Budget Tekniska nämnden
|
|
- Stig Samuelsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Budget 2017 Tekniska nämnden
2 Innehållsförteckning 1 Inledning Omvärldsanalys Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag Människor möts i Borås Livskraftig stadskärna Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekonomi och egen organisation Nämndens verksamhet Väghållning, skog, parker mm Ekonomiskt sammandrag Nämndens uppgift Ekonomiska förutsättningar Verksamhet Persontransporter Ekonomiskt sammandrag Nämndens uppgift Ekonomiska förutsättningar Verksamhet Verksamhetsmått Väghållning Park Skogsdrift Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Naturvård Persontransporter Investeringar Bilagor Bilaga 1: Investeringar (sid ) Bilaga 2: Db 1 (sid ) Bilaga 3: Db 2 (sid ) Bilaga 4: Db 3 (sid ) Tekniska nämnden, Budget (30)
3 1 Inledning Tekniska förvaltningens främsta uppgift är att sköta och förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor. Nya organisationen innebär att upphandlingsverksamheten flyttas 2017 från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen varför jämförelser i siffror mellan åren kan skilja sig åt. 2 Omvärldsanalys Ren, snygg och trygg stad Marknadsundersökningar visar skillnader på hur vi upplever trygghet i staden. Kvinnor, i jämförelse med män, upplever att mörka parkytor och ostädade områden är otryggare att vistas i. Att hålla staden väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. Borås rent och snyggt - en viktig pusselbit till att nå Borås Stads vision Tekniska förvaltningen får väldigt många önskemål om sådant som skulle kunna göra Borås än mer attraktivt. Tyvärr så finns inte de resurserna. Att t ex kunna röja mer sly i stadsnära miljöer, att ha medel till extra städning, att kunna sopa cykelvägar oftare, mer blommor osv. Förvaltningen är till största delen en beställarorganisation - och för att kunna beställa och betala för ovanstående så krävs det att kunna betala notan. I dagsläget får prioriteringar göras på allt sådant som inte är akut. Gräset får bli långt - i jämförelse med t.ex. trafiksäkerhetsåtgärder. På senare år har omprioriteringar fått göras många gånger för att försöka anpassa till budget. Vid nästa upphandling av driftavtal kommer t.ex. snöröjning på cykelbanor att påbörjas senare (vid 6 cm snö i stället för som nu vid 3 cm) för att försöka anpassa kostnaderna till tillgängliga medel. Staden växer, gator och vägar blir fler, ytorna som ska skötas blir fler - och ofta även mer skötselintensiva. Exempel på detta är t ex ytor i centrala Borås med markvärme och nya tillkomande industriområden. Med hänsyn tagen enbart till de tre senaste åren har utökningen av ytor inneburit merkostnad på ca 2 mnkr för drift- och underhåll per år. Tillfälliga satsningar för ökade drift- och underhållskostnader hjälper för stunden men måste ges som bestående utökning av ramen för att göra skillnad. Varje investering bör åtföljas av tilldelning av medel för att kunna sköta anläggningen och förhindra kapitalförstöring inför framtiden. Prognosen (efter maj månad) för år 2016 tyder på ett samlat underskott på 11,3 mnkr varav vinterväghållning står för den största avvikelsen (-8 mnkr). För år 2017 finns upptaget flera angelägna områden där tilläggsanslag behövs - i annat fall får insatsen utebli eller minskas ned. Vinterväghållning (5,0 mnkr) Försök med tidigare sandupptagning på cykelbanor (1,0 mnkr) Klottersanering (0,5 mnkr) Bullerskydd Fristadsvägen (0,2 mnkr) Ogräsbekämpning hetvatten (0,3 mnkr) Tillkommande DoU kostnad, bl.a. Västerlånggatan (0,75 mnkr) Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Mangement (0,5 mnkr) Totalt äskas budgetförstärkning utöver budgetram med 8,25 mnkr avseende väghållning enligt ovan. Tekniska nämnden, Budget (30)
4 Inom parkverksamheten finns önskemål om att kunna försköna staden med ytterligare blomsterplanteringar, städningar och röjningar. Uppdatering av dataprogram som hanterar stadens parkytor krävs för att mer effektivt kunna sköta ytorna. Möjlighet till att återplantera träd i stadsmiljön kräver också medel för att kunna genomföras. Sammantaget äskas 2,3 mnkr som budgetförstärkning utöver fastställd budget avseende parkverksamhet. Verksamheten cityvärdar har givit avsedd effekt i city. För att fortsätta med att ha flera vuxna i centrum, i samarbete med Jernhusen AB och polisen med flera, behövs ett årligt driftanslag med 0,5 mnkr. Under 2015 övertog Tekniska nämnden skötsel av all kommunal mark som inte används för annat. Detta har inte finansierats fullt ut. För att klara detta på en rimlig nivå behövs ytterligare 0,25 mnkr. För att kunna göra boende och besökare än mer nöjda med hur staden sköts och utvecklas äskar Tekniska nämnden sammantaget 11,3 mnkr utöver tilldelad budgetram. Fylligare information om dessa äskanden finns under avsnitt Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag 3.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Målvärde 2016 Utfall T Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Antal genomförda medborgardialoger Antal genomförda medborgardialoger. Så når nämnden målet för indikatorn Tekniska nämnden har deltagit i en medborgardialog per år sedan 2014 (P A Halls terrass). I maj 2015 genomfördes en medborgardialog om Hallbergsplatsens utformning för att tillskapa en bra mötesplats. För år 2016 planeras en medborgardialog på Hässleholmen att genomföras under hösten. Även för åren framöver planeras att genomföra minst en medborgardialog per år. Tekniska nämnden, Budget (30)
5 Uppdrag Nämnd Öka tillgängligheten för människor med funktionshinder Så genomför nämnden uppdraget Exempelvis genom att: *Främja framkomligheten, t ex sänka trottoarkanter på gångbanor i staden. *Lekplatser renoveras och tillgänglighetanpassas. *Informera/marknadsföra möjligheten för färdtjänstkunder att beställning av resor även kan ske via internet. *Utifrån tilldelad budget kunna hålla staden väl underhållen. 3.2 Livskraftig stadskärna Målbild En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, handel och upplevelser. Uppdrag Nämnd Öka tryggheten och trivseln för boende och besökare Så genomför nämnden uppdraget Hålla staden väl underhållen. Utifrån tilldelade driftmedel skapa en ren, snygg och trygg stad. Sanera klotter och nedskräpning. Via belysning och beskärning skapa trygga ytor. Staden växer och utifrån beviljade investeringar skapa nya mötesplatser där människor trivs. 3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Målbild Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Målvärde 2016 Utfall T Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar Tillgängliga cykelstråk, km Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar. Så når nämnden målet för indikatorn Indikatorn är de mätningar av cykeltrafiken som utförs vid våra fyra cykelbarometrar på Brämhultsvägen, Druveforsvägen, Katrinedalsgatan och Skaraborgsvägen. Värdet avser rullande 12-månaders intervaller. Tekniska nämnden, Budget (30)
