Tekniska nämnden Bokslut 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden Bokslut 2015"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr: TN 2016/34 Tekniska nämnden Tekniska nämnden Bokslut Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner bokslut och överlämnar det till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Bokslut är upprättat för tekniska nämnden. Bokslutet visar ett överskott med tkr. Beslutsunderlag Tekniska nämnden Bokslut Miljö & Teknik Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef Karin Sandström, ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom kommunstyrelsen ekonomichef Victoria Galbe För verkställighet Tekniska nämnden Karin Sandström Karin.Sandstrom@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, Kävlinge kommunen@kavlinge.se

2 Tekniska nämnden Bokslut Fokusområden Infrastruktur och teknisk service Årets viktigaste händelser 1 april övergick skötsel av gata/park till entreprenad i de östra delarna. Numera är all skötsel av gata/park entreprenadiserat. Åtgärderna i projektet Rent, Snyggt och Tryggt har fått stor uppmärksamhet bland kommuninvånarna. Avsikten har varit att t ex på olika sätt fräscha upp utomhusmiljöer, pynta vid högtider och belysa tunnlar samt stationsområden. Under året fattades beslut om att samordna fastighetsförvaltningen med KKB från 1 januari Renovering och byggnation av Nyvångsskolan och Korsbackaskolan har genomförts under året. Söderparks förskola har byggts om till skola. Skolmiljöerna uppgraderas för dagens läroplan och modern pedagogik. Effektiva åtgärder har gjorts i flera kommunala byggnader för att energioptimera och för god kvalitet på inomhusklimatet. Ramförändringar + 33 tkr priskompensation +127 tkr befolkningskompensation + 35 tkr lönekompensation -119 tkr kundtjänst Ekonomisk analys Tekniska nämnden redovisar sammantaget ett överskott med tkr. Inför budgeterades att 600 tkr av tidigare års överskott skulle nyttjas. Endast 343 tkr har nyttjats och därmed lämnas 257 tkr i överskott. Totalt återstår tkr att nyttjas kommande år. Nämnd/administration redovisar överskott med 622 tkr. Överskottet beror på att kostnader för utredningar tagits i respektive verksamheter. Gata/Park/Avfall visar överskott med 363 tkr. Driftutförandet av gata/park övergick till extern entreprenör från 1 april även för de östra delarna. Organisationen omfattar numera enbart avfallshanteringen samt gata/park med 3,0 tjänster inklusive chef som tillsammans utför beställning, kontroll samt övriga uppdrag och utredningar för hela verksamheten. Förutom de uppdrag och åtgärder som syns i ekonomin som drifteller investeringsåtgärder, har verksamheten bland annat administrerat beställningar åt uppdragsentreprenörer för asfalt, linjemålning, belysning, markanläggning, brobesiktning och övriga konsulter. Utredningen om enskilda vägar har genomförts. Bullervallen i Löddeköpinge är under uppförande och en ny rondell på Marknadsvägen, Center Syd, har färdigställts. Fibernedgrävningen i kommunen har medfört administration kring frågor från allmänheten samt besiktning av gator. Anslutningen till en ny entreprenör har medfört en omfattande inkörningsperiod där direkt arbetsledning bytts mot beställning och kontroll. Kostnaderna för entreprenaderna ryms inom upphandlad och budgeterad ram men året har medfört en del avvecklingskostnader, så som utrymning/städning av lokaler, lokalkostnad under del av året samt personalkostnader under uppsägning. Jämfört med budget redovisas ett underskott med tkr. Övergången genomfördes 1 april men kostnadsmässigt innebär det i princip upphandlingskostnader

