Budget för år 2015 och ekonomiplan för åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget för år 2015 och ekonomiplan för åren"

Transkript

1 Budget för år 2015 och ekonomiplan för åren Stadsdirektörens

2 Innehållsförteckning Utgångspunkter Skattefinansiering, strategiprogrammets ekonomiska målsättningar Resultaträkningarna och finansieringskalkylerna Utan affärsverk och fonder, samt inklusive affärsverk och fonder Nyckeltal Årsbidrag, lånestock Tabeller Verksamhetens inkomster och omkostnader Driftsekonomin enligt rotel Investeringar 2

3 Utgångspunkter 3

4 Skatteprocenterna i 2015 budget förslaget Intäkter från kommunalskatt mn euro skatteprocent 18,5 % avkastning av 1 procentenhet = 136 milj. euroa Intäkter från samfundsskatt 308 mn euro Intäkter från fastighetsskatt 219 mn euro bostadshus 0,37 % ( en höjning på 0,05% ger en effekt på 6 mn euro) allmän skatt 0,8 % obebyggda byggbara tomter 2,3 kraftverk 2,85% 4

5 Skatteintäkter och statsandelar för Helsingfors, mn euro BSL 2013 BDG 2014 Prognos 2014 BDG Ram 2015 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Kommunalskatt 2 442, , , , , , ,0 Förändring från föregående år 5,9 0,2 0,2 3,5 1,6 4,4 3,5 Samfundsskatt 268,5 270,0 285,0 280,0 308,0 269,0 283,0 Förändring från föregående år 1,9 0,6 6,1-1,8 8,1-12,7 5,2 Fastighetsskatt 195,3 205,0 207,0 212,0 219,0 225,0 231,0 Förändring från föregående år 3,5 5,0 6,0 2,4 5,8 2,7 2,7 Hundskatt 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Skatteintäkter sammanlagt 2 906, , , , , , ,5 Förändring från föregående år 5,3 0,5 1,1 2,9 2,6 2,5 3,6 Statsandelar 275,7 254,6 250,0 254,6 244,0 244,0 244,0 Förändring från föregående år -7,1-7,7-9,3 1,8-2,4 0,0 0,0 Skattefinansiering sammanlagt 3 182, , , , , , ,5 Förändring från föregående år 4,1-0,2 0,2 2,8 2,2 2,3 3,3 5

6 Budgeten för 2015 syftar till att återställa den ekonomiska balansen I strategiprogrammet fastställs följande åtgärder: Staden bromsar under fullmäktigeperioden skuldsättningsutvecklingen genom att se till att den reella ökningen i moderstadens omkostnader motsvarar ökningen i antalet invånare minskad med 1 %, som är årsmålet för produktivitetsförbättringen och genom att finansiera en betydligt större andel av investeringarna med internt tillförda medel och inkomster från försäljning av fast egendom 6

7 Utgångspunkterna för budgetförslaget 2015 Den uppskattade förändringen i kostnadsnivån (prisindexet för basservicen) för åren har sjunkit sedan budgetramen Enligt prognosen i september beräknas förändringen av prisindexet för basservicen vara: Budgetramen ,9 % 1,1 % ,1 % 1,2 % ,5 % 2,0 % ,7 % 7

8 Utgångspunkterna för budgetförslaget 2015 Den uppskattade befolkningstillväxten enligt Faktacentralen färskaste befolkningsprognos är följande: Budgetramen ,4 % 1,6 % ,5 % 1,4 % ,5 % 0,9 % ,0 % 8

9 Resultaträkningarna och finansieringskalkylerna 9

10 Resultaträkning, utan affärsverk och fonder (mn euro) BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Verksamhetsintäkter Omkostnader Verksamhetsbidrag Skatteintäkter Statsandelar Finansieringsinkomster och -utgifter Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära inkomster och -utgifter Räkenskapsperiodens resultat Förändring i avskrivningsdifferens Förändring i reserver Förändring i fonder Räkenskapperiodens överskott/underskott

11 Resultaträkning inklusive affärsverk och fonder (mn euro) BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Verksamhetsintäkter Omkostnader Verksamhetsbidrag Skatteintäkter Statsandelar Finansieringsinkomster och -utgifter Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära inkomster och -utgifter Räkenskapsperiodens resultat Förändring av avskrivningsdifferens Förändring av reserver Förändring i fonder Räkenskapsperiodens överskott/underskott

12 Finansieringskalkyl utan affärsverk och fonder (mn euro) BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomstfinansiering Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter i inkomstfinansieringen Kassaflöde för investeringarnas del Investeringsutgifter ) Finansieringsandelar i investeringsutgifter Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Förändringar i utlåningen Övriga lånefordringar Minskningar i lånefordringar Förändringar i lånen Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring ev eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Kapitalöverföring från Helsingfors Energi Kassaflöde för finansieringens del Effekt på likviditet ) Då det beviljade överskridningsrätterna beaktas uppgår det disponibla anslaget till 553 mn euro 12

13 Finansieringskalkyl inklusive affärsverk och fonder (mn euro) BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Inkomstfinansiering Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter i inkomstfinansieringen Kassaflöde för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar i investeringsutgifter Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Förändringar i utlåningen Övriga lånefordringar Minskningar i lånefordringar Förändringar i lånen Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring ev eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Kapitalöverföring från Helsingfors Energi Kassaflöde för finansieringens del

14 Nyckeltal 14

15 Helsingfors årsbidrag, /inv Vuosikate, /as. Årsbidrag, /inv Vuosikate; Årsbidrag; /as. /inv. Vuosikate, Årsbidrag, ilman utan affärsverk; liikelaitoksia; /inv. /as. 15

16 Nyckeltal för budgetförslaget 2015 (utan affärsverk och fonder) Förbrukning BDG Prognos BDG mn mn mn mn Årsbidrag Avskrivningar Räkenskapens överskott (underskott) Investeringar Lånestock Årsbidrag, % av avskrivningarna 60 % 15 % 27 % 36 % Investeringar med internt tillförda medel, % 41 % 10 % 17 % 25 % 16

17 Nyckeltal för budgetförslaget 2015 (inklusive affärsverk och fonder) Förbrukning BDG Prognos BDG mn mn mn mn Årsbidrag Avskrivningar Räkenskapens överskott (underskott) Investeringar Lånestock Årsbidrag, % av avskrivningarna 117 % 75 % 86 % 44 % Investeringar med internt tillförda medel, % 75 % 45 % 55 % 25 % 17

18 Helsingfors lånestock, (inklusive affärsverk) Helsinki, Helsingfors lainapääoma inklusive affärsverk, lånekapital 18

19 Helsingfors lånestock, (utan affärsverk) Helsinki, Helsingfors, ilman utan liikelaitoksia, affärsverk, lainapääoma lånekapital 19

20 Helsingfors lånestock, /inv. (inklusive affärsverk) Lainapääoma; Lånekapital; inklusive ilman liikelaitoksia; affärsverk; /as. /inv. 20

21 Tabeller och grafer 21

22 Inkomster enligt inkomstgrupp, mn euro Kommunalskatt 52 % Samfundsskatt 6 % Tillverkning för eget bruk 3 % Övriga verksamhetsintäkter 1 % Hyresinkomster 15 % Fastighetsskatt 5 % Statsandelar 5 % Finansieringsint. 2 % Försäljningsinkomster 5 % Avgiftsinkomster 4 % Understöd och bidrag 2 % 22

23 Verksamhetsintäkter, mn euro BSL 2013 BDG 2014 Prog 2/14 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Försäljningsinkomster 245,6 276,1 256,2 262,7 262,9 264,3 Avgiftsinkomster 190,3 203,0 217,8 211,4 205,9 206,3 Understöd och bidrag 117,4 109,0 117,4 114,6 108,9 108,9 Hyresinkomster 676,1 661,9 680,8 713,5 732,4 751,6 Övriga inkomster 45,6 45,0 52,3 41,9 42,1 42,4 Tillverkning för eget bruk 118,6 131,6 108,5 121,5 121,6 121,5 Sammanlagt 1 393, , , , , ,1 23

24 Omkostnader enligt utgiftslag, mn euro (år 2015) Köp av tjänster 39 % Lönebikostnader 9 % Material, förnödenheter och varor 4 % Understöd 9 % Löner 27 % Övriga utgifter 1 % Hyror 11 % 24

25 Omkostnader enligt utgiftsslag, mn euro BSL 2013 BDG 2014 Prog 2/14 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Löner 1 238, , , , , ,7 Lönebikostnader 430,9 436,3 434,7 433,8 434,0 433,7 Köp av tjänster 1 783, , , , , ,2 Material, förnödenheter och varor 162,7 184,0 159,2 169,6 170,3 170,8 Understöd 393,4 389,5 410,8 413,1 416,0 424,5 Hyror 510,3 515,4 536,2 537,7 543,4 549,4 Övriga utgifter 20,2 33,8 20,7 37,5 70,9 156,1 Sammanlagt 4 540, , , , , ,4 25

26 Omkostnader enligt rotel, mn euro Barnomsorgsväsendet 8% 380 milj. euroa Stadsplanerings- och fastighetsväsendet 7 % 326 milj. Understöd till förvaltningar 18 m ilj. euroa Social och hälsovårdsverket 47 % 2188 m ilj. euroa Stadsdirektörsroteln 5 % 222 milj. euroa Byggnads- och miljöväsendet 13 % 617 milj. euroa Övriga bildningsväsendet 6 % 269 milj. euroa Utbildningsverket 14% 666 milj. euroa 26

27 Driftsekonomin enligt rotel 27

28 Stadsdirektörsroteln BSL 2013 BDG 2014 Prog BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr. % förändr. % INKOMSTER 20,4 29,6 24,9 30,4 2,7 22,1 UTGIFTER 185,6 222,6 217,4 221,7-0,4 2,0 Ingen centraliserad utgiftsreservering ICT-servicecentralens verksamhet kommer inte att förverkligas under 2014 i den skala som budjeterats Rotelns omkostnader innefattar utgifter för att förbättra invandrares ställning på arbetsmarknaden (2,0 mn euro) och utgifter för att stöda ungas sysselsättning Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn bolagiseras i början av år

29 Byggnads- och miljöväsendet BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 322,9 351,3 309,8 329,6-6,2 6,4 UTGIFTER 625,3 654,9 609,3 617,1-5,8 1,3 Till skillnad från förra årets budget är inkomsterna och utgifterna mindre i år till följd av att nettobdgeterade Staras volymer sjunker med ca 30 mn euro Utomhusbelysningen i gatu- och grönområden, som hört till affärsverket Helsingfors Energi, övergår i stadens ägo, och byggnadskontoret betalar därefter inte kapitalutgifterna för belysningen. På motsvarande sätt ingår kostnaderna för belysningen i investeringarna i gatu- och grönområden. Dessutom minskar byggnadskontorets utgifter, eftersom fastighetskontoret i fortsättningen inte tar ut en stor del av arrendena för sådana markområden som byggnadskontoret inte utarrenderar vidare 29

30 Social-, hälsovårds- och barnomsorgsverket BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 289,8 309,1 310,2 299,1-3,2-3,6 UTGIFTER 2 505, , , ,8 1,3 0,2 Den totala ökningen på utgifterna i budgeten är 34,1 mn euro i jämförelse med budgeten 2014 Många stora ändringar i lagstiftningen är på kommande, och från det strukturpolitiska programmet kommer flera av åtgärderna gälla social-, hälsovårds- och barnomsorgsverket 30

31 Social- och hälsovårdsverket / Social- och hälsovårdsservice BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 166,5 185,6 182,5 179,8-3,1-1,4 UTGIFTER 1 429, , , ,0 0,7 0,7 Budgetens utgifter är 10,4 mn euro mera än förra årets budget, och 9,8 mn eruo mera än vad som prognostiserats för Kommunandelen för arbetsmarknadsstödet har överförts till budgetmomentet för sysselsättning, och 2013 och 2014 årets siffror har gjorts jämförbara. Innehåller förberedning av flyktingar från Syrien, euro 31

32 Social- och hälsovårdsverket / Utkomststöd BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 87,7 87,1 90,1 82,9-4,8-7,9 UTGIFTER 168,8 170,0 179,3 172,1 1,2-4,0 Till utkomststödet har reserverats 2,1 mn euro som är 1,2 % mindre än i budgeten förra året, och skiljer sig från prognosen 2014 med -4,0% De förnyelser som gjorts under gällande arbetslöshetsskyddet, bostadsstödet och utkomststödet, och det att krisinkvarteringskostnaderna har sjunkit, minskar på behovet av anslag. Däremot ökar behovet pga ökad och förlängd arbetslöshet 32

33 Social- och hälsovårdsverket / Sysselsättning BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % UTGIFTER 32,0 22,5 32,5 32,5 44,4 0,0 Arbetsmarknadsstödets kommunandel har överförts till budgetmomentet gällande sysslesättning och 2013 och 2014 årets siffror har gjorts jämförbara Angående dem som åtnjutit arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar, kommer en del av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet att överföras på kommunen från och med början av Helsingfors har en åtgärdsplan för att minska på kommunens finansieringsandel (Stn ) 33

34 Sosiaali- ja terveysvirasto / Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % UTGIFTER 516,6 519,8 529,3 522,4 0,5-1,3 Budgetens utgifter är 2,6 mn euro mera än förra årets budget Budgetmomentet för HNS omfattar vissa hälso- och sjukvårdstjänster som HNS producerar för helsingforsarna, och för vilka social- och hälsovårdsverket betalar enligt HNS taxa. Verket deltar också i finansieringen av Giftinformationscentralens tjänster, som ingår i budgeten för HNS, och täcker sin andel av utjämningsavgiften för dyr vård. 34

35 Barnomsorgsverket BSL 2015 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 35,4 36,2 37,4 36,2 0,0-3,4 UTGIFTER 359,0 370,8 370,8 379,7 2,4 2,4 Budgetens utgifter är 8,9 mn euro mera än förra årets budget Antalet barn under skolåldern förväntas öka med cirka år 2014 och cirka 870 år Verkningarna av ibruktagandet av förnyade hemvårdsstödet och flexibla vårdpenningen som finns med i statens budget får full effekt i huvudsak under

36 Utbildningsverket BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 74,7 66,5 78,6 71,9 8,0-8,6 UTGIFTER 910,3 925,3 939,6 934,6 1,0-0,5 Budgetens utgifter är 9,3 mn euro mera än förra årets budget I jämförelse med prognosen för 2014 kommer utgifterna och inkomsterna inom huvudtiteln att sjunka eftersom där inkluderas projektverksamhet som förverkligas med separata anslag 36

37 Av staden producerade undervisnings- och utbildningstjänster/ OPEV BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 25,0 21,0 31,0 26,4 25,6-14,9 UTGIFTER 558,1 572,2 583,8 580,9 1,5-0,5 Antalet elever inom den grundläggande utbildningen förväntas öka med ca elever och med ca 70 elever inom gymnasieutbildningen i jämförelse med år 2014 Budgeten utgår ifrån att yrkesutbildningen har ett elevantal på (320 mera elever jämfört med 2014) och att antalet läroavtalsutbildningar uppgår till under 2015 Förändringar i lagen: nya lagen om elev- och studerandevård, ibruktagandet av nya läroplanen för grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen inleds, ordnande av elektroniska studentskrivningar, och utvecklandet av nätverket för andra stadiets utbildning och förnyelse av finansieringssystemet Verkstadsverksamheten för unga har integrerats i yrkesutbildningen 37

38 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet BSL 2013 BDG 2014 Prog 2014 BDG 2015 BDG / BDG BDG 15 / Prog mn euro mn euro mn euro mn euro förändr % förändr % INKOMSTER 685,8 670,1 709,5 734,7 9,7 3,5 UTGIFTER 302,9 317,5 320,5 326,2 2,7 1,8 Den nettobudgeterande lokalcentralens ökade hyresinkomster (externa hyresutrymmen betalas via lokalcentralen) och fastighetskontorets ovanligt höga arrendeinkomster pga att en del av affärsverken bolagiserats, bidrar till en inkomstökning i budgeten till skillnad från föregående år Utgifterna ökar med 0,6 % då man inte beaktar nettobudgeterande enheten fastighetskontorets lokalcentral, byggnadstillsynsverket, och bostadsproduktionsbyrån Från och med början av 2015 kommer byggnadstillsynsverket att övergå till nettobudgetering vilket innebär att verksamhetens intäkter täcker kostnaderna 38

39 Investeringarna 39

40 Utgångspunkter för investeringsplanen Den årliga investeringsnivån enligt strategiprogrammet är 442 mn euro (indexjusterat 435 mn euro), och 5 mn euro finansiering ur förortsfonden som inte ingår i investeringsramen. Sammanlagt uppgår investeringarna till 447 mn euro. I enlighet med strategiprogrammets mål strävar man att sälja fast egendom till ett värde av 100 mn euro och byggnader till ett värde av 35 mn euro. HST affärsverkets investeringsförslag innehåller investeringar för sammanlagt 1,2 miljarder euro för de kommande 10 åren. Projektområdens anslag för gatu- och parkinvesteringar anvisas till Stns disposition. Stn beviljar anslagen enskilt till projektområden under verksamhetsområdet enligt behov. 40

41 Utgångspunkter för investeringsplanen Säkerhet och god hälsa prioriteras, såsom reparationer av byggnader som har problem med inneluften och ombyggnad av gator och broar. Strategiprogrammets målsättningar angående näringsliv, boende (BM-programmet) och finansiering Yrkesutbildningsenheternas nybyggnads- och ombyggnadsprojekt Trafikinvesteringar enligt överrenskomna prioriteringar Man har förberett sig på samarbetsprojekt, t.ex. angående projektområden i Böle och Fiskehamnen samt Trafikverkets gatuprojekt 41

42 Investeringar 611 mn euro år 2015 Husbyggnad, ny Husbyggnad, reparation Gator, trafikleder och banor Fast egendom 35,6 75,1 103,2 145,4 Lös egendom 52,2 Parker Idrottsplatser Skyddsrum Övriga HST Övriga affärsverken 10,6 10,1 0,4 14,5 3,1 161,1 Affärsverk Mn euroa milj. euroa 42

43 Investeringar inlusive affärsverkens investeringar Milj. euroa Mn euro Yhtiöitettävät Investeringar från Energian bolagiserade ja Satama Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn Liikelaitokset Affärsverken Kaupunki Övriga investeringar ilman liikelaitoksia TS * * * Prognos Ennuste 2/2014 2/2014 EP

44 Investeringar under åren (mn euro) BSL 2013 BDG 2014 Prog 2/14 BDG 2015 EP 2016 EP 2017 Investeringsdelen 415,3 1) 435,0 469,7 447,1 447,1 447,1 Helsingfors Energi 136,3 156,5 93,0 0,0 0,0 0,0 Helsingfors Hamn 13,3 23,3 16,0 0,0 0,0 0,0 HST 81,2 90,8 86,4 161,1 161,9 161,0 Palmia 0,9 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 Oiva Akatemia 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Ekonomiförvaltningstjänster 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 Affärsverken sammanlagt 231,9 273,4 195,7 164,1 164,7 163,9 Sammanlagt 647,3 708,4 665,5 611,2 611,8 611,0 1) Då de beviljade överskridningsrätterna beaktas uppgår det disponibla anslaget till 553 mn euro 44

45 De största investeringsprojekten för åren Objekt Projektet totalt mn euro Byggtid Investeringar EP Grundberedning, parker och gator i Fiskehamnen (inkluderar inte Sörrnästunneln 160 mn euro) Grundberedning, parker och gator i Böle Grundberedning, parker och gator i Västra hamnen Ombyggnad av yrkesnstitutet Stadin ammattiopisto, enheten i Kasberget Ändringsarbeten på yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, Industrigatan Grundberedning, parker och gator i Kronbergsstranden (inklusive Kronbroarna 55 mn euro) Centrumbiblioteket (Helsingfors andel 50%)

46 De största investeringsprojekten för åren (1/2) Objekt Projektet totalt mn euro Byggtid Investeringar Grundberedning, parker och gator i Fiskehamnen (inkluderar inte Sörnästunneln 160 mn euro) Grundberedning, parker och gator i Böle Grundberedning, parker och gator i Västra hamnen Trafiktunneln i Sörnäs Grundberedning, parker och gator i Kronbergsstranden (inkluderar inte Kronbroarna 55 mn euro) Kronbroarna *) 55 Ombyggnad, Finalndia-huset *) Stadens andel av totalkostnaderna preliminärt (anknytning till gång och cykeltrafik). Av spårvagnskostnadern ansvarar HST upptill 155 mn euro 46

47 De största investeringsprojekten för åren (2/2) Objekt Projektet totalt mn euro Byggtid Investeringar Ombyggnad av yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, enheten i Kasberget Centrumbiblioteket (Helsingfors andel 50%) Ändringsarbeten på yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, Industrigatan Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, kampuset på Holkvägen, fas Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto, kampuset på Holkvägen, fas Ring I - Byggandet av en planskild korsning på Österleden *) 26 Grundskolan i Busholmen, nybyggnad *) Stadens andel, övrig andel staten 47

48 Husbyggnad, största nybyggnadsprojekten för år 2015 Objekt Kostnader totalt Tid för byggande 2015 mn euro Projekt inom utbildningsväsendet Fiskehamnens kvarterhus 13, ,9 Projekt inom barnomsorgsväsendet Daghem som ersätter daghemmet i Brunakärr 4, ,7 Daghemmet Selkämeri (Busholmen) 5, ,1 Övriga projekt Centrumbiblioteket 48, ,5 Viks ungdomsgård 2, ,9 48

49 Husbyggnad, största renoveringsprojekten för år 2015 Objekt Kostander totalt Tid för byggande 2015 mn euro Projekt inom utbildningsväsendet Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto/kasberget 48, ,3 Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto/industrigatan 43, ,6 Kasberget lågstadie 12, ,2 Nordsjö lågstadie 12, ,6 Projekt inom barnomsorgsverket 2, ,0 Daghemmet Tammi/Östra Baggböle lågstadie 6, ,6 Övriga projekt Stadsmuséets lokaler 16, ,2 Tölö bibliotek 7, ,0 49

50 Infrainvesteringar av nya områden som byggs ut utan affärsverk (mn euro) mn Kampen Tölöviken Kamppi-Töölönlahti Länsisatama Västra hamnen Kalasatama Fiskehamnen Pasila Böle Kruunuvuorenranta Kronbergsstranden Kuninkaantammi Kungseken år Inkluderar grundberedning, gator och parker Fiskehamnen inkluderar Sörnäs trafiktunnel från och med år

51 HST-affärsverket, största investeringarna för åren (mn euro) HST investeringar Investeringar Investeringar TS Degerö (inklusive Kronbroarna) 170,1 0,8 Nya metrovagnar 121,1 118,2 Nya spårvagnar 108,9 87,8 Spårvagnslinjer 108,3 32,6 Automatiseringen av metron 100,4 93,2 Vagnar för Spår-Jokern 90,0 0,0 Spår-Jokern 81,1 0,0 Ombyggnad av metrostationer 77,6 29,6 Nya spårvagnar, option 1 59,0 0,0 Forsby depå 50,3 12,6 Övrig spårtrafik 34,6 11,5 Elmatning 33,8 11,9 51

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Kommunalekonomins utveckling till år 2021 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 19.9.2017 samt Kommunförbundets beräkningar I utvecklingsprognosen har man eftersträvat att beakta vård- och landskapsreformens

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen Vanda stads bokslut 2018 Stadsstyrelsen 25.3.2019 Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 243,0 252,0 298,7 274,4 249,1 Verksamhetskostnader

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Kommunernas bokslut 2016

Kommunernas bokslut 2016 Elin Sagulin, statistiker E-post: elin.sagulin@asub.ax Offentlig ekonomi 2017:2 20.6.2017 Kommunernas bokslut 2016 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och intäkter Jämfört med 2015 ökade kommunernas

Läs mer

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen 23.3.2015 Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2013 2012 2011 2010 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 249,1 229,3 218,1 208,9 182,9 Tillverkning

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 25496 Offentliga sektorn 2006:1 25.1.2006 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Försämrat resultat Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Kommunernas bokslut 2017

Kommunernas bokslut 2017 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:2 14.6.2018 Kommunernas bokslut 2017 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och något lägre intäkter Jämfört med 2016 ökade kommunernas

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 ' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2019:1 17.1.2019 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Högre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2018 års budget förväntar sig

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Elin Sagulin, statistiker elin.sagulin@asub.ax Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:1 11.1.2018 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Lägre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2017 års

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 15,93 md Lönebikostnader 4,85 md

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2017

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2017 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 17,9 % 4,6 %,5 %,6 % 3,8 % 5, % 8,2 % 21,5 % 36,1 % 9,8 % Verksamhetens kostnader 36,68 md : Löner och arvoden 15,88 md Lönebikostnader 4,32 md Köp

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Budget Produktivitetsmål på 1 procent. Investeringstak på 435 miljoner euro. Stadsdirektörens. budgetförslag Ekonomin balanseras

Budget Produktivitetsmål på 1 procent. Investeringstak på 435 miljoner euro. Stadsdirektörens. budgetförslag Ekonomin balanseras Budget 2014 Stadsdirektörens budgetförslag Ekonomin balanseras Produktivitetsmål på 1 procent Investeringstak på 435 miljoner euro Tidsschema för behandlingen Förslaget till Helsingfors stads budget för

Läs mer

Aktuellt inom kommunalekonomi

Aktuellt inom kommunalekonomi Aktuellt inom kommunalekonomi Kommunmarknaden 13.9.2017 Henrik Rainio Sakkunnig, Kommunalekonomi Finlands Kommunförbund Finlands BNP -ökning för år 2016 korrigerades uppåt på sommaren: 1,9 % Ändring i

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen Vanda stads bokslut 2015 Stadsstyrelsen Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2015 2014 2013 2012 2011 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 274,4 249,1 229,3 218,1 208,9 Tillverkning

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Omtanke och ansvar. Budget Stadsdirektörens. budgetförslag. Invånarna får komma till tals social- och hälsovården går samman

Omtanke och ansvar. Budget Stadsdirektörens. budgetförslag. Invånarna får komma till tals social- och hälsovården går samman Budget 2013 Stadsdirektörens budgetförslag Omtanke och ansvar Invånarna får komma till tals social- och hälsovården går samman Strandområden bebyggs för helsingforsarna Tidsschema för behandlingen Förslaget

Läs mer

Med sikte mot en balanserad ekonomi

Med sikte mot en balanserad ekonomi Budget Stadsdirektörens budgetförslag Med sikte mot en balanserad ekonomi Helsingfors investerar i tillväxt och utbildning För de unga mer utbildning, sysselsättning och delaktighet i samhället och näromgivningen

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Vanda stads bokslut Stadsfullmäktige

Vanda stads bokslut Stadsfullmäktige Vanda stads bokslut 2016 Stadsfullmäktige 8.5.2017 Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2016 2015 2014 2013 2012 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 298,7 274,4 249,1 229,3 218,1 Tillverkning

Läs mer

Budget 2012 Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag

Budget 2012 Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag Budget Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag Högklassiga tjänster med måttlig utgiftsökning Foton Simo Karisalo, Patrik Lindström och Kimmo Brandt Fastighetsbeståndet sköts med ombyggnader Investeringarna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Kommunmarknaden, 14.9.2016 Kommunernas hus, Helsingfors Sakkunnig Benjamin Strandberg, Finlands Kommunförbund Fastslagna riktlinjer gällande

Läs mer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.

Läs mer

Kommunekonomiprogrammet , Hösten Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Kommunekonomiprogrammet , Hösten Kommun- och regionförvaltningsavdelningen Kommunekonomiprogrammet 2020 2023, Hösten 2019 Kommun- och regionförvaltningsavdelningen Valperiodens första kommunekonomiprogram Valperiodens första plan för de offentliga finanserna fastställer de finansiella

Läs mer

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning 245 FONDERNA 2011 2014 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Marja-Vandafonden, Fonden för social kreditgivning

Läs mer

Statistik 2003:

Statistik 2003: Statistik 2003:6 Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2000-2001 Offentliga sektorn I serien Offentliga sektorn publiceras årligen statistik över de åländska kommunernas och kommunalförbundens

Läs mer

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan)

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan) Kommunstyrelsen 144 09.05.2016 Kommunstyrelsen 165 30.05.2016 Kommunstyrelsen 214 27.06.2016 Kommunstyrelsen 233 08.08.2016 Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet

Läs mer

Ekonomiska nyckeltal. Åland 2011 Källa: Finlands Kommunförbund

Ekonomiska nyckeltal. Åland 2011 Källa: Finlands Kommunförbund Ekonomiska nyckeltal Åland 2011 Källa: Finlands Kommunförbund 12.11.2012 1. Årsbidrag och avskrivningar i euro per inv. 2. Årsbidraget i % av avskrivningarna Kommun Årsbidrag / inv Avskrivningar / inv

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion.

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion. 243 FONDERNA 2012-2015 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

Helsingfors stad. Budget. Stadsdirektörens budgetförslag. Ekonomin snart i balans. Investeringar i kollektivtrafiken Fler ombyggnader

Helsingfors stad. Budget. Stadsdirektörens budgetförslag. Ekonomin snart i balans. Investeringar i kollektivtrafiken Fler ombyggnader Helsingfors stad 2017 Budget Stadsdirektörens budgetförslag Ekonomin snart i balans Investeringar i kollektivtrafiken Fler ombyggnader Tidsschema för behandlingen Förslaget till Helsingfors stads budget

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 8/ (5) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Protokoll 8/ (5) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Protokoll 8/2013 1 (5) 124 Ändringar i 2013 års budget föranledda av en omorganisering av social- och hälsovårdsväsendet HEL 2013-004561 T 02 02 00 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans Christoffer Masar, stadsdirektör 6.9.2016 Nationella social- och hälsovårds- och landskapsreformen 18 nya landskap inleder sin verksamhet 1.1.2019 Från

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md

Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel 1991-215, md 18 18 16 14 Lånestock Likvida medel 16 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15*

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2018 ISBN 978-952-293-603-5 (pdf) Femte reviderade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2013-2014 (inkl. särredovisade affärsverk) Kommuner:

Läs mer

Hur har uppskattningen gjorts?

Hur har uppskattningen gjorts? Statsandelarna 2018 Preliminära statsandelsberäkningar - Publicerade 11.5.2017 - Uppdaterade 15.6.2017 - Uppdaterade 19.9.2017 Sanna Lehtonen utvecklingschef Hur har uppskattningen gjorts? Budgetpropositionens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Förändring i BNP och arbetslöshetsgraden , %

Förändring i BNP och arbetslöshetsgraden , % Förändring i BNP och arbetslöshetsgraden 1985-22, % % % 15 15 5 5-5 - Förändring i BNP Arbetslöshetsgrad 85 87 89 91 93 95 97 99 1 3 5 7 9 11 13 15 17 192-5 - Källa: Åren 1985 215 Statistikcentralen, prognos

Läs mer

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden:

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden: 6,%%2.20081 Kommunstyrelsen 10.6.2008/SLI Doc: H:\Budg2009\budgetramar2009_kst_preliminära.doc 5$0$52&+',5(.7,9)g5%8'*(72&+ (.2120,3/$1 $//0b11$87*c1*6381.7(5)g5.20081$/(.2120,1 Enligt kommunernas och

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 3/ (8) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Föredragningslista 3/ (8) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Föredragningslista 3/2016 1 (8) 13 Remissdebatt om beredningen av förslaget till budget för år 2017 HEL 2016-000474 T 02 02 00 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar Det allmänna ekonomiska

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

HELSINGFORS STAD B O K S L U T 2 0 0 4

HELSINGFORS STAD B O K S L U T 2 0 0 4 HELSINGFORS STAD B O K S L U T 2 0 0 4 S N S S S S Ö INNEHÅLL 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 1.1 Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland 1 1.2 Den ekonomiska utvecklingen i Helsingforsregionen 2 1.3

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN SAMT BUDGETRAM FÖR 2017

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN SAMT BUDGETRAM FÖR 2017 Stadsstyrelsen 174 06.06.2016 Social- och hälsovårdsn. 78 21.06.2016 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 SAMT BUDGETRAM FÖR 2017 STST 06.06.2016 174 Beredning och

Läs mer