Årsbudget Verksamhetsplan Investeringsbudget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbudget 2014. Verksamhetsplan 2015-2016. Investeringsbudget"

Transkript

1 Årsbudget 2014 Verksamhetsplan Investeringsbudget 1

2 Innehållsförteckning Vision 4 Pajala ! 4 Styrmodell 4 Mål 4 Bostäder 4 Näringsliv 4 Hållbart samhälle 4 Kommunal service 4 Kommunal ekonomi 4 Allmän omvärldsanalys 4 SKL:s bedömning: 4 Pajala kommun 5 Allmänt 5 Finansiellt 5 Pensionsåtaganden 5 Befolkning 6 Historiska fakta 6 Framtidsbedömning 6 Övergripande verksamhetsmål 7 Övergripande finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning 7 Investeringar 7 Personal, löner och pensioner 7 Åtgärder för en budget i balans 8 Budgetäskanden från verksamheterna/nämnderna 8 Driftramar Investeringsram Resultatbudget prognos 1/ Balansbudget 10 Finansieringsbudget 11 Kommunstyrelsen 12 Verksamhetsbeskrivning 12 Mål för Åtgärder Socialnämnden 14 Verksamhetsbeskrivning 14 Mål för

3 Åtgärder Plan- och miljönämnden 16 Verksamhetsbeskrivning 16 Mål för Åtgärder Kultur- och utbildningsnämnden 18 Verksamhetsbeskrivning 18 Mål för Åtgärder Investeringar Pajalabostäder AB 23 Verksamhetsbeskrivning 23 Mål för Ägardirektiv till Pajalabostäder AB 23 Pajala Värmeverk AB 24 Verksamhetsbeskrivning 24 Mål för Ägardirektiv till Pajala Värmeverk AB 24 3

4 Vision Pajala ! Till 2020 ska Pajala kommun vuxit till invånare. För att uppnå detta ska kommunen under planperioden öka befolkningen till invånare. Styrmodell Kommunfullmäktige har antagit en ny styrmodell under Utifrån visionen har kommunfullmäktige satt ett antal mål för mandatperioden. Respektive nämnd ska från dessa mål lägga upp verksamhetsmål för året. Dessa finns på nämndernas egna sidor. Mål De mål kommunfullmäktige antagit avser Bostäder - nya bostadsområden som är attraktiva med hög service och en infrastruktur som ger möjlighet till ett gott liv - Pajala ska marknadsföras som en attraktiv boende- och arbetsort - den mångkulturella bas kommunen står på är en viktig faktor i byggande av nya områden Näringsliv - näringslivsklimatet ska vara så att näringslivet breddas, befintliga företag växer, nya företag skapas och nyetablering sker - nya samverkansformer ska skapas mellan kommun och företag samt mellan företagen Hållbart samhälle - bostäder och lokaler ska byggas med hänsyn till transporter, infrastruktur och energianvändning - vid etablering av nya områden ska hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer - flerspråkighet ska lyftas fram som en av Pajalas framgångsfaktorer Kommunal service - servicen ska vara modern och på lika villkor - ett strategiskt fokus med omvärldsanalyser krävs för att säkerställa servicen i ett långsiktigt perspektiv - dialog med medborgare/kunder/brukare ska ske för att få en uppfattning om vad som efterfrågas och hur dagens verksamhet värderas. Kommunal ekonomi - överskott på minst 1 % av skatter och bidrag för att möta ett ökat investeringsbehov - verksamhetens nettokostnad ska vara max 94 %. - löneökning ska rymmas inom budgeterad ram - projekt ska maximalt avvika negativt med 1 % mot budgeterad projektkostnad. Allmän omvärldsanalys SKL:s bedömning: Efter en vinter med mycket svag tillväxt tar nu svensk ekonomi bättre fart inför vår och sommar. Det blir dock inte tal om några högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls även fortsättningsvis tillbaka av en dyster utveckling i vår omvärld. I år växer BNP med 1,5 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,5 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, det vill säga efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt starkt i år. Nästa år begränsas 4