3 för ett helår. Månaderna januari-mars är lågsäsong och mycket få insatser beställs av utföraren. Under dessa månader fanns den egna driftenheten kvar med 3 månaders normal personalkostnad. Därmed har haft betydligt högre kostnader än kommande år. Kostnaderna för vintern uppgår till tkr och lämnar överskott med ca 800 tkr mot budget. Även om det är en snöfattig vinter kräver halkbekämpning åtgärder. Ungefär hälften av kostnaden är en fast beredskapsersättning. Budget motsvarar en relativt mild vinter vilket får anses vara normal skånsk vinter. Beläggningsunderhållet, asfalteringen, har uppgått till tkr och lämnar 700 tkr i överskott mot budget. Därutöver har även flera gårdsgator asfalterats om vilket har belastat investeringsprojektet gator och torg och därför inte ingår i denna redovisning. Fibernedläggningen i kommunen har medfört att det varit omöjligt att asfaltera som planerat. Det kan dock påpekas att en del trottoarer har asfalterats om av fiberutföraren och därmed förbättrat standarden utan kostnad för kommunen. Projekttätheten har krävt resurser utöver det vanliga och uppdrag och utredningar har i något högre grad köpts från konsulter. Jämfört med budget bedöms ett underskott med 300 tkr. Rent snyggt o tryggt lämnar överskott med 808 tkr. Projektet har omfattat ett stort antal aktiviteter under året som har haft som mål att kommunen upplevs renare, snyggare och tryggare. Bland annat har mer blommor och pynt för respektive högtid köpts in och satts upp. Stationerna har fräschats upp och klottersanering med efterföljande målning har skett. Projektet kommer att fortsätta kommande år. Överskottet beror till stor del på att investeringarna genomförts sent på året och därmed ger betydligt lägre kapitalkostnad i driften än beräknat. Den nära kopplingen till gata/parks ordinarie verksamhet har ibland gjort det omöjligt att särredovisa kostnader. Därmed har insatsen utförts utan, eller med mindre debitering på projektet. Avfallshanteringen lämnar underskott med 103 tkr. Avfallshanteringen finansieras helt av intäkterna från kundernas brukningsavgifter. Renhållningstaxan har lämnats oförändrad under året. Då antal hushåll i kommunen normalt ökar varje år, har intäkterna ökat. Verksamheten har i samband med att driftenheten för gata/park upphört, fått högre kostnad för tippning av trädgårdsavfall. I samband med fortsatt utsättning av matavfallstunnor har verksamheten engångskostnader för inköp av nya tunnor. Vatten och avlopp redovisar ett underskott med 35 tkr. Verksamheten finansieras helt av intäkter från kundernas brukningsavgifter. Taxan har lämnats oförändrad under året. Intäkterna har ökat något jämfört med föregående år, dels på grund av fler nya anslutningar och dels på grund av att brukningsintäkterna ökat. Fastighet redovisar ett överskott med tkr. Fastighet hade ett överskottskrav på tkr till följd av att tidigare investeringar utrangerats och kapitalkostnaderna därmed minskat med tkr. I slutet av året belastades fastighet med omkring 300 tkr för Nyvångsskolan, utan kompensation. Därmed nåddes inte överskottskravet fullt ut. Intern kontrollplan Uppföljning av upprättande av arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs. Beslut TN Investeringar Investeringsramen för uppgick till tkr inklusive tkr som överfördes från Av årets budget föreslås tkr överföras till För dessa medel finns i de flesta fall en tydlig plan med kostnadsberäkning om att överförda medel kommer att nyttjas. Det kan också vara projekt som inte påbörjats och där intern eller extern medpart/-finansiär styr igångsätt-

4 ningen. Utfallet för utförda investeringar uppgick till tkr. Fastighets budget för investeringar omfattade tkr. Utfallet för investeringarna uppgår till tkr tkr begärs överförda till Handikappanpassning, budget 600 tkr, utfall 0 tkr. - vid behov/beställning från annan förvaltning. Etablering/avveckling moduler, budget tkr, utfall tkr. - vid behov/beställning från bildning. Säkerhetsåtgärder, budget 600 tkr, utfall 565 tkr. Allaktivitetshus/kommunhus Kävlinge, budget tkr, utfall 539 tkr tkr begärs överförda till 2016 varav tkr kommer att nyttjas för förvärv av fastighet (placering kommunhus) för senare transport till helägt kommunalt bolag. Resterande tkr kommer att nyttjas till annat investeringsprojekt: Underhållsplan (på grund av förändring i redovisningskrav ska visst underhåll i framtiden belasta investeringar). -projektering påbörjad. Verksamhetsanpassning, budget 500 tkr utfall 13 tkr. Reinvesteringar verksamsamhetslokaler, budget tkr, utfall 827 tkr tkr begärs överförda till 2016, varav tkr kommer att nyttjas till projektet Upprustning Kosbacka. - över ett antal år har totalt tkr satts av för reinvesteringar mot bildning (årets budget tkr). Beloppet motsvarar räntesänkning som gynnat fastighet. Hyran till bildning har inte justerats utan utrymmet ska användas till renovering och då utan att hyran höjs. Upprustning Korsbacka, Olympia, budget tkr, utfall tkr. 199 tkr begärs överfört till Renovering baden, budget tkr, utfall 855 tkr tkr begärs överfört till 2016 då budget saknas nödvändig renovering för öppethållande. Nybyggnation Nyvångsskolan, budget tkr, utfall tkr tkr begärs överfört till inflyttning beräknas klar i maj Hela entreprenaden klar november Söderparks förskola till skola, budget tkr, utfall tkr. Stationsstadens/Sandhammaren förskola, budget tkr, utfall tkr tkr begärs överfört till detaljprojektering pågår. Rinnebäcks förskola kommer i samband med inflyttning 2016 att stängas. Sanering Tolvåker, budget tkr, utfall 536 tkr. 464 tkr begärs överfört till Ventilation Eyragården, budget tkr, utfall tkr. Ventilation Annelund, budget tkr, utfall tkr. Energioptimering, budget tkr, utfall tkr. 274 tkr begärs överfört till Korsbacka dräneringsomläggning, budget tkr, utfall tkr. Handikappramp/hiss Barsebäcksbadet, budget 300 tkr, utfall 0 tkr. 300 tkr begärs överfört till 2016 för eventuell fortsatt planering. Projektet försenats då det visat sig att kostnaderna uppgår till minst 500 tkr för genomförande. Ombyggnad Tolvåkerområdet, budget tkr, utfall 386 tkr. 614 tkr begärs överfört till utredning pågår. Dränering Konstbevattning, budget 350 tkr, utfall 367 tkr. - avser fotbollsplan. Gata/Parks budget för investeringar omfattade tkr. Utfallet för investeringarna uppgår till tkr. Av års budget begärs tkr att överföras till Trafikreglering, budget tkr, utfall 478 tkr. - uppsättning din-fart skyltar - projektering säkra gång- och cykelvägar. Gator och torg, budget tkr inkl överförd budget från, utfall tkr. Utförandet har utförts/upphandlats till lägre kostnad än budgeterat. Projektresurser har saknats för att kunna genomföra fler projekt. - Upprustning gårdsgator - Projektering Storgatan - Upphöjning av korsning Arvidsborg - Hundrastgårdar