6 Genom att investera i väl underhållna gång- och cykelbanor skapar vi förutsättningar för ett ökat cyklande vilket är positivt både för individen och för miljön i Borås Stad. Tillgängliga cykelstråk, km. Så når nämnden målet för indikatorn Målet för år 2017 är satt till 160 km cykelstråk inom kommunen. Då nämnden tilldelats investeringsmedel för tillkommande cykelvägar i budget räknar Tekniska nämnden med att målet ska kunna nås under förutsättning att avtal med Trafikverket förverkligas. 3.4 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Målvärde 2016 Utfall T Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 4,4 3 5, ,3 3 4, , , Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Så når nämnden målet för indikatorn Sjukfrånvaron inom Tekniska förvaltningen har historiskt sett varit mycket låg och målen för "andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid" har satts utifrån de nivåerna. Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat markant. Till viss del beror det på att andelen medarbetare med anställningar inom området arbetsmarknadsåtgärder, under senare år ökat. Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt arbete med att tidigt identifiera behov av rehabiliterande insatser. Sjukfrånvaron har generellt ökat i Västra Götaland och i Borås Stad. Inom Tekniska förvaltningen, ligger sjukfrånvaron fortfarande på en förhållandevis lägre nivå, men den ökning vi sett, följs noga upp. Målet att arbeta mot, behöver vara realistiskt att uppnå. Därför görs en justering av tidigare mål från 3 % till 5 %. För Borås Stad som helhet är motsvarande mål 7 % Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Så når nämnden målet för indikatorn Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Om en ordinarie medarbetare är frånvarande, krävs att dennes arbete utförs av en vikarie. Därför kan man se ett tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och "arbetad tid för timavlönade". Genom en god planering och tillsättande av vikariat så snart det blir känt att en medarbetare kommer att vara frånvarande under 14 dagar eller mer, går det att hålla antalet arbetade timmar som utförs av timavlönade på lägsta möjliga nivå. Tekniska nämnden, Budget (30)
7 Ett effektivt rehabiliteringsarbete förväntas också kunna bidra till att hålla den arbetade tiden som utförs av timavlönade på en låg nivå. För att hålla timavlönade medarbetare ajour med arbetet, krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. Det tidigare målet på motsvarande 3 årsarbetare behöver därför revideras något till 4 årsarbetare. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Så når nämnden målet för indikatorn Under de senaste åren har sjukfrånvaron inom Tekniska förvaltningen ökat. Till viss del beror det på att andelen medarbetare med anställningar inom området arbetsmarknadsåtgärder, under senare år ökat. Inom denna grupp är korttidsfrånvaron större än inom förvaltningen i stort. Utfallet för indikatorn "Hälsa -1 år utan sjukfrånvaro" står i direkt proportion till antalet sjukskrivningstillfällen. Därför behöver målvärdet justeras från 49 % till 40 % för att vara realistiskt att uppnå. Genom att inom Tekniska förvaltningen arbeta aktivt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor, kan utfallet hållas på en så hög nivå som möjligt. Under 2016 har även ett arbete med värderingar och förhållningssätt påbörjats. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2017 och förväntas bidra till en bättre psykosocial arbetsmiljö och ökad hälsa för medarbetarna inom Tekniska förvaltningen. 4 Nämndens verksamhet 4.1 Väghållning, skog, parker mm 4.2 Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Intäkter Kostnader Buffert Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ackumulerat resultat Nettoinvesteringar Tekniska nämnden, Budget (30)
8 4.3 Nämndens uppgift Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen Väghållning, skog, parker m.m. ) är, enligt Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråktagande). Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske. Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: Parkering på allmän plats enligt 1 Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. Mobility Management, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält. Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet. Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker. Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar. Beredning av avgifter för gatukostnad. I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till Trafikverket och Länsstyrelsen. I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens planläggning och fastighetsbildning. Skötsel av Borås Stads naturreservat. Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv. Kalkning av sjöar och våtmarker. Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet. Skötsel av Borås Stads lekplatser. Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla statsoch andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag. Vattendrag, underhåll och rensning. Tekniska nämnden fullgör också kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. Tekniska nämnden, Budget (30)
9 4.4 Ekonomiska förutsättningar Kostnadsposterna inom ramen "Väghållning, skog, parker" är i budget 2017: Personalkostnader 40,1 mnkr Kapitalkostnader 56,5 mnkr Övriga kostnader 131,1 mnkr summa 227,7 mnkr Uppräkningen av kommunbidrag till verksamheterna har skett med 2,3 % för ökade lönekostnader och med 1,5 % för övrigt. Kapitalkostnaderna ökar med 2,2 mnkr till 56,5 mnkr. Upphandlingsavdelningens budget flyttas över till Kommunstyrelsen fr.o.m. år Med personalkostnader på närmare 40 mnkr ger uppräkningen ökade kostnader på ca 1 mnkr och utöver detta är ramen (exkl. kapitalkostnader) uppräknad med tkr till att täcka samtliga ökade kostnader inom alla verksamheter inom ramen "väghållning, park, skog m.m.". Tekniska förvaltningen är till största delen en beställarenhet. Arbetsintensiva jobb beställs hos andra förvaltningar och av externa leverantörer, vilkas löner stigit med mer än 2,3 % vilket ger vid handen att det för varje år blir mindre verksamhet utfört för tilldelade medel. Prognosen (efter maj månad) för år 2016 tyder på ett samlat underskott på 7,75 mnkr varav vinterväghållning står för den största avvikelsen (-8 mnkr). För år 2017 finns upptaget flera angelägna områden där tilläggsanslag behövs - i annat fall får insatsen utebli eller minskas ned. Inom väghållningens driftbudget 2017 äskar Tekniska nämnden extra medel (8,25 mnkr) för: Vinterväghållning (5,0 mnkr) - (senaste prognos 2016 visar minus 8 mnkr) Försök med tidigare sandupptagning på cykelbanor (1,0 mnkr) Klottersanering (0,5 mnkr) Bullerskydd Fristadsvägen (0,2 mnkr) Ogräsbekämpning med hetvatten (0,3 mnkr) Tillkommande DoU kostnad, bl.a. Västerlånggatan (0,75 mnkr) Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Mangement (0,5 mnkr). Även Parkverksamheten får ökade driftkostnader i samband med tillkommande ytor i parkmark där skötselnivån blir högre än innan. Önskemål bl.a. om utökade blomsterutsmyckningar och röjningar utanför stadskärnan gör att Parkverksamheten (se sid 15) äskar ett utökat nämndbidrag med 2,3 mnkr. Verksamheten cityvärdar har givit avsedd effekt i city. För att fortsätta med att ha flera vuxna i centrum, i samarbete med Jernhusen AB och polisen med flera, behövs ett årligt driftanslag med 0,5 mnkr. Under 2015 övertog Tekniska nämnden skötsel av all kommunal mark som inte används för annat. Detta har inte finansierats fullt ut. För att klara detta på en rimlig nivå behövs ytterligare 0,25 mnkr. Tekniska nämnden äskar sammantaget ett ökat nämndbidrag (11,3 mnkr) för att kunna åtgärda de i denna budget beskrivna problemen - och på så sätt påbörja arbetet med att nå vision en ren, snygg och trygg stad! Tekniska nämnden, Budget (30)
10 4.5 Verksamhet 2017 Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Parkering Intäkt Kostnad Nettokostnad Beläggningsunderhåll Intäkt Kostnad Nettokostnad Vinterväghållning Intäkt Kostnad Nettokostnad Övrig väghållning Intäkt Kostnad Nettokostnad Arbetsmarknadsinsatser Intäkt Kostnad Nettokostnad Skogsverksamhet Intäkt Kostnad Nettokostnad Naturvård Intäkt Kostnad Nettokostnad Parker Intäkt Kostnad Nettokostnad Upphandling Intäkt Kostnad Nettokostnad Övrigt Intäkt Kostnad Nettokostnad Totalt Intäkt Kostnad Nettokostnad Tekniska nämnden, Budget (30)
11 Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter Gatuavdelning Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger drift- och underhållsåtgärder avseende barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, lokalgator, vägföreningsvägar, torg samt gång- och cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningsbidrag ges till övriga enskilda vägar. Driftbidrag ges även till Borås flygplats. Verksamhetsområdet innefattar också gatuprojektering, trafiksäkerhetsarbete, planering, kontroll och övriga väghållningsåtgärder. Beläggning I budget för 2016 ingav nämnden en förhoppning om att överbrygga tidigare gap mellan behovet och tilldelade medel i syfte att undvika kapitalförstöring av tidigare investeringar i vägnätet när beläggningsverksamheten numera finansieras inom ramen för investeringsbudgeten. Nödvändigheten att så sker accentueras nu av de grävningar som sker för fiber över hela kommunen. När våra gator grävs upp av flera aktörer innebär det en förkortad livslängd för framförallt bostadsgator. Det kommer att finnas ett stort behov av tidigareläggning av asfaltering av gator där fiber lagts inom de närmaste åren som är svårt att överblicka idag. Samtidigt kommer beläggningsprogrammet att vara svårt att genomföra för att undvika att nylagda gator grävs upp av andra ledningsdragande aktörer. Det är viktigt att ta höjd för framtida beskrivet behov och ha förståelse för att planerade arbeten får anpassas efter fiberschakterna samt att återställningsarbetena kan komma att ta längre tid än normalt. Inom driftbudgeten kommer fortsättningsvis bara kvarstå medel för smärre reparationer och potthålslagningar. För 2017 avsätts 1,6 mnkr för dessa arbeten. Tabellen visar tidigare utfall av erhållna medel. Fr.o.m finansieras endast smärre reparationer och potthålslagningar inom driftbudgeten. Beläggningsunderhåll, toppbeläggningar Utfall (inkl. tilläggsanslag) Budget År :2 2017:1 m² * * * *Fr.o.m ges budgetmedel via investeringsbudgeten. Väghållning - driftavtal Tekniska nämnden har tidigare beskrivit de kostnadsfördyringar som blivit följden av nya upphandlingar, indexering och tillkommande ytor inom ramen för driftavtalet. När ramtilldelningen inte motsvarar fördyringar sker en successiv urholkning av möjligheten att vidmakthålla investerat kapital i väganläggningarna. Att åtgärda brister i rätt tid innebär stora kostnadsbesparingar på längre sikt och ger en bättre komfort för alla som behöver åka kollektivt, cykla, gå eller åka bil. Varje år redovisar Tekniska nämnden de tillkommande drift- och underhållskostnader som blir följden av gjorda investeringar i egen verksamhet och inom stadens exploateringsverksamhet. Då endast viss kompensation erhållits i tidigare budgets är det självklart att pengarna inte räcker till den skötselnivå som angetts i driftavtalen med entreprenörerna. Särskilt tydligt blir detta för vinterväghållningen där det blivit regel att anslagna medel inte räcker. Det finns en stor fara med att driftåtgärder tränger undan underhållsåtgärder vilket på sikt skapar ett underhållsberg som blir svårt att hantera. Tekniska nämnden, Budget (30)
12 Tekniska nämnden vill tydligt framhålla vikten av att det skapas en rutin så att med gjorda investeringar följer tilldelning av medel för framtida drift- och underhållsarbeten. I budget 2016 redovisade Tekniska nämnden tillkommande drift- och underhållskostnader för gjorda investeringar till 2 mnkr. För 2016 tillkommer kostnader på ca 750 tkr där Västerlånggatans ombyggnad svarar för halva kostnaden i form av markvärme och städning. Markvärme är en kvalité i centrum som bidrar till att göra staden mer tillgänglig för människor med någon form av rörelsehinder. Dock är kostnaden för drift- och underhåll så stor att fortsatt utbyggnad inte kan göras med mindre än att kompensation ges i budget. Idag kostar väghållningen som omfattar: markrenhållning, gatubelysning, vinterväghållning, asfaltsunderhåll, gröna ytor, trafikanordningar, trafiksignaler, broar och regnvattenavledning boråsarna 1 krona och 42 öre per invånare per dag. Varje satsad miljon i tilldelning enligt ovan skulle innebära en kostnad på 2,5 öre per invånare och dag. Då en förbättrad infrastruktur kommer så många boråsare till del är en utökning av driftbudgeten väl satsade medel för att göra boråsarna ännu mer nöjda med sin stad och undvika en minskad skötselnivå. Markrenhållning Utfall Budget År tkr Städning av stadens gator och torg får Tekniska nämnden sett över tid avsätta alltmer budgetmedel för. En viktig fråga är om det är rätt sätt att acceptera nedskräpningen och ta hand om dess konsekvenser genom att hela tiden höja budgeten. En viktig roll i detta sammanhang har organisationen Borås Rent och Snyggt, som gör ett värdefullt och bra jobb med att driva på för en förändrad attityd till nedskräpning hos medborgarna så att skräpet hamnar på rätt ställe. Att alltid framhålla avsaknad av papperskorgar som enda förklaringen till nedskräpning är i många fall en dålig undanflykt för att slippa ta ansvar för sitt eget skräp. Under år 2015 började en ny metod för ogräsbekämpning att användas. Metoden är miljövänlig då hetvatten används. Behandlingarna upprepas 3-5 ggr per växtsäsong och innebär en merkostnad utöver budget på 300 tkr. Tekniska nämnden kunde under 2015 inrymma extra insatser för ogräsbekämpning med heatweed och stålborstning genom intäkter utöver budget inom parkeringsverksamheten. Behandlingen behöver genomföras kontinuerligt för att få effekt. I budget 2016 begärde Tekniska nämnden extra medelstilldelning för att kunna nyttja metoden med 300 tkr. Då dessa medel ej erhölls kommer insatsen med heatweed ej att kunna utföras under 2016 till följd av det prognosticerade underskottet på vinterväghållningen. För en fortsättning under 2017 begär Tekniska nämnden en förstärkning utöver budgetram på 300 tkr. Belysning Förhandling av ett nytt avtal med Borås Elnät AB pågår där entreprenören ska ta ett större ansvar för planering av drift- och underhållsåtgärder, övertagande av viss administration samt felanmälningshantering. Det nya avtalet förväntas innebära ökade kostnader men samtidigt en bättre och effektivare hantering av belysningsärenden. Tekniska nämnden, Budget (30)
