdsprogram kommer att tas av nämnden i maj Fokus på åtgärdsprogrammet kommer att vara en rutin för uppföljning av skolornas resultat med krav på konkreta handlingsplaner från utförarna. En kommunikationssatsning för att göra målen kända för alla utförare kommer att genomföras under hösten. Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasiets nationella program ska öka prioriterat mål Andelen behöriga har minskat jämfört med tidigare år. Variationen mellan skolorna är stor. Ett åtgärdsprogram kommer att tas av nämnden i maj Fokus på åtgärdsprogrammet kommer att vara en rutin för uppföljning av skolornas resultat med krav på konkreta handlingsplaner från utförarna. En kommunikationssatsning för att göra målen kända för alla utförare kommer att genomföras under hösten. Barns, elevers och föräldrars inflytande ska öka Följs upp i kundundersökningen i Våga Visa. Trygghet Kommunfullmäktiges mål Införa kvalitetsgarantier som säkrar miniminivåer i kommunens verksamhet Barn- och utbildningsnämndens mål Införa kvalitetsgarantin för förskolan och skolan En kvalitetsgaranti för förskolan antogs av nämnden att gälla från och med Kvalitetsgaranti för skolan tas fram under Alla som vistas i förskolan och skolan ska uppleva en trygg och bra arbetsmiljö Följs upp i kundundersökningen i Våga Visa. 4
7 Minska andelen ungdomar som använder droger Följs upp i Drogvaneundersökningen som görs under Medarbetarperspektivet Kommunfullmäktiges mål Korttidsfrånvaron ska minska till att understiga 4,0 dagar per anställd och år. Korttidsfrånvaron under perioden var 4,0 dagar per anställd och år. Långtidsfrånvaron under perioden var 4,6 dagar per anställd. Uppgifterna avser all personal anställd på kundvalskontoret, plus ett antal långtidssjukskrivna personer som felaktigt varit placerade på kundvalskontoret i personalsystemet. Detta gör det svårt att dra någon slutsats om den faktiska sjukfrånvaron på kontoret. Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka. Medarbetarundersökning 2010 visar på ett nöjt medarbetarindex för kommunen som helhet. För kundvalskontoret kan ingen effekt beräknas eftersom den nya organisationen saknar jämförelsegrupp. Ekonomiperspektivet Kommunfullmäktiges mål Det ekonomiska resultatet ska genomsnittligt uppgå till ca 2 procent av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag Barn- och utbildningsnämndens mål Barn- och utbildningsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning. Nämnden ska finansiera välfärdstjänster av god kvalité. Tillgång och efterfrågan ska vara i balans. Processperspektivet Kommunfullmäktiges mål Underlätta för medborgare och företag i kontakterna med kommunen Barn- och utbildningsnämndens mål Tjänstemän och politiker inom nämndens verksamhetsområde ska upplevas som tillgängliga för medborgarna. Informationen om nämndens ansvarsområden ska var konkurrensneutral och ge medborgarna stöd i deras val av barnomsorg och skola. Konkurrensneutral information om förskolor och grundskolor finns sedan vårvintern 2010 under kundvalskontorets del av kommunens hemsida. Informationen samlas i Väsby Jämföraren, som gör det möjligt för medborgare och kunder att jämföra olika verksamhetsutförare. Följs upp genom medborgarundersökningar i tvåårsintervall. 5
8 Kommunfullmäktiges mål Öka den enskildes insyn i myndighetsutövning Barn- och utbildningsnämndens mål Elever och föräldrar ska uppleva delaktighet och insyn i alla myndighetsärenden som rör dem. En plan för att göra all myndighetsutövning tydlig och kvalitetssäkrad kommer att tas fram med början under Handikappolitiskt program I upphandlingar och överenskommelser ska krav ställas på efterlevnad av kommunens handikappolitiska program I samtliga överenskommelser och upphandlingar ställs krav på att utföraren ska redovisa efterlevnaden av programmet. Verksamhetsmått Barn- och utbildningsnämnden arbetar utifrån de av fullmäktige fastställda verksamhetsmåtten för (Se bil 6) Barn- och utbildningsnämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämndens specifika mål för perioden är att öka fokus på elevernas studieresultat säkerställa tillgången på förskoleplatser och pedagogisk omsorg uppföljning av vårdnadsbidraget införa kvalitetsgarantier införa nytt lokalersättningssystem för grundskolan. Nämnden vidareutvecklar uppföljningsstrukturer och utvärderingsinstrument samt utvecklar former för insyn i friskolornas verksamhet i syfte att ytterligare fokusera på elevernas kunskapsresultat Kompletterande nytt uppdrag i reviderad flerårsplan med budget Införa rörlig lokalersättning i skolpeng 2011 I uppdraget ligger att ta fram en lokalersättningsmodell som svarar mot regelverket kring Bidrag på lika villkor. Modellen ska främja integrering av förskola/skola, då lokalersättningen till förskolan sedan länge är en del av pengsystemet. Ersättningsmodellen ska även ge incitament till lokaleffektivitet. 6