5 Gång- och cykelvägar, budget tkr, utfall tkr. - Förstudie cykelväg Hofterup- Dösjebro. Genomförandet avvaktar då planerad sträckning inte kunnat slutförhandlas med markägare. - Gång- och cykelväg Kronovägen -Belysning (närvarostyrd) gc-väg Hög- Löddeköpinge. Rekreationsstråk utmed Kävlingeån, budget tkr, utfall 0. Uppdraget/beställning om genomförande görs tillsammans med strategiska enheten tkr begärs överförda till Naturreservat Högalidskogen, budget 746 tkr, utfall 674 tkr. - utveckling av Högalidskogen. 72 tkr överförs till 2016 då projektet fortsätter med ytterligare budget. Kävlinge aktivitetspark KAP, budget tkr, utfall tkr. 400 tkr överförs till 2016 då slutlig i ordningsställning kommer ske i början av året. - Aktivitetspark i Furulund. Bildning/Kulturoch fritid hyr anläggningen av Gata/Park som kommer att sköta drift och underhåll. Erosionsskydd samt utredning av erosionsskydd, budget tkr samt 152 tkr, utfall 0 och 355 tkr tkr kommer överföras till inväntar Mark- och Miljödomstolens godkännande om genomförande. - anbud betydligt högre än budget har ändrat planerat genomförande. Lekplatser, upprustning, budget 500 tkr, utfall 422 tkr. - Ytongområdet - Blågullsvägen - Kronovägen Lekplats Kävlinge, budget tkr, utfall 42 tkr. 957 tkr kommer över till Lekplats Folkets park. Leverans och uppförandet sker till våren Rent, snyggt o tryggt, budget tkr, utfall tkr. Av budgeten kommer tkr att nyttjas ombyggnad av refuger och rondeller -påbörjad nybyggnation av entréer i Kävlinge och Furulund. -belysning och kameraövervakning på station. Belysning, budget tkr, utfall 484 tkr. Nya torget, budget 744 tkr, utfall 20 tkr. 724 tkr begärs överförda; projektering och genomförande Parkutrustning 250 tkr, utfall 30 tkr. - underhåll och nyutsättning av bänkar, papperskorgar mm på grönområden. Lekplats Barsebäck, budget -202 tkr, utfall 0. Den budgeterade intäkten begärs överförd till vid exploatering av område i Barsebäck förväntas intäkt kunna erhållas för delad lekplats som färdigställts. Pendlarparkering, budget -326 tkr, utfall -663 tkr. - Inkommen intäkt för samfinansierad pendlarparkering. Gång och cykelväg längs 108:an, budget tkr, utfall tkr begärs överfört till 2016 för projektering. - beslut om genomförande fattat under året. Nytt beslut om totalbudget fattas i budget Kävlinge Östra Centrum (Stationsstaden), budget 500 tkr, utfall 0. Lommabanan, budget 400 tkr samt 500 tkr, utfall 202 tkr. 400 tkr begärs överfört till Sopbil, budget tkr, utfall tkr. - sopbil inköpt enligt plan för att klara matavfallssortering. Vatten och avlopps budget omfattar tkr. Utfallet för investeringarna uppgår till tkr. Av års budget begärs tkr att överföras till Pumpstationer ombyggnad, budget tkr, utfall tkr. -reinvestering/ombyggnad av pumpstationer VA-ledningar, budget tkr, utfall tkr. -reinvesteringar i VA-ledningar. -ca 900 tkr för exploateringsprojekt Derome belastar investeringsprojektet. ARV Process, budget 800 tkr, utfall 838 tkr -reinvestering i avloppsreningsverket. VA data, kommunikation, säkerhet, budget 500 tkr, utfall 199 tkr. -uppgradering/utbyte dataprogram VA Exploatering Hagtornen, budget 500 tkr, utfall 0 tkr. Projektet avslutades 2014.

6 VA Exploatering Center Syd, budget tkr, utfall 0 tkr tkr begärs överfört till 2016 för delar av Marbäckområdet. För övriga ytor görs ny budgetering Resultaträkning, tkr Bokslut 2014 Budget Bokslut Intäkter Kf-intäkter Överföringspost Avgifter Bidrag Övriga intäkter Kostnader Personal Lokaler Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultat Verksamhetssammandrag, tkr Bokslut 2014 Budget Bokslut Resultat Nämnd/administration Fastighet Vatten och avlopp Gata/Park/Avfall Överfört överskott, ej nyttjat Resultat Överföringspost, tkr Kvar av överföringspost 2013 Kvar av överföringspost 2014 Reglering Kvar av överföringspost Överföringspost Summa

7 Gata Park Investeringar, tkr Budget Bokslut, utfall Differens budget-utfall Budget totalt Utgift totalt Trafikreglering Parkutrustning Gång- och cykelvägar Lekplats Barsebäck 42: Nya torget, Kävlinge Lekplats upprustning Rekreationsstråk Kävlingeån Gator och torg Pendlarparkering Fäladsvägen Åtgärder erosion Koggavägen Åtgärder erosion, utredn Aktivitetspark KAP GC-väg längs 108:an Naturreservat Högalidskogen Pendlarparkering Dösjebro Pendlarparkering Kävlinge C KÖC (Stationsstaden), genomförande Lommabanan, trafik Lommabanan, utredn Lekplats Kävlinge Belysning; styrning Belysning; uppgradering Bilden av Kävlinge, Rent, Snyggt o Tryggt Sopbil Totalt, gata/park Fastighet Handikappanpassning Etablering/avveckling moduler Säkerhetsåtgärder Allaktivitetshus/k-hus Kävlinge Verksamhetsanpassning Reinvestering vh-lokaler Upprustning Korsbackaskolan Renovering baden Nybyggnation Nyvång Söderparks fsk Nybyggn Sandhammaren Sanering Tolvåker Ventilation Eyragården Ventilation Annelund Energioptimering Korsbacka fsk

8 Handikappramp Barsbäck Ombyggnad Tolvåker Dränering konstbevattn Totalt, fastighet Vatten o avlopp Pumpstationer ombyggnad VA-ledningar ARV process VA data kommunikation säkerhet VA expl Center Syd VA Hagtornen Totalt, vatten o avlopp Totalsumma TN

9 Personal Sjukfrånvaron har minskat från 5,25 % till 4,01 %. I kommunens övriga nämnder har sjukfrånvaron ökat. Antalet personer som förvaltningen har arbetsgivaråtagande för är 41 personer vilket är en minskning jämfört med Förändringen avser driftenheten inom gata/park som övergick till entreprenad 1 april. Personal 2014 Arbetsgivaråtagande varav tillsvidareanställda varav visstidsansällda 3 1 Årsarbetare 52,9 36,6 Andel kvinnor, % Andel heltidsarbetande, % Sjukfrånvaro 2014 Sjukfrånvaro, % 5,25 4,01 - varav korttidsfrånvaro, % 2,82 2,79 - varav långtidsfrånvaro, % 2,43 1,23

10 Direktiv och uppdrag Tekniska nämnden Kommunkansliet och miljö och teknik får i uppdrag att utreda förutsättningar för samgående med andra kommuner inom VA-området samt konsekvenser av annan lokalisering av VAverket. Att uppdra åt kommundirektören att undersöka möjligheten att skapa en återbruksdepå, gärna i samarbete med handikappomsorgen. Att uppdra åt kommundirektören att undersöka möjligheten att prova smarta, solcellsdrivna belysningar längs cykelvägen mellan Löddeköpinge och Hög. Att uppdra åt kommundirektören att se över behovet av idrottslokaler i Löddeköpinge Att uppdra åt kommundirektören att inleda ett strategiskt arbete med ett övergripande styrdokument - Trafikstrategi för Kävlinge kommun. Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf KF 96/2011 Fredrik Palm Pågår Kf 15/2014 Kf 15/2014 Kf 15/2014 Kf 15/2014 Mikael Andersson Mikael Andersson Fastighetschef Fredrik Palm Pågår Pågår

11 Uppföljning av kundlöften Kommunfullmäktige har beslutat om att ha kundlöften i Kävlinge kommun där varje löfte beskriver vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunens service. Våra kundlöften är en del av kommunens kvalitets och utvecklingsarbete och om vi inte kan uppfylla ett löfte ska vi omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till löftet igen. Invånare har också i dessa fall rätt till att få en förklaring till varför det inte blev som löftet utlovade. Nedan redovisas hur kundlöftena har uppfyllts Uppfyllt till 100 % Uppfyllt till procent Uppfyllt till 90 procent eller lägre Uppföljning har inte genomförts TEKNISKA NÄMNDEN Från dagen vi får en anmälan eller att vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats kommer vi att reparerar skadan omgående. Är detta inte möjligt ska lekredskapet spärras eller tas bort i avvaktan på reservdelar eller nytt lekredskap. I sådana fall strävar vi efter att det ska vara lagat eller utbytt inom 10 dagar. Om reservdelar ska beställas tar det högst 45 dagar. Vi har inte till fullo uppfyllt kundlöftet om ersättning av trasig lekutrustning. Det har också konstaterats att man måste utveckla arbetssättet. Istället för att till exempel ha gungor på lager så bör vi fördela vårt lager mellan våra entreprenörer så att de lättare kan få tag på det när det behövs. Byte av sopkärl ska vara genomfört inom en vecka efter att beställning inkommit Under har avfallshanteringen utfört 1407 stycken beställningar på kärlbyte, kärlindragningar, extra tömningar, utlämning av matavfallspåsar samt kärlreparationer. Samtliga ordertyper har utförts inom en vecka från beställning eller till det datum som kunden beställt. Felanmälan om missad tömning av sopkärl ska vara åtgärdat senast vardagen efter. Avfallshanteringen har åtgärdat 379 stycken felanmälningar om missad tömning senast arbetsdagen efter. Vid akuta problem med vatten och avlopp påbörjar vi en insats inom en timme efter mottagande av larm oberoende av tiden på dygnet. Under år genomfördes 55 stycken VA-utryckningar. Responstiden har varit mellan 102 och 2653 sekunder vilket är inom en timme (3600 sekunder). Åtgärder påbörjas direkt efter responstiden.