5 tillväxten av sänkta pensioner. Sparandet i den offentliga sektorn som helhet stiger till 0,6 procent 2016, vilket inte riktigt är i nivå med regeringens sparmål. Denna utveckling är förenlig med att kommunsektorns kostnadsvolym växer med i genomsnitt 1,6 procent årligen mellan 2012 och Pajala kommun Allmänt I och med gruvetableringen ser det ljusare ut för Pajala än på länge. I budgeten beräknas befolkningen öka, arbetslösheten är låg. Budgeten förutsätter en befolkningsökning på ca 100 personer per år. I budgetförslaget har ännu ingen utökning av investeringsbudgeten tagits med däremot har en begäran om tilläggsbudget för investeringar gjorts under En utökad investeringsbudget medför behov av lån vilket i sin tur medför ökade finansiella kostnader. Finansiellt Ekonomiskt kommer både 2013 samt 2014 vara tuffa år. Befolkningen har stabiliserats mycket tack vare gruvetableringen. Där kommunen ser ännu stora effekter av gruvetableringen är att kostnaderna ökar och då framför allt trycket på investeringarna. Planering och projektering av nya områden för bostäder och industrier är mycket viktigt för att utvecklingen i kommunen ska få den önskvärda inriktningen. Dessa år präglas intäktssidan, framför allt skatteintäkterna, av lågkonjunkturen som gjort att rikets tillväxt är låg. Beslut kom om en förändring av kostnadsutjämningen vilket gör att det ekonomiska läget ljusnat betydligt för kommunen. En konsekvens av gruvetableringen är att antalet barn i behov av förskoleplats ökar i centrala Pajala och trycket är hårt just nu. Ett problem är att två av de tre stora nämnderna har stora ekonomiska problem i dagsläget. I den budget som nu föreligger finns heller inga krav på anpassning av ramar till demografiska förändringar och den är i balans mycket tack vare beslut om förändrad kostnadsutjämning. Om hänsyn tas till demografiska förändringar är det framför allt kultur- och utbildningsnämnden som bör får anpassa kostnaderna. Problemet är att de ännu inte klarat av 2010 års anpassning av demografiska förändringar. Socialnämnden har idag demografiskt en ökad verksamhet och borde anpassas uppåt. Kommunstyrelsen och plan- och miljönämnden är idag de nämnder som framför allt påverkas av den nya utvecklingen av kommunen. Pensionsåtaganden De senaste åren har ett stort antal anställda gått i pension och pensionsutbetalningarna ökade kraftigt framför allt under och 2012 har kostnaden gått ner och den främsta förklaringen till detta är kostnader för Pajala-modellen, en annan förklaring till detta är att flera 40-talister som gått i pension i förtid tagit ut hela sin tjänstepension fram till 65 år. Utöver dessa pensionsutbetalningar finns även en försäkringslösning för anställda som har rätt till s k FÅP förmånsbaserad pension. Årets intjänade pensioner är den individuella delen. År (mkr) Utbet pensioner Utbet FÅP Individuell del ,4 0 9, ,7 0,5 9, ,8 4,0 8, ,9 0,9 10, ,0 0,9 9, ,4 1,4 9, ,9 2,2 8, ,1 2,1 8,0 Inom den närmaste tiden kommer flera att gå i pension i kommunen och en ökning av kostnaderna kommer att ske. För 2014 budgeteras en ökad budget på 0,5 mkr. 5

6 Befolkning Historiska fakta Under en lång period har befolkningen i Pajala minskat. Sedan 2008 har minskningen avtagit och 2012 var första gången på närmare 30 år då kommunen växte i befolkningsunderlag. Den demografiska förändringen i befolkningen påverkar våra verksamheter. Det minskande antalet barn påverkar förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt kulturoch fritidssektorn. Det ökande antalet äldre påverkar äldreomsorgen. Den stora ökningen av äldre äldre har redan 2011 påverkat äldreomsorgen och fortsätter troligen påverka även under kommande år. En prognos som gjordes 2012 (se tabell nästa kolumn) visar sig redan vara fel på antal barn som är färre än prognosen och antal äldre än 75 år som är fler än prognosen. Tänkbara ekonomiska konsekvenser av ändrad befolkning märks redan. Kostnadsutjämningen som utjämnar kostnader mellan kommuner ökar i budgetförutsättningarna framför allt på grund av ökat antal äldre och ökat antal barn i gymnasieåldern. Det förslag till ny kostnadsutjämning som skulle innebära mer till Pajala har ännu inte antagits av riksdagen och är därför inte med i beräkningarna över skatter och bidrag. Framtidsbedömning SCB har hjälpt kommunen att ta fram en prognos för befolkningen den närmaste tiden observera att det är endast en prognos. År Befolkning Födda Förändring Prognosen visar på att en kraftigt ökad inflyttning under innebär en ökning av befolkningen dessa år. När inflyttningen avtar blir antalet födda högre än tidigare men detta kompenserar inte för antalet döda som är fortsatt högt. Prognos befolkning i vissa åldrar w Om prognosen stämmer kommer det öka inom förskola, grundskola samt äldreomsorg fram till