13 Budgetutveckling Väghållning i tkr (kostnader) Markrenhållning Trafikbelysning Beläggning Trafikanordn m.m Summa Vinterväghållning TOTALT Vinterväghållning Vinterkostnaderna blir allt svårare att klara då de fasta kostnaderna, som t.ex. jourersättning, utgör ca hälften av hela budgeten. Vinterns härjningar glöms också fort då inga spår finns kvar fram i maj. "Hur kan vinterkostnaderna blivit så höga? Vi har ju knappt haft någon snö?" hörs ofta. Då glömmer man oftast alla halktillfällen som kräver insatser och alla tillkommande gator som ska skötas i nya industri- och bostadsområden. Prognosen för 2016 landar på ca 8 mnkr över budget vilket kommer att få inverkan på övriga verksamheter inom väghållningen då övergripande målet är att hålla budget. Under vårvintern 2016 har tre kraftiga och ihållande snöväder inneburit att den rörliga kostnaden för snöröjning och halkbekämpning har rakat i höjden. I praktiken har vid dessa tillfällen kriterierna för insatser uppnåtts vid flera tillfällen under samma dygn innebärande flera varv för snösvängen. Prognosen för 2016 ligger runt 30 mnkr, ett snitt de senaste sex åren för vinterväghållningen hamnar på samma nivå. Tekniska nämnden anser att 30 mnkr är en rimlig nivå på vinterbudgeten. Inom ramen har därför vinterväghållningen förstärkts med 2,8 mnkr vilket innebär att för 2017 finns 25 mnkr tillgängliga. För att nå ovan beskriven nivå erfordras 5 mnkr som budgetförstärkning. Vinterkostnad Utfall Budget År tkr Tekniska nämnden förespråkade ett försök att gynna cykeltrafiken under Förslaget var att så tidigt som möjligt sopa upp halkbekämpningssanden, tidigare än normalt, på vårkanten för att cyklisterna ska kunna komma ut tidigare och förlänga cykelsäsongen utan risk för olyckstillbud med rullgrus. Med det klimat som råder i staden kan det därvid krävas ytterligare spridning av singel efter sopningen om vädrets makter inte är med oss. På försök föreslogs att vinterbudgeten tilldelades extra medel utöver budgetram för att klara 4-5 sandupptagningar och sandningstillfällen. Kostnaden för dessa insatser uppskattades till ca 1 mnkr totalt. På grund av prognosen för 2016, - 8 mnkr, har denna insats ej varit möjlig att genomföra. Ska ett gynnande av cykeltrafiken vintertid göras på detta sätt måste ett utrymme försäkras i budget. Tekniska nämnden måste, om ett ramtillskott ej medges, ta ställning till en lägre kvalitétsnivå på vinterväghållningen generellt men även en sänkning av skötselnivån på cykelvägnätet där en anpassning till högsta nivån på biltrafiknätet kan bli aktuellt. Tekniska nämnden, Budget (30)
14 Skadegörelse/Klotter Kostnaderna för skadegörelse tenderar att öka alltmer vilket drabbar övriga verksamheter inom driftbudgeten som t.ex. att hålla staden ren och snygg. Våra tunnlar och broar utsätts allt oftare för klotter som måste saneras för dyra pengar. De bullerskyddande glaspartier som satts upp på Fristadsvägen vid Djurparken har vid ett flertal tillfällen utsatts för skadegörelse i stor omfattning när rutorna krossats. Vad avser konstbyggnader är bron över Skaraborgsvägen vid Borås Arena särskilt utsatt. Kommunfullmäktige har beslutat att klotter ska saneras inom 24 timmar. Detta kräver både att arbetet organiseras och samordnas på annat sätt än idag. Det krävs också en beredskap på icke ordinarie arbetstid för att åtgärder ska kunna utföras inom 24 timmar. För att inte sänka nivån på andra verksamheter inom driftbudgeten föreslås ett tillskott utöver budgetram på 700 tkr för åtgärdande av skadegörelse/klotter fördelade på klotter 500 tkr och 200 tkr för bullerskydden. Vattendrag De omfattande och kraftiga regnperioderna under höstarna tycks bestå vilket har inneburit höga vattenstånd som innebär ökade kostnader för åtgärder och tillsyn av intagsbrunnar, diken och reglering av Viskan. Anslaget för 2017 blir 1,2 mnkr. Sidoordnad verksamhet Till följd av fiberdragningarna kan det bli svårt att hinna med de schaktreparationer som anmäls för återställning. Det är därför viktigt att ha förståelse för att de intäkter som används för återställningsarbeten inte alltid kan komma att nyttjas fullt ut under budgetåret utan får flyttas över till efterföljande år. Mobility Management Sedan 2014 har Tekniska nämnden övertagit frågor kring Mobility Management som är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet och syftar till att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Detta kan ske genom informations- och kommunikationsåtgärder t.ex. kampanjer av olika slag. Tekniska nämnden föreslår att extra budgetmedel på 500 tkr utöver budgetram ställs till förfogande för åtgärder inom Mobility Management under Begärda medel utöver budgetram avseende väghållning (mnkr) Vinterväghållning 5,0 Försök med tidigare sandupptagning på cykelbanor 1,0 Klottersanering 0,5 Bullerskydd Fristadsvägen 0,2 Ogräsbekämpning hetvatten 0,3 Tillkommande DoU kostnad (Bl.a. Västerlånggatan) 0,75 Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Mangement 0,5 Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram. 8,25 Tekniska nämnden, Budget (30)
15 4.5.2 Park- och skogsavdelning Park Parkverksamheten omfattar anläggning och underhåll av parker och lekplatser i hela kommunen. Verksamheten kan brytas ned i aktiviteter som naturpark, vårdad gräsmatta, ängsmark, buskage, träd, rabatter, planteringskärl, vägar och trappor samt park och lekredskap. Skötsel av Ramnaparkens fågelkoloni, Borås djurbegravningsplats och hundrastplatser ingår också i verksamheten. Verksamheten 2017 Borås forsätter att växa med fler bostadsområden med tillhörande servicebyggnader och infrastruktur. Detta leder i förlängningen till att nyanlagda gröna ytor kräver skötsel och budgeten för drift blir allt mer pressad. Att Borås invånare kräver likvärdig kvalité på grönska oavsett var de bor i kommunen är en självklarhet men något som driftbudgeten inte är anpassad för. Under flera år har fokus legat på centrum och där ytterområden fått stryka på foten, här finns behov av förändring och nya tankesätt. Plantering av vårlökar är en åtgärd som ofta uppskattas och är ett prisvärt moment som bör satsas resurser på. Att enkelt skapa tidig blomsterprakt i Borås ytterområden är ett första steg mot en satsning på tätorterna. Inkommande feedback från stadens invånare domineras av önskemål om gallring/röjning i stadsnära skog, näst därefter kommer synpunkter på städning och skräphantering. Detta är exempel på två skötselåtgärder som är både dyra och resurskrävande. Vår ambition är att invånare och turister ska känna att Borås är en ren, blommande och grön stad. Att marknadsföra sig som en ren stad med välskötta grönytor och prunkande planteringar är något som förväntas av en stad med över invånare. (500 tkr) Parkenhetens datoriserade ytregister har stora brister och har inte underhållits på väldigt många år. Arbetet med att digitalisera systemet måste vara klart tills nästa upphandling av driftavtalen vilket tidigast kan komma att ske Ett uppdaterat ytregister ligger till grund för en bra och funktionell entreprenad gentemot enhetens entreprenörer. Med god kontroll över ytarealer förenklas således uppföljning och kontroll, vilket slutligen innebär minskade kostnader för driften och mer exakta underlag för investeringar. (500 tkr) Tekniska nämndens mål med verksamheten är att öka möjligheterna för en stimulerande utemiljö vid olika årstider, genom insatser i parker, gatumiljöer och kringliggande gröna miljöer. Fram till år 1999 planterade parkenheten årligen mellan träd i kommunen, ett arbete som nu avstannat helt i brist på likvida medel. I takt med att Borås växer och förtätas är befintliga träd i stadsmiljö ständigt hotade och många träd har tagits ned utan att nya har återplanterats. För att behålla en grön och rogivande stadskärna bör ett återplanteringsprogram av stadsträd återupprättas. (300 tkr) Tekniska förvaltningen har driftansvaret för en rad olika anläggningar på allmän platsmark däribland multisportanläggningar, parkouranläggning, aktivitetsparker och den nybyggda isbanan i Stadsparken. Dessa nya typer av mötesplatser måste underhållas på bästa sätt. Även lekplatser är viktiga mötesplatser. Borås Stad har 163 st. och antalet ökar för varje år. (500 tkr) Samarbetet med Borås Cityförening gynnar staden. Målet med olika event som t ex påskträd, julbelysning samt andra aktiviteter är att skapa en trivsam och händelserik stad. En evenemangskalender som innehåller många skiftande programpunkter bidrar också till ett trivsamt levande boende i Borås. (500 tkr) Det är viktigt att poängtera att det krävs driftmedel för att hålla alla våra parkanläggningar i bra skick. För att täcka kostnader för tillkommande ytor och anläggningar äskas tkr i tilläggsanslag. Tekniska nämnden, Budget (30)
16 Skogsdrift Skogsavdelningens uppgift är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat och med hög avkastning samtidigt som allmänheten erbjuds en bra miljö för friluftsliv. Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, sköts enligt Grön skogsbruksplan och är certifierat enligt FSC och PEFC. Borås Stads skogsbruk är tätortsnära vilket innebär särskilt hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. Virket säljs som leveransvirke och för att utnyttja resurserna optimalt omvandlas avverkningsrester till bränsleflis (biobränsle) för att efter användning återföras till skogen som näringstillförsel i form av aska. Invånarna i Borås Stad erbjuds möjlighet till jakt genom utarrenderad skogsmark. Verksamheten år 2017 Årets slutavverkningar samordnas med kommande exploateringsavverkningar. Gallringsbehovet i yngre bestånd och naturvårdande skötsel har hög prioritet. Röjningsbehovet i ungskogarna efter stormarna Gudrun och Per kommer att ta större resurser i anspråk. Virkesmarknaden bedöms som stabil med god efterfrågan. Avsättningar av skogsmark till naturreservat och exploatering kan på sikt påverka skötseln och avkastningen från skogsmarken Arbetsmarknadspolitiska åtgärder OSA Offentligt skyddat arbete Kommunen anordnar arbete till personer som har socialmedicinska handikapp, trygghetsanställningar, OSA, utvecklingsanställningar och praktik. Nämnden har fått uppdraget att bereda arbete till 65 personer i dessa kategorier. Arbetet drivs i lagform under ledning av lagförmän. Sju arbetslag arbetar med skogsvårds- och naturvårdsåtgärder i form av röjning och gallring. Dessutom utförs röjnings-, anläggnings- och underhållsarbeten i naturreservat, kultur och naturparker, spår och leder, fornminnen, skolor, förskolor m.m. Fyra arbetslag utför tillverknings-, reparations- och snickeriarbeten. Ett arbetslag i Djurparken arbetar med byggnation och reparation av stallar och hagar samt anläggning och skötsel av vissa andra verksamheter. Verksamheten år 2017 Basen för OSA-verksamheten finns i funktionella lokaler i Kyllared. Verksamhetens uppdrag är att utföra riktiga arbeten som annars inte skulle bli gjorda, samtidigt som det syftar till att stärka den enskilde och att det förhoppningsvis ger möjlighet till utbildning eller jobb på den öppna arbetsmarknaden. Eftersom efterfrågan på att få arbeten utförda från kommunens förvaltningar och behovet även i övrigt är stort förutsätter Tekniska nämnden att Arbetslivsnämnden anvisar budgeterat antal personer i arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska nämnden, Budget (30)
17 Gröna vägen Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Nämnden har fått i uppdrag att bereda arbetsträning för ca 50 personer. Arbetsträningen drivs under ledning av trädgårdskonsulenter och består av anläggning och skötsel av örtagård, kålgård och en terapiträdgård. Till detta hör också friskvård som till stora delar utövas i vår vackra miljö på Rya åsar. Dessa metoder kan hjälpa långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbete och gör att människor snabbt återhämtar sig efter utmattningsdepressioner, operationer och hjärtinfarkter. Verksamheten år 2017 Verksamheten år 2017 består av att med hjälp av två anställda konsulenter arbetsträna upp till 50 personer som lider av psykisk ohälsa. Verksamheten bedrivs i Björbostugan och i den omgivande gröna miljön runt Ramshulan inom naturreservatet Rya åsar. Målsättningen är att öka deltagarnas arbetsförmåga under den begränsade tid de deltar i "Gröna vägen" med hjälp av odling, friskvård och samtal Cityvärdar Ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Jernhusen AB där service och information ges till allmänhet och turister. I samverkan med andra aktörer hålls ett vakande öga över innerstaden. Verksamheten 2017 Verksamheten bemannas av en lagförman och fem personer som har SAS-anställning (Särskilt anställningsstöd) under ett år. Projektet består i att bl.a. patrullera innerstaden och stationsområdet för att ge service och information till allmänhet och turister. Kontrollera så att det är snyggt och helt och vid behov lämna in avvikelser till ansvariga aktörer i centrum. Projektet Cityvärdar är förlängt t.o.m. år För att verksamheten ska kunna fortsätta under 2017 krävs ett nämndbidrag på 500 tkr Naturvård Tekniska nämnden svarar för naturvårdande åtgärder, vilket i huvudsak innebär kalkning av sjöar och våtmarker i Borås Stad men även i närliggande kommuner, fiskevårdsåtgärder, särskilda åtgärder för rekreation samt skötsel av naturreservat. Uppdraget är att bevara och öka naturvärden samt tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv. Nämnden har ett övergripande informationsansvar för natur och rekreationsleder i kommunen. Verksamheten år 2017 Intresset för fiske är mycket stort. Som ansvarig för fiskefrågor är målet att utveckla och informera om fiskemöjligheterna i kommunen. Ett attraktivt fiske ska erbjudas alla grupper i samhället. Under året blir utredningen om fiskevårdsområdet för Stora och Lilla Dalsjön i Dalsjöfors färdig. Till verksamheten hör ansvaret för driften av de spår och leder som inte förvaltas av föreningar eller av Fritid- och Folkhälsoförvaltningen. I samarbete med Fritid- och Folkhälsoförvaltningen kommer nya leder att färdigställas under året prioriterade enligt de handlingar som respektive nämnder tagit beslut om. Universeum i Göteborg satsar 2017 på "Skogens år" och Park- och skogsavdelningens olika enheter Tekniska nämnden, Budget (30)
18 kommer att vara med. Projektet vill marknadsföra den svenska skogens många kvalitéer och riktar sig till både skolungdomar och äldre. Naturreservatet Älmås bildades 2006 och nu skall de 10 första åren utvärderas och skötselplanen ses över. Inventeringen av de jordbruksmarker som Tekniska förvaltningen ansvarar för ska slutföras Målet är att utreda vilka som är skyddsvärda ur natur- och rekreationssynpunkt. Målet med kalkningsåtgärderna är att vattendragen inte skall visa några försurningsskador. De skall också uppvisa ett godtagbart resultat i de biologiska uppföljningar som genomförs i form av elfiske och bottenfaunaundersökningar. 4.6 Persontransporter 4.7 Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Intäkter Kostnader Buffert Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ackumulerat resultat 0 Nettoinvesteringar Nämndens uppgift Inom Persontransportavdelningen finns följande verksamheter: Färdtjänst. Transporter till och från daglig verksamhet som ingår i färdtjänsten. Särskoleskjutsar. Planering av skolskjutsresor för hela Borås Stad. Beställningscentral för färdtjänstresor. Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter. Upphandling av persontransporter. Bilpool för kommunanställda. Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen Persontransporter ) är, enligt Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till och från daglig verksamhet. Planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad. Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. Tekniska nämnden, Budget (30)
19 4.9 Ekonomiska förutsättningar Nettokostnaderna för Persontransportavdelningen år 2015 uppgick till 64,3 mnkr. Kommunbidraget för Persontransportavdelningen är uppräknat från tkr (år 2016) till tkr för år Prognostiserat utfall för år 2016 ligger på tkr efter maj månads analys. Antalet resor beräknas öka till år 2017 (från i budget 2016). Priset per resa är i budget 2017 beräknat till 172 kr. Indexöversyn av färdtjänstresorna är gjord 1 juni 2016 vilken visar att det inte blir någon kostnadsuppräkning av index år 2017 enligt gällande avtal. Budgetutveckling och utfall över tid framgår av tabellen nedan Prognos 2017 Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse Antal resor förändring /antal resor Verksamhet 2017 Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Persontransporter Summa Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter Under år 2015 utfördes färdtjänstresor, prognosen för år 2016 uppgår till ca resor och för år 2017 beräknas ca resor komma att genomföras. Avtalet med färdtjänst (sedan 2013) gör att kostnaden per resa blivit något lägre, men det som påverkar mest är antalet färdtjänstresor som utförs, vilka ökar från varje år. Idag bokar flertalet sin resa via förvaltningens Beställningscentral. För att underlätta för färdtjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet. Internetbokningen påbörjades i juni 2015 och det har fungerat väl för de kunder som använder systemet. Bilpoolsbilarna kommer under hösten 2016 få elektroniska körjournaler installerade vilket gör att uppföljning per bil kan göras på ett mer effektivt och detaljerat sätt framöver. En tjänst som administrerar ett datoriserat skolskjutsprogram är placerad på Persontransportavdelningen för att skapa en förenklad och effektivare hantering av skolskjutsplaneringen inom Borås Stad. Denna tjänst arbetar som stöd till skolorna och finansieras t.o.m. år 2016 av stadsdelarna. Fr.o.m. år 2017 ansvarar Grundskoleförvaltningen för finansieringen. En upphandling av skolskjutstrafiken är gjord under Skolskjutsverksamheten får i och med detta lägre kostnader framöver. Dock pågår en överprövning i förvaltningsrätten på skolskjutstrafiken för Dalsjöfors och Viskaforsområdena och domen på detta kommer inte förrän efter sommaren I aktuella områden är nuvarande avtal förlängda året ut. Tekniska nämnden, Budget (30)
20 5 Verksamhetsmått 5.1 Väghållning Väghållning, driftkostnader Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad kronor/invånare och dag 1,51 1,32 1, Huvudgator Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Huvudgator (km) Vinterväghållning (kr/m) 275,27 151,73 173,42 Vinterväghållning (kr/m²) 32,46 17,89 20,59 Övrigt underhåll (kr/m) 162,36 133,19 144,79 Övrigt underhåll (kr/m²) 19,15 15,70 17, Lokalgator Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Lokalgator (km) Vinterväghållning (kr/m) 20,21 36,61 37,02 Vinterväghållning (kr/m²) 3,02 5,39 5,59 Övrigt underhåll (kr/m) 63,42 64,7 64,14 Övrigt underhåll (kr/m²) 9,49 9,53 9, Vägföreningsvägar Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Vägföreningsvägar (km) Vinterväghållning (kr/m) 18,77 15,59 18,57 Vinterväghållning (kr/m²) 3,02 2,51 2,99 Övrigt underhåll (kr/m) 26,19 33,62 34,66 Övrigt underhåll (kr/m²) 4,21 5,41 5,58 Enskilda vägar med statligt bidrag (km) Enskilda vägar med kommunalt bidrag (km) Tekniska nämnden, Budget (30)
21 5.1.5 Beläggningsunderhåll Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Belagd volym (m²) Del av total yta (%) 2,4 5,7 5,6 Kostnad (kr/m²) 90,38 104,00 104, Trafikbelysning Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal lampor (st) Energiförbrukning (MWh) Trafikolyckor Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal olyckor med personskador Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Diverse uppgifter Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal P-tillstånd för funktionshindrade Utfärdade nyttokort (st) Fordonsvrak (st) Boendeparkering (antal tillstånd) Park Gräsytor Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bruksgräs (m²) Högvuxet gräs (m²) Ängsmark/blomsteräng (m²) Betesmark (m²) Gräsytor totalt (m²) Tekniska nämnden, Budget (30)
22 5.2.2 Planterad yta Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bruksbuskage (m²) Prydnadsbuskage (m²) Häckar (m²) Rosrabatter (m²) Perenna rabatter (m²) Annuellarabatter (m²) Blomsterurnor/lådor (st) Träd kont underhåll (st) Blomsterlökar (st) Vårblommor (st) Sommarblommor (st) Planterade ytor totalt (m²) Hårdgjorda ytor Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Asfaltyta (m²) Sten- och plattyta (m²) Grus- och sandyta (m²) Regnv brunnar m.m. (st) Papperskorgar (st) Asfaltbeläggning (m²) Fallskydd (m²) Konstgräs fotbollsplan (m²) Hårdgjorda ytor totalt (m²) Övriga verksamhetsmått Park Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal lekplatser (st) Bollplaner (st) Tennisbanor (st) Isbana Skateboard (st) Parkourbana Konstgräsplan (st) Tekniska nämnden, Budget (30)
23 Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Djurbegravningsplats Lösa soffor, bord, stolar (st) Fasta soffor (st) Fontäner, dammar (st) Röjningsinsatser (m²) Kulturparker (m²) Naturparker (m²) Total parkareal (ha) Driftkostnader Park exkl. kapital- och administrationskostnad Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Gräsytor (kr/m²) 2,34 1,84 1,97 Planterade ytor (kr/m²) 58,72 63,29 64,60 Hårdgjorda ytor (kr/m²) 3,34 2,91 3,34 Lekplatser (kr/st) Parksoffor och möbler (kr/st) 164,68 220,00 220, Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och administrationskostnader Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kulturparker (kr/m²) 7,01 7,40 7,35 Parkkostnad (kr/invånare) Genomsnitt naturparker (kr/m²) 0,17 0,12 0,14 Parkyta/invånare (m²) 93,0 94,0 92,6 Total parkareal (m²) Total parkareal (kr/m²) 2,29 2,35 2,37 Tekniska nämnden, Budget (30)
24 5.3 Skogsdrift Skogsdrift Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Av skogsinnehavet är produktiv skogsmark (ha) Varav avsatt till naturvård (ha) Varav naturreservat (ha) Avverkning Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Slutavverkning (m³ fub) (1) Gallring (m³ fub) (2) Gallring OSA (m³ fub) Flis (m³ fub) Avverkning totalt (m³ fub) Avverkning exkl. OSA Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Avverkad volym 1 och 2 (m³ fub) Intäkt kr per avverkad (m³ fub) Kostnad kr per avverkad (m³ fub) Avverkningsnetto (kr/m³ fub) Nettointäkt skogsbudget hela verksamheten (kr/m³ fub) Flisproduktion Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Flisad volym (m³s) Intäkt (kr/m³s) Kostnad (kr/m³s) Nettointäkt (kr/m³s) Tekniska nämnden, Budget (30)
Budget Tekniska nämnden
Budget 2019 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Omvärldsanalys... 3 3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag... 5 3.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer...
Budget Tekniska nämnden
Budget 2020 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Omvärldsanalys... 3 3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag... 4 3.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer...
Budget 2018:2. Tekniska nämnden
Budget 2018:2 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Omvärldsanalys... 3 2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1... 3 3 Indikatorer och uppdrag... 4 3.1 Människor möts
Budget 2019:2. Tekniska nämnden
Budget 2019:2 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Omvärldsanalys... 3 2.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1... 4 3 Indikatorer och uppdrag... 4 3.1 Vi tar gemensamt
Kommentar till resultat november 2017
Datum 2017-12-10 Ärendenummer 2017/2 061 Sida 1 Margareta Nilsson margareta.nilsson@boras.se Tekniska nämnden Kommentar till resultat november 2017 Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i
Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018
Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL
KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,
Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
(6) Reglemente för tekniska nämnden i Vellinge kommun
2018-12-12 1 (6) Reglemente för tekniska nämnden i Vellinge kommun 2018-12-12 2 (6) Reglemente för tekniska nämnden i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt av Vellinge kommunfullmäktige 2018-12-12
NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING
NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning
Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 LEDANDE DOKUMENT 11.2 GATA 11.2.1 Beläggning 11.2.2 Vägmarkering 11.2.3 Vägmärken och gatunamnsskyltar 11.2.4 Städning 11.2.5 Dagvatten 11.3 VINTER 11.3.1 Snöröjning och
Förhinder anmäls alltid till vikarierande nämndsekreterare Emma Nyström Svensson, eller via e-post:
KALLELSE Datum 2018-08-22 Instans 1(2) s ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Tekniska förvaltningens sessionssal Kungsgatan 57, torsdagen den 30 augusti 2018 kl. 13:00 s sammanträde
Verksamhetsberättelse 2017 VO 11- Väghållning och park
Verksamhetsberättelse 2017 VO 11- Väghållning och park Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Vo 11 - Väghållning och Park Viktiga händelser 1 INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER...
Redovisning av förslag till "Vackra Stockholm
Kungsholmens stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-04-30 Handläggare Britt Mattsson Telefon: 08-508 09330 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Förvaltningens
Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014
Dnr Sida 1 (6) 2014-12-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
Några frågor om dig själv
Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga
(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön
Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 33 Tekniska nämnden Summa: 26 252 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 26 252 2017: 49 613 2018: 73 173
Revisionsrapport. Kalmar kommun. Underhåll av gator och vägar. Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn
Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Kalmar kommun Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.1.1 Revisionskriterier 1 1.2 Metod
Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28
Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...
Tertial Tekniska nämnden
Tertial 2 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 4 2.1 Människor möts i Borås... 4 2.2 Livskraftig stadskärna... 5 2.3 Goda resvanor
Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING
FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning
Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
SKRIVELSE. Datum
Margareta Nilsson Handläggare 033 357430 SKRIVELSE Datum 2019-08-29 Instans Tekniska nämnden Dnr TEN 2019-00176 1.2.4.1 Sida 1(1) Ekonomi juli 2019 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att
(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun
2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt
Socialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Indikator 10 Drift och underhåll av GCM-vägar Johan Lindberg Trafikverket
Indikator 10 Drift och underhåll av GCM-vägar 2013-06-13 Johan Lindberg Trafikverket GCM-vägar ny indikator Ny indikator sedan översynen 2012 Mått och mätmetod saknas i dagsläget. Utgångspunkter för mätning
TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
NKI 2013 Norrtälje Kommun
NKI 2013 Norrtälje Kommun Gata och Park - Allmänheten Bakgrundsfrågor Fråga 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna Fråga 2. Hur gammal är du? år Fråga 3. Har du några hemmavarande barn under 18 år? (Flera
Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö!
Brottsförebyggande rådet Trygghetsvandring För en tryggare och vackrare utemiljö! Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Södertörns nyckeltal 2014
Södertörns nyckeltal 2014 Parkskötsel SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Handläggare/referens Petra Lindvall 08-606 84 95 petra.lindvall@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...
Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden
Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Ekonomisk månadsrapport maj 2017
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Dnr 1.2.1-157/2017 Sida 1 (9) 2017-06-09 Handläggare: Anna Ganning Hallendorff 08 508 18 057 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-06-15 Ekonomisk månadsrapport
REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige )
REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28 20) Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande mark och byggnader, gator och vägar, parker,
Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde
Dnr SN -00063 Tertial 1 Servicenämnden Tertial 1 behandlad på Servicenämndens sammanträde -05-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk
FUNKTIONSBESKRIVNING
2014-04-11 FUNKTIONSBESKRIVNING För drift- och underhållsåtgärder på kommunala gator, vägar, GC-vägar och torg inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde. Bergslagens Kommunalteknik Organisationsnr
ÅRSREDOVISNING facknämnder 2015 Tekniska nämnden
ÅRSREDOVISNING facknämnder Tekniska nämnden Innehåll 1 Inledning 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag 4 2.1 Människor möts i Borås 4 2.2 Livskraftig stadskärna 4 2.3 Goda resvanor och attraktiva
Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01
Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)
Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)
Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar
Styrdokument 1 (6) Dnr: HGN 2017/0561 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Villkor för
Tekniska nämndens budget 2019
1 (7) Tekniska nämndens budget 2019 Driftbudget 2019 med överskottsmål Tekniska nämnden godkände i oktober 2018 en driftbudget för tekniska kontoret på 100,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade budgeten
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Uppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Driftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387
Offentliga rum förslag till. komplettering av Framkomlighetsstrategin.
Avdelningen för stadsutveckling Sida 1 (1) 2017-11-20 Handläggare: Cecilia Rivard 08 508 18 048 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-12-14 Offentliga rum förslag till komplettering av Framkomlighetsstrategin
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata
Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för TA-planer samt de blanketter
Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata
Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för
Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata
Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även de blanketter som du behöver för att
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret
Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2016-01-14 KENNETH HOLM SID 1/4 VÄGINGENJÖR KENNETH.HOLM@VALLENTUNA.SE TEKNIK OCH FASTIGHETSUTSKOTTET Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll Förslag till beslut
DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015
INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA
Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse
EKONOMISKT PERSPEKTIV
tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel
Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder
Reglemente för tekniska nämnden Ks 2010:523 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns
Nr 12 Reviderade kommunbidrag Januari 2012 handlingar separat bilaga
Nr 12 Reviderade kommunbidrag 2012 26 Januari 2012 handlingar separat bilaga 2012-01-09 2011/KS0875 Kommunfullmäktige 1 (3) Reviderade kommunbidrag 2012 Budgetförutsättningar 2012 Kommunfullmäktiges budget
Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark
Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 2016-642-2.2.2. Sida 1 (4) 2016-11-20 Handläggare Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Östermalms stadsdelsnämnd
Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015
1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-27 Dnr SBN 2014-487 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Gunnar Ölfvingsson Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad
Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till
Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.
Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar
Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456
2018-10-08 Maria Frykegård Nämndsekreterare Telefon 08-555 010 08 maria.frykegard@nykvarn.se Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge
Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt
Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,
Årsredovisning facknämnder Tekniska nämnden
Årsredovisning facknämnder Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 4 2.1 Människor möts i Borås... 4 2.2 Livskraftig stadskärna... 5
Utredning av organisation för förvaltning av resecentrums garage och parkeringsverksamhet
Bilaga 5:1 Handläggare Hans Axelsson Tel. 0152-292 50 Utredning av organisation för förvaltning av resecentrums garage och parkeringsverksamhet Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen
Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag
MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt
Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel
Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel Svensk Markservice Vi anlägger och sköter utemiljöer som skapar värden för fastighetsägare Över 20 års branscherfarenhet Rikstäckande genom 30 egna platskontor
Internbudget 2018 för miljönämnden Förslag
Ärende 6 MN totalt Internbudget 2018 för miljönämnden Förslag 2018-01-18 Avgiftsintäkterna ökar med ca 1 400 tkr jämfört med 2017 års budget.det beror dels på ökat antal fakturerade timmar och dels på
Svar på motion - inför sopsaltning av gång- och cykelvägar
Kommunstyrelsen 2017-10-19 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:366 Kristina Nyström 016-710 80 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - inför sopsaltning av gång- och cykelvägar
71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101
1 (2) UTDRAG ur protokoll Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-05-28 71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-05-14
Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning
Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ
Överföring av personalansvaret för anställda på BEAavtal till Arbetsmarknadsenheten
Överföring av personalansvaret för anställda på BEAavtal till Arbetsmarknadsenheten Bakgrund I maj 2018 hade Hässleholms kommun 135 personer anställda på BEA-avtalet. Anställande chefer på kommunens arbetsställen
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2015
Dnr Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2015 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram
Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS
Skogsstrategi Arvika kommun
Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas
Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner
Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens
Uppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,
Städkampanj Skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet
PM 2010: RII (Dnr 309-1572/2009) Städkampanj Skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse från Rådet till skydd
Datum Dnr Extratjänster volymer och ekonomiska effekter
Personalnämnden Maria Ingvarsson Handläggare 040-625 72 13 Maria.Ingvarsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-09-21 Dnr 1602350 1 (5) Personalnämnden Extratjänster volymer och ekonomiska effekter Ordförandens
BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018
BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och
Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör
Vinterväghållning Gävle kommun Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Gävle i siffror 96 000 invånare 80 000 invånare berörs direkt av kommunal väghållning 22 mil gc-vägar 45 mil
Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag
Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN
Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver
Årsredovisning facknämnder 2012. Tekniska nämnden
Årsredovisning facknämnder Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål... 5 2.1 Infrastruktur... 5 2.2 Egen organisation... 5
Underhållsutredning gator 2012
Nacka kommun Underhållsutredning gator 2012 Version 1 Malmö november 2012 Nacka kommun Datum november 2012 Uppdragsnummer Utgåva/Status 1 Peter Mauritzson Uppdragsledare Ramböll RST, del av Ramböll Sverige
Framtida väghållningsansvar i Leksand
Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)
Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning
Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen
Verksamhetsplan Räddningstjänsten
Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal
Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön
Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda
Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan"
1(2) TEKNISK NÄMND Sammanträdesdatum: 2017-09-12 119 Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan" Dnr 2017-000169 Beslut Tekniska nämnden beslutar att inriktningen framöver ska