DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2013. TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT PER TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL DELÅRSBOKSLUT PER 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall 5 KOMMENTAR TILL AV DRIFTBUDGET 5 Skattefinansierad verksamhet 5 Vatten och avlopp 7 Avfall 8 KOMMENTAR TILL AV INVESTERINGSBUDGET 8 VIKTIGA HÄNDELSER 9 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 9 KVALITETSREDOVISNING 10 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 10 MILJÖREDOVISNING 12 FRAMTIDEN 12 Bilagor: Dnr Ten /528 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

2 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) ANSVARSOMRÅDE Nämnden ansvarar för trafikplaner och trafikfrågor, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, parkoch naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Tekniska nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor. Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skattefinansierade delen ryms verksamhetsområdena administration, projektenhet, park och naturvård, väg och trafik samt delar av kart- och mätverksamhet. Dessutom ingår fastighetsenheten, en utförarenhet inom anläggningsarbeten och fordonsadministration. I den avgiftsfinansierade delen ingår vatten, avlopp och dagvatten samt avfallshantering. Inom förvaltningens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur, samt väg och trafik. KOMMENTAR TILL DELÅRSBOKSLUT PER Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital Tekniska nämndens sammantagna resultat för perioden är ett underskott på 7,3 mnkr. Avvikelsen är -3,7 mnkr sämre än periodens budget. Jämfört med 2012 är resultatet -2,8 mnkr sämre. Den största delen av avvikelsen beror på att årets vinterväghållning blivit -5,2 mnkr dyrare än budgeterat. Park och natur har en positiv avvikelse på +1,7 mnkr för perioden, som framförallt beror på återhållsamhet på extra beställningar från entreprenören. Ytterligare avvikelse +0,4 mnkr beror framförallt på effektiviseringar inom ledningsfunktionen samt +0,9 mnkr på grund av framskjutna fordonsinvesteringar. Va och avloppsverksamheten redovisar ett underskott på -3,7 mnkr. En översyn av avgifterna har genomförts och beslutats av Tekniska nämnden. Kommunalfullmäktige förväntas att besluta om höjda avgifter, som kommer att gälla från januari 2014.

3 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) Skattefinansierad verksamhet Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1. Tekniska nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital Den skattefinansierade verksamhetens resultat för perioden uppvisar ett underskott på 3,6 mnkr, vilket är 0,05 mnkr bättre än periodens budget. Jämfört med samma period föregående år är resultatet 0,9 mnkr bättre framförallt beroende på effektiviseringar, såsom t ex senareläggning av rekrytering, omfördelning av arbetsuppgifter, försening av fordonsinköp. Ledning och administration / Projektkontoret Ledning och administration visar ett överskott på +0,4 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än periodens budget. Framförallt beror överskottet på effektiviseringar inom ledningsfunktionen, såsom att en ledig tjänst, som inköpssamordnare inte tillsatts, senareläggningar av rekryteringar, förändrade arbetssätt och arbetsfördelning. Då fordonsansvarig bytte tjänst föregående år tillsattes tjänsten inom förvaltningen. Utöver det finansieras cirka 20 % av en tjänst genom avgifter på grund av en bättre samordning av arbetsuppgifter. Resultatet innefattar även omstruktureringskostnader för ledningsfunktionen motsvarande 1,3 mnkr. Projektkontorets resultat uppgår till -0,4 mnkr sämre än budget. En analys pågår av nivåerna på timkostnaderna och debiteringsgraden. Debiteringsgraden för projekt är lägre under juni till och med augusti än övriga månader. Fordonsansvarig har varit återhållsam under perioden med inköp av fordon, på grund av tidsmässiga förskjutningar för beställningar av fordon till verksamheterna. Det ger för perioden ett överskott på 0,9 mnkr. Den politiska verksamheten uppvisar för perioden ett överskott på - 5tkr, vilket är tkr sämre än motsvarande period föregående år. Väg och trafik Väg och trafik redovisar ett underskott på -6,7 mnkr, vilket är -3,5 mnkr sämre än budgeterat för perioden. För samma period 2012 var resultatet -2,5 mnkr. Största

4 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) delen av underskottet är att hänföra till vinterväghållningen, som på grund av den långa, kalla och snörika vintern blev dyrare än budgeterat. I samband med vårens oroligheter i Järfälla genomfördes åtgärder motsvarande 0,2 mnkr. Under sommaren genomfördes städning efter olovlig camping motsvarande 0,1 mnkr. Dessa två åtgärder ingår inte i verksamhetens budget. Verksamhetens andra åtaganden följer och budget. Vinterväghållningen redovisar ett underskott per augusti på -5,2 mnkr (-2 mnkr för T2 2012). Mycket snö i början av året har medfört att snöröjningen har blivit c a 2,7 mnkr dyrare och bortforslingen av snö ca 0,6 mnkr dyrare. Bortforslingen av snö har utförts där stora och höga snöhögar har medfört betydande sikt-, framkomlighetsoch trafiksäkerhetsproblem. Allmänhetens förfrågningar visar på att det finns önskemål att forsla bort snö i än större utsträckning Sandupptagningen genomfördes senare i år. En större mängd sand har sopats upp, vilket kostade 1,9 mnkr utöver budget. Park och natur Park och Natur redovisar ett överskott på 1,7 mnkr, vilket är +2 mnkr bättre än periodens budget. För motsvarande period 2012 var resultatet -0,6 mnkr. Jämfört med föregående år är skillnaden för resultatet +2,3 mnkr bättre. Huvuddelen av överskottet kommer från markvård, 0,8 mnkr samt lekplatser och bollplaner 1,14 mnkr. Orsaken är främst att de två åtaganden ingår i en ny upphandling för skötsel av parker och barmark, enligt modellen funktionsentreprenad. De elementära funktionerna ingår som bas i upphandlingen medan beställaren Park och Gata har möjlighet att beställa tilläggsfunktioner, som exempelvis extra städning eller högre skötselnivå av gröna ytor. Under perioden har verksamheten varit restriktiv med beställning av tilläggsfunktioner. Naturvård följer budget. Kart och GIS Kart och GIS redovisar ett överskott på +0,4 mnkr, vilket är +0,4 mnkr bättre än periodens budget. Jämfört med samma period föregående är resultatet - 0,3 mnkr lägre. Framförallt beror resultatet på fler externa beställningar än förväntat. Vatten och avlopp Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Vatten och Avlopp Belopp i tkr Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Reglering av VA kollektivet 0

5 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) Resultatet för vatten och avloppsverksamheten för perioden januari-augusti uppgår till -3,7 mnkr, vilket är -3,7 mnkr sämre än den periodiserade budgeten. Det negativa resultatet påverkas till stor del av prishöjningar hos de två största VA leverantörerna Stockholm Vatten för vattenrening och Norrvatten för vattendistribution. I resultatet ingår även kostnader för underhåll av brandposter med 2 mnkr. Vid en jämförelse med samma period 2012 uppgick resultatregleringen till -2,5 mnkr. För närvarande har VA verksamheten en fordran motsvarande 3,7 mnkr på VAkollektivet. Orsaken är investeringstakten och ovanligt många lagningar av vattenoch avloppsledningar på grund av läckage. En ny taxa är beslutad i Tekniska nämnden och förväntas fastställas i kommunalfullmäktige. Taxan kommer då at gälla från 1:a januari Den nya taxan är framtagen för att kompensera för tidigare års kostnadsökningar och förväntas kompensera underskottet under Avfall Tekniska Nämnden Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Avfall Belopp i tkr Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Reglering till avfallskollektivet Avfallsenheten redovisar ett nollresultat i enlighet med Rekommendationen nr 18 gällande från och med år Mellanskillnaden redovisas som förutbetalda intäkter, vilka motsvarar ett ackumulerat överskott på 5,2 mnkr, d v s avfallskollektivet har en fordran på avfallsverksamheten. Tertial 2, avslutades med överskott på + 3,9 mnkr. 3,4 mnkr av resultatet beror på att de grundavgifter, som inte kunde faktureras föregående år blev utredda och kunde faktureras i mars. KOMMENTAR TILL AV DRIFTBUDGET Prognos framgår av bilaga 1. Skattefinansierad verksamhet Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett negativt resultat, -8,5 mnkr för. Åtgärdsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna har påbörjats och lägesbeskrivning kommer att rapporteras till nämnden.

6 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) Ledning och administration Avdelningen räknar med ett hålla budget förutsatt att genomförda åtgärder får förväntad effekt. Personalkostnaderna ses över kontinuerligt. Vid vakanser av tjänster görs en organisationsöversyn. Sedan görs en bedömning om en ny rekrytering behövs eller om vakansen kan lösas på annat sätt. Under året har total besparing på grund av senarelagd rekrytering uppgått till 210 tkr. Tjänsten som entreprenadsamordnare har inte återbesatts, vilket ger en besparing på 754 tkr. Samordning av administration med VA- och avfall ger en effekt på cirka 40 tkr för. En fortsatt utmaning framöver är att hantera om omställningskostnaderna för ledningsfunktionen, som inte är inkluderade i budgeten. Väg och trafik Verksamheten prognostiserar ett underskott på -9,5 mnkr för som enbart hänförs till högre kostnader för vinterväghållningen än budgeterat. Det förutsätter att resterande del av året får samma väderförhållande, som föregående år. Blir väderförhållanden under perioden oktober-december mildare än fjolåret kan en del av underskottet hämtas in. Blir det däremot tvärtom en tidigare och mer snörik vinter i jämförelse med 2012 kommer underskottet att öka jämfört med prognosen. Återigen visar kostnadsutvecklingen att vinterbudgeten, som helhet är underdimensionerad. För 2014 kommer budgeten att utökas I jämförelse med föregående år för motsvarande period är skillnaden att de stora snömängderna, som kom i december och i början på året medförde större insatser. Prognosen grundar sig på att en normal vinter kostar vinterväghållningen cirka 22 mnkr, vilket innebär att vinterväghållningen för resterande del av prognostiseras till 5,7 mnkr. Upphandling av resurser för vinterväghållning och markentreprenadverksamhet har avslutats. Det nya entreprenadavtalet förväntas klart inom kort och börjar gälla från den 1 oktober. Upphandlingen är gjord efter en helt ny modell för Järfälla kommun. Vinterväghållningen är uppdelad i fyra mindre entreprenader med syftet att öka konkurrensen bland aktörerna samt underlätta arbetsledningen för beställaren, d v s Park och Gata. Upphandlingen resulterade i att två entreprenörer kommer att verka inom olika geografiska områden i kommunen. Med transporttjänster kan det då bli tre aktörer inklusive kommunens egna fordon. Beställaren kommer att avgöra när resurser sätts in. Det bedöms vara det mest kostnadseffektiva sättet att driva vinterväghållningen. Prismässigt ligger de nya i paritet med tidigare avtal. Någon större kostnadsförändring för vinterväghållningen förväntas inte. Minskade kostnader kan förväntas om kommande vintrar blir ovanligt milda samt om resultatet av förändrade kriterier framförallt angående vid vilket snödjup, snöröjningen påbörjas. Större nederbördsmängder är att räkna med framöver och ett underskott motsvarande det för de sista tre månaderna 2012 för vinterväghållningen bör tas med i beräkningen. Åtgärder för att balansera ett underskott i den storleksordningen med övriga verksamheter pågår, men kommer inte att räcka fullt ut. Eftersläpande underhåll inom flera verksamheter och opåverkbara kostnader i samband med upphandlingarna är en utmaning då det gäller att minska verksamhetens kostnader. För att komma tillrätta med budgetavvikelser kommer följande åtgärder, som finns i förslaget till mål- och budget att påbörjas tidigare:

7 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) Minskad bortforsling av snö, förväntad effekt : - 0,15 mnkr Förändring av när snöröjning sker, förväntad effekt : -0,2 mnkr Ta bort trappjouren, vilket innebär att trappor inte halkbekämpas utanför ordinarie arbetstid, förväntad effekt : -0,05 mnkr Minskat underhåll av väg målning, förväntad effekt :- 0,1 mnkr Ökade intäkter från Telia för kabeldragning förväntad effekt :+0,2 mnkr Ökade intäkter från markupplåtelser, förväntad effekt : +0,2 mnkr Ökade intäkter från markupplåtelse Barkarby handelsplats, förväntad effekt :+0,2 mnkr Total effekt för föreslagna åtgärder uppgår till +1,1 mnkr, men är beroende av hur snörika de sista månaderna på året blir. Park och natur Avdelningen prognostiserar ett resultat på + 1 mnkr för. Prognosen förutsätter att verksamheten är fortsatt restriktiv med extra beställningar utöver avtal under resten av året. Konsekvensen är dock att klagomålen från allmänheten ökar och att indexet för nöjda medborgare kan minska. Kart och GIS Kart och GIS prognostiserar ett nollresultat för. Under året uppkommer en vakans för en systemingenjör. Verksamheten avvaktar med att återbesätta tjänsten. Efterfrågan från externa beställare förväntas fortsätta. Verksamheten är beroende av konjunkturen inom bostads- och anläggningsbranschen. Vatten och avlopp För vatten- och avloppsverksamheten prognostiseras resultatet för till 8,4 mnkr. Orsaken är framförallt att taxan har behövt ses över i samband med ökade kostnader för dricksvatten och rening av spillvatten. En ny taxa har tagits fram och beslutats av Tekniska nämnden. Reinvesteringstakten i linje med Tekniska nämndens inriktningsmål ger ökade kapitaltjänstkostnader på c a 3 mnkr/ år. Ansvaret för underhållet av brandposter utreds. Kostnaderna för underhållet har t o m augusti kostat 2 mnkr. För prognostiseras underhållet av brandposter till 2,6 mnkr. Ansvaret för finansiering av underhållet av kommunens brandposter kommer att förtydligas framöver i en uppdatering av allmänna bestämmelser för Va verksamheten,(abva). Målsättningen med ny VA taxa är att den har fullkostnadstäckning och fungerar mer miljöstyrande, samt är anpassad till de tjänster, som kommunen erbjuder invånarna. Den nya taxan förväntas fastställas i kommunalfullmäktige. Taxan kommer då att gälla från 1:a januari Den förväntas också kompensera årets underskott under Oförutsedda händelser, såsom en kollapsad ståltrumma i Bällstaån resulterade i kostnader motsvarande 1,5 mnkr under våren. Det första av en rad beslut som krävs för nedläggningen av Stockholms vattens Bromma anläggning kommer i framtiden att påverka kostnaderna. Det är i dagsläget oklart hur och när.

