Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500



Relevanta dokument
111 KOMMUNCHEF , , LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

Årsprognos Avv_årsb_årsp Utfall_period Budget_period A vv _ mot_period , , , , , , ,8

Kvartalsprognos 3 per den 30 september Kommunstyrelsen

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför

~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) Sammanträdesdatum

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Uppföljningsrapport per april 2018

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Resultat september 2017

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Erik Alexandersson, Ensolution, 47

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapportering mars

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (FP) Jan Klarström (SD)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Socialnämnden

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

il5 <Q> ... C1l C1l 'C Q ~ ~ :~U If\ m en - c: '1- Q) :o c r-- c. c c. "C C) - m ... j

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016

Ekonomisk rapport efter november

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

Kvartalsrapport september med prognos

Granskning av delårsrapport 2016

Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer internbudget för 2018 enligt protokollsbilaga.

Driftuppföljning Totalt

BUP Vård- och omsorgsnämnden

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 7

Lägesrapport april Socialnämnd

BUP Socialnämnden

Delårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår

Ekonomisk rapport efter september 2015

63 Dnr ON ON

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Åtgärder för budgetutfall i balans

Uppföljningsrapport februari 2018, Bollebygds kommun

Anna-Greta Johansson (S) Roger Brodin (M) Ulla Lundh (S) Margot Karlsson (S) Jan Klarström (SD)

Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget.

Bokslutsprognos

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Vård- och omsorgsnämnden

Svar på interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa i Uppsala kommun av Mohamad Hassan (L)

Delårsrapport Arbetslivsnämnden

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Mål och budget Verksamhetsförändringar. Kf

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Gemensam åtgärdsplan för AFI och AMI med anledning av arbetsmarknadsnämndens prognosticerade underskott 2019

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, vård- och omsorgschef Malin Hedberg Soini, ekonom

Protokoll. Pernilla Boström (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Stellan Andersson (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Uppföljningsrapport, november 2018

Bokslutsprognos

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Månadsuppföljning februari 2017

Ekonomiskt bokslut per september 2016

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Driftuppföljning Totalt

Transkript:

Prognos maj 2015 Årsbudget Årsprognos Avv_årsb_årsp Totalt 97 391,4 106 898,0-9 506,6 101 EKONOM ICHEF 7 589,6 7 089,6 500 Vakant ekonomtjänst. Tjänst som utredare blir vakant från och med 1 september. Räknar därför med överskott på personalkostnader. Rekrytering påbörjas efter semesterperioden. 111 KOMMUNCHEF 1 417,7 9 531,2 1 887 Flera budgeterade poster flyttade från 1 april till ekonomichef, näringslivsutvecklare och kanslichef. 120 NÄRJNGSLIVSUTVECKLARE 1 385,0 1 385,0 0 122 KANSLICHEF 4 775,6 4 742,0 34 Prognos i princip enligt budget. Utbildning för förtroendevadla och revisorer under året har medfört extra kostnader. Viss eftersläpning av ersättningar till förtroendevalda förekommer. Inget partistöd utbetalt ännu i år. Inget val antas under 2015. 123 PERSONALCHEF 1 908, 1 1 908, 1 0 Prognos enligt budget. 140 KOSTCHEF 1 666,4 2 943,4-1 277 Allmänna kommentarer: Betydligt lägre intäkter än budgeterat har delvis sin förklaring i en mycket lägre försäljning till hemtjänsten. Allt fler äldre är "piggare" och kan laga egen mat. Övergången från varma till kalla matlådor kan också ha påverkat att ett färre antal matlåder har sålts. Orsaken till övergång ligger i att dem varma matlådorna inte klarar varmhållning och riskerar således bakteritillväxt. Vidare påverkar näringsinnehållet negativ av varmhållning. En matlåda innehållande kall mat riskerar inte att bli dålig och har ett bättre näringsinnehåll. Dessutom ger en kall låda en