12 Uppföljning av servicelöftet Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. Vårt servicelöfte med flera löften kring tillgänglighet och bemötande mäter vi på kommunövergripande nivå främst med den årliga serviceundersökningen som visar på stora förbättringar och bra resultat. Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar Den årliga servicemätningen som görs avseende tillgängligheten per telefon mäter hur stor andel av kommuninvånarna som tar kontakt med kommunen via telefon får direkt svar på en enkel fråga. Kävlinge kommun uppnår 79 % jämfört med 45 % Resterande får alltid svar inom två arbetsdagar. Årets resultat är det bästa resultatet som uppnåtts av någon kommun. Med detta resultat tillsammans med att inga synpunkter inkommit kring denna fråga i Åsikt Kävlinge så bedöms kundlöftet vara uppfyllt Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Väldigt få frågor kommer idag in via brev. Vår försöker a att svara på brev inom sex dagar men i dagsläget saknar vi möjligheter för en korrekt uppföljning. Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Den årliga servicemätningen visar att alla förhåller med stor respekt till löftet om att ge svar på e-post inom två arbetsdagar. Hela 96 % av kommuninvånarna får svar inom två dagar. Vi försöker lägga besök på tider som passar dig. Vi försöker att i möjligaste mån lägga tider på besök som passar besökaren men samtliga önskemål kan i nuläget inte tillgodoses. Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt. Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt. Vi utrycker oss klart och tydligt i tal och skrift Klarspråk är något vi jobbar med i det dagliga men klart är att här skulle behöva göras specifika satsningar inom olika verksamhetsområden.

13 Mål Målen är en del av styrsystemet och det kommer att krävas kontinuitet och långsiktighet i arbetet för att lyckas. Flera av målen är av strävanskaraktär och det innebär att det även är en framgång att närma sig målet trots att det inte är uppfyllt. Signalsystemet som vi arbetar med är Målet är uppfyllt. Målet är delvis uppfyllt genom en förbättring jämfört med föregående år. En försämring har skett jämfört med föregående år eller att ett mål inte uppnåtts vid satt tidpunkt. Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas. Kävlingebon 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Mbu, Nöjd inflytande index Mbu, Index för påverkan Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Mbu, Nöjd-Medborgar-index för bemötande och tillgänglighet Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet, Kkik Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar, Kkik Nämndens egen indikator Nöjd kundindex Fastighet: Hur nöjd är du med vår tillgänglighet i bemärkelsen: lätta att få kontakt med? Nöjd kundindex Fastighet: Hur nöjd är du med bemötandet ni får av fastighetsavdelningens tjänstemän och servicemän % 50 % 96 % 85 % 85 % 73 % 94,5 % 83 %

14 3. Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun Mbu, Nöjd-Medborgar-Index, NMI Mbu, Nöjd-Region-Index, NRI Mbu, Nöjd-Region-Index för bostäder Mbu, Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner att flytta till Kävlinge Nämndens egen indikator Mbu, Nöjd medborgarindex för vatten och avlopp Mbu, Nöjd medborgarindex: Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun? 8,0 8,0 4. Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola Andel nöjda elever 89 % 92 % Andel nöjda föräldrar 82 % 88 % Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för skolor Nämndens egen indikator Nöjd kundindex Fastighet: Hur nöjd är du med återrapporteringen efter felanmälan (d v s att vi verkligen informerar om att felet är åtgärdat och att vi gör det snabbt)? 59 % 42 % 5. Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Mbu, Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för kultur Kävlinge kommun har ett attraktivt och väl utbyggt gång- och cykelvägnät Nämndens egna indikatorer Antal m gång- och cykelväg byggd under en rullande 4-års period. Mbu, Nöjd medborgarindex för gång- och cykelvägar

15 6. Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst per 14 dagar, Kkik De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, nationell brukarenkät Särskilt boende De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, nationell brukarenkät Hemtjänst % 89 % 87 % 93 % Mbu, Nöjd- Medborgar-Index för äldreomsorgen Samhällsutveckling 7. Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt Befolkningsstatistik, genomsnittlig ökning, rullande 10 år 1,2 % 1,5 % Antalet bostäder i Östra centrum 0 0 Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Svenskt näringslivs kommunranking Plats 8 Plats 25 Insikten, NKI servicemätning av myndighetsutövning Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Mbu, Nöjd-Region-Index för trygghet Trygghetsmätning Öppna jämförelser Plats 19 Topp 25 Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för renhållning och sophämtning Nämndens egna indikatorer Mbu, Nöjd medborgarindex: Vad tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun? Mbu, Nöjd medborgarindex: Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun? Mbu, Nöjd medborgarindex: Föreställ dig en kommun fri från skräp. Hur nära ett sådant ideal kommer din kommun? Nöjd kundindex Fastighet: Hur nöjd är du med att miljön i och kring fastigheten känns trygg och säker? ,8 6,7 6,2 6,1 5,8 (2014). 5,8 75 % 55 %