7 Övergripande verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga 94 %. Den centrala lönerevisionen ska inte överstiga budgeterade medel. Avslutade projekt ska maximalt avvika negativt med 1 % mot projektets totala omslutning. Övergripande finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning Pajala kommun har ett ansträngt ekonomiskt läge med budget i balans efter stora kraftansträngningar. För att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav ska Pajala kommun Inom räddningstjänsten finns ett antal investeringar som har sin grund i gruvetablering. flygplatsen är i stora behov av investeringar, dels på grund av mycket föråldrad maskinpark men även på grund av nya regler avseende bland annat räddningstjänst. Totalt uppgår behovet av investeringar till över 200 mkr. Personal, löner och pensioner Kommunen budgeterar med en årlig löneökning på runt 7,5 mkr per år. Dessa budgeteras centralt. 1 procents löneökning har nedanstående påverkan på sparade semesterdagar/feriedagar per nämnd Kommunstyrelsen 30 tkr Socialnämnden 100 tkr Plan- och miljönämnden 2 tkr Kultur- och utbildningsnämnden 50 tkr Dessa kostnader budgeteras inte centralt. Ha ett överskott i resultaten 1,0 % av skatter och bidrag. Detta motsvarar ca 4,0 mkr. Stärka likviditeten kontinuerligt genom att ha en ekonomi i balans. Betalningsberedskapen ska vara minst 30 dagar. Investeringar I samband med en ökad befolkning kommer nya krav på infrastruktur. Ett flertal nya investeringar kommer att bli nödvändiga om befolkningen ska växa, bland annat krävs en åtgärd av reningsverket i Pajala. Vägstandarden är i dåligt skick i dagsläget, framför allt i Tärendö och Junosuando och ett antal åtgärder behövs för detta. Inom fastigheterna är underhållet eftersatt. En beräkning på att åtgärda det yttre underhållet av fastigheterna uppvisar en kostnad på ca 7,5 mkr. En ny centralskola i Pajala kan vara nödvändig i samband med en inflyttning. 7

8 Åtgärder för en budget i balans Inför 2014 budgeteras med att befolkningen ökar med 100 personer jämfört med 1 november Utjämningssystemet är nu beslutat förändras fr o m 2014 vilket kommer underlätta ekonomin för kommun. Balanskrav Bokslut 2011 Bokslut 2012 Prognos 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Resultat från resultaträkning 3,9 4,1 3,4 1,9 2,4 6,4 Avgår reavinster -7,4-6,8-2,5-2,0 0 0 Årets resultat -3,5 2,7 Tidigare års reservationer 4,6 4,2 6,6 7,4 7,3 9,7 Synnerliga skäl KL 8:5 Omstruktureringsåtgärder 3,0 5,1 Reservation av överskott -4,6-6,6-7,4-7,3-9,7-16,1 Ianspråktagande av reserv Justerat resultat 0,0 0,0 0, Budgetäskanden från verksamheterna/nämnderna Tekniska enheten har äskat om extraresurser för att bedriva utredningsarbeten. De uppskattar kostnaderna till ca 1,5 mkr. Plan- och miljönämndes projekt med länsstyrelsen upphör 2014 och för att kompensera detta bortfall vill nämnden få ytterligare 1 mkr. Kultur- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har båda svårt att klara sina budgetramar men har inte specificerat något belopp. En uppskattning är att båda behöver ca 3,0 mkr mer. Lapplands kommunalförbund har aviserat om att de vill få kompensation för statsbidragsminskningen. I samband med regeringens höstbudget har statsbidragsminskningen upphävts och LKF:s ram är förändrad i förslaget. Totalt blir äskanden utöver ram 8,5 mkr. Skulle dessa äskanden beviljas blir resultatet på ca -7 mkr. 8

9 Driftramar Mkr Budget Budget Plan Plan Plan Plan Kommunfullmäktige 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Revisionen 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Överförmyndare 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 Valnämnd 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Kommunstyrelsen 100,2 101,9 101,7 101,7 101,7 101,7 Löneökningar 1,10 0,30 Justering KUN vaktmästeri 0,63-0,42 Justering SN vaktmästeri -0,10 Summa kommunstyrelsen 101,9 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 Socialnämnd 150,0 154,5 157,2 157,2 157,2 157,2 Löneökningar 4,20 1,20 Justering arbetskläder 0,25 Justering bostadsanpassning -1,50 Justering vaktmästare KS 0,15 Hemsjukvård 2,90 Socialnämnd 154,5 157,2 157,2 157,2 157,2 157,2 Plan- och miljönämnd 6,9 7,1 8,7 8,7 8,7 8,7 Löneökningar 0,20 0,10 Justering bostadsanpassning 1,50 Plan- och miljönämnd 7,1 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Kultur- och utbildningsnämnd 83,5 85,6 86,8 86,8 86,8 86,8 Löneökningar 2,80 0,80 Justering vaktmästare KS -0,62 0,42 Kultur- och utbildningsnämnd 85,6 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 Lapplands gymnasium, komvux, högskola 31,8 32,4 33,9 33,9 33,9 33,9 SUMMA 382,1 388,1 389,6 389,6 389,6 389,6 Finansieringen Löneökningar -0,6 6,1 15,8 25,8 35,8 45,8 Försäljning av skog/fastigheter -2,0-2,0 Kapitaltjänst anläggningar -26,0-26,3-26,0-26,0-26,0-26,0 Pensionskostnader 10,0 12,0 12,5 13,5 14,5 15,5 Driftramar exklusive avskrivningar 365,5 377,9 389,9 402,9 413,9 424,9 Investeringsram Mkr Plan Plan Plan Plan Plan Plan Investeringsram

10 Resultatbudget prognos 1/ Befolkning 1/11 året innan Mkr Plan Plan Plan Plan Plan Plan Verksamhetens intäkter 95,0 99,7 100,2 101,5 103,0 104,5 Verksamhetens kostnader -460,5-477,6-490,1-504,4-516,9-529,4 Ej fördelat sparkrav Avskrivningar -13,0-14,5-16,0-17,0-18,0-17,0 Verksamhetens nettokostnader -378,5-392,4-405,9-419,9-431,9-441,9 Skatteintäkter 227,2 238,6 246,6 258,8 274,7 289,3 Generella statsbidrag 140,4 147,1 153,2 155,7 158,2 166,3 Slutavräkning 4,4-1,0 Kommunal fastighetsavgift 10,2 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 Finansiella intäkter 4,0 1,8 0,8 0,8 1,0 1,0 Finansiella kostnader -4,8-5,1-5,0-5,6-7,0-8,0 Årets resultat 2,9-0,7 0,0 0,0 5,2 17,5 Balansbudget Mkr Plan Plan Plan Plan Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar 313,5 316,0 316,0 315,0 310,0 304,0 Omsättningstillgångar 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 Likvida medel 46,8 43,3 44,0 47,4 58,7 82,5 Summa tillgångar 430,6 429,6 430,3 432,7 439,0 456,8 Skulder och Eget kapital Eget kapital 147,4 146,7 148,6 151,2 157,7 175,7 Avsättning pensioner 10,9 11,8 11,8 12,8 13,8 14,8 Långfristiga skulder *) 173,8 172,6 171,4 170,2 169,0 167,8 Kortfristiga skulder 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 S:a skulder & Eget kapital 430,6 429,6 430,3 432,7 439,0 456,8 Specifikation av det egna kapitalet Rörelsekapital 18,6 15,1 15,8 19,2 30,5 54,3 Anläggningskapital 128,8 131,6 132,8 132,0 127,2 121,4 Summa 147,4 146,7 148,6 151,2 157,7 175,7 *)Omsättning av lån 2014: 20 mkr, 2015: 45 mkr, 2016: 35 mkr, 2017: 30 mkr 10

11 Finansieringsbudget Plan Plan Plan Plan Plan Plan Mkr Den löpande verksamheten Årets resultat 2,9-0,7 1,9 2,6 6,4 18,0 Justering för ej likviditetspåverkande poster not 1 13,0 14,5 16,0 17,0 18,0 17,0 Minskning av avsättningar pga utbetalningar 0,5 1,0 1,0 2,0 Medel från verksamheten 16,4 14,8 18,9 20,6 25,4 37,0 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,4 14,8 18,9 21,6 27,4 39,0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -25,0-17,0-17,0-17,0-15,0-14,0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4,0 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten - 21,0-17,0-17,0-17,0-15,0-14,0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagana lån 22 Amortering av långfristiga skulder -0,8-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2 Ökning av långfristiga fordringar -0,2-0,1 Minskning av långfristiga fordringar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Minskning av avsättningar pga utbetalningar Kassaflöde från finansieringen 21,1-1,3-1,2-1,2-1,2-1,2 Årets kassaflöde 16,5-3,5 0,7 3,4 11,2 23,8 Likvida medel vid årets början 24,1 40,6 37,1 37,8 41,2 52,5 Likvida medel vid årets slut 40,6 37,1 37,8 41,2 52,5 76,3 Not 1 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Justeringar för av- och nedskrivning 13,0 14,5 16,0 17,0 18,0 17,0 Justering för gjorda avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 13 14,

12 Kommunstyrelsen Intäkter 56,5 56,5 56,5 56,5 Kostnader 159,2 159,2 159,2 159,2 Nettokostnad 102,7 102,7 102,7 102,7 Nya ramäskanden 1,5 Resultat 0-1,5 0 0 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens utveckling och därmed särskilda övergripande uppgifter ifråga om samordning, ledning och styrning av den kommunala verksamheten och ekonomin. Kommunstyrelsen skall således utifrån ett helhetsperspektiv följa och främja utvecklingen inom olika samhällssektorer samt utifrån fullmäktiges strategiska program leda och samordna utformningen av den kommunala målstyrningsprocessen. Styrelsens ledningsfunktion innebär samordningsansvar för bl a demokratifrågor och brukarinflytande, kommunens personal- och lönepolitik, näringslivs- och arbetsmarknadsinsatser, markförsörjning och bostadspolitik, trafik- och kommunikationsfrågor, beredskaps-, säkerhets- och energifrågor, mellankommunala samverkansformer och vänortssamarbete samt generella övergripande planeringsfrågor. Kommunstyrelsen svarar vidare för bl a Samordnande kommunledningsfunktioner och den centrala nämndsadministrationen, Kommunens ekonomiska förvaltning och den centrala ekonomiadministrationen, Personalfunktionen och den centrala löneadministrationen, Informationsverksamheten med marknadsföring och kommunstatistik, Datasamordning och IT-utveckling, Post- tele och arkivhantering, Överförmyndaren och valadministration, Inköpssamordning, I samverkan med Pajalabostäder AB fastighetsrätt och försäkringsfrågor samt fastighetsförvaltning med drift och underhåll I samverkan med LKF ges energirådgivning, gymnasieutbildningar, lärcentra samt högskoleutbildningar Lokalvård och kosthållningsverksamhet teknisk administration, kommunaltekniska verksamheter med vatten och avlopp, renhållning och väghållning m m Verksamheten vid Pajala flygplats, I samverkan med Pajala utveckling AB sker näringslivsinriktade insatser, bya- och landsbygdsutveckling samt EU-samordning, Arbetsmarknadspolitiska sysselsättningsbefrämjande åtgärder, Jord- och skogsbruksfrågor samt fiskevårds- och renskötselfrågor m m. Utifrån sitt samordningsansvar skall kommunstyrelsen vidare med uppmärksamhet följa bl a natur- och miljövårdsfrågorna, folkhälso- och friskvårdsfrågorna, fritids- och kulturpolitiken, utbildningsformerna och de sociala omsorgerna samt då verka för en god behovsbaserad kommunal service i olika former. Mål för 2014 Bostäder - nya bostadsområden som är attraktiva med hög service och en infrastruktur som ger möjlighet till ett gott liv - Pajala ska marknadsföras som en attraktiv boende- och arbetsort - den mångkulturella bas kommunen står på är en viktig faktor i byggande av nya områden 12

13 Näringsliv - näringslivsklimatet ska vara så att näringslivet breddas, befintliga företag växer, nya företag skapas och nyetablering sker - nya samverkansformer ska skapas mellan kommun och företag samt mellan företagen Hållbart samhälle - bostäder och lokaler ska byggas med hänsyn till transporter, infrastruktur och energianvändning - vid etablering av nya områden ska hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer - flerspråkighet ska lyftas fram som en av Pajalas framgångsfaktorer Kommunal service - servicen ska vara modern och på lika villkor - ett strategiskt fokus med omvärldsanalyser krävs för att säkerställa servicen i ett långsiktigt perspektiv - dialog med medborgare/kunder/brukare ska ske för att få en uppfattning om vad som efterfrågas och hur dagens verksamhet värderas. Kommunal ekonomi - överskott på minst 1 % av skatter och bidrag för att möta ett ökat investeringsbehov - verksamhetsens nettkostnad ska vara max 94 %. - löneökning ska rymmas inom budgeterad ram - projekt ska maximalt avvika negativt med 1 % mot budgeterad projektkostnad. Åtgärder Utveckla den elektroniska administrationen samt bredbandsutbyggnaden i kommunen - Utveckla flyget bl a genom arbete med direktlinje till Stockholm - Arbeta med trafiksäkerhetshöjande åtgärder och rusta upp centrum - Byta ut 3000 armaturer inom vägbelysning de närmaste åren. - Utreda vattenskyddsområden och initiera VA-plan samt utöka kapaciteten på både vatten och avlopp - Fortsätta effektiviseringen av fastighetsförvaltningen - Påbörja arbete med att ta fram en lokalförsörjningsplan - 13

14 Socialnämnden Intäkter 35,0 35,0 35,0 35,0 Kostnader 192,1 192,1 192,1 192,1 Nettokostnad 157,1 157,1 157,1 157,1 Nya ramäskanden Resultat Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för kommunal äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, färdtjänst, prövning och kontroll av tillstånd till utskänkning av alkohol samt förebyggandearbete inom alla områden. Nämndens verksamheter utgör det yttersta skyddsnätet för kommuninvånarna och nämnden skall därför hålla sig väl underrättad om befolkningens levnadsförhållanden, delta i samhällsplaneringen för en god samhällsmiljö samt främja den enskildes rätt till arbete och bostad. Äldreomsorgen tillhandahåller enligt Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst individanpassat stöd i hemmet som hemtjänst i hemmet genom anhörigvård i boende med särskild omvårdnad, som är bemannad dygnet runt i korttidsboende för avlastning som färdtjänst och riksfärdtjänst trygghetslarm och dagverksamhet/aktiviteter Individomsorgen tillhandahåller individanpassat stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Insatserna ges i form av, bland annat, stöd i olika former där barns och ungdomars behov ges högsta prioritet familjerättslig service försörjningsstöd vård vid missbruk av droger personlig assistent i det egna hemmet samt ledsagning/kontaktperson särskilt boende (LSS) anpassning av bostad handikappfrågor och samverkan med brukarorganisationer Mål för 2014 Socialnämndens vision: Ett gott liv med glädje och trygghet ge god service, vård och omsorg till människor från livets början till livets slut. bedriva ett förebyggande arbete. Vara en god samverkansaktör. som arbetsgivare säkerställa en trygg och stimulerande arbetsmiljö och kompetens till personalen. 14

15 vara omvärldsorienterad, flexibel och ständigt arbeta för att nyttja resurserna på ett optimalt sätt. de människor som kommer i kontakt med Socialnämnden ska mötas av trygghet, respekt, integritet och kompetens. Engagemang och gott bemötande ska genomsyra verksamheternas uppdrag. Åtgärder Nya föreskrifter angående demensvård i äldreboenden * utredning och bedömning om hjälp i hemmet * bemanningskrav * kompetenskrav - Arbete med att säkra personal- och kompetensförsörjningen - Uppföljning av hemsjukvård - Ideologiska och strukturella ställningstaganden om hur lagstyrd verksamhet ska bedrivas. 15

16 Plan- och miljönämnden Intäkter 3,3 3,3 3,3 3,3 Kostnader 10,1 10,1 10,1 10,1 Nettokostnad 6,7 6,7 6,7 6,7 Nya äskanden 1,0-1,0-1,0 Resultat 0-1,0-1,0-1,0 Verksamhetsbeskrivning Plan- och miljönämnden är den nämnd i Pajala kommun som fullgör de uppgifter som kommunen enligt lag skall utföra inom räddningsväsendets, miljöbalkens, livsmedelslagens, plan- och bygglagens och lagen om bostadsanpassningsbidrags områden, med flera lagar och förordningar (se nämndens reglemente). Plan- och miljönämndens verksamhet är uppdelad i två avdelningar: Plan- och miljöavdelningen och Räddningstjänsten. Mål för 2014 Hemsidan ska uppdateras regelbundet med målsättningen att informationen ska vara aktuell, lättläst och lättillgänglig. Aktivt söka erfarenhetsutbyte med närliggande kommun(er). Utbildning och handledning ska prioriteras Genomföra en kulturmiljöinventering på uppdrag av kommunstyrelsen. Genomföra fyra livsmedelsrevisioner Ta fram en checklista/rutin för livsmedelsrevision Utbyte med en annan kommun inom livsmedels- eller miljöområdet. Färdigställa en vindkraftspolicy (färdig för samråd) Färdigställa en avloppspolicy Informera kommunens näringsidkare om enkelt avhjälpta hinder (EAH). Delta vid minst ett möte med tillgänglighetsrådet och i övrigt aktivt involvera dem i frågor rörande planer, policyer och tillgänglighet (t ex som remissinstans). Genomföra en försöksverksamhet i syfte att förbättra servicen i samband med ansökan om bostadsanpassning och bygglov genom att öka personalens tillgänglighet. Förbättra informationen kring handläggningen av bygglov, bostadsanpassning och strandskyddsdispenser. Under år 2013 antar nämnden nya planer som täcker behovet av minst 150 nya bostäder. Handläggningstiden för detaljplaner ska vara maximalt ett år från beskedet om planförfrågan till antagen plan, under förutsättning att den som söker planbesked vill gå vidare med planen. Hemsidan uppdateras med information om samtliga förekommande detaljplaner samt pågående samrådshandlingar/granskningshandlingar. Närheten till Torneälven ska lyftas fram i planeringen av centralorten. Räddningstjänsten ska ha god lokalkännedom i de anläggningar som klassas som farlig verksamhet enligt LSO 16

17 2 kap 4 gällande såväl lokaler som särskilda risker i objekten. Räddningstjänsten skall även ha kunskap om hur de ämnen som används vid dessa verksamheter kan påverka både människa och miljö. Samarbete med räddningstjänsten på finska sidan ska vidareutvecklas under 2013, för att på ett bättre sätt ta tillvara de resurser som räddningstjänsterna förfogar över. Kommunens verksamheter, utomhusmiljöer och offentliga miljöer ska göras tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Kommunen ska se till att tillgängligheten tillgodoses i all planering, utformning och utbyggnad av yttre och inre miljöer. Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet skall utgöra ett rådgivande organ i funktionshinderfrågor och en länk mellan handikapporganisationerna och kommunen. Kommunen ska tillvarata kunskaper från handikapporganisationer i kommunal planering. Det är varje nämnds och styrelses ansvar att se till att rådet ges möjlighet till aktiv insyn, inflytande och påverkansmöjligheter Åtgärder En översyn av räddningstjänstens förmåga i kommunen utifrån den förändrade riskbild som föreligger - Handlingsprogram för räddningstjänsten - Permanentning av resurs på miljösidan - Hantering av att planprojektet gemensamt med Länsstyrelsen upphör - Ändrade taxor - Översyn av hur arkiven kan digitaliseras 17

18 Kultur- och utbildningsnämnden Intäkter 9,1 9,1 9,1 9,1 Kostnader 95,9 95,9 95,9 95,9 Nettokostnad 86,8 86,8 86,8 86,8 Nya äskanden Resultat Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för förskola, skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola. Vidare ansvarar nämnden för allmän kultur, stöd till organisationer och föreningar, biblioteken, Laestadiusmuseet, fritidsgården och kommunalt drivna fritidsanläggningar. Verksamheterna styrs i enlighet med statliga och kommunala styrdokument. Mål och ramstyrning tillämpas och årligen upprättas en kvalitetsredovisning som beskriver kvalitetsutvecklingen i verksamheterna. De föreslagna förbättringsåtgärderna i kvalitetsredovisningen bildar sedan grund för verksamheternas årliga arbetsplaner. Mål för 2014 Kultur- och utbildningsnämndens prioriteringar Kultur- och utbildningsnämnden i Pajala kommun prioriterar målområdena * kunskaper * hållbar utveckling * mångkultur Kunskaper Alla elever ska ha goda kunskaper i samtliga ämnen när de slutar grundskolan Skapa en interaktiv förskola/skola med förändrat sätt att lära Fortlöpande kompetensutveckling inom IKT Alla grundskolor ska ha tillgång till en dator per fyra elever Alla förskoleavdelningar ska ha tillgång till minst en fungerande dator I-pads ska testas i undervisningen bland yngre elever. Skapa en förstelärartjänst med inriktning mot IKT Utveckla matematikundervisningen Tillsätta en matematikutvecklare Hållbar utveckling Öka antalet förskolor/skolor som arbetar för att få grön flagg Öka medvetenheten hos eleverna om innebörden av ett hållbart samhälle Kompetensutveckling av all personal i samarbete med den Globala skolan Några politiker, ledare och pedagoger deltar i den Globala resan Studiero och trygghet ska skapas i all verksamhet Nolltolerans mot kränkningar Fortsatt kompetensutveckling av personal inom detta område 18

19 Skapa två förstelärartjänster med inriktning mot värdegrundsfrågor Mångkultur Skapa goda förutsättningar för elever med annat modersmål. Inrätta en förskoleavdelning med fokus på våra minoritetsspråk Öka antalet uppnådda mål som finns i kommunens plan för minoritetsspråken. Utbildningsverksamhetens samverkan Utöver målbeskrivningarna anser Kultur- och utbildningsnämnden att en god samverkan mellan kommunens kultursektor, bibliotek och fritidssektor är viktig för det framgångsrika livslånga lärandet i Pajala kommun. Åtgärder Planering av lokalbehov tillsammans med Pajalabostäder - Hantering av Laestadiusmuseet - Behov av ny skola, nya förskolor, fotbollsplan - Badhuset i Pajala har stora renoveringsbehov 19

20 Investeringar TKR IT-enheten Verktyg för analys, övervakning mm Översyn av organisation mm Plan- och miljöenheten Ombyggnad lokal Sammanslagning av arkiv 600 Kost- och hygienenheten Möbler matsal Utrustning Kommunledning Växel/reception Inventarier Inköpsmodul 400 Fastigheter Energibesparingsåtgärder Underhållsåtgärder Pajala c-skola Underhållsåtgärder övriga skolor och förskolor Åtgärder Pajala Badhus Underhållsåtgärder Kunskapssmedjan Målning Brandstn/Arbkontoret 400 Underhållsåtgärder Tallgården Investeringsäskanden Lae-skolan

21 TKR Utemiljöer förskolor Underhållsåtgärder Industrihuset Underhållsåtgärder och lokalförändringar övriga fastigheter Räddningstjänsten Tankbil Tvättmaskin 80 Tekniska Nytt reningsverk Pajala c-ort Utrustning flygplats Vägbelysning VA-anläggningar Vägar Renhållning Strandpromenad Parker 200 Planering nytt reningsverk 200 Nya planområden Ombyggnad gator centralorten tillsammans med Trafikverket Socialnämnd Inventarier Arbetskläder Registreringsprogram hemtjänst 400 Äldreboende

22 TKR Kultur- och utbildningsnämnd Kulturcentrum + skola Pajala c-ort Badhus Pajala Smedskolan Bokbuss RFID utrustning Bibliotek 200 Möbler Pajala bibliotek 150 Rian-området Smedskolan Ny konstgräsplan C-skolan Teknik i skolan 300 Trådlöst nätverk Lekplatser förskolan Sattajärvi skolgård 50 Sattajärvi markiser Summa äskanden Ram Differens

23 Pajalabostäder AB Verksamhetsbeskrivning Pajalabostäder ska tillhandahålla ändamålsenliga och energieffektiva bostäder och lokaler till privatpersoner, företag och Pajala kommuns verksamheter. Affärsmässighet med samhällsansvar Från och med 2011 gäller den nya lagen för allmännyttiga bostadsföretag. Nyckelorden i den lagen är just affärsmässighet med samhällsansvar. I affärsmässigheten ligger att Pajalabostäder ska drivas som vilket annat aktiebolag som helst med vinstsyfte och avkastningskrav från ägarna. Fastigheterna ska också förvaltas på ett sådant sätt att de inte tappar sitt värde. I samhällsansvaret finns att främja bostadsförsörjningen i kommunen och vara den aktör som kan erbjuda ett boende även till de personer som inte får en bostad någon annanstans. Mål för 2014 Fram till och med år 2020 har bolaget som krav på sig som fastighetsägare att sänka energiåtgången med 20% vilket gör att man arbetar aktivt och systematiskt med energieffektiviseringar. Arbetet forsätter enligt plan mot kommunens vision om invånare Bolaget ska ha beredskap att agera utifrån vilket scenario som blir verkligt. Ägardirektiv till Pajalabostäder AB Pajalabostäder åläggs att under 2014 * ha ett avkastningskrav på 5 % * succesivt arbeta bort eftersatt underhåll för att öka marknadsvärdet på sina fastigheter 23

24 Pajala Värmeverk AB Verksamhetsbeskrivning Bolaget bildades för att skapa förutsättningar för en stabil biobränslemarknad i regionen och en positiv utveckling av fjärrvärme. Bolagets affärsidé är att erbjuda kundanpassad fjärrvärme som är miljövänligt producerad samt att vara en aktiv part i konsolideringsenhetens energihantering. Från och med 1 juli 2001 är bolaget genom uppköp helägt av Pajala kommun. Mål för Effektivisera graden mellan förbränning och såld värme. Nuläget är 62 % verkningsgrad - Effektivisera värmeväxlarna i kommunens fastigheter - upphandla bränseavtal Ägardirektiv till Pajala Värmeverk AB Pajala Värmeverk AB åläggs att under 2014 * sträva efter en balanserad verksamhet * hålla investeringstakten på en för företaget rimlig nivå 24

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Årsbudget Verksamhetsplan Investeringsbudget

Årsbudget Verksamhetsplan Investeringsbudget Årsbudget 2012 Verksamhetsplan 2013-2014 Investeringsbudget 1 Budget för 2012-2014... 3 Vision...3 Allmän omvärldsanalys...3 Stark svensk ekonomi... 3 Pajala kommun... 3 Befolkning...3 Historiska fakta...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Årsbudget Verksamhetsplan Investeringsbudget

Årsbudget Verksamhetsplan Investeringsbudget Årsbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Investeringsbudget 1 Vision 3 Pajala 10000! 3 Styrmodell 3 Mål 3 Bostäder 3 Näringsliv 3 Hållbart samhälle 3 Kommunal service 3 Kommunal ekonomi 3 Allmän omvärldsanalys

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014

Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-22 111 Dnr: KS2011/207 Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Förord Bollebygds kommun är en attraktiv kommun. En rad samverkande faktorer gör att kommunen

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British Schools AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 2009-12-10 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-17 93, med ändringar och tillägg i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2009-11-19 142

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I KOMMUNSEKTORN 7,5 Högskolepoäng Tentamen ges för: ADM12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-25 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare och Kommunal redovisningslag

Läs mer

Budget Verksamhetsplan

Budget Verksamhetsplan Budget 2016 Verksamhetsplan 2017-2019 Kommunfullmäktige december 2015 Innehåll Kommunfullmäktiges vision för 2015-2018... 3 Styrkort... 3 Samhälle... 3 Kund och brukare... 4 Kommunal service... 4 Medarbetare...

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS BUDGET OCH PLAN 2016 2018 med SANS OCH BALANS DAGS FÖR VERKSTAD! Vadstena kommun är på väg åt fel håll. Vadstena behöver konkret handling, inte prat om unik plan och prat om bygga, bygga, bygga. Medan

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Koncernrapport Augusti 2007

Koncernrapport Augusti 2007 Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer