Budgetsituationen/Budgetuppföljning mars 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetsituationen/Budgetuppföljning mars 2018"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott Dnr 2018/ Budgetsituationen/Budgetuppföljning mars 2018 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) begära en analys för att komma tillrätta med budgetöverskridandet inom social välfärd. Återrapport med tidplan sker på arbetsutskottet den 30 maj Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans med övriga berörda verksamheter se över fördelningen av integrationsmedel från Migrationsverket. Återrapport på arbetsutskottet den 30 maj Social- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att i framtida budgetuppföljningar skriva in åtgärder och förslag till beslut om prognosen visar ett behov av det. Beslut 1. Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att till nämndens möte den 9 maj 2018 förtydliga den ekonomiska situationen och föreslå att nämnden hos kommunfullmäktige äskar mer medel för att få budget i balans. 2. Arbetsutskottet uppdrag till förvaltningen att arbeta fram ett åtgärdsprogram för att minska budgetöverskridandet för budget i balans. Återrapport på arbetsutskottet den 30 maj Beskrivning av ärendet Förvaltningen presenterar uppföljning och prognos över förväntat ekonomiskt utfall för 2018 enligt tjänsteskrivelse daterad den 27 april Social välfärds resultatavvikelse är mot den periodiserade budgeten tkr över budget. Det största överskridandet är inom grupperna ekonomiskt bistånd och insatser. På grund av flera osäkra scenarier bedöms prognosen för försörjningsstöd öka till ett överskridande med tkr. Prognosen för insatser beräknas till ett överskridande av tkr på grund av olika orsaker. En kortfattad redovisning av större utfalls- och prognosavvikelser jämfört med periodens budget för de två områdena följer nedan. Helheten för Social välfärds prognos indikerar ett överskridande med tkr mot budget om kr. Prognosen för område Utbildning ligger i nivå med rambudget om tkr Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 2(3) Det bör för denna uppföljning dock noteras att för närvarande är inte riktigt hela den aktivt periodiserade budgeten för område Utbildning inläst, ca 10 % kvarstår. Innebörden i detta är att utgångspunkten för Periodens budget såsom den presenteras nedan för de båda områdena är olika, där Social välfärd har en på förvaltningsövergripande nivå aktivt periodiserad budget emedan område Utbildnings utfall alltjämt jämförs mot en rakt periodiserad budget. Detta innebär också någon redovisning av personalkostnaderna inte kan lämnas för närvarande då budgeten ännu inte är inläst i sin helhet. Vidare har budgetuppföljning per mars enligt plan genomförts på enhetsnivå med skol- och förskoleenheter, med sedvanliga uppföljande möten mellan verksamhetschef, förvaltningsekonom, enhetschefer samt ekonomihandläggare. Då detta var årets första detaljerade budgetuppföljning på enhetsnivå konstaterades dock ett antal felaktiga antaganden och misstag i prognosläggningen varför ett flertal enheter fick som medskick att genomföra ett antal korrigerande åtgärder avseende sina prognoser till nästa budgetuppföljningstillfälle. Med anledning av att enheternas prognoser sålunda för närvarande inte är tillräckligt kvalitetssäkrade utgår även i denna budgetuppföljning den sedvanliga enhetsvisa redovisningen av prognosavvikelser. Åtgärder för budget i balans På social- och utbildningsnämnden sammanträde den 11 april 2018 beslutades två utredningsuppdrag utifrån budgetuppföljningen för att se över arbetet med HVB/nyanlända och mottagningsenheten inom grundskolan. Utredningarna ska presenteras på nämndens möte i juni. Ludvika kommun har anmält intresse av att vara med i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utvecklingsprojekt gällande ekonomiskt bistånd, med målet att bryta långvarigt biståndsberoende. Syftet med projektet är att bidra till lägre kommunala biståndskostnader och ett attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen. Vid arbetsutskottets sammanträde den 25 april 2018 beslutades att, på ordförandens förslag, kalla till ett extra arbetsutskott per den 2 maj 2018, där, förutom de ordinarie deltagarna på mötet även inbjuda kommunalråden, oppositionsråd, kommunrevisorerna och kommunchef. Den enda punkten på dagordningen är prognosen för budgetuppföljningen för Social Välfärd. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 27 april Bilaga till tjänsteskrivelsen gällande individ och familjeomsorgen daterad den 26 april Behandling Hanna Lindgren (S) föreslår att social- och utbildningsnämnden ger förvaltningen följande uppdrag: Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 3(3) - Förvaltningen får i uppdrar att till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) begära en analys för att komma tillrätta med budgetöverskridandet inom social välfärd. Återrapport med tidplan ska ske på arbetsutskottet den 30 maj Förvaltningen får i uppdrar att tillsammans med övriga berörda verksamheter se över fördelningen av integrationsmedel från Migrationsverket. Återrapport på arbetsutskottet den 30 maj Förvaltningen får i uppdrar till att i framtida budgetuppföljningar skriva in åtgärder och förslag till beslut om prognosen visar ett behov av det. - Vidare föreslår Hanna Lindgren att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att till nämndens möte den 9 maj 2018 förtydliga den ekonomiska situationen och föreslå att nämnden hos kommunfullmäktige äskar mer medel för att få budget i balans. -Hanna Lindgren föreslår även att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att arbeta fram ett åtgärdsprogram för att minska budgetöverskridandet för budget i balans. Återrapport på arbetsutskottet den 30 maj Ordförande ställer proposition på egna förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt detta. Beslut skickas till Social- och utbildningsnämnden Tf förvaltningschef Ekonom (NA), ekonomienheten Ekonom (CA), ekonomienheten Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Nathali Asp TJÄNSTESKRIVELSE (4) Diarienummer SUN 2018/ Social- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning mars 2018 Förvaltningens förslag till beslut Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen per mars Beskrivning av ärendet Nedan presenteras uppföljning och prognos över förväntat ekonomiskt utfall för Prognosen för område Utbildning ligger i nivå med rambudget om tkr emedan Social Välfärds prognos indikerar ett överskridande med tkr mot budget om kr. En kortfattad redovisning av större utfalls- och prognosavvikelser jämfört med periodens budget för de två områdena följer nedan. Det bör för denna uppföljning dock noteras att för närvarande är inte riktigt hela den aktivt periodiserade budgeten för område Utbildning inläst, ca 10 % kvarstår. Innebörden i detta är att utgångspunkten för Periodens budget såsom den presenteras nedan för de båda områdena är olika, där Social Välfärd har en på förvaltningsövergripande nivå aktivt periodiserad budget emedan område Utbildnings utfall alltjämt jämförs mot en rakt periodiserad budget. Detta innebär också någon redovisning av personalkostnaderna inte kan lämnas för närvarande då budgeten ännu inte är inläst i sin helhet Vidare har budgetuppföljning per mars enligt plan genomförts på enhetsnivå med skol- och förskoleenheter, med sedvanliga uppföljande möten mellan verksamhetschef, förvaltningsekonom, enhetschefer samt ekonomihandläggare. Då detta var årets första detaljerade budgetuppföljning på enhetsnivå konstaterades dock ett antal felaktiga antaganden och misstag i prognosläggningen varför ett flertal enheter fick som medskick att genomföra ett antal korrigerande åtgärder avseende sina prognoser till nästa budgetuppföljningstillfälle. Med anledning av att enheternas prognoser sålunda för närvarande inte är tillräckligt kvalitetssäkrade utgår även i denna budgetuppföljning den sedvanliga enhetsvisa redovisningen av prognosavvikelser.. C:\Users\rios1112\Desktop\Tj skr Budgetuppföljning mar 2018.docx

5 Diarienummer SUN 2018/ (4) Social- och utbildningsförvaltningen område Utbildning, utfall jan-mar 2018 samt prognos, tkr SoU Utbildning Årsbudget 2018 Periodens Budget Periodens Utfall Januari-mars 2018 Avvikelse Prognos Jmf fg prognos Avvikelse prognos jmf budget Adminstration Förskola Grundskola TOTALT Den totala ramen för SoU Utbildning uppgår till tkr, vars verksamheter indelats i olika grupper enligt ovan. Verksamhetsgrupp Administration visar för perioden ett underskridande mot budget om tkr. Avvikelsen står dels att finna i att överskottet från föregående år av de bidrag som erhålls från högskolan Dalarna, har återförts i sin helhet i driftsredovisningen för 2018 emedan mycket lite ännu har upparbetats av de kostnader som bidraget avser att täcka. Vidare har förhållandevis låg andel av fortbildningsbudgeten ännu upparbetats, en avvikelse som kommer att justeras ned avsevärt så snart som utfallsanalys kan göras mot den aktiva periodiserade budgeten. Helårsprognosen ligger på samma nivå som budget. Verksamhetsgrupp Förskola visar ett överskott mot periodens budget om tkr. Till viss del beror denna på att enheterna varit mycket återhållsamma med inköp nu i årets början emedan detaljerna i de enhetsvisa budgetarna ännu varit under framarbetande, men till lika stor del beror avvikelsen på att årets medel för nya förskoleavdelningar ej ännu börjat förbrukas. Vidare tar periodavvikelsen mot en rakt periodiserad budget inte hänsyn till ökade lönekostnader under senare delen av året till följd av lönerevision. Prognos läggs på samma nivå som budget. Grundskolan uppvisar ett överskridande gentemot den rakt fördelade budgeten om 849 tkr. Förvaltningen har därvid belastats med tre månadshyror för idrottshallar om sammantaget tkr, vilka inte ingått i förvaltningens budgetram. I övrigt har även grundskoleenheterna varit mycket återhållsamma med inköp nu i årets början när detaljbudgetarna ännu inte varit klara. Årsprognosen ligger i nivå med budget.

6 Diarienummer SUN 2018/ (4) Januari-mars 2018 SoU Social Välfärd Årsbudget 2018 Periodens Budget Periodens Utfall Avvikelse Prognos Jmf fg prognos Avvikelse prognos jmf budget Löner och administration Ekonomiskt bistånd Insatser HVB/Nyanlända TOTALT Den totala ramen för SoU Social Välfärd uppgår till tkr, vars verksamheter indelats i olika grupper enligt ovan. För perioden visas ett överskridande mot den periodiserade budgeten om totalt tkr Verksamhetsområde Löner och Administration visar ett underskridande mot periodens budget om 24 tkr. Positiv avvikelse för lönekostnader, negativ avvikelse för ökade systemkostnader. Kostnader för tolkkonsultationer ligger i dagsläget i nivå med budget. Årsprognosen ligger kvar på 400 tkr över budget. Verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd visar ett överskridande mot periodens budget om tkr. Prognos för 2018 visar att antalet hushåll i behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd ökar. Enligt prognos från arbetsförmedlingen i Ludvika bedöms 200 personer som går ur etableringen sakna egen försörjning. Dessa individer har vi tagit med i beräkningen för prognosen Eftersom det inte går att förutse hur många av medborgarna i Ludvika kommun som under året kommer att ansöka om ekonomiskt bistånd och hur många som kommer att vara berättigade till att få ekonomiskt bistånd så är det väldigt svårt att göra kvalificerade gissningar hur många kronor som kommer betalas ut i bistånd. Vi har därför räknat på 4 olika scenarier i prognos för Utifrån dessa scenarier bedömer vi årsprognosen till tkr över budget, vilket är en försämring mot föregående prognos med tkr. Verksamhetsområde Insatser visar ett överskridande mot periodens budget om tkr. Den negativa avvikelsen på utfallet härrör i huvudsak till kostnader för Familjehem. Gällande familjehem så visar prognosen för 2018 att vi kommer behöva placera ytterligare ett antal barn. Redan i augusti 2016 i den verbala budgeten redogjorde social- och utbildningsnämnden för att de kostsamma konsulentstödda familjehemsplaceringarna skulle ge oss ett budgetunderskott redan 2016 och fortsättningsvis då dessa placeringar är så kallade uppväxtplaceringar. Orsaken till kostnadsökningarna berodde på undanträngningseffekt utifrån placering av 112 ensamkommande ungdomar som anvisades till kommunen Årsprognosen för Familjehemskostnader beräknas till tkr över budget. Gällande Institutionskostnader barn & unga räknar vi med att det tillkommer ytterligare ett antal placeringar under Antalet vårddygn har ökat från dygn för 2016 till dygn Ökningen av vårddygn motsvarar 5,6 mnkr från 2016 till Inför 2018 ser vi

7 Diarienummer SUN 2018/ (4) en ytterligare ökning. Årsprognosen för Institutionskostnader barn & unga beräknas till tkr över budget. Institution vuxna missbrukare - budgeten för missbruksplaceringar är 5,5 mnkr. I denna budget finns inget utrymme för tvångsvårdsplaceringar i form av LVM. I nuläget har vi 5 LVM placeringar vilket innebär att dessa individer fått en dom i förvaltningsdomstolen och frihetsberövats för att genomgå tvångsvård för sitt missbruk. Totalt kostar dessa LVM 3,7 mnkr. Flera av dem kommer behöva fortsatt vård efter tvångsvården. Årsprognosen för Institution vuxna missbrukare beräknas till tkr över budget. Årsprognosen för Insatser beräknas till tkr över budget, vilket är en försämring mot föregående prognos tkr. Verksamhetsområde Hvb/Nyanlända visar ett överskridande mot periodens budget om tkr. Denna avvikelse består av lönekostnader, vilket var väntat då vi varit tvungna att lägga in en besparingspost på hvb-verksamheten eftersom vi redan i januari kunde konstatera att ersättningen från Migrationsverket inte kommer att räcka till. Anledningen till minskad ersättning är ett flertal åldersuppskrivningar och de i stort sett obefintliga nya anvisningar av ensamkommande barn. För närvarande ser man över organisationen för hela HVB- och stödboendeverksamheten. Hittills i år har fem personal blivit uppsagda och sannolikt kommer fler varsel under året. Ett samarbete har påbörjats mellan berörda enhetschefer, boendechef och verksamhetssamordnare för att se om HVBstödboendeverksamheten kan matcha behovet av placeringar och boendestödjande insatser hos ungdomar/unga vuxna inom IFO. Målet är att undersöka om det med dessa åtgärder går att få till en mer kostnadseffektiv organisation och kan skapa förutsättningar för hemmaplanslösningar. Behovet av HVB-platser för ensamkommande barn/ungdomar kommer successivt att minska under året medan behovet av stödboendeplatser kommer att öka. Hittar vi ingen lösning kommer HVB-verksamheten att successivt behöva avvecklas under För stödverksamheten ser vi att behovet av platser kvarstår under 2019 och Årsprognosen för HVB/Nyanlända beräknas till tkr över budget, vilket är en oförändrad prognos från föregående uppföljningstillfälle. Åtgärder för budget i balans. På social- och utbildningsnämnden sammanträde den 11 april beslutades två utredningsuppdrag utifrån budgetuppföljningen för att se över arbetet med HVB/nyanlända och mottagningsenheten inom grundskolan. Utredningarna ska presenteras på nämndens möte i juni. Vid arbetsutskottets sammanträde den 25 april beslutades att, på ordförandens förslag, kalla till ett extra arbetsutskott per den 2 maj, där, förutom de ordinarie deltagarna på mötet även inbjuda kommunalråden, kommunrevisorerna och kommunchef. Den enda punkten på dagordningen är prognosen för budgetuppföljningen för Social Välfärd. Barbro Nystedt Forsberg Tf Förvaltningschef

8 Camilla Hofström BILAGA (8) Bilaga till förvaltningens budgetuppföljning mars 2018 gällande individ- och familjeomsorgen inom Social välfärd Sammanfattning Prognosen för individ- och familjeomsorgen inom Social välfärd beräknar att överskrida budgeten med 39,5 mnkr för Dessa kostnader avser ekonomiskt bistånd, placeringar av barn och unga i familjehem och institution samt missbruksplaceringar. Överskridandet för Notgårdshemmet där vi har ensamkommande ungdomar är inte medräknat i denna prognos. Prognosen för Social välfärd som helhet finns i tjänsteskrivelsen för budgetuppföljning. Beskrivning av ärendet I december 2017 fick social- och utbildningsnämnden information om att budgeten för 2018 gällande utbetalningarna av det ekonomiska biståndet med stor sannolikhet skulle överskridas med mellan mnkr. Farhåga fanns även gällande placeringar av individer med missbruksproblem samt att familjehemsplaceringar för barn och institutionsplaceringar ökat och ser ut att öka med konsekvens att budgeten skulle överskridas även här. Den antog social- och utbildningsnämnden sin verksamhetsplan inför Denna plan låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om budget. Där stod att läsa: Placerade barn och unga Farhågorna om ökade kostnader för placerade barn och unga, som förvaltningen uttryckte i sin verksamhetsplan inför 2017 års budget, har realiserats under Prognosen för 2017 ser om möjligt ännu mer oroande ut. Kostnaderna för 2017 beräknas bli nära tkr och prognosen för året visar på ett underskott med cirka tkr för denna verksamhet. Övervägande delen av dessa placeringar beräknas pågå under lång tid, det vill säga under barnets uppväxt. Utifrån ökningen av behovet att placera barn i familjehem har det uppstått en brist på familjehem i Ludvika. Detta innebär att konsulentstödda familjehem istället behöver anlitas. Ett konsulentstött familjehem kostar ca kr/dygnet till skillnad mot kommunens egna familjehem som kostar ca kr i månaden. Detta gör att förvaltningen inför 2018 äskar tkr för ökade familjehemskostnader samt tkr för institutionsplaceringar av barn och unga.

9 (8) Budgetuppföljningen för augusti 2017 togs upp i social- och utbildningsnämnden med följande text: Social- och utbildningsförvaltningen Social Välfärd, utfall jan-aug 2017 samt prognos, tkr SoU Social Välfärd Årsbudget 2017 Periodens Budget Periodens Utfall Januari-augusti 2017 Avvikelse Prognos Jmf fg prognos Avvikelse prognos jmf budget Löner och administration Ekonomiskt bistånd Insatser HVB/Nyanlända TOTALT SoU Social Välfärd visar för perioden ett överskridande om tkr mot budgeten. Inom grupperingen Insatser som visar ett underskott på dryga tkr är det institutions- och familjehemsplaceringarna för barn och unga som är den allenarådande orsaken. Verksamheter som är kopplade till HVB-hem och nyanlända uppvisar för närvarande ett sammantaget överskott om ca tkr då återsökningarna för andra kvartalet och motsvarande uppbokning gjorts., och Ekonomiska bistånd ligger tkr lägre än periodbudgeten. Löner och administration ligger med ett överskott om 875 tkr jämfört med periodbudget. Vad gäller prognos har en försiktig intäktsprognos upprättats för andra halvåret 2017 utifrån det nya ersättningssystemet för ensamkommande som trätt i kraft den 1:a juli, utgående från de individer som just nu finns verksamheten, men förutsättningarna ändras snabbt med åldersuppskrivningar och avslag på asylansökningar. Förhandlingarna med Nuvida har resulterat i ett prognosticerat underskott om tkr i verksamheten för institutionsplacerade ensamkommande ungdomar, och det ska i sammanhanget observeras att om avtalet behållits i ursprunglig form hade prognosunderskottet uppskattningsvis blivit tkr högre än vad som nu är fallet. Vidare visar sig trenden med ett ökat behov av institutionsplaceringar inom IFO-delen för barn och ungdomar visar sig tyvärr både varaktig och växande och flyktingkrisen påverkar fortfarande tillgången på familjehem varvid det i alltjämt krävs många placeringar i privata familjehemsföretag vilket kostar betydligt mycket mer än kommunens egna familjehem. Kostnadsutvecklingen för konsulentstödda familjehems- samt institutionsplaceringar av barn och unga från början av 2016 fram till prognosen för detta års slut illustreras i nedanstående diagram.

10 (8) Prognos för ekonomiskt bistånd 2018 Prognos för 2018 visar att antalet hushåll i behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd ökar. Enligt prognos från arbetsförmedlingen i Ludvika bedöms 200 personer som går ur etableringen sakna egen försörjning. Dessa individer har vi tagit med i beräkningen för prognosen Det ekonomiska biståndet bedöms överskrida budgeten för 2018 med ca 15 mnkr. Eftersom det inte går att förutse hur många av medborgarna i Ludvika kommun som under året kommer att ansöka om ekonomiskt bistånd och hur många som kommer att vara berättigade till att få ekonomiskt bistånd så är det väldigt svårt att göra kvalificerade gissningar hur många kronor som kommer betalas ut i bistånd. Vi har därför räknat på 4 olika scenarier i prognos för 2018 i diagrammet nedan.

11 (8) Ekonomiskt bistånd, hushåll och individer Prognos 2018 Antal hushåll Antal vuxna Antal barn Utbetalt försörjningsstöd med prognos alt alt alt alt 4 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Åtgärder - Konvertering av 3,0 tjänst från bidragshandläggare till socialsekreterare med syfte att sänka antalet ärenden per handläggare - Mottagningen Stringentare bedömningar inför nybesök - Arbetslösa hänvisas direkt till AME, korta vägen till arbete. Samsyn med AME och integrationsenheten i gemensamt arbete.

12 (8) - Rätt krav på den sökande - E-ansökan - Intensifierat arbete med ungdomar (18-24 år)ut i praktik studier - Gruppinformation i syfte att effektivisera nybesöken - Kontrollgrupp - (felaktigheter/bidragsbrott) - Handlingsplaner upprättas i alla ärenden och följs upp - Hembesök kontrollfunktion - Översyn av arbetsfördelningen på enheten Hösten 2017 gjordes ett arbete på kommunledningsnivå på förvaltningens initiativ att omarbeta avtalet om fördelning av schablon från migrationsverket. Vi ser att de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd till stor del kan härröras till att de nyanlända som Ludvika kommun tagit emot inte kommer ut i egen försörjning. Vi såg då en ökad fördelning av schablonen till Social- och utbildningsförvaltningen som ett medel att få ytterligare täckning för kostnaderna för ekonomiskt bistånd för den gruppen. Inget beslut om ny fördelning har meddelats. Barn och unga 0-20 år Redan i augusti 2016 i den verbala budgeten redogjorde social- och utbildningsnämnden för att de kostsamma konsulentstödda familjehemsplaceringarna skulle ge oss ett budgetunderskott redan 2016 och fortsättningsvis då dessa placeringar är så kallade uppväxtplaceringar. Orsaken till kostnadsökningarna berodde på undanträngningseffekt utifrån placering av 112 ensamkommande ungdomar som anvisades till kommunen Kostnadsökningen befarades bli ca 5 mnkr. I syfte att motverka budgetunderskott på denna post sökte förvaltningen 5 mnkr från de sk flyktingpengarna som flyktingutskottet hanterade i kommunen men fick avslag på ansökan. Prognos 2018 Prognosen för 2018 visar på ett överskridande gentemot budget med 10 mnkr för familjehem och 9 mnkr för institutionsboende, HVB. Nuläge Kostnaderna för de konsulentstödda familjehemmen är tre gånger dyrare än egna rekryterade familjehem. Konsulentstött familjehem kostar i medeltal kr per månad och barn. Eget kontrakterat familjehem kostar i medeltal kr per månad och barn. I dagsläget har vi 20 barn placerade i konsulentstödda familjehem till en kostnad av 14 mnkr på årsbasis. I egna familjehem har vi 43 barn placerade till en kostnad av 11 mnkr på årsbasis. Budgeten för familjehemsplacerade barn är 17 mnkr.

13 (8) Vi prognosticerar att vi kan behöva placera ett antal barn till i familjehem. Beräknat underskott för 2018 mot budget är 10 mnkr. Omräknat i antal barn så har vi således 13 barn placerade som budgetmedlen inte räcker till. Presentation av några av barnen som budgeten inte räcker till (namnen är fingerade och berättelserna är skrivna på sådant sätt att ingen skall kunna identifiera oss): Vera 6 år Min mamma och pappa har slagit mig när de försökt uppfostra mig och mina syskon. Mamma och pappa säger att det inte stämmer. Men jag vill aldrig mer träffa min mamma och pappa för de har varit dumma mot mig. Jag har haft skyddad adress för att de inte ska komma och slå mig igen. Kurt 16 år Min pappa bor inte i Sverige och han är missbrukare. Min mamma vill inte veta av mig. Det har bara varit bråk hemma och jag har ingen annanstans att ta vägen. Åke 3 år Mamma och pappa knarkar. Jag togs från mina föräldrar när jag var bebis. Jag har inte träffat mina föräldrar sedan dess. Ingen vet vart de bor. Anna 4 år Mamma mår dåligt och måste vara på sjukhus ofta. Hon är konstig. Hon kan inte ta hand om mig. Jag har bott i min nya familj sedan jag var 1 år. Pappa är också sjuk. Johanna 7 år Min mamma och pappa sitter i fängelse ibland. De bråkar och är kriminella. De knarkar också. Jag har bott i en annan familj sedan jag var 1 år. Erik 11 år Jag och mina syskon kan inte bo hemma. Eftersom vi är så många måste vi bo i olika familjer. Våran mamma och pappa knarkar och är kriminella. Patrik 8 år Min pappa är utvecklingsstörd och jag har ingen mamma för hon är död. Jag har också en utvecklingsstörning. Jag har bott i mitt familjehem sen jag var 4 år. HVB-placeringar Medelkostnaden för en placering i form av Institution/HVB, hem för vård och boende är 4099 kr/dygn. Antalet vårddygn har ökat från dygn för 2016 till dygn Ökningen av vårddygn motsvarar 5,6 mnkr från 2016 till Inför 2018 ser vi en ytterligare ökning. I dagsläget har vi 17 barn placerade på institution/hvb. Vi räknar med att det kommer till några fler placeringar under året. Budgetmedlen för att kunna placera barn på institution är ca 9 mnkr på årsbasis. För 2018 kommer kostnaden uppgå till ca 18 mnkr. Det innebär att vi saknar medel för att kunna bekosta 6 barns placeringar för i år. Några av dessa barn presenterar vi nedan. Placerade på institution (HVB) (namnen är fingerade och berättelserna är skrivna på sådant sätt att ingen skall kunna identifiera oss):

14 (8) Ylva 15 år Min mamma knarkar och min pappa är frånvarande. Jag missbrukar narkotika själv och umgås i kriminella kretsar. Jag bor på en institution där jag ska få hjälp med att bli drogfri. Min placering kostar kr per dygn. Jag behöver nog vara placerad åtminstone resten av detta år. Då kostar min placering kr. Anders 17 år Jag har aldrig passat in i skolan. Jag tycker om att umgås med de coola ungdomarna och blir imponerad av dem. Jag begår brott och tycker det är häftigt. Min placering kostar kr per dygn. Min vård i år kommer kosta sammanlagt ca kr. Malin 16 år Mina föräldrar har aldrig kunnat ta hand om mig egentligen fast jag har bott med dem hela mitt liv. Socialtjänsten hjälpte mig när jag var 15 år. Jag mår väldigt dåligt psykiskt och är destruktiv. Min placering kommer vara hela detta år och kostar kr dygn. Totala kostnaden för i år är kr. Vuxna med missbruk/beroende Prognosen för 2018 visar på ett överskridande gentemot budget med 5,5 mnkr. Nuläge Medelkostnaden för en placering för vård på behandlingshem för missbruk eller beroende är kr dygn. Antalet vårddygn för 2016 var dygn och dygn för I dagsläget har vi 22 personer som behöver hjälp för att komma ur sitt missbruk/beroende genom placering på behandlingshem. Budgeten för missbruksplaceringar är 5,5 mnkr. I denna budget finns inget utrymme för tvångsvårdsplaceringar i form av LVM. Vi har 5 LVM placeringar vilket innebär att dessa individer fått en dom i förvaltningsdomstolen och frihetsberövats för att genomgå tvångsvård för sitt missbruk. Totalt kostar dessa LVM 3,7 mnkr. Flera av dem kommer behöva fortsatt vård efter tvångsvården. Exempel på placerade vuxna över 20 år pga missbruk (namnen är fingerade och berättelserna är skrivna på sådant sätt att ingen skall kunna identifiera oss): Tomas 25 år Båda mina föräldrar har alltid knarkat så jag är uppvuxen i ett familjehem. Jag har själv knarkat sedan jag var ung. Jag har ett tungt missbruk och jag har flera gånger överdoserat men överlevt. Nu har socialtjänsten tvångsomhändertagit mig och jag ska få tvångsvård i sex månader. Min tvångsvård kostar kr för sex månaders hjälp. Berta 50 år Jag har missbrukat i så många år att jag har fått allvarliga skador. Just nu får jag tvångsvård för jag förstår inte själv att jag behöver hjälp. Jag har ingen egen lägenhet och jag klarar inte att bo själv utan stöd. Min vård kommer kosta i många år framöver då jag har så stora skador. I år kostar vården kr.

15 (8) Totte 21 år Jag har knarkat i många år. Jag är nyinflyttad i Ludvika kommun men saknar bostad. Eftersom jag är så ung och har ett omfattande missbruk har jag blivit tvångsomhändertagen. Min vård kostar kr. Åtgärder Åtgärder för att minska kostnader och /eller förhindra ökade kostnader för placering är: - Rekrytera egna familjehem och i mindre utsträckning anlita konsulentstödda dyra familjehem. Här har vi omorganiserat och överanställt personal för att möjliggöra detta arbete. - Berguven, samverkande arbetssätt med skola/förskola och elevhälsa. - Öppenvårdsinsatser där familjer kan ta emot vård i hemmet istället för att behöva placera barnen i familjehem. - Se över om Notgårdshemmet kan användas som stöd/utslussboende för barn som vuxit upp i familjehem alternativt undvika placering på institution. - Förändra öppenvårdsbehandlingen för att möta behovet på hemmaplan för flera med missbruksproblem. - Ingår i SKLs upphandling av ramavtal för institutioner för att pressa priserna. - Teckna fler bostadssociala kontrakt med möjlighet för personer med missbruk att tillgodogöra sig behandling på hemmaplan istället för att åka iväg på behandlingshem. Lokaler Social- och utbildningsnämnden äskade medel för ombyggnation för att komma tillrätta med lokalbristen inom individ- och familjeomsorgen. Kommunfullmäktige beslutade att inte tilldela medel för ombyggnationen under En ombyggnation beräknas kosta omkring 5-8 mnkr. Arbetsmiljöverket överväger nu att besluta om föreläggande. De kan också besluta om ett vitesbelopp om vi inte vidtar åtgärder för lokalerna senast 1 oktober Ett sådant vitesbelopp kan uppgå till cirka 3 mnkr. Camilla Hofström Verksamhetschef

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott Dnr 2018/ Budgetuppföljning mars Information Beslut Arbetsutskottet beslutar att behandla budgetsituationen på ett extra arbetsutskott onsdagen den 2 maj Beskrivning av ärendet Budgetuppföljning för mars är inte klar. En muntlig information lämnas gällande det ekonomiska läget för social välfärd och det prognostiserade resultatet för år Prognosen som presenterades påvisar ett stort överskridande av budget. Behandling Hanna Lindgren (S) föreslår att budgetsituationen ska behandlas på ett extra arbetsutskott onsdagen den 2 maj Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt detta. Beslut skickas till Tf förvaltningschef Verksamhetschef social välfärd Ekonomer (NA, CA), ekonomienheten Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN

Läs mer

Peter Cyrillus (S) Kjell Israelsson (M) Hanna Lindgren (S) Jakob Wedman (MP) Kjell Stenberg (S), tjänstgörande ersättare

Peter Cyrillus (S) Kjell Israelsson (M) Hanna Lindgren (S) Jakob Wedman (MP) Kjell Stenberg (S), tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Skogsrundan 4a, Ludvika kl. 13:00 15:20 Beslutande ledamöter Peter Cyrillus (S) Kjell Israelsson (M) Hanna Lindgren (S) Jakob Wedman (MP)

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH

Läs mer

Budgetuppföljning oktober 2016

Budgetuppföljning oktober 2016 Nathali Asp Schneider TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) Social- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning oktober 2016 Förvaltningens förslag till beslut Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningen

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ekonomisk rapport efter maj 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september månad

Ekonomisk rapport efter september månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Maria Ronsten, förvaltningschef Karin Eriksson, verksamhetschef IFO Ulrika Skoglund, 1:e socialsekreterare Helene Nyman, sekreterare

Maria Ronsten, förvaltningschef Karin Eriksson, verksamhetschef IFO Ulrika Skoglund, 1:e socialsekreterare Helene Nyman, sekreterare 1(12) Plats och tid Hyttan, Centrumhuset, tisdagen den 11 juni 2019 kl 09:00 11:30 Beslutande Ledamöter Bengt Norrlén (S), Ordförande Jens Hellberg (S) Maria Söderlund (S) Lars-Ove Norling (S) Gunhild

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse Tid: Måndag 2018-11-26 klockan 14:00 Plats: Klarälvsrummet Justerare: Minoriteten Tid för justering: Föredragningslista: Socialdemokratiska gruppen samt vänsterpartiet måndag den 26 november klockan 13:00

Läs mer

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2018-10-22 KS 2018-00394 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige

Läs mer

Information ensamkommande barn - budget 2017

Information ensamkommande barn - budget 2017 2016-10-28 1 (6) Dnr :BON2016/340-1 Bildnings- och omsorgsförvaltningen Jennica Johansson Enhetschef IFO 033-430 57 71 jennica.johansson@bollebygd.se Bildnings- och omsorgsnämnden Information ensamkommande

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden

Månadsrapport. Socialnämnden Månadsrapport Socialnämnden 2013-04-17 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Socialnämnden Enligt Planeringsdirektiv 2013 med plan för 2014-2015 anges i den övergripande driftbudgeten att socialnämnden

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Ekonomisk rapport efter november månad 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181

Läs mer

Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget ASN

Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget ASN Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (5) Datum -04-16 Vår referens Lotta Heckley Controller lotta.heckley@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Gemensam information tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden kl

Gemensam information tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden kl Socialnämnden Linda Larsson Kallelse/Underrättelse 16 januari 2013 1 (3) Till ledamöterna i Socialnämnden och till övriga inom SOF för kännedom Kallelse till arbetsutskott: Datum: Fredagen den 25 januari

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00

Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00 Verksamhetsuppföljning 2015 2016-02-16 08,00 12,00 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd ska främja integration för ensamkommande barn och unga enligt det avtal kommunen tecknat. Antalet folkbokförda

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr Sida 1 Kommunstyrelsens förvaltning 2016-10-27 Tommy Sandberg Kommunchef Budget i balans Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Ärendet Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Kommunstyrelsen 27 augusti 2019

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Kommunstyrelsen 27 augusti 2019 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden Kommunstyrelsen 27 augusti 2019 Gävle kommun 2019-08-27 2 Utfall de gamla nämnderna 2016 2017 2018 NAN 9,7 mkr 5,0 mkr - 1,5

Läs mer

BUP Socialnämnden

BUP Socialnämnden BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Ekonomisk rapport efter mars 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande PM 2016:135 RI (Dnr 110-1088/2016) Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid den 24 augusti 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Social- och utbildningsnämnden Rita Österholm KALLELSE 2018-11-07 1(2) Social- och utbildningsnämndens ledamöter Ersättare för kännedom Social- och utbildningsnämnden Tid: Onsdagen den 7 november 2018,

Läs mer

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser

Socialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten

Läs mer

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017 FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.

Läs mer

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag

Läs mer

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga 2018-04-26 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2018/117 Arbets- och företagsnämnden Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Social- och utbildningsnämnden Rita Österholm KALLELSE Datum 2018-10-10 Sida 1(2) Social- och utbildningsnämnden Tid: Onsdagen den 10 oktober 2018, kl. 14:00 Gruppmöte kl 13:00 14:00 (MP,S,V i sessionssalen,

Läs mer

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018 Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-08-25 2 SN 96 Dnr 20.10 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Resursfördelningssystem - Förteckning boendeformer Socialnämnden 2010-08-25 3 SN 97 Dnr

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Uppföljningsrapport, februari 2019

Uppföljningsrapport, februari 2019 Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes

Läs mer

Analys av ekonomiskt resultat för vård och omsorg 2018

Analys av ekonomiskt resultat för vård och omsorg 2018 1 (6) BILAGA VON 2019/6/1 VÅRD OCH OMSORG Per Ström Analys av ekonomiskt resultat för vård och omsorg 2018 SALA2000, v 2.0, 2012-08-02 H:\PROT\VON2019\VON 20190124\8 Analys av ekonomiskt resultat för vård

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Social- och utbildningsnämnden Rita Österholm rita.osterholm@ludvika.se Tfn 0240-861 74 KALLELSE 2018-12-12 1(2) Social- och utbildningsnämnden Tid: Onsdagen den 12 december 2018, kl. 14:00 Gruppmöte kl

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter november månad

Ekonomisk uppföljning efter november månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2016-12-06 ON 2016/0129 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning efter november månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare: Datum 2015-11-10 Diarienummer AMN-2015-0177 Bystedt Marcus Ekonomi 2015 Arbetsmarknadsnämnden Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att lägga

Läs mer

Uppföljningsrapport, juli 2018

Uppföljningsrapport, juli 2018 Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten

Läs mer

Social- och utbildningsnämndens Årsbokslut 2017

Social- och utbildningsnämndens Årsbokslut 2017 Nathali Asp TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) Social- och utbildningsnämnden Social- och utbildningsnämndens Årsbokslut 2017 Förvaltningens förslag till beslut Social- och utbildningsnämnden godkänner och översänder

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare: Datum 2015-04-14 Diarienummer AMN-2015-0177 Bystedt Marcus Arbetsmarknadsnämnden Ekonomi 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att lägga

Läs mer

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 138 Genomgång av föredragningslistan 139 Budgetuppföljning IFON januari-februari 2018

Register SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 138 Genomgång av föredragningslistan 139 Budgetuppföljning IFON januari-februari 2018 SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2004-11-15 2005-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2018-04-09 Register 138 Genomgång av föredragningslistan 139 Budgetuppföljning IFON

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Uppföljningsrapport, september 2018

Uppföljningsrapport, september 2018 Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2015-02-24 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.15 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket - Förslag till reviderad fördelningsmodell 2018

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket - Förslag till reviderad fördelningsmodell 2018 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2018:77 2018-02-08 1/4 Handläggare Sanela Cehic Tel. 0152-29 732 Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket - Förslag till

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 213 MED FOKUS PÅ NULÄGESBESKRIVNING OCH FERIEARBETE KARLSTAD.SE det har verkligen varit en underbar sommar! Som vanligt var jag en av

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32

Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32 Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget 2019-2021 (SPB) SAN 2018/32 Följande underlag skickades den 9 maj 2018, som bilaga till beslutet om SPB 2019-2021. I det här fallet skickas underlaget

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) -03-20 Handläggare Marianne Berg Ekbom Till Arbetsmarknadsnämnden den 1 april Ärende 14 Månadsrapport februari Förvaltningens förslag

Läs mer

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad Flyktingersättning och planering Eva Sahlén Västerås stad Stadens flyktingmottagande Antal mottagna flyktingar 2000-2016 Både ABO och EBO med uppehållstillstånd 1310 619 639 696 548 526 433 455 325

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-15 Percy Carlsbrand Ekonomichef 08-555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 - Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:265 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Anpassning av flyktingverksamhet ensamkommande barn.

Anpassning av flyktingverksamhet ensamkommande barn. Anpassning av flyktingverksamhet ensamkommande barn. Verksamheten Norsjö kommun har idag två verksamheter där man tar hand om ensamkommande barn och unga i åldrarna 16 21 år. Ett av kommunens boenden är

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Utredning angående framtida behov av stödboende samt driftsformen för stödboende

Utredning angående framtida behov av stödboende samt driftsformen för stödboende Socialkontoret Dnr SN/2016:597-769 Individ- och familjeomsorgen 2017-02-20 1/2 Handläggare 0152-296 80 Socialnämnden Utredning angående framtida behov av stödboende samt driftsformen för stödboende Förslag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-24 312 Budget barn- och ungdomsnämnden 2016 (BUN 2015.659) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Månadsprognos per mars 2014

Månadsprognos per mars 2014 Bilaga 1 Dnr 1.2.1./428- Månadsprognos per mars Förvaltningen prognostiserar per 31 mars en budget i balans. För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticeras

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Anne-Charlott Petersson sekreterare Helena Svensson, förvaltningschef Izabelle Sjöbäck, controller

Anne-Charlott Petersson sekreterare Helena Svensson, förvaltningschef Izabelle Sjöbäck, controller Sammanträdesprotokoll sid 1 (9) Plats och tid Utbildningsförvaltningen A-huset kl. 13.00 14.45 ande Lennart Andersson (S), ordf Lars-Göran Andersson (S) Stig Augustsson (S) tjänstgörande ersättare för

Läs mer

Yttrande (SD) Kommunstyrelsen Ärende Yttrande om avräkning/återbetalning av statliga schablonmedel för flyktingmottagande

Yttrande (SD) Kommunstyrelsen Ärende Yttrande om avräkning/återbetalning av statliga schablonmedel för flyktingmottagande Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2016-12-07 Ärende 2.2.3 Yttrande om avräkning/återbetalning av statliga schablonmedel för flyktingmottagande Här är ytterligare bevis för det vi sverigedemokrater hävdat i

Läs mer

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -11-21 Diarienummer SCN--0024 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober Beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport för juli 2013

Månadsrapport för juli 2013 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-08 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Förvaltningens

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Månadsrapport för november 2009

Månadsrapport för november 2009 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Lena Holmdahl Telefon: 08-508 20 030 SID 1 (6) 2009-12-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport för november

Läs mer

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311 KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till

Läs mer