16 10. Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter Mbu, Nöjd-Region-Index för kommunikation Antal resande med kollektivtrafik, tåg Antal resande med kollektivtrafik, buss Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, PTS 20,5 % 40 % Nämndens egen indikator Nyttjandegraden för pendlar-parkeringar invid Kävlinge och Dösjebro järnvägsstation. Medarbetaren 110 % % 11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats HME, Index för motivation HME, Index för ledarskap HME, Index för styrning Nämndens egen indikator Hållbart medarbetar-engagemang, Index för motivation på Miljö & Teknik. Hållbart medarbetar-engagemang, Index för ledarskap på Miljö & Teknik. Hållbart medarbetar-engagemang, Index för styrning på Miljö & Teknik Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Sjukfrånvarostatistik i Procent 6,3 % 5,5 % Energiläckage i kulturmätningen kring öppenhet, värdegrund och kultur - Kommunkansliet Nämndens egen indikator Sjukfrånvarostatistik i procent för Tekniska nämndens verksamheter 11 % Max 15 % 4,0 % 3,4 % Frisknärvaro för Tekniska nämndens verksamheter 58,5 % 67 % Medarbetares bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara inom Miljö och Teknik. Bör inte avvika mer än 15 %. 22 % Max 15 %

17 12.1 Tekniska nämndens arbetsmiljöplaner är väl etablerade i alla Verksamheter Nämndens egna indikatorer Andelen berörd personal som uppnått uppsatta kompetenskrav gällande arbetsmiljöplaner (mätning påbörjas ) 100 %* 100 % *På grund av sjukdom deltog inte riktigt alla medarbetare i utbildningen under hösten. Alltså något mindre än 100 %. Tolkning av vad som kan sägas vara berörd personal uppstår. Ekonomi 13. Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 % Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod 96,8 % 98 % 14. Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå Nämndens egen indikator Andelen utfört planerat fastighetsunderhåll, i relation till den årliga underhållsplanen, under en rullande 4-års period. Den genomsnittliga omasfalteringstiden för gator och gc-vägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod. Att uppnå en förnyelse/anläggningstakt av VAledningsnätet på minst 0,75% under en rullande 4- årsperiod. 32,8 mkr 0 mkr 96,6 % 80 % 40,8 < 30 1,2 % 0,75 % 16. Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod 7 % 10 %

18 Miljö 17. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Total energiåtgång i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år). Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. Andel fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas. Nämndens egen indikator Elförbrukning per gatubelysningsstolpe i Kwh (mätning börjar ) % 60 % 5 % - i.u Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs Andelen hushåll med matavfallsutsortering 63 % 60 % Andelen verksamheter som källsorterar, mätning påbörjas. 100 % - Antal kg restavfall per invånare. 205 kg 250 kg 19. Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden. 0 % 25 % Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete Rankingplacering i Miljöaktuellt Kävlinge kommun har ett promenadstråk från västra till östra delarna av Kävlingeån Nämndens egna indikatorer Antal m promenadstråk som anlagts

19 Infrastruktur och teknisk service Verksamhetsområden Väghållning, park och grönområden Avfallshantering Fastighet Vatten och avlopp Årets viktigaste händelser 1 april övergick skötsel av gata/park till entreprenad i de östra delarna. Numera är hela kommunens skötsel av gata/park entreprenadiserat. Åtgärderna i projektet Rent, Snyggt och Tryggt har fått stor uppmärksamhet bland kommuninvånarna. Avsikten har varit att t ex på olika sätt fräscha upp utomhusmiljöer, pynta vid högtider och belysa tunnlar samt stationsområden. Under året fattades beslut om att samordna fastighetsförvaltningen med KKB från 1 januari Renovering och byggnation av Nyvångsskolan och Korsbackaskolan har genomförts under året. Söderparks förskola har byggts om till skola. Skolmiljöerna uppgraderas för dagens läroplan och modern pedagogik. Effektiva åtgärder har gjorts i flera av kommunens byggnader för att energioptimera och för god kvalitet på inomhusklimatet. Kävlingebon Insatserna inom projektet Rent, Snyggt och Tryggt har lett till stor och positiv uppmärksamhet bland kommuninvånarna. Projektet har omfattat ett stort antal aktiviteter under året som har haft som mål att kommunen upplevs just renare, snyggare och tryggare. Medborgarenkäten visar att miljön och känslan av trygghet i och kring fastigheter har ökat från 55 % till 75 %. Kommuninvånarna ger även Vatten och avlopp mycket gott betyg i medborgarenkäten. Med hjälp av införandet av kundtjänst kan ett stort antal ärenden besvaras redan när medborgaren kontaktar växeln. Även införandet av felanmälan på nätet och Åsikt Kävlinge gör att invånarna snabbt och enkelt får sina synpunkter hörda och fel tillrättade. Samhällsutveckling Under året har arbetet med att göra Högalidskogen till ett fint rekreationsområde påbörjats. Stigar har anlagts genom skogen. Kävlinge Aktivitetspark invigdes vid hösterminens början. Anläggningen är uppförd och sköts av gata/park. KAP består av samlingsoch motionsområde med skateramp, hinderbana, boule och balanslinor. Ny cykelväg utmed Kronovägen samt Gränsgatan och Västergatan har byggts. Närvarostyrd belysning har satts upp mellan Hög och Löddeköpinge. Flera exploateringar av nya villaområden leder till positiv befolkningsutveckling. Medarbetaren Arbetet med att stärka samhörigheten inom ramen för värdegrundsarbetet och kommunens kund- och servicelöfte har fortsatt. I medarbetarekäten visade indikatorn gällande huruvida man som medarbetare kan rekommendera Kävlinge kommun som arbetsgivare, lågt värde. Enkäten visade också på hög belastning och liten möjlighet till återhämtning. En handlingsplan utarbetas som har till uppgift att stärka medarbetaren och dess stolthet i yrket. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat jämfört med föregående år. För övriga förvaltningsdelar har sjukfrånvaron däremot ökat. Nämndens arbetsmiljöplaner ska vara väl etablerade i alla verksamheter och genom utbildning har all berörd personal uppnått kompetenskraven. Ekonomi Ramen för Infrastruktur och teknisk service uppgår till tkr. Utöver budgetramen har verksamheten betydande intäkter, tkr, i form av interna hyresintäkter, taxor och avgifter och arrenden. Verksamheterna redovisar tillsammans ett överskott med tkr. Avdelningen för Gata/Park/Avfall redovisar ett överskott med 363 tkr.