8 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) En restriktivare hållning när det gäller resor för samverkan har t ex lett till inställda årsmöte besök hos Svenskt Vattens. Framöver kommer kostnaderna för VA verksamheten att öka i form av dyrare dricksvatten och dyrare behandling av spillvatten. Samtidigt kommer kapitaltjänstkostnaderna att fortsätta flera år på grund av underhållskostnader. Verksamheten fortsätter att mot målet att över en rullande tre-årsperiod ha en återinvesteringstakt på 100 år. Avfall För avfall prognostiseras ett nollresultat i enlighet med rekommendationen för redovisning av avgiftsfinansierade verksamheter. Den nya entreprenörens inkörnings fas börja närma sig avslut och hämtningarna går mer mot det normala. Här förväntas en del kostnader från uppstarten att kvarstå, vilket kommer att påverka resultatet negativt. En ny taxa för avfall har beslutats i Tekniska nämnden. Taxan är kraftigt miljöstyrande för att försöka nå de tidigare beslutade avfallsmålen. Speciellt med avseende på insamling av matavfall och sortering av avfallet. I den föreslagna taxan nyttjas tidigare överskott för att ekonomiskt subventionera förändring av beteende kring matavfallsinsamlingen. Om de flesta hushåll ansluter sig till matavfallsinsamlingen så kan taxan behöva justeras under En restriktivare hållning till resor gällande samverkan har t ex lett till ett inställt årsmöte hos Avfall Sverige. En medarbetare, som kommer att vara föräldraledig kommer inte att ersättas under den tiden. Istället kommer avdelningen att förstärkas med en praktikant KOMMENTAR TILL AV INVESTERINGSBUDGET Utfall och prognos per projekt kommenteras i bilaga 2. Tekniska nämndens totala årsbudget för investeringar uppgår till 408,7 mnkr. Årsprognosen beräknas till 374 mnkr, vilket motsvarar 91,5 % av den totala investerings-budgeten. Av budgeterade medel på 408,7 mnkr har investeringar utförts under perioden till 208,5 mkr, vilket motsvarar 51 %, (2012 T2: 30 %) av årsbudgeten. För den skattefinansierade verksamheten beräknas prognosen till 343,1 mnkr, vilket motsvarar 91 % av budgeten på 377,5 mnkr. För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten och avlopp beräknas prognosen till 29,8 mnkr, vilken är ett överskridande på 2 % av den ursprungliga budgeten på 29,2 mnkr. För avfallsverksamheten beräknas prognosen till 1,1 mnkr, vilket motsvarar 57,5 % av budgeten på 2 mnkr.

9 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) Skattefinansierad verksamhet: Projekt med större avvikelser Inom vissa park och naturprojekt är resursbrist, såväl inom som utom förvaltningen orsak till senareläggning av projekten från 2014 och framåt, motsvarande ca 14 mnkr. En stor del av interna resurserna har gått till arbetet med Översiktsplanen, Barkarbystaden samt Mälarbanan. Projekten Växthusvägen är försenat delvis på grund av begäran om ytterligare redovisningar. Det medför ett underskridande på 14,5 mnkr av projektets budget. Mälarbanans genomförande är försenat, vilket medfört att omkringliggande åtgärder inte påbörjats. Projektets budget prognostiseras underskridas med 25 mnkr. Projekten Barkarbystaden 1 har anpassats till övrig utbyggnad, vilket medfört ett budgetöverskridande med ca 18 mnkr. Projektet håller budget totalt. Flera av projekten där planprocessen är försenad, avvaktan av andra aktörers planer samt överklaganden medför att ca 20 mnkr inte beräknas förbrukas. Trafikbullerpolicyns antagande är inte klart, men åtgärdsprogrammet är påbörjat. Detta medför att cirka 12 mnkr av projektmedlen behöver flyttas till Projekt med större överskridande av årets budget är Kyrkparken, ca 15 mnkr. Orsak är extremt svåra geotekniska förhållanden. Detta projekt var en förutsättning för att bygglov skulle kunna beviljas för Barkarbystaden 1. Projektets slutkostnad bir dock, som beräknats. Projektet Kyrkbyn beräknas överskrida budget med 6 mnkr. Här pågår en juridisk process och slutligt utfall är därför osäkert. Projektet Gestaltning Barkarby trafikplats, 9 mnkr. Budgeterade medel föreslås flyttas fram till 2014 eller VIKTIGA HÄNDELSER Upphandling av resurser för vinterväghållning och markentreprenadverksamhet är genomförda. De nya entreprenaderna börjar löpa från och med oktober. Kart- och GIS långsiktiga satsning på att anpassa och förädla redan befintliga geodata till 3D format börjar ge resultat. Framförallt har samhällsbyggnadsgruppen samt plan och plex visat intresse. Ett projektarbete har startas upp. Pumpstationen på Järfällavägen har renoverats En vattenkiosk har installerats i Veddesta. Där får entreprenörer och kommunens egna verksamheter hämta vatten. Planer för fler vattenkiosker och låsning av brandposter kommer att minska kostnader för underhåll och otillåten tappning i brandposter.

10 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL Målen följs upp i verksamhetsberättelsen för innevarande år. Nyckeltalen/verksamhetsmåtten för nämnden följs upp vid årsbokslutet. KVALITETSREDOVISNING Kundtjänsten har under perioden maj-augusti fått ärenden till Tekniska nämnden. Av dessa har kundtjänsten besvarat ärenden, vilket ger en lösningsgrad på 62 %.. Differensen mellan registrerade ärendena och det, som skickats till förvaltningen utgör lösningsgraden I tabellen nedan visas antalet ärenden för enheterna fördelade på antalet registrerade ärenden under perioden maj-augusti Maj 300 Juni 200 Juli Augusti Administration Avfall Fastighet Kart och Gis Park och Natur Projektkontor Transport och Verkstad Vatten/Avlopp Väg och Trafik Antal ärenden Tertial 2 Tertial Tertial Tekniska nämnden Lösningsgrad 62 % 67 % 81 % VA- och Avfall Enkätundersökningar är utskickade till kunderna för VA- och avfallsverksamheterna. För avfallsverksamheten syftar årets mätning att fungera, som en nollbasmätning genomfördes en undersökningen för VA verksamheten, som är utgångspunkt för jämförelse med kommande mätningar. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Belysningsingenjören har gått i pension. Rekrytering av tjänsten pågår. Vid Kart och GIS kommer en systemingenjör att gå i pension. Verksamheten avvaktar med att återbesätta tjänsten tillsvidare. Va- och avfall har en tjänst, som blir vakant framöver. I samband med verksamhetsplaneringen kommer en bedömning att göras om vakansen ska ersättas eller lösas på annat sätt.

