Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar

2 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Emelie Cederqvist Dnr: Fax KFN/2010:4 Kultur- och fritidsnämnden Informations- och frågestund Ärendebeskrivning a) Information om föräldrastöd och stödgruppsverksamheter i Upplands Väsby kommun Föredragande: Helene Hagberg, Väsby välfärd Tid: ca 20 min b) Återrapport om hur övriga bidrag har använts Föredragande: Andreas Åstrand Tid: ca 5 min c) Återrapport miljöarbetet (stående punkt på dagordningen) Föredragande: Maria Jonsson Tid: ca 10 min d) Chefen för kundvalskontoret informerar Föredragande: Eva Dahlgren - Provisoriska lokaler för folkbiblioteket, återrapport från projektgrupp - Övrigt Tid: ca 15 min e) Diskussion i nämnden (stående punkt på dagordningen) f) Utbildning för användare av nämndens google-grupp 1

3 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Emelie Cederqvist Dnr: Fax KFN/2010:3 Kultur- och fritidsnämnden Meddelanden Ärendebeskrivning Fullständiga meddelanden finns vid sammanträdet i särskild meddelandepärm. 1. Rapport från Friluftsfrämjandet om användande av bidrag från kulturoch fritidsnämnden 2008 Friluftsfrämjandet köpte för bidraget om kronor tre stycken nya kajaker med kapell, paddlar och flytvästar samt nya paddlar till föreningens kanadensare. Bidraget täckte 2/3 av kostnaden. 2. Skrivelse från PRO angående möteslokaler i kulturhuset Föreningen har inte kunnat boka lokalen Måsen i kulturhuset p.g.a. att kulturhuset planeras för andra ändamål. Svar på PRO:s skrivelse angående möteslokaler i kulturhuset Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Johan Magnussons svar på PRO:s skrivelse 3. Information från Förvaltningsrätten i Uppsala Från och med den 15 februari 2010 ska alla kommunala beslut som tidigare överklagades till länsrätt överklagas till Förvaltningsrätten i Uppsala. 4. Inbjudan till seminarium Torsdag den 15 mars 2010 hålls en föreläsning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 5. Uppdrag från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige - Svar på medborgarförslag om träningsparker utomhus KF beslut: Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att föreslå lämpliga platser för att anlägga träningsparker utomhus. KF (KS/2008:165 och KFN/2008:111) - Medborgarförslag att bygga om den gamla simhallen till en rackethall KF beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. KF (KS/2009:205) 1

4 - Månadsrapport per 31 oktober 2009 KS beslut: Nämnder och utskott uppmanas att fortsätta vidta åtgärder för att minimera årets beräknade negativa resultat och för att nå ekonomisk balans senast under KS (KS/2008:207) 6. Meddelande från kommunfullmäktige - Antagande av ett idrottspolitiskt program KF beslut: Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag med vissa justeringar. KF (KS/2009:113) - Samordnad tillsyn ändring av social- och äldrenämndens, kultur- och fritidsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens reglementen KF beslut: punkt 2. Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. 1 oktober 2009 överföra följande uppgift till miljö- och hälsoskyddsnämnden från kultur- och fritidsnämnden: - Tillstånd, registrering och tillsyn enligt lotterilagen KF (KS/2009:110) - Översyn och ändring av sammanträdestider för 2010 KS och KF:s sammanträdestider finns att läsa i ärendet (KS/2009:68) KF Flerårsplan med budget inklusive ändrade taxor 10. KF fastställer avgifter till musikskolan att gälla fr.o.m KF fastställer taxor för idrottslokaler att gälla fr.o.m KF (KS/2008:204) 7. Gestaltningsrådets möte nr (BN/2009:43) Mötesanteckningar från mötet den 18 november Detaljplan för Östra Frestaby, i Frestaby Utlåtande efter ny utställning (KFN/2009:27) 9. Skrivelse från Upplands Väsby Hembygdsförening Lista över bevaransvärda detaljer från Messingen 10. De svenska musik- och kulturskolorna en unik tillgång att slå vakt om Konferens i Malmö mars Beskrivande data 2009 från Skolverket Förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning 12. Skolverkets lägesbedömning 2009, rapport Skrivelse från Strålsäkerhetsmyndigheten 14. Skrivelse från Svensk Solarieförening 15. Rapport till kultur- och fritidsnämnden angående hur Upplands Väsby Hembygdsförening har använt Särskilt kulturstöd utbetalat

5 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Emelie Cederqvist Dnr: Fax KFN/2010:5 Kultur- och fritidsnämnden Anmälan av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Inga beslut har anmälts till kultur- och fritidsnämnden. 1

6 Tjänsteutlåtande Välfärdsstrateg Andreas Åstrand Dnr: Fax KFN/2009:100 Andreas.Astrand@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2009 Sammanfattning Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden är huvudman och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden ansvarar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Inom kultur och fritidsnämndens ansvarsområden finns kulturverksamheter innehållande bibliotek, kulturmiljövård/gunnes Gård och musikskola. Fritidsverksamhet innehållande Vilundaparken och övriga idrottsanläggningar. Ungdom som innehåller fritidsgårdar/samkraft, kulturhuset, VEGA, konferens/bio, samt Allmänkultur och Fritid/bidrag. Viktiga händelser under 2009 Framtagande av idrottspolitiskt program. Giltigt Visar kommunens och föreningslivets gemensamma prioriteringar inom fritidsområdet de kommande åren. Framtagande av kulturpolitiskt program. Arbetet har inletts under 2009 och beräknas att färdigställas under våren Ska vara vägledande för kommunens framtida arbete med kulturfrågor. Framtagande av ungdomspolitiskt program. Arbetet har inletts under 2009 och beräknas att färdigställas under Arbetet fokuserar på den öppna ungdomsverksamheten Tydliga idrottssatsningar i Runby och Bollstanäs. På Bollstanäs innebar satsningen två nya fullstora 11-manna konstgräsplaner samt ett nytt kanslihus. På Runby etablerades en 7-manna konstgräsplan, en näridrottsplats samt förbättrade möjligheter för friidrott med nya löparbanor, längdhoppsgrop och kulring. Färdigställande och driftsättning av Nya Vilundabadet. Anläggningen färdigställdes under året och togs i drift av 1

7 Medley AB som entreprenör. Nya Vilundabadet är ett välkommet tillskott för fritidsverksamheten och kommer med största sannolikhet öka kommunens attraktionskraft. Vidareutveckling av VEGA (ungdomens hus). VEGA har under 2009 övergått från projektform till fast verksamhet. Verksamheten har innehållit öppen verksamhet, kulturgrupper och Ung Arr. Ett café är välkommet nytillskott under Överenskommelser. Den nya organisation i kommunen innebär en åtskillnad mellan finansiär och utförare. Nämnden gav i uppdrag till det nyinrättade Kundvalskontoret att teckna överenskommelser med den kommunala utföraren, Väsby välfärd. Överenskommelser har slutits om musikskola, kulturhuset/konferens och bio, Gunnes gård, allmänkultur/offentliga arrangemang och fritidsgårdar. Prestationsersättning infördes i 2 överenskommelser. Nämnden har också träffat överenskommelse med teknik och fastighet angående skötsel och drift av idrottsanläggningar. Kundvalskontoret har gjort en marknadsanalys av samtliga utförare. Utifrån resultat av den analysen har kontoret träffat de olika utförarna vid ett flertal tillfällen, bl a för att informera om de ekonomiska förutsättningarna. Kontoret har också haft öppna mötestillfällen för samtliga utförare. Ett arbete med en särskild webbsida för kontakter mellan kundvalskontoret och utförarna och utförarna emellan håller på att tas fram för att underlätta kommunikationen mellan kontoret och utförarna Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut 2009 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sammanfattande verksamhetsberättelse, miljöredovisning samt intern kontrollplan till kommunstyrelsen. Bakgrund Avstämning av nämndspecifika uppdrag Vidareutveckla VEGA Att driva ungdomsverksamheten VEGA vidare som en trygg mötesplats och en plats för ungdomars kulturutövande har varit prioriterat under Ett café har färdigställts och startade under hösten. VEGA har under året bedrivit öppen verksamhet för unga vuxna i åldern år, bedrivit gruppverksamhet med kulturinriktning för gruppen år samt handlagt arrangörsstödet UngArr. Många aktiviteter har erbjudits till den öppna verksamheten, allt från läxhjälp och film till nattfotboll och biljard. 2

8 Tydliga idrottssatsningar i Runby och Bollstanäs På Bollstanäs IP innebar satsningen anläggande av två fullstora 11-manna konstgräsplaner, en på befintligt naturgärs samt en på befintlig grusplan. Dessutom förbättrades kanslifunktionen då ett nytt kansli ställdes på plats vilket i sin tur genererar ett minskat tryck på omklädningsrummen. I Runby innebar satsningen en 7-manna konstgräsplan, en näridrottsplats, en 60 meters löparbana med 4 banor, längdhoppsgrop, möjlighet att hoppa tresteg, samt en kulring. Tillse färdigställande och driftsättning av den nya badanläggningen Anläggningen färdigställdes under året och överlämnades från kommunstyrelsen till nämnden. Medley AB kom att bli den entreprenör som ansvarar för driften av anläggningen, såväl den tekniska som verksamhetsmässiga. Upplands Väsby kommun kan nu stoltsera med en av Sveriges mest moderna anläggningar. Ta fram förslag på hur Gunnes Gård kan utvecklas som turistattraktion och särskilt pröva om andra intressenter är villiga att samverka med kommunen. En förstudie om utveckling av Gunnes gård med utvecklingsplan för fortsatt arbete har under året presenterats för nämnden. Nämnden har gett kundvalskontoret i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingsplanen Arbetet med ett kulturpolitiskt program har startat. En del av detta arbete kommer att beröra Gunnes Gård. Införa kvalitetsgarantier Biblioteket har under 2009 infört kvalitetsgarantier. Ett arbete med införande av kvalitetsgarantier för musikskolan påbörjades under 2009 och fortsätter Måluppfyllelse Nämndens styrkort visar att de flesta målen är uppfyllda. Kundperspektivet Tillväxt Fullmäktiges mål att förbättra nöjd-medborgar-index Tillhandahålla efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur- och fritidsliv, med prioritering på aktiviteter för barn och ungdomar. Målet uppfyllt. 3

9 Två stycken fullstora 11-mannaplaner i Bollstanäs har färdigställts under året samt ett nytt kanslihus tillhörande området. En 7-manna konstgräsplan samt en näridrottsplats har etablerats i Runby. Området har även fått förbättrade friidrottsmöjligheter då 4 stycken 60 meters banor har anlagts, en ny länghoppsgrop och kulring likaså. Anläggningarna kommer med största sannolikhet att bidra till en ökning av antalet utnyttjade. Nya Vilundabadet öppnades för allmänheten 5 september och erbjuder Upplands Väsbys invånare tillgång till ett av Sveriges modernaste bad. Medley AB sköter såväl den tekniska driften som verksamhetsdriften. Som underentreprenör för simskola har ett avtal slutits mellan Medley AB och Väsby Simsällskap. Belysning Vilundavallen. Ny belysning har tillkommit på Vilunda A-plan för att garantera framtida spel i högre divisioner i Upplands Väsby. Offentliga kulturprogram och program för förskola och skola har genomförts. Antal besökare till de offentliga programmen har minskat något efter införandet av entréavgift på 25 kronor. Kulturprogrammen för förskola och skola är fullbokade och efterfrågade i lika hög grad från såväl privata som kommunala utförare. Inventering av konstsamlingen avslutades under året. Konstverk har återförts till samlingen privata utförare inom förskola, skola och äldreomsorg. Ett samarbete med Gycklarna i en teaterproduktion har genomförts och varit välbesökt, cirka 1000 besökare totalt över två föreställningar. Att medborgarna ska vara nöjda med kulturutbudet i kommunen Undersökningen har inte genomförts Medborgarundersökningen kommer under Att medborgarna ska vara nöjda med möjligheterna till idrotts och friluftsliv i kommunen. Undersökningen har inte genomförts under Medborgarundersökningen kommer under Att tillhandahålla en attraktiv musikskola med ett varierat utbud av kurser. Under året har musikskolan haft kurser i 19 olika instrument samt solosång. Kön har varierat under året, men ingen har stått i kö längre än två terminer. 4

10 Att biblioteket är ett attraktivt besöksmål för kommuninvånare och turister. Under 2009 hade biblioteket besökare. Det är drygt 7000 fler besök än budget för Beror med stor sannolikhet på att biblioteket under 2009 hade för röstning för EU-valet. Totala antalet utlån under året uppmättes till stycken. Budget för 2009 var utlån. Valfrihet Fullmäktiges mål att säkra mångfalden av utförare inom den skattefinansierade verksamheten. Att stödja och samspela med kommuninvånarna samt föreningslivet, med prioritering på barn och ungdomar. Framtagandet av det idrottspolitiska programmet gör att målet uppfylls delvis. Kulturpolitiska programmet som är under framtagning men inte hunnits färdigställas under 2009 gör att målet inte nås fullt ut. En brukarundersökning gjordes under 2009 som visade på att föreningslivet ger ett högt betyg till de stödfunktioner som finns inom fritidsområdet. Kulturstipendiet har delats ut till sex stipendiater, som delade på 100 tkr. Att aktivt pröva vilka verksamheter inom kultur och fritidsnämnden som kan drivas i annan driftsform Målet uppfyllt. Totalt 12 samarbetspartners, varav två nya 2009, Medley AB och Bollstanäs SK. Att medborgarna ska få lättförståelig och tydlig konkurrensneutral information om kultur och fritidsaktiviteter. Målet delvis uppfyllt. Har skett ett arbete med hemsidan under 2009 för att göra den enklare för externa besökare. Olika e-tjänster är också under utveckling för ökad servicenivå till medborgarna. Kommunfullmäktiges mål att säkra möjligheten till fria val genom olika kundvalssystem. Minst en verksamhet inom kultur och fritidsnämndens område har prestationsersättning. Målet uppfyllt. Följande verksamheter har prestationsersättning från 2010: Musikskola 5

11 Bibliotek Trygghet Fullmäktiges mål att öka samarbetet med frivilliga organisationer. Att bidra till en trygg, meningsfull, stimulerande och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdomar. Under året har 4 fritidsgårdar varit öppna med sammanlagt 16 öppetkvällar i veckan, varav 6 helgkvällar. Medelantalet besök totalt, ca 35 per kväll och gård. Medelantal besök helgkvällar 45st per kväll och gård och 25 st. vardagkvällar per gård. Under sommaren genomfördes 4 egna verksamheter av Väsby Välfärd/Väsby förebyggande och fritid som genererade sommarjobb och verksamhet för ungdomar: Smedby summercamp Fotbollscamp i Runby Grimbogårdens sommarjobbare Sommarladan Vidare har ett arbete med att utveckla tjejverksamhet i alla kommundelar samt samordning och utförande av ett tjejläger genomförts. Aktivt pröva vilka verksamheter som kan drivas i annan driftsform. Målet uppfyllt. Det sker ett aktivt arbete med föreningsdriftsfrågan, vilket innebär att förening eller annan extern operatör får möjlighet att ansvara för tillsyn och skötsel av en anläggning och för detta erhålla ersättning. Vid upphandlingen sker en konkurrensutsättning, antingen mellan föreningar eller mellan förening/föreningar och en extern operatör. Elva avtal finns idag och senaste tillskotten är dels Medley AB som svarar för simhallsdriften och dels Bollstanäs SK som ansvarar för tillsyn och skötsel av Smedsgärdshallen. Idrottspolitiskt program Upplands Väsby kommun fick under året ett idrottspolitiskt program. Syftet med programmet är att: - samla idrottens intresse och därmed stärka idrottens roll - åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och idrottsrörelsen - lyfta fram av kommunen och idrottslivet prioriterade områden. Programmet togs fram i samarbete med det lokala föreningslivet och resulterade i ett program som sträcker sig till 2012 där både kommunen och föreningslivet har åtagande framför sig. Programmet fokuserar på fyra huvudområden: Folkhälsa, Samverkan, Bidrag och Anläggningar med delmål under respektive huvudområde. 6

12 Kulturpolitiskt program Arbetet med det kulturpolitiska programmet har varit pågående under året och beräknas vara avslutat våren Programmet har fokus på fyra målområden: Kulturens roll i vårt samhälle Samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningsliv Mötesplatser/arenor Bidrag Open Space och medborgardialog har genomförts för inhämtande av synpunkter från föreningar, studieförbund och andra intressenter. Ungdomspolitiskt program En projektledare arbetade under första halvåret 2009 med att samla information som ska ligga till grund för det politiska programmet för den öppna ungdomsverksamheten. Mycket dokumentation har hämtats från forskning på området samt erfarenheter från andra kommuner. Den politiska styrgruppen hade ett möte under våren och en referensgrupp med tjänstemän från utförarsidan träffades vid fyra tillfällen. Den 15 april arrangerades ett öppet forum i kulturhuset där ett 40-tal ungdomar deltog. Arbetet med det ungdomspolitiska programmet beräknas att färdigställas under Prioriterade nämndmål Utveckla samspelet med föreningslivet genom att skapa tydliga spelregler Målet uppfyllt. Framtagandet av de politiska programmen har gjorts i samarbete med föreningslivet. En kartläggning som visar på de kommunala kostnaderna för att hålla med idrottsanläggningar har genomförts. Rapporten ligger som underlag för kommande bidragsutredning under 2010/2011. Stödja ungdomars kulturarrangemang Under året har 7 stycken UngArr genomförts enligt nedan: Disco Design Ungdomar mot våld Konsert Suryoyo party (syriansk afton) African night entertainment (show, disco) Vernissage, utställning på KTH. 7

13 Genom samarbete med föreningslivet skapa kultur och idrottspolitiska program. Målet delvis uppfyllt. Idrottspolitiskt program är antaget under Arbetet med det kulturpolitiska och ungdomspolitiska har påbörjats med färdigställs inte förrän Omställning Kundvalskontoret har under året arbetat med att anpassa sin verksamhet efter de nya krav som ställs utifrån att över hälften av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den egna kommunala verksamheten. Konkurrensneutralitet är vår ledstjärna. Befolkningsprognos och Lokalförsörjningsprognos är två viktiga verktyg som används i den kontinuerliga utvecklingen av finansieringsmodeller för välfärdstjänsterna Medarbetare Kundvalskontoret har under 2009 kontinuerligt arbetat för att utveckla ett enat kundvalskontor av de tidigare separata förvaltningarna. Vi tar del av och lär av varandras tidigare rutiner och erfarenheter för att ur detta skapa en enhetlig struktur för framtida arbetssätt. Dessa ska vara anpassade till de krav som ställs utifrån att nästan hälften av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den egna kommunala verksamheten. Som en del av detta pågår en kompetensomställning för anpassning till kontorets uppdrag. Vid medarbetarenkät 2008 fanns inte Kundvalskontoret, utan var då separata förvaltningar med egna kulturer. Kundvalskontorets arbetsuppgifter kräver ett förändrat sätt arbeta på. En kompetensomställning pågår för att anpassning till kontorets uppdrag Den kommer att utvisa tillgängligheten av kompetent personal till de nya uppdrag kontoret står inför att hantera. Korttidssjukfrånvaron under perioden var 4,0 dagar per anställd. Långtidsfrånvaron under perioden var 40,6 dagar per anställd. Uppgifterna avser all personal anställd på Kundvalskontoret, plus ett antal långtidssjukskrivna personer som felaktigt har varit placerade på KVK i personalsystemet. Detta gör det svårt att dra någon slutsats om den faktiska sjukfrånvaron på kundvalskontoret. Ekonomi och verksamhet Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1,6 mkr vilket motsvarar 2,3 % av kommunersättningen. Överskottet är att hänföra till kostnader för effektivisering 0,5 tjänst och nämndens budgetreserv för nya Vilundabadet. Administrativa kostnader inklusive nämndkostnader, redovisar positiv avvikelse på 0,6 mkr. Effektivisering motsvarar 0,5 tjänst avseende fritidsadministration. Något lägre kostnad inom allmänkultur och budgeterad reserv 1,0 mkr kan också tilläggas till avvikelsen. 8

14 Under året har Nya Vilundabadet öppnat sina portar för allmänheten. Avvikelse för badet återfinns i ökade intäkter och kostnader på 5,3 mkr (omslutning) och beror på bruttoredovisning. Verksamheterna: Bibliotek, Gunnes gård, Konferens/Bio, Fritidsgårdar, Idrottsanläggningar och Fritid som utförs av Väsby välfärd redovisar inga avvikelser mot budget. De har finansierats via utfördelning av månatlig ersättning. För musikskolan och biblioteket blir ersättningen för 2010 prestationsbaserad, vilket är en stor förändring jämfört med Framtid/Risker Nya Vilundabadet som togs i bruk i september 2009 har stor utvecklingspotential. Entreprenören Medley AB med stor erfarenhet i branschen förfogar över ett av Sveriges modernaste bad. Anläggningen har potential att bli kommunens verkliga flaggskepp och en mötesplats för Upplands Väsbys invånare, stora som små. Anläggningen lockar också utomkommunala gäster och är medialt uppmärksammat, mycket tack vare Väsby Simsällskap och Svenska Simspelen. Anläggandet av nya konstgräsplaner och multiarena i Bollstanäs och Runby förstärker ytterligare fritidsverksamheten i kommunen. Anläggningarna är och kommer att bli ännu mer besökta av såväl föreningsliv som spontana besökare. De politiska programmen som är under framtagande (idrottspolitiska klart) ökar möjligheten att tillsammans med berörda parter stärka kommunens fritids, ungdoms och kulturverksamheter. För verksamhetsåret 2010 har prestationsersättning för respektive verksamhetsområde (se ovan) tagits fram. Ekonomiska risker, i form av negativa avvikelser mot budget, finns om prestationer överträffar budget. En risk som alltid är aktuell för kultur och fritidsnämndens verksamheter är möjligheten att erbjudna tjänster inte är de som efterfrågas av kommuninvånarna. Investeringsuppföljning Under 2009 har 5 investeringsprojekt färdigställts/genomförts. Dessa avser bl.a. inventarier till Kulturhuset, utrustning till Vilundaparken, 2 st 11 manna konstgräsplaner i Bollstanäs samt ett kanslihus, 7 manna konstgräsplan och näridrottsplats till Runby samt näridrottsplats vid Hasselskolan. Total kostnad för dessa investeringar blev för Kultur- och fritidsnämnden 1,5 mkr. 9

15 Intern kontroll Uppföljning enligt nämndens interna kontrollplan har genomförts. Kontrollen inför löneutbetalningen är inte tillfredsställande pga. att utanordningslistor skickas för attest efter att lönefilen har skickats iväg till banken. Processen har gjorts om från och med oktober månad 2009 med utanordningsattest direkt i lönesystemet. Miljöredovisning Målet att nämnden ska aktivt medverka till inrättande och tillämpning av det nya miljöledningssystemet har uppnåtts. Kundvalskontoret har genomgått intern revision och tagit fram handlingsplan och rutiner för sitt miljöarbete. Nämndens viktigaste roll i kommunens miljöarbete är prövning av ansökan, d.v.s. avtalsskrivningar och överenskommelser med såväl interna som externa uppdragstagare. En rutin för att säkerställa att miljöaspekterna beaktas vid varje enskild avtalshandling eller överenskommelse har tagits fram. I beställningar och överenskommelser med utförare har därmed miljökrav ställts. För Kundvalskontoret har handlingsplan tagits fram, vilken rör energiförbrukning, köptrohet, avfall och kompetens. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilaga 1: Kultur- och fritidsnämndens sammanfattade verksamhetsberättelse 2009 Ekonomiska bilagor: Bilaga 1: Nämndens resultatuppföljning Bilaga 2: Resultatuppföljning per verksamhet Bilaga 3: Nämndens resultaträkning Bilaga 4: Omstruktureringskostnader Bilaga 5: Investeringsuppföljning Bilaga 6: Effektiviseringar och åtgärdsplaner Bilaga 7: Verksamhetsmått Bilaga 8: Medarbetare beslut om avveckling Bilaga 9: Verksamhetsmått, personaltal, uppföljning Bilaga 10: Styrkort Bilaga 11: Intern kontrollplan 10

16 Bilaga Tjänsteutlåtande Välfärdsstrateg Andreas Åstrand Dnr: Fax KFN/2009:100 Andreas.Astrand@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens sammanfattade verksamhetsberättelse 2009 Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden är huvudman och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden ansvarar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden finns kulturverksamheter innehållande bibliotek, kulturmiljövård/gunnes Gård och musikskola. Fritidsverksamhet innehållande Vilundaparken och övriga idrottsanläggningar. Ungdom som innehåller fritidsgårdar/samkraft, kulturhuset, VEGA, konferens/bio, samt Allmänkultur och Fritid/bidrag. Viktiga händelser under 2009 Fastställt idrottspolitiskt program. Framtagande av kulturpolitiskt- och ungdomspolitiskt program pågår. Tydliga idrottssatsningar i Runby och Bollstanäs. På Bollstanäs innebar satsningen två nya fullstora 11-manna konstgräsplaner samt ett nytt kanslihus. På Runby etablerades en 7 manna konstgräsplan, en näridrottsplats samt förbättrade möjligheter för friidrott med nya löparbanor, längdhoppsgrop och kulring. Färdigställande och driftsättning av Nya Vilundabadet. Anläggningen färdigställdes under året och togs i drift av Medley AB som entreprenör. Vidareutveckling av VEGA (ungdomens hus). VEGA har under 2009 övergått från projektform till fast verksamhet. Verksamheten har innehållit öppen verksamhet, kulturgrupper och Ung Arr. Ett café är välkommet nytillskott under Överenskommelser. Nämnden har träffat överenskommelse med Väsby Välfärd inom musikskola, kulturhuset/konferens och bio, Gunnes gård, allmänkultur/offentliga arrangemang och fritidsgårdar. Beslut har fattats i nämnden. Nämnden har också träffat överenskommelse med teknik och fastighet angående skötsel och drift av idrottsanläggningar. 1

17 Framtid/Risker De politiska programmen som är under framtagande (idrottspolitiska klart) ökar möjligheten att tillsammans med berörda parter stärka kommunens fritids, ungdoms och kulturverksamheter. För verksamhetsåret 2010 har prestationsersättning för olika verksamhetsområden tagits fram. Ekonomiska risker, i form av negativa avvikelser mot budget, finns om prestationer överträffar budget. Investeringsuppföljning Under 2009 har 5 investeringsprojekt färdigställts/genomförts. Dessa avser bl.a. inventarier till Kulturhuset, utrustning till Vilundaparken, 2 st 11 manna konstgräsplaner i Bollstanäs samt ett kanslihus, 7 manna konstgräsplan och näridrottsplats till Runby samt näridrottsplats vid Hasselskolan. Total kostnad för dessa investeringar blev för Kultur- och fritidsnämnden 1,5 mkr. Intern kontroll Uppföljning enligt nämndens interna kontrollplan har genomförts. Miljöredovisning Målet att nämnden ska aktivt medverka till inrättande och tillämpning av det nya miljöledningssystemet har uppnåtts. Kundvalskontoret har genomgått intern revision och tagit fram handlingsplan och rutiner för sitt miljöarbete. Nämndens viktigaste roll i kommunens miljöarbete är prövning av ansökan, d.v.s. avtalsskrivningar och överenskommelser med såväl interna som externa uppdragstagare. En rutin för att säkerställa att miljöaspekterna beaktas vid varje enskild avtalshandling eller överenskommelse har tagits fram. I beställningar och överenskommelser med utförare har därmed miljökrav ställts. För Kundvalskontoret har handlingsplan tagits fram, vilken rör energiförbrukning, köptrohet, avfall och kompetens. 3

18 Måluppfyllelse Nämndens styrkort visar att de flesta målen är uppfyllda. Inom kundperspektivet har målet att tillhandahålla efterfrågade mötesplatser/arenor nåtts genom bland annat stora satsningar i Bollstanäs och Runby. Tillskottet av Nya Vilundabadet, ett av Sveriges modernaste bad, har ytterligare stärk kommunens mötesplatser/arenor för barn och ungdomar. Avstämning av nämndspecifika uppdrag Vidareutveckla VEGA målet uppnått. Verksamheten har ytterligare utvecklats och nått fler ungdomar i målgruppen. Ett café har inrättats för att ytterligare stärka attraktionskraften. Idrottssatsningar Bollstanäs och Runby målet uppnått. Anläggningarna är i bruk. Färdigställande/drift Nya Vilundabadet målet uppnått. Medley AB som operatör. Gunnes Gård - En förstudie om utveckling av Gunnes gård med utvecklingsplan för fortsatt arbete har under året presenterats för nämnden Införa kvalitetsgarantier målet uppnått. Biblioteket har under 2009 infört kvalitetsgarantier. Ett arbete med införande av kvalitetsgarantier för musikskolan påbörjades under 2009 och fortsätter Omställning Kundvalskontoret har under året arbetat med att anpassa sin verksamhet efter de nya krav som ställs utifrån att över hälften av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den egna kommunala verksamheten. Medarbetare Det var inte aktuellt för Kundvalskontoret att arbeta med resultatet av 2008 års medarbetarenkät under det gångna året. Detta då omorganisationen innebar en sammanslagning av fyra förvaltningar. Kundvalskontorets arbetsuppgifter kräver att förändrat sätt arbeta på. En kompetensomställning pågår för att anpassning till kontorets uppdrag. Korttidssjukfrånvaron under perioden var 4,0 dagar per anställd. Långtidsfrånvaron under perioden var 40,6 dagar per anställd. Uppgifterna avser all personal anställd på Kundvalskontoret, plus ett antal långtidssjukskrivna personer som felaktigt har varit placerade på KVK i personalsystemet. Detta gör det svårt att dra någon slutsats om den faktiska sjukfrånvaron på kundvalskontoret. Ekonomi och verksamhet Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1,6 mkr vilket motsvarar 2,3 % av kommunersättningen. Överskottet är att hänföra till kostnader för effektivisering 0,5 tjänst och nämndens budgetreserv för nya Vilundabadet. 2

19 Resultatuppföljning per nämnd, mkr Bilaga 1 Bokslut 2009 NÄMND: DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING Belopp i mkr Bokslut Bokslut Förändr Budget Bokslut Avvikels Kommunersättning 61,0 70,5 9,5 70,5 70,5 0,0 Intern prestationsersättning, intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 11,3 5,6-5,7 0,2 5,6 5,4 Summa intäkter 72,3 76,1 3,8 70,8 76,1 5,3 Intern prestationsersättning, kostnad 0,0-52,6-52,6-53,0-52,6 0,4 Övriga kostnader -68,6-21,9 46,7-17,8-21,9-4,1 Summa kostnader -68,6-74,5-5,9-70,8-74,5-3,7 Resultat 3,7 1,6-2,1 0,0 1,6 1,6 KFN_2009_100 - Bilagor 1-10 till verksamhetsberättelse ver 3{FCFE-63A BE0B-0000-A100}.xls/Bil 1 Nämndsammanst

20 Resultatuppföljning per verksamhetsområde, mkr. Bilaga 2 Bokslut 2009 NÄMND: Verksamhet belopp i mkr Bokslut Budget 2009 Bokslut Intern Intern Resultat Kommun Intern prest ers Kostnader Kommun Intern prest ers Kostn- Avvik ersättn prest ers Intäkter kostn Resultat ersättn prest ers Intäkter kostn ader Resultat 2009 Nämndadministration 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0-0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0-0,5 0,1 0,1 Ledning o administration 3,6 10,8 0,0 0,0-1,7-9,1 0,0 10,8 0,0 5,4-1,3-14,5 0,4 0,4 Stöd studieorg.allmänkulturvht 0,8 13,2 0,0 0,2-9,2-4,2 0,0 13,2 0,0 0,2-9,2-3,9 0,3 0,3 Bibliotek -0,2 9,7 0,0 0,0-9,7 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0-9,7 0,0 0,0 0,0 Musikskola 0,2 4,5 0,0 0,0-4,5 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0-4,5 0,0 0,0 0,0 Idrotts-o fritidsanläggningar 0,0 21,8 0,0 0,0-21,1-0,8 0,0 21,8 0,0 0,0-21,1-0,5 0,2 0,2 Allmän fritidsverksamhet -1,0 5,2 0,0 0,0-2,1-3,1 0,0 5,2 0,0 0,0-2,1-2,5 0,6 0,6 Frritidsgårdar inkl.lss-vht 0,2 4,7 0,0 0,0-4,7 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0-4,7 0,0 0,0 0,0 Summa verksamheter 3,7 70,5 0,0 0,2-53,0-17,8 0,0 70,5 0,0 5,6-52,6-21,9 1,6-2,1 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större budgetavvikelser: Lägre kostnad för arvoden inom nämnden 0,1 mkr. Delar av buffert ej förbrukade 0,9 mkr. Lägre kostnad administration kulturverksamhet 0,1 mkr, allmän kultur Lägre kostnad fritidsadministration (personalkostnad 0,5 tjänst) 0,5 mkr. KFN_2009_100 - Bilagor 1-10 till verksamhetsberättelse ver 3{FCFE-63A BE0B-0000-A100}.xls/Bil 2 Utfall driftuppf per vht

21 Nämndens resultaträkning, mkr Bilaga 3 Bokslut 2009 NÄMND: Intäkter/kostnader Bokslut Budget Bokslut Avvikelse belopp i mkr INTÄKTER (+) Kommunersättning 61,00 70,5 70,5 0,0 Intern prestationsersättning, intäkt 0,00 0,0 0,0 0,0 Försäljningsmedel, taxor, avgifter o ersättningar 2,80 0,0 0,0 0,0 Hyror och arrenden 3,10 0,0 5,3-5,3 Bidrag 2,10 0,0 0,0 0,0 Försäljning av verksamhet och entreprenader 3,30 0,3 0,3 0,0 Summa intäkter 72,3 70,8 76,1-5,3 KOSTNADER (-) Intern presationsersättning, kostnad 0,00-53,0-52,6-0,4 Personalkostnader -28,90-2,2-1,8-0,4 Bidrag och transfereringar -6,20-5,4-5,3-0,1 Entreprenader och köp av verksamhet -2,00-7,4-6,6-0,8 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, bränsle, energi, vatten -19,10-0,1-7,2 7,1 Övriga material och tjänster mm -9,50-2,6-0,9-1,7 Kapitaltjänstkostnader -2,90-0,1-0,1 0,0 Summa kostnader -68,6-70,8-74,5 3,7 Resultat 3,7 0,0 1,6-1,6 Ekonomisk analys avvikelse mot budget: Nämndens omslutning har ökat eftersom Nya Vilunda badet bruttoredovisas. I budget redovisades den som nettokostnad. Effekt - ökade intäkter med 5,3 mkr. Överskott för nämnden beror på lägre nämnd-, personalkostnader 0,5 tjänst och budgetreserv som inte nyttjades fullt ut, totalt 1,6 mkr.

22 Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: Intäkter: Kommunersättning (3790) Intern prestationsersättning, intäkt ( ) Försäljningsmedel och taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx (38xx ksk) Hyror och arrenden (konto 34xx) Bidrag (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader (konto ) Kostnader: Intern prestationsersättning, kostnad ( ) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto ) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet (konto ) Lokal- och markhyror, fastighetsservice, bränsle, energi, vatten (konto 60xx, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx men ej 45xx och 46xx; 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx; 7xxx men ej 79xx) Kapitaltjänstkostnader (79xx, 8599) (ränta aff driv TN konto netto)

23 Omstruktureringskostnader, tkr Bilaga 4 Bokslut 2009 NÄMND: Omstruktureringskostnad, belopp i tkr Utfall 2009 Avgångsvederlag BAD 1 tjänst KFN 420 Summa omstruktureringar 420

24 Investeringsuppföljning, tkr Bilaga 5 Bokslut 2009 NÄMND: Projektnummer Investeringsprojekt, tkr Utfall tom Budget Bokslut Avvikelse Prognos Beräknad hela färdigställandetidpunkt investeringen i51070 Runby bollplan i51130 Kulturhusets inventarier i51320 Utrustning övrigt Vilundaparken i51340 NärIP Hasselskolan i51350 Staket Konstgräsplan Vilundaparken Summa

25 Effektiviseringar och åtgärdsplaner, tkr Bilaga 6 Bokslut 2009 NÄMND: Effektiviseringsåtgärder, belopp i tkr Boklsut 2009 Helårseffekt 2010 Påverkan Påverkan Text Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Prestationsersättning Verksamhet Kultur (nedräkning) 0,0 0 10,0 10 Prestationsersättning Gunnes gård (nedräkning) 0 15,0 15 Prestationsersättning Vega (nedräkning) 0 18,0 18 Prestationsersättning Kulturhuset (nedräkning) 0 49,0 49 Prestationsersättning Bibliotek (nedräkning) 0 97,0 97 Prestationsersättning Musikskola (nedräkning) 0 45,0 45 Prestationsersättning Vilundaparken (nedräkning) 0 232,0 232 Prestationsersättning Fritidsgårdar inkl LSS-vht (nedräkning) 0 47,0 47 Prestationersättning Vilundaparken (ökat intäktskrav) 0 230,0 230 Prestationersättning Kulturhuset, konferens/bio (ökat intäktskrav) 0 130,0 130 Prestationersättning Biblioteket (ökat intäktskrav) 0 100,0 100 Allmän kulturverksamhet (kulturkallender nedräkning) 0 76,0 76 Avgångsvederlag BAD 1 tjänst KFN Summa

26 Verksamhetsmått Bilaga 7 Bokslut 2009 NÄMND: Verksamhet, volymer och kostnad per enhet i kr Bokslut 2007 Bokslut 2008 Budget 2009 Uftall 2009 Avvikelse 2009 Barnomsorg Barnomsorg 1-5 år, barn Skolbarnomsorg 6-9 år, barn Skolbarnomsorg år, barn Grundskola Förskoleklass, elever Grundskola, elever Gymnasieutbildning Gymnasium, elever Vilunda gymnasium Gymnasiesärskoleelever Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare Äldreomsorg Särskilt boende Korttidsplatser Hemtjänst, utförda timmar Omsorg funktionshindrade Boende LSS omsorg, årsplatser Boendestöd, brukare Individ- och familjeomsorg Försörjningsstöd, antal hushåll Försörjningsstöd, exkl flyktingar bruttokostnad, Mkr 29,4 26,7-26,7 Hem för vård och boende, barn Hem för vård och boende, vuxna Familjerättsliga frågor Antal barn vars förälder varit aktuella under året för samarbetssamtal, snabbyttrande, vårdnadsboende- eller umgängesutredningar Antal medgivandeutredningar i samband med adoptioner under året Antal barn där faderskap fastställts under året genom bekräftelse Kultur Musikskolan, elever Biblioteket, besökare Gunnes gård, besökare

27 Verksamhetsmått Bilaga 7 Bokslut 2009 NÄMND: Verksamhet, volymer och kostnad per enhet i kr Bokslut 2007 Bokslut 2008 Budget 2009 Uftall 2009 Avvikelse 2009 Fritid Föreningsbidrag, föreningar Fritidsgårdar, medlemskort Gator, vägar och fastigheter Vägar, km Gång- och cykelvägar, km Offentlig belysning, energiförbrukning, MWh Lokalyta m Energiförbrukning i kommunens lokaler, kwh ######### VA-verksamhet och avfallshantering Vattenförbrukning, m Hushållsavfall/invånare, kg Byggnad och planer Antal lägenheter i laga kraftvunna planer Därav flerfamiljshus, bostadsrätt Därav flerfamiljshus, hyresrätt Därav småhus Antal beslutade bygglov Miljö och hälsa Antal inspektioner Naturskolan, besökande barn

28 Medarbetare - beslut om avveckling Bilaga 8 Bokslut 2009 NÄMND: Beslut om avveckling Är beslutet Engångsskostnad vid Kostnadsminskning verkställt? personalavveckling, Ja/Nej tkr Prognos Helårseffekt Text Datum Befattning ,5 tjänst KVK -KFN Ja Summa

29 Verksamhetsmått, personaltal Bilaga 9 uppföljning, bokslut 2009 Obligatoriska uppgifter, totalt per nämnd/utskott NÄMND: Antal årsarbetare totalt (1) 61 Antal anställda 31 december 76 Totalt Totalt Totalt Kvinnor Kvinnor Män Män Totalt antal sjukdagar/anställd (2) 44,60 47,50 22,80 - varav korttidsfrånvaro (3) 4,00 4,00 3,90 - varav långtidsfrånvaro (3) 40,60 43,50 18,90 1/ Den faktiska bemanningen i form av antal årsarbetare. Mätdatum är den sista oktober enligt SKL:s rekommendationer. 2/ Totalt antal sjukdagar under året delat med antalet anställda / Korttidsfrånvaron avser de första 14 dagarna, långtidsfrånvaron räknas från och med dag 15.

30 Begäran om ombudgetering av investeringsanslag Bilaga 9 per nämnd, tkr Bokslut 2009 NÄMND: Projektnummer Investeringsprojekt Budget 2009 Beräknad Begärd ombudgetering inklusive ombudgetering från 2008 Förbrukning färdigställandetidpunkt Summa 0 0 0

31 Målavstämning per 31 augusti 2009 Bilaga 10 Kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Utfall 2008 Budget 2009 Utfall 2009 Kund Förbättra Nöjd-Medborgar- Index Tillhandahålla efterfrågade mötesplatser/arenor som Nyttjandegrad i våra anläggningar stimulerar till ett dynamiskt - Gymnastikhallar 43% 43% 37% kultur- och fritidsliv, med prioritering på aktiviteter för - Sporthallar 61% 61% 56% barn och ungdomar. - Grus- och gräsplaner 26% 26% 37% Öka mångfalden av utförare inom den verksamhet som kommunen i dag bedriver som inte är myndighetsutövande. Medarbetare Korttidssjukfrånvaron under 4 dagar/anställd/år, år Ekonomi Ekonomiskt resultat ska uppgå till 2% av skatteintäkter m.m. Process Öka tillgängligheten för att underlätta för medborgare och företag i kontakterna med kommunen Minst en verksamhet ska införa kvalitetsgarantier Aktivt pröva vilka verksamheter som kan drivas i annan driftsform. Korttidsfrånvaron ska minska till 3,5 dagar/anställd/år Verksamheterna ska budgetera med utrymme för eventuella oförutsedda utgifter Antal verksamheter i förhållande till samtliga antal verksamheter Biblioteket och Fritidsgård LSS-vht har infört kvalitetsgaranti Musikskolan har infört garanti Påbörjat, färdigställ s Antal verksamheter i annan regi: - föreningsdrift entreprenörsdrift Korttidssjukfrånvaro, antal dagar per anställd och år Resultatavvikelse i % av omslutning 3* - 4,00 5,3% 0,0% 2,3% STYRKORT uppföljning 31 augusti 2009

32 Bilaga 11 INTERN KONTROLL 2009 Förvaltningschefens rapport Nämnd/förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden 1. Kontrollen har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll X Ja, enligt plan Nej, med följande avvikelser: 2. Resultat av genomförda kontroller Kontrollen inför löneutbetalningen är inte tillfredsställande på grund av att utanordningslistor skickas för attest efter att lönefilen har skickats iväg till banken. Brister har upptäckts i posthanteringen t.ex. registreras inte all post. 3. Åtgärder som skall vidtas Processen görs om från och med oktober månad 2009 med utanordningsattest direkt i lönesystemet. Utbildning pågår. Brister i posthanteringen ska åtgärdas genom förtydligande av rutiner kring hanteringen. Datum: Förvaltningschef: Namnförtydligande: Eva Dahlgren

33 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Jenny Wiik Dnr: Fax KFN/2008:103 Kultur- och fritidsnämnden Tillägg i kultur- och fritidsnämndens delegationsordning - hantering av överenskommelser Ärendebeskrivning En av kundvalskontorets främsta uppgift är att arbeta med beställningen av välfärdstjänster. Beställningar till Väsby välfärd görs i form av överenskommelser. Arbetet med överenskommelser sker löpande över hela året. För att underlätta arbetet föreslår kundvalskontoret att kultur- och fritidsnämnden delegerar viss löpande hantering av överenskommelser till nämndens presidium. Presidiet kan kallas in på kort varsel för hantering av till exempel uppsägningar och andra frågor som kan uppstå under arbetets gång. Beslut om tecknande av nya överenskommelser och förlängningar kommer även fortsättningsvis att fattas av nämnden. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden delegerar hanteringen av det löpande arbetet med överenskommelser till kultur- och fritidsnämndens presidium. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Margreth Reiniusson Avdelningschef 1

34 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Emelie Cederqvist Dnr: Fax KFN/2010:8 Kultur- och fritidsnämnden Överenskommelse mellan kultur- och fritidsnämnden och SISU-idrottsutbildarna Ärendebeskrivning Verksamheter, ersättningar och avtalsperiod Verksamhet Ersättning Avtalsperiod SISU-idrottsutbildarna kronor Bil Kommunicering med SISU-idrottsutbildarna Förslaget är kommunicerat med SISU-idrottsutbildarna. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till överenskommelse med SISU-idrottsutbildarna. 2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer den föreslagna ersättningen. 3. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kundvalskontoret att teckna överenskommelsen. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Margreth Reiniusson Avdelningschef för skollagstiftning, fritid och kultur 1

35 Bilagor: Bil 1 Överenskommelse med SISU-idrottsutbildarna 2

36 Överenskommelse Välfärdsstrateg Andreas Åstrand Dnr: Fax KFN/2010:8 Andreas.Astrand@upplandsvasby.se Överenskommelse mellan kultur- och fritidsnämnden och SISU-idrottsutbildarna Huvudman: Kultur- och fritidsnämnden Uppdragsgivare: Kundvalskontoret Uppdragstagare: SISU Idrottsutbildarna Avtalsperiod: med möjlighet till 2 års förlängning. Uppsägning: Uppsägning av överenskommelsen ska ske senast tre månader före avtalstidens utgång, 30 september. Prisjustering: Prisjustering kan ske i samband med förlängning av avtalsperioden. Övergripande mål för verksamheten: Fritidsverksamheten bedrivs utifrån mål fastställda av KFN: - Utveckla samspelet med föreningslivet genom att skapa tydliga spelregler. - Tillhandahålla efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur och fritidsliv, med prioritering på aktiviteter för barn och ungdomar. - Att stödja, stimulera och samspela med kommuninvånarna samt föreningslivet, med prioritering på barn och ungdomar. - Att aktivt pröva vilka verksamheter inom kultur och fritidsnämnden som kan drivas i annan driftsform. - Att bidra till en trygg, meningsfull, stimulerande fritid, med prioritering på barn och ungdomar. Miljöarbete: Se bilaga 1. Beskrivning av uppdraget: Se bilaga 2. 1

37 Angränsning av uppdraget: Bilaga 2 utgör ramen för uppdraget. Eventuella tillkommande uppdrag hanteras utanför bilaga 2. Uppföljning och utvärdering: Uppdragstagaren ska medverka vid uppföljning av verksamheten. Informationsskyldighet: Parterna förbinder sig att informera varandra om sådana förändringar som kan påverka verksamheten enligt denna överenskommelse. Uppdragstagaren ska fortlöpande informera kundvalskontoret om förändringar i verksamheten. Ekonomisk ersättning: För uppdraget tilldelas SISU Idrottsutbildarna kr. Omförhandling: Om förutsättningarna för den överenskomna verksamheten förändras i väsentlig grad, skall parterna informera om förändringarna för gemensamt ställningstagande till eventuell omförhandling av överenskommelsen. Anmälan om omförhandling befriar inte part från att fullgöra förpliktelserna i överenskommelsen till dess eventuell skriftlig överenskommelse träffats. Tvist: Om tvist uppstår inom ramen för denna överenskommelse, ska den i första hand lösas av parterna. I andra hand ska tvist avgöras av representanter för ägarna. Kundvalskontoret SISU Idrottsutbildarna Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Eva Arfwedsson Utbildningschef Bilagor: 1. Miljöarbete 2. Överenskommelse mellan Upplands Väsby kommun och SISU Idrottsutbildarna Stockholm inkl. uppdragsbeskrivning 2

38 Bilaga 1 Anbudsgivaren ska redovisa sitt miljöarbete. Detta kan vara miljöpolicy, miljöprogram, certifiering eller liknande. Anbudsgivaren bör ha ett miljöledningssystem enligt följande modell Leverantören ska i sin verksamhetsberättelse redovisa sitt miljöarbete.

39 Bilaga 2 Överenskommelse mellan Upplands Väsby kommun och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Följande överenskommelse beträffande studie-, bildnings- och utbildningsinsatser för idrottsföreningarna i kommunen har träffats mellan Upplands Väsby kommun, kundvalskontoret nedan kallad kommunen och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Bakgrund SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund och utbildningsorganisation. Parterna är genom denna överenskommelse överens om ett samarbete. 2. Aktuell verksamhet I kommunen finns cirka 40 stycken idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. SISU Idrottsutbildarna samverkade under 2009 med 22 idrottsföreningar, när det gäller utvecklingsbildnings- och utbildningsinsatser. Därutöver genomför SISU kurser, temakvällar och olika mötesplatser i samarbete med Upplands Väsby kommun. 3. Framtida samverkan - syfte Parterna är överens om ett fortsatt och utvecklat samarbete. Kommunen stöder SISU Idrottsutbildarnas verksamhet som bedrivs utifrån verksamhetsinriktning och måldokument fastställda av SISU Idrottsutbildarnas stämma. Inriktningen är att SISU ska stödja folkrörelseidrottens ideologiska, demokratiska, hälsofrämjande och sociala funktion inom föreningar i kommunen. SISU Idrottsutbildarna ska erbjuda ledarutbildning för organisations- och aktivitetsledare, samt medlemsutbildning för aktiva och föräldrar. Särskilda utvecklingsområden är: föreningskunskap och demokrati värderingsfrågor SISU Idrottsutbildarnas har från regeringen fått ett utökat uppdrag som omfattar fokusering på ledarutbildning och värderingsfrågor. 4. Målsättning (fler och bättre ledare) Målsättningen för 2010 är: Fler och bättre utbildade ledare inom idrottsföreningarna i kommunen. SISU ska under 2010 vara aktiva i minst 25 av de 40 idrottsföreningarna Ökat antal ledare som deltar i verksamheten med minst 10 % 5. Metod SISU Idrottsutbildarna arbetar med uppsökande verksamhet, direkta kontakter och föreningsbesök för att undersöka behov och vara bollplank i utbildnings-/utvecklingsfrågor. Föreningsutvecklarna (konsulenterna) har ett brett uppdrag, den uppsökande verksamheten kompletteras med anordnandet av kurser, föreläsningar, utvecklingsprocesser och olika mötesplatser. 6. Särskilda uppdrag SISU Idrottsutbildarna ska utöver det som framgår i detta avtal årligen genomföra särskilda uppdrag om kommunen så önskar, vilket avtalas separat. 7. Organisationsbidrag För verksamheten under perioden 2010 tilldelas SISU en årlig ersättning. Ersättningen för 2010 uppgår till kr.

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-05-25 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-04-28 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 733 40 KFN/2010:4 Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se

Läs mer

Vega 2015. Kultur- & fritidsnämnden

Vega 2015. Kultur- & fritidsnämnden Vega 2015 Kultur- & fritidsnämnden 1 Upplands Väsby kommun Avdelningschef 2014-09-12 Maria Röstberg Tel 08-590 971 56 maria.rostberg@upplandsvasby.se Kultur och fritidsnämnden 2 Överenskommelse om Vega

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-04-27 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-03-29 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se KFN/2010:4 Informations-

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet

Läs mer

4. Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2 per augusti 2010

4. Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2 per augusti 2010 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-9-21 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund Läggs till handlingarna. 2. Meddelanden BUN/21:99, BUN/21:73, BUN/21:4 BUN/21:5

Läs mer

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva

Läs mer

Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ansvar för verksamheter som bedrivs med kommunala utförare

Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ansvar för verksamheter som bedrivs med kommunala utförare Kommunfullmäktige 2015-05-18 1(5) 18 Ändring av social- och äldrenämndens reglemente med anledning av att kommunstyrelsens välfärdsutskott upphör och inrättande av social- och omsorgskontor (KS/2015:143)

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning för vuxna och SFI 2014. Utbildningsnämnden

Studie- och yrkesvägledning för vuxna och SFI 2014. Utbildningsnämnden Studie- och yrkesvägledning för vuxna och SFI 2014 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun... 3 2 Överenskommelse om Studie- och yrkesvägledning för vuxna... 3 2.1 Giltighetstid...

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4) Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(7) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och uppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument, reglemente Sida 1(8) Reglemente för socialnämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Socialnämndens verksamhetsområde 1 Ansvar

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens mål för mandatperioden Dnr KFN19/38-008

Kultur- och fritidsnämndens mål för mandatperioden Dnr KFN19/38-008 2019-06-03 Elisabet Lunde Förvaltningschef kultur och fritid Elisabet.lunde@ekero.se 08-124 57 337 Kultur- och fritidsnämndens mål för mandatperioden 2019-2022 Dnr KFN19/38-008 Bakgrund Ekeröalliansens

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesdatum s. 1 (11) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2017-05-29 Plats Sammanträdesrum Fjelie, Kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 29 maj 2017 kl. 17.01 18.35 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016 Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Dnr 1.3.1-812/2015 Sida 1 (5) 2016-12-07 Handläggare Peter Svensson Telefon: 08 508 25 075 Till Socialnämnden 2016-12-13 Månadsrapport november 2016 Förvaltningens

Läs mer

Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Magda Ayoub (KD) Kjell Söderqvist (S)

Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Magda Ayoub (KD) Kjell Söderqvist (S) Kommunstyrelsens stöd- och processutskott 2010-05-18 1 Plats och tid Väsbyrummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Tisdagen den 18 maj, klockan 17.30-18.20 Beslutande Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande

Läs mer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden Styrdokument, reglemente Sida 1(6) Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 Ansvar för verksamheter som bedrivs

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:6

Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:6 Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:6 Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2018-12-10, KF 9:7 Dnr: KS 2018/0353 Ersätter författningssamling ÖFS 2015:5 Kommentar:

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden

Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden Styrdokument Kanslienheten, Stöd & Process 2016-04-13 Britta Strömberg 08-590 974 02 Dnr Britta.Stromberg@upplandsvasby.se UBN/2016:45 Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET

Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen

Läs mer

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar

Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar 2013-06-12 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2013-05-27 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Fax 08-590 733 40 SVV/2013:8 Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se

Läs mer

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året. 2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2014-05-26 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:75 20561 Kommunstyrelsen Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet

Läs mer

Nämnden ansvarar för omsorgen till äldre och till personer med funktionsnedsättning samt den kommunala hälso- och sjukvården inom kommunen.

Nämnden ansvarar för omsorgen till äldre och till personer med funktionsnedsättning samt den kommunala hälso- och sjukvården inom kommunen. Oppositionens förslag till beslut omsorgsnämndens sammanträde 2008-04-15 VERKSAMHETSPLAN 2008 Omsorgsnämndens ansvarsområde Nämnden ansvarar för omsorgen till äldre och till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) 2011-01-24 MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Per Lithammer. Datum Dnr17/76

Kultur- och fritidsnämnden Per Lithammer. Datum Dnr17/76 Kultur- och fritidsnämnden Per Lithammer Datum 2017-11-20 Dnr17/76 Internöverenskommelse Kultur- och fritidsnämnden Division Barn Utbildning Kultur 2018 Internöverenskommelse Dnr KFN17/76 2/6 1. Formalia

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Verksamhetsberättelse 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige... 5

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-04-19 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-04-08 Emelie Cederqvist 08 590 977 08 Dnr: Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se BUN/2010:4 Informations-

Läs mer

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige KF 16:1 KF 16:2 KF 16:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Josefin Winnfors 0152-29161 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:96-012 2017-02-15 1/2 Årsrapport 2016 kommunfullmäktige Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Politiska inriktningsmål för utbildning, kultur och fritid

Politiska inriktningsmål för utbildning, kultur och fritid Dnr 2017KS740 078 Politiska inriktningsmål för utbildning, kultur och fritid Förord att genomföra en utbildning som grund för vidare studier och för det framtida yrkeslivet. Grundskolan och gymnasiet ska

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Eva Dahlgren Emelie Cederqvist, sekreterare. Ann-Christine Granlund (M)

Eva Dahlgren Emelie Cederqvist, sekreterare. Ann-Christine Granlund (M) Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lokal: Sabeln, Drabantvägen 9 A, 2 tr Tisdag den 16 mars 2010, kl. 18.30-18.45 Ledamöter: Kent Hjalmarsson (M) ordf.

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur & Fritid

Verksamhetsplan Kultur & Fritid Verksamhetsplan 2017-2020 Kultur & Fritid 1. ÖVERGRIPANDE MÅL/VISION JOKKMOKK - DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN PÅ POLCIRKELN Jokkmokk är en nyskapande kommun med position i framtiden och närvaro i världen

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Carl-Stefan von Engeström Mazén Sliwa Roger Burström Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Tierps kommun pwc Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden 10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning. Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: Organisation: Vo 14 - Renhållning

Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning. Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: Organisation: Vo 14 - Renhållning Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Vo 14 - Renhållning Viktiga händelser 1 INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Niklas Almhager Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:97-012 2018-02-14 1/2 Årsrapport 2017 kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Värdighetsgaranti i äldreomsorgen lägesrapport

Värdighetsgaranti i äldreomsorgen lägesrapport ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBIL DNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-12-19 Handläggare: Ann Rössel Telefon: 08-508 36 228 Till Äldrenämnden den 21 februari 2012 Värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utredare 2013-10-02 Björn Axén 08-590 970 85 Dnr: UBN/2013:93 bjorn.axen@upplandsvasby.se Utbildningsnämnden

Tjänsteutlåtande Utredare 2013-10-02 Björn Axén 08-590 970 85 Dnr: UBN/2013:93 bjorn.axen@upplandsvasby.se Utbildningsnämnden Tjänsteutlåtande Utredare 2013-10-02 Björn Axén 08-590 970 85 Dnr: UBN/2013:93 bjorn.axen@upplandsvasby.se Utbildningsnämnden Utvärdering av förskole- och skolintroduktion av nyanlända barn och elever

Läs mer

Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende

Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Avdelningschef 2014-02-12 Stina Strid Hovmöller 08-590 973 06 Dnr: stina.strid.hovmoller@upplandsvasby.se KS/2013:433 20711 Kommunstyrelsen Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV)

Läs mer

Nämndplan med budget 2013

Nämndplan med budget 2013 Kultur- och fritidsnämnden Nämndplan med budget 2013 www.ale.se Nämndplan och budget för Kultur och fritidsnämnden 2013 1. Nämndens uppdrag Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Årsrapport kommunfullmäktige 2017

Årsrapport kommunfullmäktige 2017 PROTOKOLLSUTDRAG 16:1 Kommunstyrelsen KS 37 2018-02-28 1/2 Dnr KS/2018:97-012 Årsrapport kommunfullmäktige 2017 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna Årsrapport 2017

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Datum Dnr KFN18/55

Kultur- och fritidsnämnden. Datum Dnr KFN18/55 Kultur- och fritidsnämnden Datum Dnr 2018-11-15 KFN18/55 Kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamhet från division Barn, utbildning och kultur 2019 Beställning Dnr KFN18/55 2/6 Formalia Parter/kontaktpersoner

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

TILLIT OCH TRYGGHET. Årsplan och prioriteringar för Strängnäs kommun

TILLIT OCH TRYGGHET. Årsplan och prioriteringar för Strängnäs kommun TILLIT OCH TRYGGHET Årsplan och prioriteringar för Strängnäs kommun 2018-2020 Ökad tillit och trygghet gör Strängnäs kommun till en ännu bättre kommun Bakom varje politiskt förslag finns en värdering -

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Organisation av simskola

Organisation av simskola 2015-10-22 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/148-819 Fritidsnämnden Organisation av simskola Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Sedan den 1 augusti

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen 2010-12-06. 1. Information om Arlanda - Ny tillståndsansökan. Ärendet föredras för information.

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen 2010-12-06. 1. Information om Arlanda - Ny tillståndsansökan. Ärendet föredras för information. Förslag till beslut Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-12-06 1. Information om Arlanda - Ny tillståndsansökan t föredras för information. Föredragande: Hans Gustafsson 2. Meddelanden Bilaga: Tillkommande

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

5. Barn- och utbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget

5. Barn- och utbildningsnämndens underlag till flerårsplan med budget Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-19 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund Läggs till handlingarna. BUN/2010:40, BUN/2010:4 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING

REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning.

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt Högdalens sim- och idrottshall Uppföljning av upphandlad verksamhet

Tjänstekoncessionskontrakt Högdalens sim- och idrottshall Uppföljning av upphandlad verksamhet Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-29 IDN 2017-09-19 Handläggare: Anna Lundgren Telefon: 508 27 691 Till Idrottsnämnden Tjänstekoncessionskontrakt Högdalens sim- och idrottshall Uppföljning

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys

Läs mer

Internbudget kulturnämnden 2018

Internbudget kulturnämnden 2018 -10-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN /141 Kulturnämnden Internbudget kulturnämnden 2018 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer internbudget till 138,8 miljoner kronor, enligt figur 1. 2. Kulturnämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Av denna bilaga framgår vilka inriktningsmål respektive nämnd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa inför kommande planeringsperiod. För respektive inriktningsmål

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-10 1(14) Plats och tid Kulturhuset Pigalle, Nässjö Klockan 16.00-18.25 Beslutande Angelica Weber (S), ordf. 55-60 Anders Sjölander (C), ordf. 50-54

Läs mer

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017 FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

KALLELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (18) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 2018-02-27 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid tisdagen den 6 mars 2018 kl. 08:30 Plats Sessionssalen Är Du förhindrad att närvara meddelar Du kundcenter så snart

Läs mer

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020 Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Datum KFN18/

Kultur- och fritidsnämnden. Datum KFN18/ Kultur- och fritidsnämnden Datum KFN18/56 2018-11-15 Kultur- och fritidsnämndens beställning av verksamhet från Näringslivsenheten 2019 Beställning Dnr KFN18/56 2/5 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner

Läs mer