9 Analys och beskrivning av faktorer som påverkar nämndens ansvar och uppdrag Befolkningsprognoser Kommunens befolkningstillväxt är en viktig faktor som dels påverkar kommunens ekonomi totalt, dels påverkar behovet av barnomsorg och skola. Nämndens planering och ekonomi är helt beroende av tillförlitligheten i kommunens befolkningsprognoser. Förändringar En ny skollag är aviserad till 1 juli Bland annat föreslås att kommunala och fristående skolor ska i så stor utsträckning som möjligt ha gemensam reglering utgångspunktenn är att lika regler ska gälla oavsett vem som är huvudman. förskolan blir en egen skolform möjligheten att inrätta lokala styrelser permanentas. krav på att elevhälsan ska ha tillgång till psykolog och kurator bestämmelser om kvalitetsredovisning och kommunal skolplan tas bort nya bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete införs ny reglering av modersmålsstöd i förskolan skolplikten förlängs ett år för bland andra elever som gått samma årskurs två gånger eller börjat skolan ett år senare. Som komplement till skollagen kommer ett antal nya förordningar med mer detaljregleringar att utformas av såväl riksdagen som skolverket. Innehållet i de nya förordningarna är ännu okänt varför eventuella ekonomiska konsekvenser inte kan uppskattas. Erfarenhetsmässigt kan man dock utgå ifrån att det inte kommer att innebära minskade kostnader för verksamheten. Nya lagstiftningskrav på att så kallade fria nyttigheter (kommunala tjänster som erbjuds utan krav på ersättning) ska ses över kommer troligen att medföra att finansiering alltmer kommer att kanaliseras via pengsystem. Fler nya utförare kommer att medföra krav på ytterligare utvecklig av formerna för samverkan och samarbete med utförare. Under 2011 kommer troligen minst en ny friskola att etablera sig i kommunen vilket kan medföra att relationen skolor i egen regi kontra friskolor förändras. Två skolor har redan fått tillstånd av Skolverket att etablera sig under 2011, British School och Kunskapsskolan, och fler kan bli aktuella under planperioden. Verksamheten med pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) är sårbar med för närvarande endast en enskild utförare samtidigt som det troligtvis sker en successiv avveckling av den kommunala verksamheten. Det är svårt att förutsäga hur intresset för vårdnadsbidraget kommer att utvecklas under planperioden. Under de hittills arton månader som bidraget funnits kan vi se en liten ökning, även om den är långsam och marginell. 7
10 Den omfattande skolinspektion av förskolor och skolor i såväl kommunal regi som enskild regi som genomförs under 2010 kan komma att medföra att nya områden måste lyftas fram som prioriterade mål- och utvecklingsområden. Om betygsresultaten inte förbättras kan detta medföra att nämnden måste överväga ytterligare åtgärder utöver det åtgärdsprogram som nämnden kommer att besluta om under Vad beträffar den kommunala produktionen kommer ett nära samarbete med produktionsutskottet i dess egenskap som ansvarig för all kommunal produktion att behöva utvecklas. En kommande regional samverkan om mottagande av ensamkommande flyktingbarn kan komma att påverka ekonomin omkring dessa barns individanpassade skolutbildning. Kostnader för elever i särskolan är svårt att prognostisera. 1,2 procent av samtliga elever skrivna i kommunen går i särskolan, mot 3-4 procent i de flesta andra kommuner. Ett arbete pågår med att systematiskt erbjuda särskoleplacering till de elever som bedöms ha den rättigheten, och inför höstterminen 2010 kommer 8-10 nya elever att tagas emot. Andelen förväntas öka ytterligare under planperioden. En ny upphandling alternativt förlängning av avtalet om skolskjutsar och turbundna resor kommer att göras under planperioden. Från och med 2010 har det för ett antal verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde införts prestationssystem där utföraren får betalt per utförd prestation istället för traditionell anslagstilldelning. Prestationsstyrda ersättningssystem ger utföraren en tydligare koppling mellan sina intäkter och den verksamhet som utförs. Varje utförd prestation räknas och ger ekonomisk effekt både hos utföraren och hos den nämnd som betalar för tjänsten. Volymförändringar ger direkt effekt, vilket gör prognostisering och uppföljning av volymer till en av de viktigaste faktorerna i den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Prestationsmodellerna kommer kontinuerligt att utvecklas för att ge bästa möjliga styrförmåga mot de mål som nämnden fastställer för verksamheten. Överläggningar mellan Väsby Välfärd och kundvalskontoret om överenskommelser pågår inför En arbetsgrupp ledd av kundvalskontoret, med representanter från enskilda förskolor och friskolor samt förskolor och skolor i kommunal regi, utformar ett gemensamt förslag till förnyat system för finansiering och hantering av barn och elever i behov av särskilt stöd. Ekonomi Ekonomisk redovisning Riksdagen fattade 2009 beslut om Offentliga bidrag på lika villkor, vilken började gälla vid halvårsskiftet 2009, och omfattar ersättningsberäkning för fristående utförare av förskola, grundskola och gymnasium från och med verksamhetsåret Denna förändring är bland annat inte förenbar med det högkostnadsskydd som tidigare gällde för ersättning av förskolelokaler i Upplands 8
11 Väsby kommun och som därför upphörde den 31 december Det ekonomiska utrymmet för högkostnadsskyddet användes istället för att höja ersättningsbeloppen till förskola och pedagogisk omsorg. Ersättning via prestationsersättningsmodeller är huvudspåret som beskrivs i Offentliga bidrag på lika villkor. Ersättningsnivån för pedagogisk omsorg uppgår nu till 90% av ersättningsnivån för förskolan i respektive åldersgrupp och tidsomfattning. Från och med halvårsskiftet tillkommer en utökad informationsskyldighet om samtliga former för förskola och pedagogisk verksamhet samt att den allmänna förskolan utökas till att börja gälla redan för 3-åringar. Allmän förskola har hittills omfattat 4-5-åringar. Dessa reformer har BUN inte mottagit särskilda resurser för, utan de hanteras inom nämndens befintliga utrymme, vilket i sig blir en form av effektivisering av nämndens verksamhet. Ekonomisk utveckling med volymutveckling Analys av utfallet 2009 och det ekonomiska läget 2010 Kommunersättningen till Barn- och utbildningsnämnden för 2009 uppgick till 560,7 miljoner kronor. Externa intäkter uppgick till 76,2 miljoner kronor. Bruttokostnaden var 621,9 miljoner kronor. Bokslut 2009 redovisar ett nettoöverskott på 15 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,7% av nämndens kommunersättning. Förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, särskola, köp av skolplatser med särskilt stöd utom kommunen och vårdnadsbidrag har lägre kostnad än budgeterade på grund av volymminskningar. Intäkter från föräldraavgifter och olika statsbidrag blev högre än förväntat. Kostnader för grundskola och elever i behov av särskilt stöd blev högre än budgeterade på grund av volymökning. Den främsta anledningen till Barn- och utbildningsnämndens stora överskott 2009 var just differensen mellan budgeterade och faktiska volymer. I samband med budgetbeslutet hösten 2009 justerades de budgeterade volymerna för flera verksamheter inom Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde, med motsvarande nedjustering av nämndens kommunersättning. Volymer och dess ekonomiska vågskål ses nu åter över i detta budgetarbete då ny befolkningsprognos tagits fram inför detta arbete. Dessa återkommande justeringar av volymer i förhållande till gällande befolkningsprognos och aktuell nyttjandegrad av kundvalstjänsterna påvisar vikten av korrekta befolkningsprognoser, då detta är det grundfundament på vilka kundvalsnämnderna vilar. I samband med budgetarbetet under hösten 2009 sänktes även kommunersättning med anledning av det omställningsarbete som pågick under 2009 men som även fortgår under 2010, allt för att matcha det nya uppdrag kundvalskontoret har i en tid när andelen externa utförare av välfärdstjänster ökar. 9
12 Konsekvenser och effekter av att pris- och lönekompensation inte tillförs kommunersättningarna 2011 Konsekvensen av att nämnden inte tillförs pris- och lönekompensation i kommunersättningen är att nämnden inte kan kompensera utförarna av respektive välfärdstjänst för motsvarande kostnadsförändring. Detta ger följden att det ute i verksamheten måste göras effektiviseringar för att uppnå ekonomisk balans. För de platser som köps från annan kommun samt speciella placeringar är det inte nämnden som sätter priset, varför nämnden i de fallen kan bli belastad med högre kostnad för pris- och löneutveckling. Redovisning av åtgärder enligt strategin för ekonomisk balans Ny upphandling av elevregistreringssystem ger en minskad kostnad på 100tkr per år från och med Kundvalskontoret arbetar kontinuerligt med att anpassa sin verksamhet och arbetsmetod efter de nya krav som ställs utifrån att allt större del av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den kommunala egna produktionen. Som en del av anpassningen genomförs en kompetensväxling. Det är viktigt att den administrativa stödprocessen ger optimalt stöd till vårt arbete. Konkurrensneutralitet och transparens är ledord i vårt dagliga arbete Befolkningsprognos och lokalförsörjningsprognos är de två viktigaste underlagen för arbetet att få verksamheten att svara mot politikens/nämndernas viljeinriktningar. Sammanfattning av förändringar i volym och behov samt effektiviseringskrav Volymberäkningar har beräknats utifrån genomsnittspriset som anges nedan: Snittkostnad per barn (förskola och pedagogisk omsorg) Snittkostnad per barn (skolbarnsomsorg) 6-9 år Snittkostnad per barn (skolbarnsomsorg) år Snittkostnad per elev (förskoleklass) Snittkostnad per elev (grundskola) 85 tkr 25 tkr 11 tkr 29 tkr 50 tkr Förskoleverksamheten baseras på 91,7 % av urvalet (befolkningsutveckling 1-5 år) för åren Förskoleklass verksamheten baseras på 97,6 % av urvalet (befolkningsutveckling 6 år) för åren Skolverksamheten baseras på 99 % av urvalet (befolkningsutveckling 7-15 år) för åren Som underlag för beräkning av volymförändringar har använts befolkningsprognos Askling reviderad
13 Sammanfattning av förändringar i volym och behov samt effektiviseringskrav Mkr Kommunersättning 2011 Kommunersättning 2012 Kommunersättning 2013 Kommunersättning ,9 549,9 549,9 Volymförändringar Barnomsorg 1-5 år -0,2-2,3-4,4 Förskoleklass 0,1 0,3 0,6 Skolbarnsomsorg 0,3 0,8 0,8 Grundskola 1,2 5,3 9,2 Summa Volymförändringar 1,4 4,1 6,2 Satsning på förskola och skola 12,0 12,0 12,0 Löne- o priskompensation 2,0 % 11,0 11,0 Summa förändringar 13,4 27,1 29,2 Kommunersättning resp år 563,3 577,0 579,1 Under planperioden förväntas antalet barn i åldern 1-5 år minska med 54 st, antalet barn i förskoleklass öka med 17 st och antalet grundskoleelever öka med 161 st. Investeringar med driftskostnadskonsekvenser Barn- och utbildningsnämnden har inga investeringar. Inför verksamhetsplan Mål och uppdrag kommer att beskrivas enligt de nya perspektiv som framgår av anvisningarna för verksamhetsplanerna, samt anpassas till en struktur som är förenlig med strukturen i STRATSYS. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef Kundvalskontoret Bilaga 1 Nämndens resultatbudget Bilaga 2 Driftbudget Bilaga 3 Volymförändringar Bilaga 4 Effektiviseringar Bilaga 5 Investeringsbudget Bilaga 6 Verksamhetsmått
14
15 Nämndens resultatbudget NÄMND: Bilaga 1 Intäkter/kostnader Bokslut Budget Budget Budget Prognos belopp i Mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 560,7 549,9 563,3 577,0 579,1 Intern prestationsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern försäljning S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning och avgifter 32,7 32,8 32,7 32,5 32,3 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 40,7 37,9 37,8 37,8 37,8 Försäljn 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 verksamhet/entreprenad Summa intäkter 636,9 620,6 633,8 647,3 649,2 KOSTNADER (-) Personalkostnader -9,0-7,9-7,9-8,2-8,2 Bidrag och transfereringar -1,5-1,6-1,6-1,6-1,6 Entreprenader/köp av -310,5-330,4-341,0-349,3-349,1 Lokal- och markhyror -0,9-0,5-0,5-0,7-0,7 Övriga fastighetskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt material och tjänster -6,3-9,5-9,5-10,1-10,1 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern ränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern prestationsersättning -290,5-267,5-270,0-274,0-276,0 Internt köp S&P -3,2-3,2-3,3-3,4-3,5 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -621,9-620,6-633,8-647,3-649,2 Resultat 15,0-0,0 0,0-0,0-0,0 Ekonomisk analys:
16 Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 3790) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-3654x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 368x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto 369*) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto ) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 50xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto ) Lokal- och markhyra (konto 601x och 602x) Övriga fastighetskostnader (konto 605x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x) Internt köp från Stöd & Process (konto 468x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto 469*)
17 Driftbudget per verksamhetsområde Bilaga 2 NÄMND: Verksamhet belopp i Mkr Bokslut 2009 Budget 2010 Intern prestationsersättning, kostnad Kostnader Resultat Intern prestationsersättning, kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Intäkter Kommunersättning Intäkter Arvoden barn- o utb nämnd 0,6 0,0 0,0-0,7-0,1 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 Familjedaghem 8,0 1,1-3,4-4,6 1,1 8,0 1,0-4,0-5,0 0,0 Förskola 162,8 50,7-51,8-153,1 8,6 155,6 50,4-49,2-156,8 0,0 Skolbarnomsorg 38,5 11,3-26,9-19,3 3,6 36,6 11,9-27,7-20,8 0,0 Förskoleklass 14,6 0,5-8,1-7,2-0,2 15,2 0,4-8,3-7,3 0,0 Grundskola inkl särskola 323,0 12,6-200,3-132,8 2,5 320,2 7,0-178,3-148,9 0,0 Kundvalskontor; BUN:s 13,2 0,0-3,2-10,5-0,6 13,7 0,0-3,2-10,5 0,0 0,0 0,0 Summa verksamheter 560,7 76,2-293,7-328,2 15,0 549,9 70,7-270,7-349,9 0,0 Kostnader minus, intäkter plus
18 Driftbudget per verksamhetsområde Bilaga 2, forts. NÄMND: Verksamhet belopp i Mkr Budget 2011 Budget 2012 Arvoden barn- o utb nämnd Familjedaghem Förskola Skolbarnomsorg Förskoleklass Grundskola inkl särskola Kundvalskontor; BUN:s Summa verksamheter Kostnader minus, intäkter plus Kommunersättning Intern prestationersättning, Intäkter kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Intäkter Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 0,7 0,0 0,0-0,7 0,0 8,7 1,0-4,4-5,3 0,0 9,1 1,0-4,4-5,7 0,0 158,5 50,2-49,5-159,2 0,0 163,1 50,0-50,1-163,0 0,0 37,0 11,9-28,0-20,9 0,0 39,2 11,9-28,4-22,7 0,0 15,6 0,4-8,4-7,6 0,0 16,2 0,4-8,6-8,0 0,0 329,1 7,0-179,8-156,3 0,0 334,7 7,0-182,5-159,2 0,0 13,8 0,0-3,2-10,6 0,0 14,0 0,0-3,4-10,6 0,0 0,0 0,0 563,3 70,5-273,3-360,5 0,0 577,0 70,3-277,4-369,9 0,0
19 Driftbudget per verksamhetsområde Bilaga 2, forts. NÄMND: Verksamhet belopp i Mkr Budget 2013 Arvoden barn- o utb nämnd Familjedaghem Förskola Skolbarnomsorg Förskoleklass Grundskola inkl särskola Kundvalskontor; BUN:s Summa verksamheter Kostnader minus, intäkter plus Kommunersättning Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat Intäkter 0,7 0,0 0,0-0,7 0,0 9,2 1,0-4,3-5,9 0,0 161,0 49,8-49,5-161,3 0,0 39,7 11,9-30,1-21,5 0,0 16,6 0,4-8,6-8,4 0,0 337,8 7,0-183,5-161,3 0,0 14,1 0,0-3,5-10,6 0,0 0,0 579,1 70,1-279,5-369,7 0,0
20 Kostnads- och intäktspåverkan med anledning av förändringar i volym och behov Bilaga 3 NÄMND: Verksamhet, Tkr Budget 2011 Budget 2012 Volym- Volym- Volymförändr Påverkan förändr Påverkan förändr Budget 2013 Påverkan Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Barnomsorg 1-5 år, barn Skolbarnomsorg 6-9 år, barn Skolbarnomsorg år, barn Förskoleklass, elever Grundskola, elever Summa *) Utgå från basåret budget 2010 Kommentar: Barnomsorg baseras på 91,5% av befolkningsstatistiken i åldrarna 1-5 år Förskoleklass baseras på 97,6% av befolkningsstatistiken i åldrarna 6 år Skola baseras på 99% av befolkningsstatistiken i åldrarna 7-15 år BUN_2010_31 - Ekonomiska bilagor rev ver 1{FCFE-5F A A100}.xls/Volymförändringar 6(11)
21 Effektiviseringar Bilaga 4 NÄMND: Effektiviseringsåtgärder Prognos 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Påverkan* Påverkan* Påverkan* Påverkan* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Kundvalskontoret Summa *) Utgå från basåret budget 2010
22 INVESTERINGSBUDGET 2011, PLAN Bilaga 5 NÄMND: Verksamhet, belopp i Tkr Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Investeringsutgift Driftbudget påverkan utgift Driftbudget påverkan utgift Driftbudget påverkan Investerings- Investerings- Intäkter (+) Kostnader(-) Intäkter (+) Kostnader(-) Intäkter (+) Kostnader(-) Summa 0 Summa nettokostnads påverkan mot driftbudgeten Kommentar : Kommentar 2014-framöver: BUN_2010_31 - Ekonomiska bilagor rev ver 1{FCFE-5F A A100}.xls/Investeringsbudget 9(11)
23 Verksamhetsmått Bilaga 6 Volymer och nyckeltal Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändr Barnomsorg BUN Barnomsorg 1-5 år, barn Barn- och utbildningsnämnden### Skolbarnomsorg 6-9 år, barn Skolbarnomsorg år, barn Grundskola Förskoleklass, elever ### Grundskola, elever % BUN_2010_31 - Ekonomiska bilagor rev ver 1{FCFE-5F A A100}.xls
24
25 Ärende 6 Tjänsteutlåtande Välfärdsstrateg , rev Andreas Åstrand Dnr: Fax BUN/2010:26 Andreas.Astrand@upplandsvasby.se Barn- och utbildningsnämnden Samrådsyttrande över detaljplan för Holmvägen 22 Apoteksskogen i Upplands Väsby kommun Ärendebeskrivning Planen syftar till att ge möjlighet till bostäder i flerbostadshus med verksamhetslokaler i markplanet. Den nya bebyggelsen beräknas rymma 89 lägenheter. Planområdet ligger 1 km norr om Väsby centrum. Enligt gällande översiktsplan (strategisk kommunplan 2005) ligger området inom gränsen för den delen av centrala Väsby som avses vara utvecklingsområde för bostäder och verksamheter. För närvarande används fastigheten idag för AB Väsbyhems drift och fastighetsskötsel. Förslaget innebär att den befintliga byggnaden i tomtens mitt rivs och ersätts med flerbostadshus som istället ligger mot gatorna runt en gemensam bostadsgård. Kundvalskontorets yttrande Kundvalskontoret är positiv till planens utformning. I området eller områdets omedelbara närhet finns både förskolor och skolor vilket innebär att kundvalskontoret anser att behovet är täckt just nu. Men det bör tas i beaktande att eventuell utbyggnad av Sigmaområdet samt Hasselgatan kan innebära att behovet av platser ökar. Kundvalskontorets förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till byggnadsnämnden. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret 1
26 Upplands Väsby kommun Upplands Väsby Tel Fax
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-04-19 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-04-08 Emelie Cederqvist 08 590 977 08 Dnr: Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se BUN/2010:4 Informations-
5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag
4. Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2 per augusti 2010
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-9-21 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund Läggs till handlingarna. 2. Meddelanden BUN/21:99, BUN/21:73, BUN/21:4 BUN/21:5
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
flerårsplan med budget 2011-2013 Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2010-04-21 1. Informations- och frågestund GVN/2010:3
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2010-04-21 1. Informations- och frågestund GVN/2010:3 Revidering biläggs i detta utskick. Läggs till handlingarna. 2. Meddelanden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-04-21 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-03-25 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 GVN/2010:3 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.
1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:
Till: Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4, 2009 Verksamheten t o m september Lokalförsörjning Eftersom nya befolkningsprognosen visar på färre barn planerar förvaltningen för
Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar
Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar 2013-06-12 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2013-05-27 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Fax 08-590 733 40 SVV/2013:8 Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se
Reglemente för utbildningsnämnden
Styrdokument, reglemente Sida 1(6) Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 Ansvar för verksamheter som bedrivs
Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden
Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden Dnr: UN2018/494 Antagen: 2019-01-31 Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden - antagen_2 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Utbildningsnämndens uppdrag och verksamhet...
Datum: Barnomsorg, Skolbarnomsorg, Grundskola, Gymnasieskola
Cirkulärnr: 1998:50 Diarienr: 1998/0920 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1998-04-03 Mottagare: Rubrik: Skola och barnomsorg Barnomsorg, Skolbarnomsorg, Grundskola, Gymnasieskola Regeringens prop. 1997/98:93
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se
Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick
Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt
Uppföljning volymprognos 2011
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-
Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...
Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler
Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för
Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Remiss från kommunstyrelsen KS /2008
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-08-11 Handläggare: Ingegerd Appelgren Telefon: 08-508 13 144 Till SDN 2008-08-28 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar.
Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.
Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige
Verksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 s uppdrag till verksamheten under planperioden... 4 Organisation... 5 Verksamhet 2019-2021...
Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun
Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby Gäller från 1 januari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Ansökan och godkännande...
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Regelbunden tillsyn i Tallidsskolan
Regelbunden tillsyn i Botkyrka kommun Tallidsskolan Dnr 43-SV2008:214 Regelbunden tillsyn i Tallidsskolan Förskoleklass, årskurs 1-6 Särskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten
Verksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv
Tjänsteutlåtande Utredare 2013-10-02 Björn Axén 08-590 970 85 Dnr: UBN/2013:93 bjorn.axen@upplandsvasby.se Utbildningsnämnden
Tjänsteutlåtande Utredare 2013-10-02 Björn Axén 08-590 970 85 Dnr: UBN/2013:93 bjorn.axen@upplandsvasby.se Utbildningsnämnden Utvärdering av förskole- och skolintroduktion av nyanlända barn och elever
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter
Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick
Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål
Budget 2016 med verksamhetsplan
1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår
Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:4
Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:4 Reglemente för Förskole och grundskolenämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2018-12-10, KF 9:7 Dnr: KS 2018/0353 Ersätter författningssamling ÖFS 2014:29
Barn- och familjenämnden
Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande
Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola
Tjänsteutlåtande Välfärdscontroller 2016-02-08 Henrik Malmström 08-590 975 19 Dnr: henrik.malmstrom@upplandsvasby.se UBN/2016:41 20922 Utbildningsnämnden Beställning av lokaler utifrån ett utökat behov
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
Beslut om verkställande av dom avseende grundbelopp mål nr
Kommunstyrelsen 2017-09-18 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2016:38 Marita Skog, utvecklingsdirektör 1 (2) Kommunstyrelsen Beslut om verkställande av dom avseende grundbelopp 2016 - mål nr 367-16 Förslag
Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ansvar för verksamheter som bedrivs med kommunala utförare
Kommunfullmäktige 2015-05-18 1(5) 18 Ändring av social- och äldrenämndens reglemente med anledning av att kommunstyrelsens välfärdsutskott upphör och inrättande av social- och omsorgskontor (KS/2015:143)
Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet
SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
att enligt kontorets förslag fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet, samt
Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Eva Simonsson 2012-10-08 Dnr BUN-2012-0920 Barn- och ungdomsnämnden Budget för år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden
Barn-och familjenämnden
Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,
Eva Dahlgren Emelie Cederqvist, sekreterare. Ann-Christine Granlund (M)
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lokal: Sabeln, Drabantvägen 9 A, 2 tr Tisdag den 16 mars 2010, kl. 18.30-18.45 Ledamöter: Kent Hjalmarsson (M) ordf.
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
1. Informations- och frågestund. 2. Meddelanden. 3. Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-14 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/2010:4 Läggs till handlingarna. 2. Meddelanden BUN/2010:5 Ett reviderat
Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9
Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-03-07 Handläggare Peter Fahlander Telefon: 08-50833062 Till Utbildningsnämnden 2018-04-19 Nya regler för lovskola
FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
s. 1 (11) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2017-11-17 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 E-post: Magnus.Lindvall @lomma.se Diarienr: BUN/2017:227 Er referens: Förslag
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och
Tord Karlsson - p1tk02 E-post: Beslut- utredningsuppdrag Ge elever utökad undervisningstid i grundskolan
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord..karlsson@vasteras.se 2013-03-18 Dnr: 2011/738-BaUN-010 Kopia till Beslut- utredningsuppdrag Ge elever utökad undervisningstid i grundskolan Förslag
Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning
Utbildningsförvaltningen Bilaga 5 Avdelningen för ekonomi och styrning Sida 1 (6) 2017-02-28 Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning för nyanlända Under 2015 ökade antalet nyanlända elever
Dnr 2017/BUN Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg
Dnr 2017/BUN 0059 Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per den 30 april 2017... 3 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning och analys... 3
2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST
2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet
Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN
RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag
BOKSLUTSRAPPORT 2011
BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar
Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 216-5-13 Barn- och ungdomsnämnden Översyn av grundpeng Dnr Bun 216/164 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
1 Resultatsammanställning läsåret 2017/ Ekonomisk uppföljning per den 31 juli Skolinspektionens tillsyn av Tyresö kommun 2018
KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (16) Datum 2018-08-29 Tid 18:00 Plats Bollmora Ordförande Sekreterare Anki Svensson Carl Lidén Högselius Dagordning 1 Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 2 Ekonomisk uppföljning
Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola
Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -
Några av de mer omfattande förändringarna jämfört med dagens lagstiftning är:
2009-12-14 Utbildningsdepartementet Lagrådsremissen Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (U2009/7188/S). Bakgrund Den gällande skollagen (1985:1100) trädde i kraft den 1 juli 1986. Den
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45
MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna
Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun
FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet
Internbudget för utbildningsnämnden år 2018
2017-11-22 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2017/160 Utbildningsnämnden Internbudget för utbildningsnämnden år 2018 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa tilläggsbelopp och resurs för
Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Föräldraråd 2011-11-30
Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens
PROGRAM FÖR INSYN OCH UPPFÖLJNING AV VERK- SAMHET SOM BEDRIVS AV PRIVATA UTFÖRARE, MANDATPERIODEN
PROGRAM FÖR INSYN OCH UPPFÖLJNING AV VERK- SAMHET SOM BEDRIVS AV PRIVATA UTFÖRARE, MANDATPERIODEN 2015-2018 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den
BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18
BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT
2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST
204-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 205 . INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3. FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG, FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM OCH GRUNDSKOLA... 4 3.2 KOSTVERKSAMHET...
Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Antagen av Utbildningsnämnden 2019-01-28 1 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget...
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -10-24 DNR BUN.059 PIA KRON SID 1/1 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning
Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum 2014-04-16 UN-2014/180 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning budgetramar 2015 för utbildningsnämnden UN-2014/180 Förslag till
Sammanträdesprotokoll 1(9)
Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.00 Kent Christensen (S), ordförande Majja Neverland (V) Övriga närvarande
SKN Ej delegerade beslut 150128
SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och
Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum
Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.
Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan
2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är
Budget 2015 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 50 498 48 247 49 113 49
Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun
Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut
2006-02-15 2 1 Dnr 06/BUN47 611 Uppföljning av läs- och skrivundersökning år 3 och 8 under 2005, information Göran Hedström, produktionschef informerade nämnden om uppföljningen av läs- och skrivundersökning
Förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för åren
1(7) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR, FRITID 2017-05-24 Vår referens: Direkttel: E-post: Diarienr: Er referens: Dnr BUN/2017 Barn- och utbildningsnämnden Förslag till budget 2018 och ekonomisk
Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042
215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida
2015-05-19 A4 1(11) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 11.55. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Andreas Sihvonen, S Per-Göran Skoog, S Petra Danielsson,
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
Riktlinjer för godkännande av enskild verksamhet i Vingåkers kommun
Riktlinjer för godkännande av enskild verksamhet i Vingåkers kommun Innehåll 1 Godkännande... 3 2 Ansökan... 3 3 Upphävning av godkännande... 4 4 Barngrupper och god miljö... 4 5 Miljöpåverkan... 5 6 Ledning
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2017-05-02 45 Begäran om ytterligare bidrag enligt skollagen (BUN 2017.168) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Barn- och
Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi
1 (7) PM Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi Stockholm 2013-05-31, reviderad 2013-09-03 WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen
Kallelse/föredragningslista BARN- O UTBILDNINGSNÄMNDENS AU
Kallelse/föredragningslista BARN- O UTBILDNINGSNÄMNDENS AU 2015-02-18 Tid: onsdag 18 februari 2015 18:00 Sluttid: 19:45 Plats: Prologen Ledamöter kallas Ersättare underättas Lena Gerby (M), ordförande