11 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) MILJÖREDOVISNING Bygg- och miljöförvaltningens miljöarbete utförs i enlighet med kommunens miljöplan I den har tekniska nämnden fått ansvar för flera effektmål samt olika uppdrag. De effektmålen och uppdragen har formulerats, som mål i förvaltningens miljöarbete. Miljömål 1: Transporter, minska koldioxidutsläpp från resandet i tjänsten. Cero projekt (processmodell för att minska miljöpåverkan från transporter, Förvaltningsövergripande) samarbetet pågår. I vår har det inletts ett nytt samarbete i forskningsprojekt inom Ceroprojektet och KTH, som heter Spacetime. Det är en bokningsportal för att samnyttja resurser och gemensam reseplanering. Under senaste tertialet har arbetet med SpaceTime utvecklats och förbereds för att starta i slutet på september. Syftet med planeraren är att medvetandegöra medarbetarnas resvanor i tjänsten och uppmuntra till mer miljövänliga val när det är möjligt. Miljömål 2: Förnya fordonsparken. Vid inköp eller leasing av fordon görs bedömning av miljöpåverkan, enligt statens miljöbilsdefinition Inga fordon har köpts in i år. Miljömål 3: En handlingsplan för cykelbefrämjande åtgärder. Arbetet med cykelplanen fortskrider. Den beräknas vara klar. Ytterligare en cykelkurs är påbörjad för att fler kvinnor ska lära sig cykla. Miljömål 4: Ökat samarbete med SL. Miljömål 5 och 6 Inköp av varor, tjänster och entreprenader minska på skadliga ämnen i varor och tjänster Miljökrav ställs i upphandling i alla typer av entreprenader. En generell kravstandard är framtagen som ligger i linje med miljöstyrningsrådets kriteriedokument. Uppföljningar av miljökraven i entreprenaderna fortsätter. Miljömål 7: Utbildning mer kunskaper ger bättre miljökrav, uppskjuten. Miljömål 8: Socialt ansvarstagande CSR utbildning och utbildning om eko-systemtjänsters betydelse, uppskjuten. Miljömål 9: Etiska krav vid upphandling. Pågår till viss del. Miljömål 10: Bullerpolicy och bullerdämpande åtgärder. Miljömål 11: Utsläpp till vatten nå en god vattenstatus i Mälaren och andra vattendrag. Provfiske i Säbysjön, alla fem av Säbysjöns fiskarter (mört, abborre, gädda, sutare och ruda) återfanns. Bällstaån har under våren råkat ut för en havererad ståltrumma vilket medförde ett akutarbete i form av reparationer. I samband med detta så säkrades spillvattenledningen upp så att den inte läckte ut spillvatten i ledningen när

12 JÄRFÄLLA KOMMUN (13) markstabiliteten försvann. Spillvattenledningen renoverades även i samband med detta arbete. Miljömål 12: Energihushållning- minskad energianvändning. Miljömål 13: Natur - öka den biologiska mångfalden Ca 350 ha av kommunens mark nyttjas för bete av betesdjur under sommarhalvåret. Denna skötsel utgör grunden för bevarande och utvecklande av biologisk mångfald knuten till kulturlandskapet. Underhåll av anläggningar knutna till betesdjuren, t ex beteshagarnas staket, samt friluftslivet i naturreservaten (övergångar, stättor, hundgrinda) har utförts. Fornminnen (12st) med dess omgivande mark har underhållsröjts så igenväxning förhindras. Traditionell publik ängsskötsel utfördes på en yta inom Görvälns naturreservat (Snåltäppan) i samarbete med Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen i Järfälla samt föreningen Görvälnlammet. Miljömål 14: Kommunens grönstrukturplan med sociotopkarta- revideras Revideras senast under Miljömål 15: Avfallsmålen från regionens avfallsplan. Övrigt miljöarbete Metodiskt arbete med att skapa säkrare skolvägar har färdigställt under perioden. Nu ska alla skolor få möjlighet att använda webb-enkät med kart-funktion. Varje elev fyller i sin skolväg och svarar på några enkla frågor i den digitala kartan. Syftet är att hitta de strategiska punkter, som kan undanröjas så fler elever väljer att gå eller cykla till skolan. Genom införande av ny teknik där delar av den geografisk information fångas, insamlas genom flygbilder har fältarbetet och därmed användningen av bilar minskats på Kart och GIS avdelningen. I ett länssamarbete genomförs kontinuerlig energi-och klimatrådgivning i kommunen riktat till kommuninvånare, företag och organisationer, råd ges via telefon, webbsida och genom olika lokala aktiviteter. Miljöaktuellts kommunrankning för visade att Järfälla hamnade på plats 21 i landet och på 5:e plats i länet. Framtiden Om kommunens och regionens planer om fortsatt inflyttning och expansion förverkligas från 2014 och framåt, så kommer Kart och GIS resurser att behövas förstärkas. Kart- och GIS försöker också få till en utökad dialog med grannkommunerna för ökad samverkan. I framtiden kommer dricksvattnet och hantering av spillvatten att bli dyrare samtidigt, som kapitaltjänstkostnaderna fortsätter att öka p g a ökat underhållsbehov av ledningar. Målet är fortsatt att över en rullande tre årsperiod ha en återinvesteringstakt på 100 år.

13 JÄRFÄLLA KOMMUN (13)

14 Delårsbokslut med prognos augusti - driftbudget Tekniska nämnden Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Bokslut Belopp i tkr Totalt tekniska nämnden Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Skattefinansierad verksamhet Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Bokslut Belopp i tkr Totalt skattefinansierad verksamhet Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital Avgiftsfinansierad verksamhet Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Bokslut Belopp i tkr Totalt avgiftsfinansierad verksamhet Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat

15 Delårsbokslut med prognos augusti - driftbudget Skattefinansierad verksamhet Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Bokslut Ledning o administration Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Projekt Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Väg och Trafik Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Park och natur Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Kart och GIS Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat

16 Delårsbokslut med prognos augusti - driftbudget Avgiftsfinansierad verksamhet Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Bokslut Vatten och avlopp Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Avfall Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat

17 Investeringsredovisning Samhällsuppdraget Bilaga 2 Belopp i tkr Dnr Ten /528 PROJEKT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR KART OCH GIS Vektorisering av äldre detaljplaner Vektorisera kommunens detaljplaner för att bl a Arbetet fortgår enligt plan Nya önskemål har uppkommit om underlätta vid fastighetsbildning att ytterligare objekt i samt framtagande av nybyggnadskartor detaljplanerna skall digitaliseras Ytterliagre medel behövs för att kunna fortsätta med detta under Flygfotografering, skanning, kartering Årligt Anslag Årligt Anslag En kontinuerlig ajourhållning av Forsätter enligt plan kommunens baskarta i 3D är nödvändig. Ajourhållning sker till övervägande del med hjälp av skanning och digital fotogrammetri. Avrop genom ramavtal via KSL. Ingen påverkan på driftkostnaderna Ortofoton Årligt Anslag Årligt Anslag Ortofoto som underlag för kartering och àjourhållning av baskarta samt för framtagande av underlag för fysisk planering. Återkommande varje år. Ingen påverkan på driftkostnaderna Kateringa av enskilda träd ur laserdata Ur laserdata samt flygbilder kommuntäckande kartera enskilda träd och klassa dessa i gran, tall och löv ink attribut bla diameter höjd mm Adress-/koordinatsättning bostadsentréer och angöring fordon Åtgärder för àjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga bostadsentréer och angöringsplatser byggnader och topografi enligt gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna. Projekt fortlöper enligt plan Projekt beräknas avslutas under Geodataportal inkl metadatabas Kvalitetsäkring och Projektet är försenat pga dels ursprungsmärkning av samtliga brister i vår IT miljö samt geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna. oklarhet kring standards Huvudelan av projeket kommer att skjutas till Flygbilder, snedperspektiv Årligt Anslag Årligt Anslag Flygbilder för kartering samt snedbilder från flygbilder (för att kunna se alla byggnader inklusive fasader från fyra hål)l. Återkommande varje år Ingen genom ramavtal med KSK påverkan på driftkostnaderna. Löper på enligt plan årligt återkommande Digitalisering av GC-vägnät För att bla kunna transportoptimera resor inom olika verksamhet ( kombination bil, kollektivtrafik, moped cykel gång) Uppbygn av 3D modell Uppbyggnad av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.vaanalyser, projektering, sol-,skuggstudier mm. Projektet fortsätter enligt plan Nya krav, önskelmål från bla plan & plex gör att projektet fortsätter även under System, datautrustning IT/ADB Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt anslag för uppgradering av system, uppgradering av datorer med kringutrustning samt inköp av programvaror. Uppgradering av utrustning behövs bla för projektet kring 3D Summa Kart och Gis: LEDNING OCH STÖD ADB-utrustning Investeringar i ADB Årligt Anslag Årligt Anslag Kostnader för att införa ny ADB inom Bmf Projektsystem Införande av Antura och kalkylsystem Efter Anturas uppdateringar kan bättre bedömningar göras om vilka fortsätta investeringar som krävs.

18 PROJEKT BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR Ella - Kommunövergripande elektroniskt arkiv Elektronisk långtidsarkivering Summa Ledning och stöd: PARK OCH NATUR Skälbyparken Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och återvinningsstationen och parkeringsyteavgränsningen vid Björkebyskolan. I samråd med byggdeföreningen- utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Dagvattenlösning så att höstmarknader kan ordnas Handikapp toalett Kallhällsparken utan Ny bostadsbebyggelse gjyttjeproblem vid Källtorpsvägen/ Ulvsusättravägen kräver flytt av hundrastgård. Byggnationen av Idrottshallen i syd medförde nedläggning av grusyta för Valborgsfirande. Dammstranden i sydost eroderar delvis bort. Slyvegetion slår upp i parken, Toaletten vid idrottshalllen fungerar inte för allmänheten. Utredningen ska besvara lämplig lösning på ovan problem samt öka parkens attraktion genom plantering av blommande vegetation, anläggande av sittplatser m.m. Byggnation av handikappanpassad toalett och teknikutrymme i Kallhällsparken enligt löfte från Ten s ordf. till Egenkontrollprogram Igelbäcksdämmet handikapprådet. Upprätta ett egenkontrollprogram för dämmet i Igelbäcken som inbegriper rutin för besiktning av dämmet samt konsekvenser och åtgärder vid ett ev. dammbrott. Flyttad till 2014 på grund av resursbrist genom försenad ÖP samt utökade insatser för Mälarbanans genomförande. Programskrivning och framtagning av idé pågår. Projektet är framflyttat ett år Grontmirj har möjlighet att utföra uppdraget under Gula villan Septiktanken vid Gula villans trädgård är mycket synlig och bör döljas. Ny häck behövs för att skilja ut trädgården från slottsparken Viksjö stadspark Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med riskträd, pelarpoppel. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klängroser i pelarform och liten skulptur Sportpark;Kvarnbacken Programutredning för en central park i samarbet med Kultur o. Fritid för att utveckla det befintliga grönområdet runt simhallen och gymnasiet till en kultur o.sportspark. I projektet ingår även att plantera ädelöv som ek, lind, bok, alm m.m. efter som befintliga pilar och popplar har dött eller kommer att bli riskträd inom år Reinvestering parkbollplaner Projektet innebär att under 2015 ska de berörda mindre lekplatserna vara upprustade och ha en god lekstandard samt klara av dagens säkerhetskrav. Projektet innebär också att under 2015 ska de berörda bollplanerna vara upprustade och ha en god standard. Renoveringsentreprenaden klar. Delvis flyttad till 2014 på grund av resursbrist genom försenad ÖP samt utökade insatser för Mälarbanans genomförande. Idéskissning pågår av ramavtalskonsult Sven A Hermelin Programskrivning och idéskissning pågår Andebodaparken lekplats har upprustats. Klart under juni. Arealvägens lekplats ska upprustas under september - november Lädersättravägen och Astronomivägens bollplaner ska upprustas under september - november..

19 PROJEKT BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR Sociotopkarta Årligt Anslag Årligt Anslag Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närnatur. 1/10 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen Entré till Västra Järvafältet Enköpingsvägen utvecklas med g/c-väg och ny småindustri. Entrén till Västra Järvafältet ska förbättras genom ökad tillgänglighet och trygghetsskapande åtgärder Grusväg utmed Vattenverksvägen Grusvägen mellan Upplandsleden och Hummelmoraparkeringen. Fortsättning på befintlig grusväg,med vilplan och bänkar, vilken går utmed Vattenverksvägen. Förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Hummelmoravägen - Vattenverksvägen. Felaktig text i april "årets sociotopkarta är klar" Årets sociotopkarta beställd och utförs av en praktikant inom landskapsarkitektur. Handläggare är ramavtalskonsult Sven A Hermelin. Kartan innefattar de delar av Kallhäll-Stäket som inte är genomgångna i förra sociotopkartan. Flyttad till 2014 på grund av resursbrist genom försenad ÖP samt utökade insatser för Mälarbanans genomförande Temalekplats vid Kyrkbyn Kyrkbyn saknar en lekplats Flyttad till 2014 på grund av enligt kommunens resursbrist genom försenad ÖP lekplatsanalys. I den fördjupade samt utökade insatser för översiktsplanen för Mälarbanans genomförande. Barkarbystaden finns ett förslag att anlägga en lekplats i Kyrkbyn. Kyrkbyn har föryngrats med många barnfamiljer och fler kommer att flytta dit. Redan i dag finns önskemål om en kommunal lekplats Söderhöjdens promenad Inom projektet Söderhöjdsprojektet gavs bl.a. uppdraget att göra en Anläggandet av 3 st vilplatser som är handikappvänliga är klara. promenadslinga med belysning Gestaltningsprogram och och möjligheter till sittplats med projektering av hela goda utsiktvyer. promenaden flyttas till hösten. Ramavtalskonsult kommer att avropas Kulturhistoriska parker, reinvesteringar Reinvestering krävs i kommunens kulturhistoriska parker. Under perioden planeras att ta fram en åtgärdsplan för Säby allé och Görvälns gård allé samt arboretet. Upphandling renovering av bro genomförd. Renoveringsstart i juni för att inte störa hyresgästen. Upphandling av beskärning av lind allé pågår Naturreservaten, reinvesteringar Årligt Anslag Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägsnättet och befintliga anäggningar i naturreservat. År augusti Beställningar av åtgärder pågår.

20 PROJEKT BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR Tallbohovsparken Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall Minneslund husdjur Medborgarförslag från år En minneslund för husdjur är efterfrågad och skulle skapa en social mötesplats Riddarparken Riddarparken med lekplats är över tio år och de byggda anläggningsdelarna behöver renoveras. Speciellt gäller det lekplatsen. Bollplanen är renoverad gällande BMF s ansvar (dvs staket & läktare). Lekplats med grillplats är är klar. Utsiktsplatsen färdigställs mars/ april Tilläggsbeställningar har på omkring 700 tkr utöver budget. Detta beror på att den gamla delen av lekplatsen inte längre uppfyllde lekplatssäkerhetskraven samt att den behövde förbättras på grund av slitage. Vidare upptäcktes slukhåll i det höga gräset på kullen ovanför bollplanen där barn kunde skadas vid lek. Dessa har åtgärdas. Toligtvis är kullen en gammal byggtipp. En utsiktplats med vy mot Hässelby som finns i budget har delvis anläggs i denna entreprenad. Därmed är års budget på 468 tkr upparbetad plus omkr 226 av 2014 års budget som är på 682 tkr. Skötseln av parken behöver förbättras och plaskdammen renoveras. Idé och program framtaget. Avtalspart mellan Djurkyrkogård och BMF s kommer att klargöras i ny delegeringsordning. Park och gatas kommande förstärkning med skogsförvaltare medför en möjlighet att med skötselåtgärder utveckla minneslunden för smådjur, vilken ligger inom Görvälns naturreservat. Därefter kan tjänsteupphandling påbörjas. Lekplatsidé samt idé för liten scen är framtagen. Idé för modernisering av cafélokaler är framtagna. Planering att under hösten projektera fram temalekplatsen. Delvis flyttad till 2014 på grund av resursbrist genom försenad ÖP samt utökade insatser för Mälarbanans genomförande.

21 PROJEKT BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR Generell ram Årligt Anslag Årligt Anslag Årligt anslag Investeringar för LONA infobroschyr - oförutsedda behov på park- och Inkommande faktura på 100 naturavdelningen 000kr från skogssällskapet kvarstår (men är nu skickad till oss). I och med denna faktura avslutas projektet och slutrapportering gör jag senast 30 september. Då regleras också kvarvarande utbetalning från länsstyrelsen till oss, som kommer ligga på ca kr Mulltoaletter i naturreservaten På grund av lagändringar, som medför deponiförbud av latrin samt förbud för upprepade lyft över 15 kg, måste 15 torrtoaletterna (TC) i naturreservaten ersättas med mulltoaletter alternativt tas bort. 15 TC ersätts med 5 mulltoaletter som handikappanpassas. I budgeten ligger även en kostnad för tillgänglighetsåtgärd vid Görvälns raststuga. Driftkostnaderna beräknas minska med 80 tkr i 2007 års penningvärde.. LONA betesstaket Jag kommer slutrapportera projektet 30 september så långt det hunnits med till idag. Vi har tyvärr inte kunnat genomföra alla delar vi ursprungligen sökte för, vilket innebär att vi måste återbetala en del av de vi hittills fått för projektet. Hur mycket bedömer Länsstyrelsen. Jag återkommer med det när jag fått den informationen. Övrigt LONA-projekt som inte funnits i generell ram utan i driftbudgeten LONA skötselplan jag slutrapporterar projektet senast 30 september till Länsstyrelsen. Då regleras också kvarvarande utbetalning från 3 mulltoaletter länsstyrelsen är uppförda till oss, som och kommer 3 till skall ligga uppföras. på ca kr. År augusti Typritningar är framtaget. Bygglov och strandskyddsdispenser samt tillstånd enligt reservatsföreskrifter sökt hos respektive myndighet. Upphandlingsavdelningen är vidtalad men upphandlingarbetet kan påbörjas tidigast i oktober. Upphandling beräknas därför tidigast kunna vara klart i november. Byggstart beroende på väderlek i november/ december? Tryggt och snyggt - Park Årligt Anslag Årligt Anslag Projektets syfte är att öka känslan av trygghet på ett snyggt sätt Säby Gård Projektet har pågått sedan Projektet är ett trafiksäkerhetsprojekt där det ingår att förbättra parkeringsmöjligheterna i början av allén samt sätta upp granitstolpar i allén. I projektet ingår en översyn av alléträden samt gårdsmiljön. Summan på omkr 400 tkr har används till att ta ned popplar och ta bort buskage centralt i Tallbohovsparken samt renovera belysningen på Björklidens lekplats, Kallhälls villastad. Grindstolpeentréförslag är godkänt av Länsstyrelsen. Upphandling av entreprenad pågår.

22 PROJEKT BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR Parker, lekplatsutrustning Årligt Anslag Årligt Anslag Invånarna efterfrågar lekplatser med högre lekvärde. Driftkostnaderna beräknas bli lika dagens driftkostnader. Järfällas 19 lekparker föreslås att få ett nutida lekvärde och även kunna stimulera barn mellan år till spontanidrott och lek. För detta ändamål behövs medel under de närmaste åren för att upprusta följande lekplatser; år 2011 Nibbleparken. år Musikskogen, Viksjö, Program -Projektering. år Neptuniparken, Skälby, Program, Projektering Tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten Ökad tillgänglighet för handikappade i naturreservaten. Handikapprådet ser fram emot en ökad tillgänglighet i kommunens naturreservat. Länsstyrelsen har beslutat om bidrag vilket avses att användas till att genomföra tillgänglighetsåtgärder speciellt riktat för blinda och synsvaga personer. Ingen förändring av driftkostnaderna. Nibbleparken: Byggstart i maj. Ansökan om bidrag från Idrottslyftet gäller inte inom parkmiljöer som kommunen sköter, utan bidraget går endast till kommunen om det finns en förening som tar hand om anläggningen. Hela bollplansrenoveringen måste därför betalas inom investeringsbudgeten. Stor satsning pga centrumnära anläggning samt att centrala Jakobsberg har en täthet som Stockholms innerstad. Musikskogen": Projekteras 2014 på grund av Nibbleparkens kostnad. Planerad Byggstart 2015 Neptuniparken: Projekteras 2014 på grund av Nibbleparkens kostnad. Entreprenaden är Planerad klar.slutbesiktning Byggstart gjord Garantbesiktning kvar. Överskjutande budget bör användas till att förbättra befintlig ridväg så att handikappade barn inte behöver använda den tillgängliggjorda grusvägen. Pga av handikappridning måste den tillgängliggjorda grusvägen förbättras Skogsvårdsplan Utarbeta en digital skogsvårdsplan för att bättre kunna sköta de bostadsnära Naturinventering uppdaterad och sålda fastigheter borttagna. Ramavtalskonsult Calluna har skogarna samt naturreservaten. inventerat de ekologiska Ingen förändring av driftkostnaderna. I denna budget ingår endast naturinventering, vilket är ett grundmaterial för skogsvårdsplanen samt för detaljplanearbete. sambanden i fält. Projektledaransvaret har överlämnats från stadsträdgårdsmästaren till den nyanställde skogsförvaltaren. Skogsvårdsplan planeras att tas fram som bygger på befintliga samband och bevarandet av kommunens ädellöv och barrskog enlig översiktsplanen samt enligt naturreservatens kommande nya skötselplaner. Upphandling av skogsbruksplan utformas och skickas ut i September -13. Val av sytem för skogsbruksplan i samband Mälarpromenaden "Nybyggnation av grusvägar i Görvälns naturreservat. Grusvägarna ska mälarnära förbinda Sandviks gård med Görvälns slott samt gå från Kallhällsbadet mot Dikartorp. I projektet ingår även belysning av Mälarpromenaden genom Görvälns park med detta. Projekteringen av etapp 2 från ( Kallhällsbadet mot Dikartorp) är klar. Entreprenör vald. Nedtagning av träd genomförd i mars. Inget anläggningsarbete under april-juli för att inte störa djur och fågellivet i naturreservatet. Belysning Görvälns gård: Fasadbelysning av huvudbyggnaden är klar. Upphandling av sista etappen av belysning i sjöallén pågår. Entreprenör vald för reperation och belysning av gammal bro. Entreprenaden påbörjas i augusti för att inte störa hyresgästen.

23 PROJEKT BUDGET ÅRS- / BUDGET FÖR Igenläggning militära anläggningar Papperskorgsbyte Hela Barkarbyområdet inhyser militära anläggningar och truppbefästningar. Arbetena handlar om att säkra och återställa mark samt sanera förorenade områden. Områdena är generellt belägna på höjder med varierande framkomlighet. Barkarbystaden växer och gör att kringliggande områden måste saneras samt säkras för människor och djur. Projekten är uppdelade i fler del projekt som omfattar över 300 objekt. (MA) MILITÄTA ANLÄGGNINGAR (RIV) RIVNING (SAN) SANERING - MA SAN ÖRNEN - MA SAN TÅNGLÖT - MA RIV HD1 - MA RIV HD 2 - MA RIV ÅLSAT HÖJDEN - Av KVARSTÅENDE 468 papperskorgar MA AMM ska RÖJ 50 FÖR små HELA papperskorgar OMRÅDET MÅSTE ersättas BESLUT med 50 TAS stora. FÖR Detta byte ska GENOMFÖRANDE. ske i lekparkerna, kommundelsparkerna samt på torg. Erfarenheten visar att nedskräpningen minskar och befintligt tömningsintervall kan bibehållas om papperskorgsstorleken ökar där nedskräpningen är som mest. Ingen förändring av driftkostnaderna. Under sätts 5 st stora papperskorgar upp i Jakobsberg centrum Poppelallén, etapp Renovera Jakobsbergs norra poppelallé. Summa Park och Natur: GEMENSAMMA PROJEKT Inköp fordon Årligt Anslag Årligt Anslag Outnyttjade investeringmedel beror i huvudsak på tismässigt förskjutna investeringar samt minskat nyanskaffningsbehov hos anläggningsavdelningen Utbyte av fordon Årligt Anslag Årligt Anslag MILITÄRA ANL AMM RÖJ PROJKETFAS "PLANERING/ PROJEKTERING" - ANALYS AV KÖRVÄGAR - RISKANALYS FÖR VIDARE ARBETE UPPHANDLING FRAMTAS FÖR RESP RISKOMRÅDE. - OMFATTNING AV AMM RÖJNINGSÅTGÄRDER KARTLÄGS (OMFATTNING OKLAR) : PROJEKTERING FÄRDIGSTÄLLS SÅ UPPHANDLING KAN PÅBÖRJAS. INVÄNTAR SVAR UTFÖRD PROJ FRÅN HÖGKVARTERAT RÖRANDE RISKNIVÅ FÖR UTFÖRANDE. Upphandling påbörjas efter ny beslutad budget.trots förenkling och att JHAB tar på sig kostnad att ersätta träden på sin mark räckar inte beslutad budget. Projekteringen klar. Beräknad ökad kostnad på 500 tkr. Plus ytterligare 400 tkr möjliggör litet torg med "parkfåtöljer" för äldre vid Magnusv./Riddarstråket. De höga kostnaderna beror på komplicerade anläggningskostnader Mälarbanan genomförandeavtal Byggande, drift och underhåll samt förnyelse av vissa anläggningar enligt avtal med trafikverket Riskklassning nedlagda deponier Utredning och provtagning av nedlagda deponier i järfälla kommun Projektet pågår och beräknas vara slutfört Enligt ök med Trafikverket, kommer inen utbetalning ske under Projektet löper över flera år och beräknas pågå tom Projektet pågår o utredning om åtgärdsplan under framtagande. Vissa delar kan ev. ske i sammarbete med Sollentuna kommun.

INNEHÅLL. Bilagor: Dnr Ten 2014/340. 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

INNEHÅLL. Bilagor: Dnr Ten 2014/340. 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2014 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2011 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

INNEHÅLL. ANSVARSOMRÅDE 3 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 3 Skattefinansierad verksamhet 4 Vatten och avlopp 5 Avfall 6 VIKTIGA HÄNDELSER 6

INNEHÅLL. ANSVARSOMRÅDE 3 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 3 Skattefinansierad verksamhet 4 Vatten och avlopp 5 Avfall 6 VIKTIGA HÄNDELSER 6 BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2012 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 3 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 3 Skattefinansierad verksamhet 4 Vatten och avlopp 5 Avfall

Läs mer

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014 Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203 Tekniska nämnden Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2013-03-26 sid 2 (7) Ten samhällsuppdraget mål Mål Ten Skattefinansierade verksamheter God

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Förslag till ombudgetering per projekt

Förslag till ombudgetering per projekt Förslag till ombudgetering per projekt Ombudgeteras till 2014 Kommunstyrelsen 93099 Utv plan Jkbg centrum 2 500 93103 Översiktsplan 2012-235 93105 Kajer mot det gröna -2 163 93106 Planuppdr Barkabystaden

Läs mer

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2010 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall

Läs mer

Investeringsredovisning 2011-09-16 Bilaga 5

Investeringsredovisning 2011-09-16 Bilaga 5 Investeringsredovisning -09-16 Bilaga 5 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET S- / STÖRRE GEMENSAMMA 94310 Investeringar i skilda områden 974 0 1 500 1 500 0 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringsmedel

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

Bilaga 9/ Dnr Ten 2017/761. Tekniska nämnden PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2017

Bilaga 9/ Dnr Ten 2017/761. Tekniska nämnden PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2017 Bilaga 9/ Dnr Ten /761 Tekniska nämnden PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT -01-20 sid 2 (6) Ten samhällsuppdraget mål Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmått Ledning och stöd

Läs mer

Budget 2019 med plan Avfall

Budget 2019 med plan Avfall Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3

Läs mer

PM AVFALL TN Driftbudget för Dnr TN18/ Sammanfattning. Tomas Öhman

PM AVFALL TN Driftbudget för Dnr TN18/ Sammanfattning. Tomas Öhman 2018-09-20 Tomas Öhman asa.westerberg@ekero.se AVFALL TN Driftbudget för 2019-20211 Dnr TN18/6-0216 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för samtliga år. Miljöstyrande taxa kommer fortsätta att implementeras.

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Beslutsunderlag investeringsbegäran

Beslutsunderlag investeringsbegäran Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering maskiner och utrustning Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk

Läs mer

Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041

Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041 2016-09-08 Frida Palander Avfallsingenjör 08-124 577 87 frida.mattila@ekero.se Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 Dnr TN16/6-041 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för

Läs mer

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive

Läs mer

Framtidens park- och barmarksskötsel. Finparksytor, ängsytor och andra åtgärder för att stärka biologisk mångfald

Framtidens park- och barmarksskötsel. Finparksytor, ängsytor och andra åtgärder för att stärka biologisk mångfald Framtidens park- och barmarksskötsel i Järfälla Finparksytor, ängsytor och andra åtgärder för att stärka biologisk mångfald April 2017 2017-04-05 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. METOD...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Inriktningsmål A: Järfälla kommun ska upplevas som en trygg och snygg miljö med god infrastruktur.

Inriktningsmål A: Järfälla kommun ska upplevas som en trygg och snygg miljö med god infrastruktur. Bilaga 4 Öppna Järfälla Inriktningsmål A: Järfälla kommun ska upplevas som en trygg och snygg miljö med god infrastruktur. Effektmål Uppföljning/mätmetod 1. Minst 80 procent av invånarna ska anse att Järfälla

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Bilaga 4/ Dnr Ten 2017/64

Bilaga 4/ Dnr Ten 2017/64 s Bilaga 4/ Dnr Ten 2017/64 Tekniska nämnden PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2017-01-20 sid 2 (6) Ten samhällsuppdraget mål Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmått Ledning

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652

Läs mer

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012 Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-05-22 219 Taxa för vatten- och avloppstjänster 2019 KS/2018:302 1.2.1 Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxan

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Förslag till ombudgetering per projekt

Förslag till ombudgetering per projekt Förslag till ombudgetering per projekt Ombudgeteras Kommunstyrelsen till 2015 92034 Inv/utr info o kommunikation 733 92092 It projekt 1 370 93019 Nya skyltar kommunala anläggni 448 93095 Fördjupad översiksplan

Läs mer

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-11-05 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/619 Fastställande av Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041 -12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en

Läs mer

Tekniska nämndens budget 2019

Tekniska nämndens budget 2019 1 (7) Tekniska nämndens budget 2019 Driftbudget 2019 med överskottsmål Tekniska nämnden godkände i oktober 2018 en driftbudget för tekniska kontoret på 100,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade budgeten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall

Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall 2014-04-16 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2013/163-044 Tekniska nämnden Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial -04-24 Reviderad -05-21 TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 1 (5) Naturreservatsnämnden Bokslut tertial 1 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 1. Sammanfattning Driften

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser... 3 2 Måluppfyllelse... 4 3 Uppföljning budget... 6 2 1 Viktiga händelser Gemensam verksamhet Det evakueringsboende som tidigare

Läs mer

Budget 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: Vatten och avlopp

Budget 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: Vatten och avlopp DANDERYDS KOMMUN Rapport 1 (7) 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: -08-30 Organisation: Vatten och avlopp Inledning VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2013

Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2013 Dnr Sida 1 (6) 2013-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-10-30 Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2013 Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER

BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER I denna bilaga presenteras aktiviteter för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet med aktiviteterna är bland annat att minska mängden avfall och att omhändertagandet

Läs mer

Investeringsredovisning 2011-02-07 Bilaga 6

Investeringsredovisning 2011-02-07 Bilaga 6 BUDGET 29 LERAD LERAT T.O.M. SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET STÖRRE GEMENSAMMA 9431 Investeringar i skilda områden 1 5 1 249 251 Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag Årligt anslag. Investeringsmedel

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport Tekniska nämnden

Delårsrapport Tekniska nämnden Delårsrapport 2012 Tekniska nämnden Driftredovisning Driftredovisning UTFALL DELÅR PROGNOS HELÅR UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Skattefinansierad verks.

Läs mer

Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson Sekreterare Ordförande Justerare

Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson Sekreterare Ordförande Justerare 1 Paragrafer 6-8 Plats och tid Badhusgatan 4 16:45 17:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M) Daniel

Läs mer

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Dnr 25/2015-041 Budget 2016 Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Ekonomisk rapport till KS februari

Ekonomisk rapport till KS februari Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari

Läs mer

Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2020

Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2020 Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2020 Ten 2019/244 april 2019 2019-04-26 1 (15) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 2 2. ANSVARSOMRÅDE... 2 3. MÅL OCH RISKER (KVALITETSNYCKELTAL)... 3 3.1. Mål... 3 3.2.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 2014-01-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN / Tekniska nämnden Bilaga 4 Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 Verksamhetsresultat Gata och väg Resultatet från medborgarundersökningen

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Januari april 2018 Periodens händelser Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Från 1 januari 2018 är organisationen inom Mittskåne Vatten förändrad.

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö AB Delår januari april 2018 Borås Energi och Miljö AB:s har ett brett utbud av tjänster för Borås Stads innevånare. Fjärrvärme, fjärrkyla, VA samt avfall och återvinningstjänster. Efter de första månadernas

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24)

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2017-01-11 Au 2 Dnr KS 0008/2016 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016, Bergslagens kommunalteknik Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2019-04-17 Dnr : 1 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden 2 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Anmälan av projekt för anbudsräkning

Anmälan av projekt för anbudsräkning 1 (1) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-04 Dnr Sbn 2013-7 Erik Bjäresten Samhällsbyggnadsnämnden Anmälan av projekt för anbudsräkning Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen får härmed anmäla

Läs mer

Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut

Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut Dnr Sida 1 (7) 2016-05-25 Handläggare Emma Nilsson 08-508 264 68 Till Exploateringsnämnden 2016-08-25 Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat

Läs mer