20 Vatten och avlopp redovisar ett underskott med 35 tkr. Vatten och avlopp finansieras helt med taxedebitering av brukarna. Fastighet redovisar ett överskott med tkr. Fastighet har under året haft ett överskottskrav på tkr till följd av direktavskrivning som lett till tkr lägre kapitalkostnader. Att årets resultat ändå inte nådde upp till kravet beror på att fastighet sent på året debiterats med drygt 300 tkr på Nyvångsskolan utan ersättning. Miljö Införandet av matavfallssortering har fortsatt under året och omfattar nu två tredjedelar av alla abonnenter. Under det kommande året kommer införandet att slutföras för villahushåll. Energieffektivisering på flera kommunala byggnader har skett under året för att minska energiförburkning samt höja kvaliteten på inomhusklimatet. Från värms kommunens två bad upp med 100 % biogas. Totala biogasandelen ökade därmed från 50 % till 80 %. Genom målmedvetet och strukturerat arbete har energiförbrukningen kunnat minska från 149 kwh/m 2 till 140 kwh/m 2 jämfört med Resultaträkning, tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut Intäkter Kf-intäkter Kostnader Resultat Verksamhetssammandrag Bokslut 2014 Budget Bokslut Resultat Fastighet Vatten och avlopp Gata/Park/Avfall Resultat

Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72

Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering

Läs mer

Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72

Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Sida 107 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-01 Dnr: KS 2017/72 Kommunstyrelsen Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag

Läs mer

Socialnämnden Nämndsplan 2016

Socialnämnden Nämndsplan 2016 Socialnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Ann-Sofie Turesson Nämndsansvarig chef: Christin Johansson Inledning Socialnämndens verksamhetsområden består av hemvård, handikappomsorg, individoch familjeomsorg

Läs mer

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Tekniska nämnden Nämndsplan 2016

Tekniska nämnden Nämndsplan 2016 Tekniska nämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Johan Ericsson Nämndsansvarig chef: Göran Sandberg Inledning Tekniska nämndens verksamhetsområden består av infrastruktur och teknisk service. Nämndsplanen

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd 2014-05-14 1 (17) Plats och tid Komunkontoret samanträdesrum A, onsdag 14 maj 2014, klockan 09:00 10:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP)

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.15 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-06-24 Beslutande Jörgen Karlsson (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S), 80-94 Torleif Johansson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.15 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Sven Lundgren

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-06-14, kl 1300-1530 ande Birger Lahti, V Johny Lantto, S Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Anita Sköld, M Rune Blomster,

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras.

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras. 1(7) Mål för år 2016 Hållbar utveckling För att kommunen ska kunna växa och utvecklas krävs att vi tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ ska utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Uppföljning för kommunstyrelsen

Uppföljning för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Socialnämnden Bokslut 2015

Socialnämnden Bokslut 2015 Socialnämnden Bokslut Fokusområden Hemvården Handikappomsorgen Individ- och familjeomsorgen Måltidsservice Årets viktigaste händelser Under året då Kävlinge blev årets kvalitetskommun har också flera av

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv, Kungälvs kommun, 2016 med utblick mot 2019 De av Kommunfullmäktige fastslagna målen för mandatperioden gäller. 1. I Kungälv

Läs mer

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper fullgöra det ansvar som till

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Au 260 Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009 - Kommunfullmäktige 2006-06-19, 82 - Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25

Läs mer

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie stämma söndagen den 8 mars 2009 kl. 16.00 på Stenåsavägen 36 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Stämmans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn

Läs mer

Grus Indränkt makadam Asfalt 33,3% 45,8% 20,8% 100,0%

Grus Indränkt makadam Asfalt 33,3% 45,8% 20,8% 100,0% Eneby Enlunda Vägsamfällighet ENKÄT Svara senast 25 maj 202 Enkäten är anonym Du får detta brevutskick för att vi saknar e-postadress till dig. Vi ser helst att du svarar på enkäten via internet genom

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4.

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4. Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, kl. 17.00 19.25 ande Ulf Andersson (S) ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande Peter Granath (S) ledamot

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Servicegarantier. från tekniska kontoret

Servicegarantier. från tekniska kontoret Servicegarantier från tekniska kontoret om Servicegarantier Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har beslutat att ta fram kommunala servicegarantier inom välfärdsområdet och teknisk service. Syftet med

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut och redovisning av protokoll med mera vid tekniska nämndens nr 11-15 sammanträde den 17 september 2009 NR FRÅN ÄRENDE DNR

Anmälan av delegationsbeslut och redovisning av protokoll med mera vid tekniska nämndens nr 11-15 sammanträde den 17 september 2009 NR FRÅN ÄRENDE DNR 1 Anmälan av delegationsbeslut och redovisning av Förteckning protokoll med mera vid tekniska s nr 11-15 sammanträde den 17 september 2009 NR FRÅN ÄRENDE DNR 129 Förvaltningsen Drift fastighet från 2009-08-17,

Läs mer

Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby kommun - projektdirektiv

Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby kommun - projektdirektiv Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2015-04-07 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:271 20642 Kommunstyrelsen Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S)

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef

Läs mer

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp Delårsbokslut och prognos 2-2015 Vatten och Avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Mål... 4 1.4 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312 1 (7) Plats och tid Badhusgatan 4, kl. 13:00-14:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Ingvar Svensson (V) Tomas Lind (FÖL), vice ordförande Anders Nyholm (M) Birger Palm (S) Daniel Nilsson (C) Övriga

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2009-12-10 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-12-01 Diarienummer: 0070/15 Repronummer: 364/15 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon: 031 368 0212 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Nämndplan 2018 Ärende 4 TN 2017/326

Nämndplan 2018 Ärende 4 TN 2017/326 Nämndplan Ärende 4 TN /326 Sida 10 av 377 Tjänsteskrivelse 1(1) -09-13 Dnr: TN /326 Tekniska nämnden Nämndplan Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att anta nämndplan.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-12-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera

Läs mer

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. 2015-05-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. Sammanfattning Fritidsnämnden

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden 1 (7) Datum 2013-08-22 Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 24 187 32 715 34 253 1 538

Läs mer

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2010-05-20 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-05-04 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 TN/2010:44 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se Tekniska nämnden Information

Läs mer

Motion om kollektivtrafiken

Motion om kollektivtrafiken 2008-03-31 67 154 Kommunstyrelsen 2008-08-11 163 223 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 147 350 Dnr 08.179-008 marskf31 Motion om kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare 2011-11-29 150 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med nyckeltal/ nyckeltal/ Barn och unga - vår framtid Barn och unga ges förutsättningar

Läs mer

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Foto: Anders Mojanis Handlingsplan ska minska våra strukturella överkostnader Mycket arbete och många beska politiska beslut återstår innan vår kommun

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2016

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2016 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2016 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2015-11-24, att gälla från och med 2016-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

2009-03-27 Dnr 539-2009. Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009

2009-03-27 Dnr 539-2009. Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 Bert-Olof Åkerström Kommunstyrelsen Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009 Budget 2009 antogs av kommunfullmäktige den 11 december. Under hela hösten bedömdes effekterna

Läs mer

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Kniva Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023

Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023 Resultatbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Driftbudgetsammandrag nämnder -1 018 039-1 034 498-1 058 472 Driftbudgetöverföring+T A 2015 Avvikelse drift, maj KS förfogande drift -3 000-3 000-3 000

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-01-07 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN LÖNASHULTS HEMTJÄNSTOMRÅDE TORSGÅRDEN 2011-2013 SÖDERNS PÄRLA!!! En plats där den enskilde alltid är i fokus och alla vet sitt uppdrag. Där vi känner delaktighet, tar ett eget ansvar för

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk hushållning Granskningsrapport

Varbergs kommun. Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk hushållning Granskningsrapport ABCD Varbergs kommun Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk hushållning Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-12-19 Antal sidor: 21 Antal bilagor: 0 Verksamhetsbokslut Granskningsrapport.docx

Läs mer

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd) 35-50 Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl 08 00 12 45. Beslutande Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson

Läs mer

VA, park som båda ingår i Tekniska förvaltningen

VA, park som båda ingår i Tekniska förvaltningen Bilaga 5. Enkätfrågor och svar om ansvar, organisation, ekonomi och drift av dagvattendammar, från fem kommuner (Göteborg, Halmstad, Växjö, Malmö och Täby). Frågor Göteborg Halmstad Växjö Malmö Täby Organisation

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde 2015-10-06 Susanne Skoglund/Daniel Jakobsson KFKS 2009/657-251 Sammanfattning Projektets syfte var att omvandla Stensö udde

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer