ÅRSREDOVISNING facknämnder 2015 Tekniska nämnden
|
|
- Alexandra Larsson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 ÅRSREDOVISNING facknämnder Tekniska nämnden
2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag Människor möts i Borås Livskraftig stadskärna Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation 7 3 Nämndens verksamhet Väghållning, skog, parker m.m Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys 12 4 Nämndens verksamhet Persontransporter Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Skogsdrift Naturvård Väghållning Park Persontransporter Egen organisation 33 6 Personalredovisning 34 7 Investeringar 35 8 Sammanställningar Samtliga investeringar Sammanställd drift 40 Bilagor Bilaga 1: DB1-blanketter Bilaga 2: DB2-blanketter Bilaga 3: DB3-blanketter
3 1 Inledning Tekniska förvaltningens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tekniska förvaltningen svarar för att skapa trivsamma parker, en god yttre miljö samt en hög nivå på färdtjänstresor vilket är viktigt för medborgarnas välbefinnande. Förvaltningen ansvarar också för att samordna upphandlingar av varor och tjänster för kommunen. Tekniska förvaltningens samlade mål utgår från Borås Stads Vision 2025, kommuncentrala och förvaltningsspecifika mål Tekniska förvaltningen ska ge förutsättningar för människor i alla åldrar att som boende eller besökare känna trygghet och trivas i vår kommun. Våra mötesplatser ska vara attraktiva och pulsera av liv och rörelse. Parkerna och naturen ska inbjuda till lek, upplevelser och rekreation. Genom nytänkande i samverkan med andra, ger vi förutsättningar för säkra och miljövänliga kommunikationer. Vår verksamhet präglas av kunniga och engagerade medarbetare. Alla skall bidra i en lärande organisation och verka för att vi tillsammans med boråsarna tar ett gemensamt ansvar för vår natur och vår närmiljö. I våra verksamheter arbetar vi för att minska vår inverkan på miljön och sätta människan i centrum för en hållbar utveckling av Borås Stad. Tekniska förvaltningen är delaktig i många projekt vilka syftar till att visa upp Borås Stad som en trygg och trevlig stad. Att belysa områden som kan uppfattas som otrygga, att hålla en bra nivå på stadens underhåll, att få invånare och besökare att uppleva stadens utomhusmiljöer som inbjudande, rent och snyggt - det är något Tekniska förvaltningen strävar efter. Förvaltningen är till största delen en beställarorganisation där tillgängliga budgetmedel sätter ribban för vilken nivå på underhåll staden vill ha. Staden växer och utvecklas ständigt. Flera projekt som förskönar stadsbilden är på gång framöver och genom att avsätta medel för att underhålla gjorda - och kommande investeringar - så finns förutsättningar för att skapa en trygg och vacker miljö att vistas i. 3
4 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag 2.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde Utfall År Antal genomförda medborgardialoger Antal genomförda medborgardialoger Tekniska nämnden har deltagit i en medborgardialog per år sedan I maj genomfördes en medborgardialog om Hallbergsplatsens utformning för att tillskapa en bra mötesplats. Även för åren framöver planeras att genomföra minst en medborgardialog per år. 2.2 Livskraftig stadskärna Kommunfullmäktige Uppdrag Status År Kommentar För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall belysningsplanen omfatta ljusexponering av ytor som annars kan uppfattas som otrygga att vistas i. Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett parkeringsledningssystem till årsskiftet /16. Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB ta fram fler korttidsparkeringar i stadskärnan. Av dessa ska en viss andel vara avgiftsfria. Delvis genomfört Delvis genomfört Delvis genomfört Tekniska nämnden arbetar löpande så att staden upplevs trygg även under den mörka årstiden. Utförda projekt under var bl.a. Stadsparken, Viskanpromenaden, gång- och cykelvägar inom Viaredsområdet. Den angivna belysningsplanen utgörs av årsplanering i enlighet med erhållen budget. Utförda projekt innehåller såväl effektbelysningar som allmänbelysning. Borås Parkering AB har påbörjat arbetet med parkeringsledningssystemet, t.ex. finns systemet infört för Brodalsgaraget. Fler anläggningar är på gång att erhålla parkeringsledningssystem. Tekniska nämndens uppgift är att i samråd med Parkeringsbolaget undersöka behov av förstärkt information när anläggningarna färdigställts. Arbetet pågår med att på stadens centrala ytor för lastplatser tillåta korttidsparkering från klockan
5 2.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde Utfall År Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar Tillgängliga cykelstråk, km Antal bilar i bilpool- tillgängliga för allmänheten Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar. Vår indikator är de mätningar av cykeltrafiken som utförs vid våra fyra cykelbarometrar på Brämhultsvägen, Druveforsvägen, Katrinedalsgatan och Skaraborgsvägen. Tillgängliga cykelstråk, km. Målet för år var satt till 157 km cykelstråk inom kommunen. Då nämnden tilldelats investeringsmedel för tillkommande cykelvägar räknade Tekniska nämnden med att målet skulle kunna nås under förutsättning att ingångna avtal med Trafikverket förverkligas. Vi nådde inte riktigt ända fram då de utbyggnationer på det statliga vägnätet som t.ex. Frufällan-Klinten ej kom till utförande. Antal bilar i bilpool - tillgängliga för allmänheten. Det finns redan idag 12 bilpoolsfordon tillgängliga i centrala Borås som kan nyttjas av allmänheten. Dessa bilar drivs av extern utförare, finns bl.a. i Midasgaraget och kan bokas via nätet. Marknadsföring om detta kan tyckas bristfällig då få boråsare har kännedom om möjligheten att boka bil på detta sätt. En utredning, tillsammans med Miljökontoret, har belyst effekterna av ett utökat bestånd av bilar/miljökrav/kostnad/nyttjandegrad osv. Utredningen har redovisats till Kommunstyrelsen under år Kommunfullmäktige Uppdrag Status År Kommentar Utmärkning av cykelbanor i trafikmiljön samt vägvisning för cyklister är också ett prioriterat uppdrag för nämnden. Tekniska nämnden uppdras att initiera en förstudie kring möjligheten att gräva ner delar av Kungsleden samt skapa en planskild korsning Åsbogatan/Kungsgatan. Delvis genomfört Genomfört Tekniska nämnden har utarbetat ett vägvisningssystem för cykeltrafiken i staden. Sju större cykelstråk kommer att erhålla vägvisning. I samband med genomförandet av cykelvägvisningssystemet görs en översyn av stråken avseende korsningsutformning och linjemarkering. Arbetet påbörjades 2014 och kommer att pågå enligt planering med 2 stråk/år. En förstudie pågår med hjälp av extern konsult. Resultatet av förstudien beräknas vara klart under första halvåret
6 Utreda behovet av nya bussgator i staden Genomfört Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden fick i november 2011 i uppdrag av Kommunstyrelsen bl.a. att kartlägga brister i framkomlighet för kollektivtrafiken samt att föreslå åtgärder bl.a. bussgator. I december 2013 översändes rapporten till Kommunstyrelsen. Ett av åtgärdsförslagen, bussgata på Åsbogatan, utfördes i december. 2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktiges indikatorer Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde Utfall År Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Målvärdet för förvaltningen är sedan tidigare uppnått. Samtliga tre arbetsplatser köper in fairtradeprodukter när så är möjligt Kommunfullmäktige Uppdrag Status År Kommentar Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas mot varandra för att finna det ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende resurssnålaste systemet. I utredningen ska också förslag på utformning av askkoppar i anslutning till papperskorgar presenteras. Genomfört Utredningen är slutförd. Olika alternativ har redovisats för Tekniska nämnden och rapporten har skickats vidare till Kommunfullmäktige. Under år 2016 planeras att inom ett avgränsat område ev. testa papperskorgar med källsortering. Tekniska förvaltningen har fått investeringsmedel till inköp av papperskorgar och kommer i budget 2017 äska medel för att kunna tömma dessa. Nyligen har 10 nya papperskorgar placerats ut vid busshållplatser och motsvarande antal har tagits bort på andra ställen. 6
7 Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda, samt eventuellt införa en samdistributionscentral. Ta fram förslag på en tydlig upphandlings- och inköpspolicy som tar hänsyn till möjligheten att ställa miljökrav på hela kedjan utifrån ett livscykelperspektiv där produktion och återvinning vägs in. Genomfört Genomfört Utredning gällande samvarudistribution var färdigställd under Tertial 1 och har skickats vidare från Tekniska förvaltningen till Kommunstyrelsen. Beslut är taget och arbetet med införande av samvarudistribution har inletts. Förslaget är framtaget. Verksamheterna har fått yttra sig genom remiss. Reviderat förslag har framarbetats. Beslut är taget i Tekniska nämnden under september och förslaget har skickats till Kommunstyrelsen för vidare beslut. 2.5 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde Utfall År Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 2,9 4,7 3 4,4 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 3,4 3,2 3 4,3 Hälsa- 1 år utan sjukfrånvaro, andel i % 49 45, ,7 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Målet för var att sjukfrånvaron inte skulle överstiga 3,0 %. Målet har inte uppnåtts eftersom några medarbetare vid Tekniska förvaltningen, haft långa sjukfrånvaroperioder. Eftersom antalet medarbetare vid förvaltningen är relativt litet, får även små förändringar i sjukfrånvaro stort genomslag i den procentuella redovisningen. Totalt var andelen sjukfrånvaro under något lägre; 4,4 % jämfört med 4,7 % Dagens rehabiliteringsarbete sker i nära samarbete med såväl Försäkringskassan som Företagshälsovården. Genom att även fortsättningsvis systematiskt arbeta med att tidigt identifiera risk för långtidssjukskrivning och vid behov sätta in rehabiliterande insatser, förväntas sjukskrivningsnivåerna på sikt återgå till den för förvaltningen normala. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Målet för var att arbetet som utförs av timavlönade medarbetare inte skulle överstiga motsvarande 3,0 årsarbetare. Målet har inte uppnåtts då det arbete som under utfördes av timavlönade motsvarade 4,3 årsarbetare. Den stora merparten av det arbete som utförs av timavlönade medarbetare inom Tekniska förvaltningen, utförs vid Persontransportavdelningen (motsvarande 4,0 årsarbetare). Verksamheterna vid avdelningen är sådana till sin natur att frånvarande medarbetare alltid måste ersättas. Detta innebär att det alltid vid korttidsfrånvaro, måste finnas timavlönade vikarier att tillgå. Det finns ett tydligt samband mellan ökad sjukfrånvaro och andel arbete som utförs av timavlönade. Många gånger är det svårt att förutsäga hur långt ett frånvarotillfälle kommer att bli, men i de fall det är känt att frånvaron blir längre än 14 dagar, finns en strävan mot att anställa en vikarie med tidsbegränsad anställning. På detta sätt förväntas arbetad tid, utförd av timavlönade, minska över tid. 7
8 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Målvärdet för var 49 %, 1 år utan sjukfrånvaro. Målet har inte uppnåtts under året då värdet efter december var 34,7%. Under de år då statistik på området funnits att tillgå, har endast små förändringar av värdet för Hälsa kunnat ses. Det har varit svårt att hitta ett målvärde som är relevant att arbeta mot; under 2013 var målvärdet alldeles för blygsamt. Målvärdet för var mer ambitiöst och målet har inte kunnat uppnås. En bidragande orsak till den lägre andelen 1 år utan sjukfrånvaro, kan vara att antalet medarbetare med trygghetsanställning ökat under de senaste två åren. Indikatorn har dessutom inte använts under tillräckligt lång tid för att det skall vara möjligt att dra några slutsatser om långsiktiga trender Kommunfullmäktige Uppdrag Status År Kommentar Vita jobb-gruppen ska under presentera förslag till rutiner för att säkerställa att kommunen inte anlitar leverantörer som är inblandade i ekonomiska oegentligheter. Rutinerna ska inarbetas i kommunens upphandlingsregler. Tekniska nämnden uppdras att stärka upphandlingsavdelningen. Upphandlingsavdelningen ska aktivare ta hjälp av de möjligheter som finns för att om möjligt gynna det lokala näringslivet samt ge små företag möjlighet att delta i upphandlingar. Avdelningen ska även stärka avtalstroheten och inköpsrutinerna i kommunkoncernen. Genomfört Delvis genomfört Vita jobb-gruppens jobb har redovisats för KS under Ett förslag till nya upphandlingsregler har tagits fram och remissats. Yttrandena inkom under januari. Dialogbesök har företagits under första kvartalet utifrån yttrandena. Reviderat förslag på nya upphandlingsregler har presenteras under hösten. Inväntar Kommunfullmäktiges beslut. Upphandlingsavdelningen har påbörjat arbetet med att skapa större möjligheter för småföretagare att delta i lokala upphandlingar. Ett led i detta mål är det påbörjade arbetet med att införa en samvarudistributionscentral. Målsättningen är att de nya upphandlingsreglerna ska leda till en tydligare styrning och detta i sin tur kommer att stärka avtalstroheten samt den gemensamma synen på koncernens inköp. Ett databaserat inköpsanalyssystem är tänkt att införskaffas för att stärka kunskapen kring avtalstrohet. Behovet av att stärka upphandlingsavdelningen kvarstår. Resurserna som behövs är mer specialiserade kunskaper för att kunna uppnå politiska mål. 8
9 Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och nya ramavtal. Delvis genomfört Ny debiteringsmodell har diskuterats fram för att Upphandlingsavdelningen ska klara finansieringen av den organiska tillväxten. Debiteringsmodellens validitet testas nu i enstaka upphandlingar. I detta arbete beaktas även hur vinsthemtagning kan ske utifrån avtalstrohet och nya ramavtal, dock konstateras ett behov av utökning av resurser (avtalscontroller) för att hantera frågan på ett tillfredställande sätt. 9
10 3 Nämndens verksamhet Väghållning, skog, parker m.m. 3.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Ackumulerat ingående resultat för ramen uppgår till tkr. Total avvikelse gentemot budget år uppgår till +516 tkr. Gatuavdelningens resultat totalt ligger på +29 tkr inklusive driftinvesteringar som belastar resultatet. Dessa investeringskostnader (260 tkr) är i bokslutet överförda till driften då anläggningarna inte tillhör Borås Stad och därför inte ska belasta stadens investeringsbudget. Vinterns kostnader är svåra att beräkna - och början av året blev dyrare än normalt. Kostnaderna mellan 15/ och fram till 31/1- avseende rörliga kostnader för insatser uppgick till ca 7 mnkr. Total budget för vinterkostnader uppgår till 22,2 mnkr för helåret. Vinterväghållningen överskred budget med 6,3 mnkr år. Intäkter från parkeringsverksamheten översteg budget med ca 5,5 mnkr varav 2,5 mnkr beror på felparkeringar. Detta tillsammans med återställningsersättningar för grävning i stadens gator bidrog till att klara avdelningens budget. 10 Park- och skogsavdelning totalt avviker med +755 tkr gentemot budget där den största posten härrör från exploateringsavverkningar vilket medfört lägre avverkningskostnader i kombination med högre intäkter. Överskottet gentemot budget för skogsdriften uppgår till 255 tkr. Därtill finns ett uppfyllt avkastningskrav på tkr inlagt i skogsverksamhetens budget varav tkr avser att täcka en del av administrationen inom förvaltningen. En del av skogsverksamhetens resultat kommer att nyttjas till att täcka underskott på
11 verksamheten Cityvärdar (-481 tkr), en riktad arbetsmarknadsinsats som initierats via kommunledningen. Kostnader för övertagande av markskötsel (-316 tkr) har ej finansierats fullt ut via budgetmedel under år. Parkverksamhetens resultat avviker positivt gentemot budget med +65 tkr. Upphandlingsavdelningens resultat hamnar på -268 tkr. I detta ingår bl.a. utredningskostnad för ett införande av samordnad varudistribution. Verksamheten finansieras av interna och externa kunder, och resultatet regleras över åren. 3.3 Budgetavvikelse Verksamheternas kostnader och intäkter Tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget Bokslut Avvikelse Parkering Intäkter Kostnader Resultat Beläggningsunderhåll Intäkter Kostnader Resultat Vinterväghållning Intäkter Kostnader Resultat Övrig väghållning Intäkter Kostnader Resultat Skog Intäkter Kostnader Resultat Parker Intäkter Kostnader Resultat Upphandling Intäkter Kostnader Resultat Övrigt Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat
12 3.4 Verksamhetsanalys Gatuavdelning Gatu- och väghållning avser åtgärder för barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning m.m. Verksamheten omfattar grupperna huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar. Driftbidrag ges till enskilda vägar. Verksamhetsområdet innefattar även parkeringsverksamhet, övriga väghållningsåtgärder, driftbidrag till Borås/Viareds flygplats samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder. De övergripande målen för Gatuavdelningens verksamhet är att utifrån 0-visionen och Borås Stads miljömål så ska trafiksystemet för Borås Stad utifrån tilldelade resurser präglas av: Ökad trafiksäkerhet Lägre miljöpåverkan Bättre framkomlighet, åtkomlighet och överskådlighet. Resultat Resultatet för Gatuavdelningens budget är i mångt och mycket en spegling av utfallet för vintern. Trots att väghållningsbudgeten överskreds med drygt 7 mnkr varav merparten, drygt 6 mnkr, utgjordes av vinterväghållningen kunde det samlade resultatet för Gatuavdelningen hålla sig inom tilldelad budget (+29 tkr) till följd av intäkter utöver budget för parkeringsverksamhet, sidoordnad verksamhet samt lägre personalkostnader till följd av föräldraledigheter. Väghållning Väghållningsverksamheterna har under året gett ett underskott på ca 7,3 mnkr. Underskottet utgör till största delen ökade kostnader för vinterväghållningen, -6,3 mnkr. (netto) Redovisning 2011 Redovisning 2012 Redovisning 2013 Redovisning 2014 Redovisning Markrenhållning Trafikbelysning Beläggning Övrigt Summa Vinterväghållning Totalt Trafik, projektering och entreprenad Under kunde äntligen cykelvägarna mellan Viskafors- Rydboholm och Sandared-Sjömarken invigas. Trafikverket utförde arbetena med Borås Stad som finansiär. En ytterligare förstärkning av cykelvägnätet till och inom Viaredsområdet gjordes och i samband med färdigställandet gjordes insatser för att locka fler att cykla genom att på plats dela ut frukostpaket till förbipasserande och samtidigt ta in synpunkter på cykelvägnätet. 12 Ytterligare åtgärder inom ramen för mobility management gjordes i samarbete med Polisen genom att på vissa ställen
13 hjälpa cyklister till rätta vad gäller utrustning på cykeln. Bl.a. delades hjälmar och cykelbelysning ut till cyklister som saknade detta. Då Borås Stad saknar resvaneundersökningar som är av stort värde för att kunna identifiera förbättringsområden framförallt för cykel- och kollektivtrafik genomfördes enkätundersökning med hjälp av feriearbetande ungdomar under sommarmånaderna. Under 7 veckor samlades nästan enkäter in vilket kommer att vara till nytta vid val av förbättringsåtgärder i trafiksystemet framledes. Västerlånggatan kom inte till utförande under. Frågor runt tillgänglighet löstes under året genom bildandet av en arbetsgrupp med representanter från Centrala funktionshinderrådet och Tekniska förvaltningen. Byggnation kommer att ske under I övrigt projekterades genom externa konsultinsatser Viskanpromenaden och bussterminalen vid lasarettet. I samarbete med Trafikverket inleddes arbete med att ta fram underlag för ny vägvisning till följd av att väg 27 fick ny sträckning från Viaredmotet till Kråkered. Förändrad vägvisning berör såväl Trafikverkets som kommunens väghållningsområden varför ett samordnat genomförande borgar för bästa resultat för trafikanterna. O-ringen som gick av stapeln i Borås under sommaren har inneburit mycket arbete för Tekniska förvaltningen både vad avser förberedelser och i samband med arrangemanget. Utmed Kindsgatan mellan Gånghestervägen och Trandaredsgatan prioriterades utbyggnad av cykelbana och cykelvägvisning till följd av arrangemanget. Under gjordes också en större genomgång av gällande drifthandling för väghållningen Trafiksäkerhet Tidigare framtagen trafiknätsanalys omfattade även hastighetsklassificering av gatunätet enligt styrdokumentet Rätt fart i staden. Som en följd av tidigare omorganisation har dokumentet delats upp i två delar där Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den övergripande nätanalysen och Tekniska förvaltningen för delen Rätt fart i staden. Arbetet att lägga fast principerna för en eventuell förändrad syn på hastighetsklassificering av gatunätet pågår. Trafiksäkerhetsrådet har en aktiv roll i detta arbete. Under 2014 återfördes ansvaret för Cykelplanen från Samhällsbyggnadsnämnden till Tekniska nämden. Den tidigare överförda tjänsten som trafikingenjör till Samhällsbyggnadsförvaltningen återfördes till Tekniska förvaltningen. Därmed kommer ansvaret för såväl planering som utbyggnad av cykelvägnätet att ligga hos Tekniska nämnden. Under togs nytt förslag till cykelplan fram och är ute på remiss till slutet av februari Liksom tidigare år har arbetet med att göra hastighetsmätningar fortsatt, vilka bidrar till ett bättre underlag 13
14 för prioritering av alla de önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder som kommer förvaltningen till del. Olycksstatistiken som hämtas ur olycksrapporteringssystemet Strada är en viktig utgångspunkt i arbetet med prioriteringar av investeringsobjekt och trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsrådet har fortsatt sitt arbete under året. Utbildningslokalen på Ramnaslätt har varit en viktig resurs för rådet. Borås Stads ambition att bli en cykelstad innebär att en hel del fokus läggs på förbättringar i cykelvägnätet och service till cyklisterna. Vår indikator är de mätningar av cykeltrafiken som utförs vid våra fyra cykelbarometrar på Brämhultsvägen, Druveforsvägen, Katrinedalsgatan och Skaraborgsvägen. Glädjande nog har vi tidigare kunnat konstatera en uppåtgående trend på nästan 15 % per år. Tyvärr har trenden fått en liten dipp för då cyklister passerade våra cykelbarometrar vilket är en minskning med 1 %. Anledningen till detta är svårt att spekulera i men väder och vind påverkar naturligtvis till viss del val av färdsätt men indikatorn sporrar till ytterligare förbättringar för att göra Borås till en cykelstad Parkering Under var tillskottet från parkeringsverksamheten ca 5,5 mnkr utöver budget. Av överskottet härrör ca 3 mnkr från parkeringsintäkter och 2,5 mnkr från felparkeringsavgifter. Parkeringsintäkterna ökar trots att antalet parkeringsplatser i stadskärnan minskar vilket kan bero på många olika orsaker t.ex. att antalet bilar ökar, kortbetalningar används mer, ökad omsättning och betalning för längre tid än man parkerar Beläggning Tekniska nämnden erhöll åren och tilläggsanslag till beläggningsverksamheten för att kunna avhjälpa det under tidigare år eftersläpande beläggningsunderhållet. Under 2014 erhöll Tekniska nämnden ett kommunbidrag med 4,2 mnkr, vilket tillsammans med 2,3 mnkr som p.g.a. vädrets makter inte förbrukades under 2013, innebar att 6,5 mnkr fanns tillgängliga för beläggning i budget. Fr.o.m. har beläggningsverksamheten till följd av ändrad redovisningsmetod innebärande att beläggningsunderhållet fortsättningsvis kommer att betraktas som investering och den del som innehåller smärre asfaltsunderhåll som t.ex. potthålslagningar kommer att finansieras inom driftbudgeten. För år fanns i investeringsbudgeten 8,4 mnkr tillgängliga för beläggningsunderhåll och 1,6 mnkr för mindre beläggningsunderhåll inom ramen för driftbudgeten vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 10 mnkr. 14
15 Beläggningsunderhållets utveckling År m² % av totala vägytan ( m 2 ) = 20-årsintervall mellan beläggningar Årligt behov m 2 - motsvarar 5,4 % av belagda ytor GC-väg 30 år Lokalgator och vägföreningsvägar 30 år Huvudgator 10 år Större huvudgator håller ca 5-7 år Det beräknade årliga medelbehovet uppgår enligt ovan till m². Tilldelade medel under har inneburit en total beläggningsvolym på m². Vid beläggning av gator finns numera oftare behov av justering av kantsten med i bilden vilket tillsammans med att flera gångbanor finns med i beläggningsprogrammet gör att kostnaden per kvadratmeter blir högre vilket gör att belagd yta minskar. Med hänsyn till att Tekniska nämnden fått mycket positiva reaktioner från boråsarna på tidigare beläggningssatsningar hoppas nämnden på en fortsatt satsning på beläggningsunderhållet under kommande år för att nå medelbehovet inom ramen för investeringsbudgeten Vinterväghållning Vintern präglades av en vädersituation med blidväder på dagarna och minusgrader under nätterna vilket innebar att stora resurser krävdes för halkbekämpning nattetid. Vi hade ett rejält snöfall som lokalt gav 30 cm blötsnö. Av underskottet på 6,3 mnkr jämfört med budget utgör 1,2 mnkr kostnader för att uppgradera markvärmecentralerna i Rådhuset och Södra Torget samt iordningsställande av Ekåstippen Vinterkostnad (tkr) Redovisning Redovisning Redovisning (netto) Fasta kostnader Snöröjning Halkbekämpning Bortforsling snö Sandupptagning Gatuuppvärmning Sandlådor Totalt
16 Övrig väghållning Markrenhållning Under de senare åren har markrenhållningen ständigt överskridit budget varför Tekniska nämnden tvingats lägga en större del av budgetramen till att hålla Borås rent och snyggt. Under avsattes i budget 8,9 mnkr, utfallet blev 9,3 mnkr. Extra insatser för ogräsbekämpning gjordes med nya miljövänliga metoden med vattenånga med hjälp av Heatweed kompletterad med stålborstning till en kostnad av 750 tkr. Nya papperkorgar köptes in för utplacering på 10 busshållplatser till en kostnad av 100 tkr. Den ökade framtida driftkostnaden för dessa kompenseras genom borttagande av motsvarande antal på andra platser. Från 2010 har budgetanslaget för markrenhållningen ökats med 2,7 mnkr (43 %) inom tilldelad ram. I ljuset av att allt fler kräver att Borås ska vara Rent och snyggt borde kraven följas av att renhållningsbudgeten förstärks rejält om det är tänkt att fler papperskorgar kommer att lösa nedskräpningen runt om i vår stad. I budget för erhöll Tekniska nämnden 1 mnkr för att placera ut fler papperskorgar dock gavs ingen kompensation för ökade kostnader för tömning av dessa. Det borde vara en självklarhet att driften av gjorda investeringar säkerställs för att inte sänka nivån inom andra områden för driftbudgeten. Förutom kostnader för extrainsatser mot ogräs har under senare år tillkommande ytor och upprustning i centrum med gågator, torg och strandpromenader med högre skötselnivå inneburit att markrenhållningskostnaderna har ökat ytterligare. Senast i raden av tillkommande objekt med högre skötselnivå är PA Halls Terrass, etapp 3 av Österlånggatan och gångvägen utmed Viskan vid kvarteret Elektra. Liksom tidigare år gjordes även under extra städinsatser under sommaren med hjälp av sommarjobbande skolungdomar. Insatsen är uppskattad av alla parter. Ungdomarna jobbar tillsammans med lagförmän med att se till att Borås kan visa sig från en bättre sida med mindre skräp såväl på gator och torg som utmed Viskan. Det ställs allt högre krav på att öka skötselnivån i staden. För att kunna höja nivån krävs först och främst att det finns pengar att hålla den nivå som vårt driftavtal innehåller. Eftersom så inte är fallet idag kommer det att innebära en nödvändig anpassning av skötselnivån till de medel som finns till förfogande. Förstärkningen av budgeten för år med 1 mnkr avseende tillkommande ytor är ett mycket välkommet tillskott. Tekniska nämnden ser en fortsatt satsning i denna riktning som nödvändig för att hålla Borås rent och snyggt Belysning Trafikbelysningen har under överskridit budget med 700 tkr vilket förklaras av högre energiförbrukning inom Borås Elnäts område. Att brinntiderna har varit längre än tidigare kan bero på ett mörkare år eller mer sannolikt att vi behöver se över skymningsreläer Enskilda vägar Bidrag till enskilda vägar lämnas i mån av tillgängliga budgetmedel och i den turordning som ansökningar kommer in och åtgärder utförs. Verksamheten är svår att budgetera då olika behov av upprustnings- och driftåtgärder uppkommer på det enskilda vägnätet, behov som vi inte känner till och som inte är jämnt fördelade över åren. Efterhand uppstod en ökad kö av ansökningar. Tekniska förvaltningen fick därför under år 2011 ett särskilt riktat budgettillskott i syfte att eliminera kön på ansökningar.
17 Av de 2,5 mnkr som fanns tillgängliga under har drygt 2,2 mnkr av anslaget betalats ut till de enskilda väghållarna Övriga väghållningsåtgärder Konstbyggnader Budget för konstbyggnader har överskridits med 350 tkr. Inom anslaget har utförts lagning av broskarvar på Ålgårdsbron, nya ytskiktsbrädor på Viskabergsbron och byte av pumpanläggning Sjöbo torgbrunn. Klottersanering har utförts till en kostnad av 220 tkr. Vandaliserade glasrutor (bullerskydd) på Sjöboleden har förnyats till en kostnad av 150 tkr. För har denna kostnad kunna tas på investeringsmedel men fortsättningsvis kommer den att belasta driftbudgeten. Dagvatten Inom anslagna medel har under året nya pumpar installerats i pumpstationen vid Annelundmotet. Vid Ålgårdsfallet har utbyte av regleringsluckor varit nödvändigt för att regleringen ska kunna ske på avsett sätt. Sidoordnad verksamhet Intäkterna inom sidoordnad verksamhet är ett resultat av hur mycket som grävs i våra gator. Att budgetera denna verksamhet är svårt då det handlar om antaganden om ledningsägarnas omfattning av akuta arbeten, beställningar från abonnenter och planerade arbeten. Samtidigt är överskottet en chimär som speglar en större omfattning av återställning av schakter än vad som budgeterats. Schakterna leder alltid till ett sår i beläggningen som innebär ett framtida ökat underhåll då sättningar kan ske i underlaget och potthål uppstår i asfaltsskarvarna vilket resulterar i kompletterande beläggningsarbeten. Därför måste Tekniska förvaltningen ta ut en högre avgift än vad lagningen första gången kostar. Överskottet för sidoordnad verksamhet erfordras för ett framtida underhåll av schakter i våra gator Park- och skogsavdelning Park Parkverksamheten omfattar anläggning och underhåll av park- och grönområden samt lekplatser i hela kommunen. De områden som omfattas består av parker, naturmark, gräsytor, ängsmark, buskar, träd, rabatter, parkvägar, lekplatser/aktivitetsplatser och bollplaner. Parkavdelningen ansvarar också för djurbegravningsplatsen vid Gässlösa samt hundrastplatserna i Fjärdingsparken, kv. Astern och vid Kolbränningen. Till verksamheten hör också fågelkolonien vid Ramnaparken. Även i år har det erbjudits en evenemangskalender med varierande aktiviteter för allmänheten. Vår- och sommarblommorna visade upp sig på bästa sätt ( st). Blommorna var mycket omtalade och det är så vi ska marknadsföra Borås, med fina planteringar och omgivningar. Gräsklippning, ogräsbekämpning, trädfällningar och röjningar är också viktiga pusselbitar för att Borås Stad ska upplevas som en välskött stad. 17
18 Under året har 8 lekplatser renoverats och 1 ny anlagts, samtliga tillgänglighetsanpassade. Andra projekt som färdigställts under året är allaktivitetsplatsen Alelyckan, hundrastplats vid kvarteret Astern samt renovering av planteringar i Majorslunden och Blomstergården i Stadsparken. I anslutning till Orangeriet i Stadsparken har dansbana, scen och en konstfrusen isbana anlagts. En stor satsning på trygghetsbelysningar i parker och på lekplatser har under året genomförts bl.a. i Fjärdingsparken och i rhododendronbuskagen i Stadsparken. Ett nytt skötselavtal gäller från 1 april 2013 och 4 år framåt med option på ytterligare 2 år + 2 år. Våra entreprenörer är Borås Stads Servicekontor och AB Svensk Markservice. Park- och skogsavdelningens OSA-enhet har utfört många dagsverken under året i stadens parker och grönområden. Ekonomi För att budgetmålet skall kunna hållas trots ökade arealer och tillkommande sysslor krävs ständiga prioriteringar. Extra satsningar med bl.a. blomsterutsmyckningar i samband med O-ringen och plantering av ca blomsterlökar genomfördes genom omprioritering av driftbudgeten. Överskridandet av investeringsbudgeten för isbana, dansbana och scen beror på inköp av nytt isbaneaggregat samt höga krav på estetisk utformning. Behovet av renoveringar och upprustningar är stort men dessa uppgifter får skjutas på framtiden. Vi har även ett stort tryck på oss med önskemål om röjningar av naturmark från allmänheten. Parkverksamhetens resultat stannade på + 65 tkr för år Skogsdrift Uppgiften är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat med hög avkastning samtidigt som allmänheten erbjuds bra miljö för friluftsliv. Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls (Skogsvårdslagen). Vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Kommunens skogsbruk präglas av närheten till tätort och hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. Av det samlade skogsinnehavet på ha utgörs ha av produktionsskog, ha av rekreations- och naturvårdsskog och ha är avsatt som naturreservat. 18 Avverkningsrester, främst grenar och toppar (grot), omvandlas till bränsleflis som levereras till Borås Energi och Miljö AB. Skogsmarken utarrenderas för jakt och då har kommuninvånarna möjlighet att som jaktgäster få delta i småviltsjakt. Dessutom bedrivs viss viltvård. Avverkningarna har under året prioriterats mot exploateringsavverkningar och gallringar med stort gallringsbehov. Massavedspriserna har Skogsmarksareal uppdelat på målklasser Produktion generell hänsyn Produktion förhöjd hänsyn Produktion förhöjd hänsyn, naturvård Naturvård skötsel Naturvård orörd
19 stabiliserats på en lägre nivå. God efterfrågan på sågtimmer har justerat priset något uppåt. Årets resultat överstiger budget med ca 300 tkr vilket till största delen beror på minskade kostnader för avverkning Åldersklassfördelning skogsinnehav (%) Avverkade volymer fast kubikmeter under bark (m 3 fub) Stormavverkning OSA Maskinellt Flerträdshantering är nu en etablerad metod som ger energivedssortiment i gallringarna och med ett ökat volymsuttag/hektar och ökat netto som följd. Volymerna är som helhet lägre än budgeterat p.g.a. att gallringar och exploateringar har prioriterats Arbetsmarknadspolitiska åtgärder OSA Borås Stad anordnar arbete åt personer i arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Arbetslivsförvaltningen att bereda arbete för 65 personer i arbetsmarknadsåtgärder. Under året har röjningar och avverkningar utförts i tätortsnära områden. Exempel på detta är Fristad, Sparsör, Sandared, Brämhult, Sjöbo och Rångedala. Vi har även anlagt en hundrastplats centralt i staden. De tre snickerilagen och smideslaget har bl.a. byggt vindskydd i Kråkhult och vid banvallen i Dalsjöfors, spång runt Glasögonsjöarna, bryggor vid Transåssjön och Ankdammen i Dalsjöfors. Vi har också renoverat ladugården i Boxhult som tyvärr eldades ner. Andra arbetsuppgifter som dessa lag har utfört är renovering av soffor, bord, bänkar och grillplatser. Ett arbetslag i Djurparken har arbetat med byggnation och reparation av hagar och stallar, samt vissa anläggningsarbeten. En stor del av de dagsverken som utförs, görs i naturreservaten såsom underhåll av spår och leder, skyltning, grässlåtter samt avverkningar. Övriga arbeten som utförts är anläggnings- och underhållsarbeten i kultur- och naturparker, fornlämningar, skolor och förskolor m.m. Osa-enheten har under gjort många insatser inför O-ringen i Borås. Ett av nämndens uppdrag inför var att erbjuda arbete till totalt 65 anvisade personer (40 Trygghetsanställda eller andra liknande längre anställningar samt 25 med kortare anställningar eller praktik). Vid årets slut uppgick antalet till 62 personer. (Trygghetsanställda 31, tidsbegränsade OSA 26, särskilt anställningsstöd (SAS) 3 och praktik 2 personer). Projekt Cityvärdar har pågått under hela. Det är ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Jernhusen AB som syftar till att hjälpa besökare tillrätta, se till så att stationen och innerstaden är snygg och trygg. Gruppen som utfört detta består av en lagförman och 5 SAS-anställda. 19
20 Gröna vägen Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Vård och omsorg i gröna miljöer gör människor friskare. Professionellt handledd trädgårdsterapi är kostnadseffektiv. Borås Stad anordnar arbetsträning i gröna miljöer för människor som lider av psykisk ohälsa. Gröna vägen är en verksamhet som bedriver naturunderstödd rehabilitering i form av arbetsträning. I programmet ingår odling, stödjande samtal och friskvård som huvudtema och vänder sig till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid och behöver en mjuk start. Deltagarna är i förvärvsaktiv ålder och lider av stressrelaterade symtom såsom depression och ångest, utmattningssymtom, smärttillstånd, posttraumatisk stress och social isolering. Syftet är att stärka och motivera individen för att ge förutsättningar att på sikt orka med ett arbete samt att ge verktyg för framtiden. Gröna vägen samfinansieras av Sjuhärads Samordningsförbund tillsammans med Borås Stad och med Tekniska förvaltningens Skogsavdelning som utförare. Verksamheten har bedrivits i Björbostugan, i naturen på Ramshulan och på Rya åsar. Inom verksamheten Gröna vägen är deltagarna delaktiga i det gröna arbetet såsom sådd, plantering, skörd och beskärning av träd och buskar. Även en del naturinspirerade hantverk/aktiviteter ingår under säsongen. Stödjande samtal, friskvårdsteman, avslappningsövningar och friskvårdspromenader i den omgivande naturen ingår i programmet. Att använda denna metod samtidigt som deltagarens kontaktperson hela tiden är involverad har visat sig fungera väl. Många deltagare stärks och självförtroendet växer, de ingår i ett socialt sammanhang och får möjlighet till reflektion över egna val och handlingsmönster. Under året har 53 personer (50 kvinnor och 3 män) deltagit i projektet. Beställare till dessa platser har varit Försäkringskassan/VG regionen (94 %) och Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 6 %. Tre av deltagarna kommer från annan kommun än Borås (Herrljunga, Mark och Bollebygd). Ett av verksamhetens mål är att öka deltagarnas arbetstidsförmåga till 12 timmar/vecka. Gruppen har ökat sin arbetstidsförmåga med 82 %. Enligt schema så börjar deltagarna med 6 timmar/vecka. Efter 4 veckor går man upp till 12 timmar/vecka. Av de 37 deltagare som varit i verksamheten 14 veckor eller mer har 35 gått vidare till en högre aktivitetsnivå Naturvård Tekniska nämnden ansvarar för naturvårdande åtgärder, vilka i huvudsak innebär kalkning av sjöar och våtmarker, fiskevårdsåtgärder, åtgärder för rekreation och naturvård samt skötsel av naturreservat. Vårt uppdrag är att bevara och öka de naturvärden som finns på de marker som Tekniska förvaltningen förvaltar. Vi ska samtidigt öka tillgängligheten och tillgodose allmänhetens rekreationsmöjligheter. Mycket av arbetena utförs av OSA-personal. Många av verksamheterna har därför blivit lidande av att arbetslagen inte är fulltaliga Kalkning Kalkningsverksamheten har genomförts enligt planerna. 20
21 Fiske har varit ett år utan större insatser eftersom andra områden har prioriterats. Uteblivna åtgärder ger en lägre kostnad än budgeterat. Fiskekortsförsäljningen har varit något sämre än normalt. Tekniska förvaltningen arrangerade ett seminarium för fisketillsyningsmännen i Sjuhäradsområdet. Processen med att bilda ett nytt fiskevårdsområde i Stora och Lilla Dalsjön har inletts Naturvård och naturreservat Som en del av miljöarbetet hålls våra åkrar och ängar öppna med slåtter. Vi betalar för att få betesdjur till Algutstorp, Boråstorpet, Viared, Rya åsar och Älmås. En ny tillgänglighetsanpassad brygga har byggts i Naturreservatet Storsjön. Ladugården vid Boxhult som var tänkt som en entré och mötesplats i naturreservatet Storsjön. Ladugården var nästan färdig när den förstördes av en anlagd brand Natur- och rekreationsleder Borås friluftsguide blev klar under våren och trycktes i exemplar. Tryckningen blev mycket billigare än budgeterat och det är huvudorsaken till det positiva ekonomiska resultatet. Förbättringar på Sjuhäradsleden har genomförts och omfattande arbeten med spångar blev klara. 21
22 3.4.3 Upphandlingsavdelning Upphandlingsavdelningens verksamhet är inriktad på att genomföra koncernövergripande upphandlingar, externa upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens kostnader fördelas ut på interna och externa kunder. Balansering av över/underskott regleras över åren. År har för Upphandlingsavdelningen varit ett tufft år för att positionera sig som strategisk funktion enligt Kommunfullmäktiges direktiv. Under året har Upphandlingsavdelningen varit delaktig i olika utbildningsinsatser som t ex E-handelsutbildning som anordnades vid 12 tillfällen med 146 anmälda deltagare. Även utbildning för direktupphandlare i direktupphandlingsmodulen genomfördes vid 4 tillfällen med 91 deltagare. Antalet elektroniskt lagda order har ökat till 71,7 % vilket är en ökning med 1,1 % från föregående år och följer vårt nya mål på 75 % som sattes Arbetet med samvarudistribution har påbörjats vid slutet av året efter beslut om införande av samvarudistribution togs av Kommunfullmäktige den 19 november. Upphandling av ruttoptimeringssystem samt sondering av den lokala marknaden ska inledas tidigt Olika insatser för nätverkande och erfarenhetsutbyte har genomförts. Deltagande har skett vid Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens (SOI) i Helsingborg samt på Upphandlingsdagarna. Ytterligare nätverkande insatser har genomförts genom medverkande på Tekniska förvaltningens dag, Näringslivsdagen, deltagande i olika lunchmöten arrangerade av Näringslivskontoret samt att man aktivt träffat olika lokala leverantörer för att nämna några. Ur personalomsättningshänseende har varit ett aktivt år. Avdelningen har förlorat 4 medarbetare till marknaden och 2 har gått i pension men vi har kunnat rekrytera 6 nya medarbetare till avdelningen som därmed består av 15 personer. Upphandlingsavdelningen har under året påbörjat sin resa med att ändra sättet hur vi arbetar med våra samverkanskommuner och andra, gällande upphandlingsfrågor. Detta kommer att förändra hur vi debiterar våra samarbetspartners i framtiden. Men även en ändring i hur vi debiterar internt i kommunen har skett. Detta i ett led att utöka och stabilisera de ökande behoven av upphandlingar utan att markant öka kostnaderna på förvaltningsabonnemangen. Målsättningen framåt är att allokera upphandlingskostnaderna dit där de uppkommer samt långsiktigt bli självfinansierade utan behov av förvaltnings och bolagsabonnemang för att finansiera Upphandlingsavdelningen. Nya upphandlingsregler för Borås Stad är framtagna, beslut för implementering inväntas. Arbetet mot att oseriösa leverantörer får del av kommunala upphandlingskontrakt pågår. Inflödet av upphandlingsuppdrag samt ärendens komplexitet har föranlett en ökad arbetsbelastning vilket i sin tur påverkat verksamheten. Upphandlingsavdelningen har haft stor rörelse bland medarbetarna vilket har inneburit nedsatt kapacitet. Prognosen för antalet upphandlingsärenden ser ut att vara på väg uppåt. Upphandlingsavdelningens resultat hamnar på -268 tkr. I resultatet är bland annat följande obudgeterade kostnader inräknade. Ca 450 tkr för att upprätthålla tjänst inför införande beslut av samvarudistribution, 300 tkr i uppgraderingskostnader av Agresso (E-handel), ca 140 i dubbla lönekostnader för att upprätthålla kompetensen inom E-handel. Dessutom har vi haft direkta kostnader på ca 200 tkr för rekryteringar. Arbetet med att få ett ökat inköp av ekologiska livsmedel har intensifierats genom att ekologiska/etiska livsmedel är förkonterade med särskild märkning vid E-handelsinköp. Ytterligare har man i den nya livsmedelsupphandlingen släckt möjligheterna inom vissa områden att välja konventionella livsmedel till förmån för ekologiska livsmedel. Detta har resulterat att vi har passerat vårt mål på 25 % och uppmätt 28,4 % ekologiska produkter för Borås Stad. 22 Under år fortsatte Borås Stad att vara etikcertifierade då man genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) aktivt arbetat för ett etiskt och socialt uppföljningsarbete vid upphandlingar.
23 4 Nämndens verksamhet Persontransporter 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Avdelningens nettokostnader uppgick år till tkr (fg. år tkr). Tilldelat nämndbidrag uppgår till tkr (fg. år tkr) vilket medför ett överskridande med tkr för år. Färdtjänstresandet har ökat under år med ca resor. Detta tillsammans med indexuppräkning på färdtjänstentreprenader (ca 900 tkr) är de två största posterna som gör att resultatet avviker från budget. Befolkningen i Borås Stad ökar och även antalet personer som beviljats färdtjänst (+57 personer). Trenden i hela samhället är att antalet resor fortsätter att öka Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse Antal resor förändring/ antal resor 23
24 Rullstolsresor, jämfört med andra färdtjänstresor, tar längre tid och är dyrare då kunderna hämtas och lämnas inne i bostaden samt att stolen ska spännas fast i fordonet. Sett över perioden så har totala antalet färdtjänstresor ökat med 28 %. Ser man till rullstolsresor så har dessa ökat med 30 % under motsvarande period. Snittkostnaden per färdtjänstresa år uppgår till 179 kr. Bilpoolen visar ett underskott på 49 tkr år beroende på ett något lägre antal bokningar av fordon under slutet av året. Kostnaden för bilpoolsverksamheten uppgår till tkr och avser leasing/hyra av bilar, garagekostnad, tankning, skötsel, bokning och debitering av samtliga 40 bilpoolsbilar som används inom Borås Stads förvaltningar. Detta ger ett snitt per bil/månad på kr inkl. bränsle och allt annat. Resandeutveckling inom färdtjänst år Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Persontransporter Summa Verksamhetsanalys Det är en allmän trend i hela riket att vårt resande ökar. Att även våra funktionsnedsatta kan erbjudas och har möjlighet att resa mer än tidigare är naturligtvis både positivt och önskvärt. 24 Under år 2013 startade ett nytt avtal inom färdtjänsttransporter som gäller från och ska gälla i 4+2 år. Det ekonomiska utfallet på upphandlingen blev mycket bra med lägre priser per körtimma trots ökade krav i upphandlingen. Sandarna Transporter AB fortsatte att köra specialfordon men även en del
Kommentar till resultat november 2017
Datum 2017-12-10 Ärendenummer 2017/2 061 Sida 1 Margareta Nilsson margareta.nilsson@boras.se Tekniska nämnden Kommentar till resultat november 2017 Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i
Årsredovisning facknämnder Tekniska nämnden
Årsredovisning facknämnder 2014 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 5 2.1 Människor möts i Borås... 5 2.2 Goda resvanor och attraktiva
Årsredovisning facknämnder Tekniska nämnden
Årsredovisning facknämnder Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 4 2.1 Människor möts i Borås... 4 2.2 Livskraftig stadskärna... 5
Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde
Dnr SN -00063 Tertial 1 Servicenämnden Tertial 1 behandlad på Servicenämndens sammanträde -05-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk
Årsredovisning facknämnder 2012. Tekniska nämnden
Årsredovisning facknämnder Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 5 2.1 Infrastruktur... 5 2.2 Egen organisation... 5
Årsredovisning Tekniska nämnden
Årsredovisning 2017 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser under året... 3 3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 4 3.1 Människor möts i Borås... 4 3.2
Tertial Förskolenämnden
Tertial 2 Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga... 3 2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt
Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden
Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet
Årsredovisning Tekniska nämnden
Årsredovisning 2018 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser under året... 3 3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 4 3.1 Människor möts i Borås... 4 3.2
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
SKRIVELSE. Datum
Margareta Nilsson Handläggare 033 357430 SKRIVELSE Datum 2019-08-29 Instans Tekniska nämnden Dnr TEN 2019-00176 1.2.4.1 Sida 1(1) Ekonomi juli 2019 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att
Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt
Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,
Budget Tekniska nämnden
Budget 2017 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Omvärldsanalys... 3 3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag... 4 3.1 Människor möts i Borås... 4 3.2 Livskraftig
Cykelbokslut.
Cykelbokslut 2017 www.skelleftea.se/cykelplan Älvsbackabron är en gång- och cykelbro i trä som invigdes 2011 Bakgrund Kommunfullmäktige godkände den 15 maj 2012 Cykelplan 2011 för Skellefteå kommun. Cykelplanen
Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28
Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...
CYKELBOKSLUT Tekniska förvaltningen Borås Stad
CYKELBOKSLUT 2011 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2010/2011... 1» Ny GC-väg Lars Kaggsgatan... 1» Cykelbarometrar... 1 Åtgärder på gång
Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018
Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL
KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
EKONOMISKT PERSPEKTIV
tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel
CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad
CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,
Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 LEDANDE DOKUMENT 11.2 GATA 11.2.1 Beläggning 11.2.2 Vägmarkering 11.2.3 Vägmärken och gatunamnsskyltar 11.2.4 Städning 11.2.5 Dagvatten 11.3 VINTER 11.3.1 Snöröjning och
Socialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret
Tertial Revisorskollegiet
Tertial 1 Revisorskollegiet Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt... 3 3 Intern kontroll... 4 3.1 Kontrollmoment
Tekniska nämndens budget 2019
1 (7) Tekniska nämndens budget 2019 Driftbudget 2019 med överskottsmål Tekniska nämnden godkände i oktober 2018 en driftbudget för tekniska kontoret på 100,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade budgeten
Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD
Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg
Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret
Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,
1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Tertial Tekniska nämnden
Tertial 2 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 4 2.1 Människor möts i Borås... 4 2.2 Livskraftig stadskärna... 5 2.3 Goda resvanor
Driftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Verksamhetsberättelse 2017 VO 11- Väghållning och park
Verksamhetsberättelse 2017 VO 11- Väghållning och park Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Vo 11 - Väghållning och Park Viktiga händelser 1 INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER...
Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad
Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till
Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014
Dnr Sida 1 (6) 2014-12-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
Förhinder anmäls alltid till vikarierande nämndsekreterare Emma Nyström Svensson, eller via e-post:
KALLELSE Datum 2018-08-22 Instans 1(2) s ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Tekniska förvaltningens sessionssal Kungsgatan 57, torsdagen den 30 augusti 2018 kl. 13:00 s sammanträde
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.
Tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar,
(6) Reglemente för tekniska nämnden i Vellinge kommun
2018-12-12 1 (6) Reglemente för tekniska nämnden i Vellinge kommun 2018-12-12 2 (6) Reglemente för tekniska nämnden i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt av Vellinge kommunfullmäktige 2018-12-12
1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser
Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning
Protokoll från ledningsutskottets sammanträde
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-24--25 Sida 1 (11) Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2016 02 24 25 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2015 avsättning till resultatutjämningsreserv..4 Bokslut
Ekonomisk rapport till KS februari
Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari
Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014
Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god
Budgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden
Handlingsplan för miljöstrategin år
Handlingsplan för miljöstrategin år 2017-2020 Inriktning: Fossilbränslefri kommun Målsättning: Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter Åtgärdspaket 2017-2020 för minskad
Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Budget Tekniska nämnden
Budget 2019 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Omvärldsanalys... 3 3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag... 5 3.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer...
ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden
ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.
NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING
NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning
Driftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652
Verksamhetsplan. för miljöfond. Diarienummer: KS 2018/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2018/330.420. Verksamhetsplan för miljöfond Gäller från: 2018-11-15 Gäller för: Ljungby kommun Globalt mål: Samtliga Fastställd av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 170 Utarbetad av: Kommunledningaförvaltningen
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN
Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Fastställt av kommunstyrelsen 31 augusti 2016, 118 HANDLINGSPLAN CENTRALA LAXÅ
Fastställt av kommunstyrelsen 31 augusti 2016, 118 HANDLINGSPLAN CENTRALA LAXÅ 1 Handlingsplan För att följa upp utvecklingsplanen för Centrala Laxå, har vi utvecklat en handlingsplan. Syftet med handlingsplanen
Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel
Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel Svensk Markservice Vi anlägger och sköter utemiljöer som skapar värden för fastighetsägare Över 20 års branscherfarenhet Rikstäckande genom 30 egna platskontor
Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Klicka här för att ange text. Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station Ärende Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, SLL, har
DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige
Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...
Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016
Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...
Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform
Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna
Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.
Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar
Uppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Tertial Förskolenämnden
Tertial 1 Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga...
Tertial Revisorskollegiet
Tertial 2 Revisorskollegiet Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 3 Intern kontroll... 3 3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret...
Anmälan av projekt för anbudsräkning
1 (1) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-04 Dnr Sbn 2013-7 Erik Bjäresten Samhällsbyggnadsnämnden Anmälan av projekt för anbudsräkning Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen får härmed anmäla
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2019-04-17 Dnr : 1 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden 2 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige
Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden
Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...
Den goda kommunen med invånare Antagen av kommunfullmäktige
Den goda kommunen med 13000 invånare 2027 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-14 137 Den goda kommunen Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås. Den goda kommunen är ett uttryck för vår
Budget 2018:2. Tekniska nämnden
Budget 2018:2 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Omvärldsanalys... 3 2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1... 3 3 Indikatorer och uppdrag... 4 3.1 Människor möts
Resultat av regeringens miljö- och klimatsatsningar i Hallands län
Resultat av regeringens miljö- och klimatsatsningar i Hallands län Förord Regeringens miljö- och klimatpolitik grundar sig i principen att det ska vara lätt att göra rätt. Politiken formas för att göra
RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar
RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen
Uppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt
Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344
Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut
sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om
Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige,
Cykelhandlingsplan 2010-2012 Beslutad av Kommunfullmäktige, 2011-12-19 139 Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-12-19 139 Ansvarig: Gata-parkenheten
FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING
FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,
Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
Tertial Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd av Samhällsbyggnadsnämnden
Tertial 1 Samhällsbyggnadsnämnden Fastställd av Samhällsbyggnadsnämnden -05-24 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året