Prognos maj 20 15 Årsbudget Årsprognos A vv _ årsb _ årsp större valmöjlighet för konsumenten då denna kan bestämma själv när maten ska konsumeras. Högre kostnader för personal beror i största del på att kostverksamheten går över bemanningsplanen med ca 68%. Detta är överrenskommet med Bo Wallströmer. Dessutom krävdes ökat bemanningsbehov i samband med inflytten i nya köket. Både invigningen och Öppet hus krävde extra bemanningsresurser. Fortbildning såsom studiebesök och utbildningar har under våren krävt extra vikarier. Livsmedelskostnaderna beräknas avvika med ca 100 tkr mot budget. Förklaringen till detta beror på olika faktorer: treskillingens invigningsfest samt öppet hus och en middag för treskillingens omvårdnadspersonal bekostades av kostenheten. Knöls temavecka med närproducerade varor ledde till högre kostnader än beräknat likaså ökade inköp av svenska och ekologiska råvaror. Hoppas att detta kan starta en diskussion vilken typ av policy som kostverksamheten ska följa vid inköp. Som den del i åtgärdsarbetet med att minska livsmedelskostnaderna har kostverksamheten inlett ett arbete med att minska svinnet. En nyligen genomförd mätning har visat att det finns mycket resurser att spara. 160 REKTOR VUXAM 6 835,4 7 245,4-410 Arbetsmarknadsenheten: De intäkter och kostnader som redovisas utöver det som är budgeterat under verksamheterna 61010 och 61013 är kopplade till visstidsanställningar inom arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheterna har minskade intäkter från AF p.g.a. få placeringar i jobb- och utvecklingsgaranti för unga samt sysselsättnings- och arbetsträningsplatser. Anpassning av antal anställda har påbörjats. Det är dock svårt att minska på personalstyrkan inom 61013 eftersom det antal hushåll servicegruppen har som kunder, ökat med 40 % sedan 2010. Mycket få placeringar från AF och inga personer i behov av sysselsättningsplats via socialtjänsten, gör att den service kommunens verksamheter vanligtvis får, tyvärr måste minska i omfattning. Förhoppningsvis kommer vi i år att erhålla ett statsbidrag på 200 för tecknande av en överenskommelse med AF gällande arbetslösa unga. Detta kan i sin tur resultera i riktade medel till att arbeta med ungdomsarbetslösheten 2016. SFI: Intäkt från Skolverket för kvalitetshöjning inom SFI. Bidraget för projektet ska finansiera lönekostnader för 80% SFl-lärare, 25% IKT-pedagog samt inköp av datorer och läsplattor. Hur stort antal studerande verksamheten kommer att få, går inte att förutspå. Anpassning av personaltäthet i förhållande till elevantal och gruppindelning kommer att göras så långt det är möjligt. Det råder brist på undervisningslokaler på Kopparhyttan, vilket gör att vi tvingats flytta delar av verksamheten till Stora Gården.

20 15-06-10 Prognos maj 20 15 Årsbudget Årsprognos A vv _ årsb _ årsp Vuxenutbildningen: På kort sikt kommer framförallt behovet av grundutbildning successivt öka allt eftersom elever blir färdiga med sina SFl-studier. Vi har ett flertal utländska elever inom alla de grundkurser vi idag erbjuder som närundervisning. I höst måste vi därför som minst stärka upp med ytterligare 50 % lärartjänst. 170 FASTIGHETSCHEF 773,5 773,5 0 Flera kostnadsposter är betydligt högre än budgeterat. Några kostnader är helt obudgeterade och då de rörliga kostnaderna utgör så liten del av den totala budgeten går det inte ihop trots att dessa rörliga kostnader minimeras (endast akuta åtgärder som myndighetskrav, vattenläckor, avloppsstopp o dyl. åtgärdas). Det medför att ett underskott på totalt 200 tkr prognostiseras för ansvar 170 2015. Nedan redovisas de största avvikelserna som orsakar detta underskott: * 94 tkr obudgeterad kostnad för avvikelse mot avtalad volym elkraft (avser 2014). *Snöröjning/halkbekämpning prognos -350 tkr mot budget. *Grönyteskötsel prognos -200 tkr mot budget (2014-190 mot budget). *VA prognos - 50 tkr mot budget. *Hissen kommunhuset renoverad för att uppfylla gällande lagkrav. Obudgeterad kostnad 75 tkr. 190 ENHETSCHEF UNGDOMSBOENDE 0 1110,7-1111 Vad det gäller introduktionsersättningen så kommer den att övergå till försörjningsstöd den 27 augusti 2015. Dvs för hyra, uppehälle m.m. för september månad och framåt. Angående bemanningen så är planeringen att vara nere på rätt bemanning oktober - november 2015. Någon uppsägning kommer förmodligen att krävas. Ansvar 190 har dessutom 4 i peronalgruppen som står för väldigt många korttidssjukskrivningar. Under 2014 stod dessa 4 medarbetar för 21 st korttidsjukskrivningar. En av dessa medarbetare började sin anställning 1 april 2014. Fram till nu 2015 står dom för 11 st korttidssjukskrivningar och en längre. Detta kostar naturligtvis pengar och orsaken till detta kommer jag att utreda med hjälp av personalchef.

Prognos maj 20 15 Årsbudget Årsprognos Avv_årsb_årsp Inför 2015 så påbörjas ett arbete med ett nytt schema som ska anpassas efter bemanningplanen. Tanken är att personalgruppen skall påbörja det nya schemat den 1 september. Vi kan eventuellt fortfarande då stå med för hög bemanning vilket löses genom att övertaligheten finns som resurser vid sjukdom och arbetstoppar. Tanken med det nya schemat och inför 2015 är att schemalägga 10,5 av de 11 tjänster som vi förfogar över. Den sista 0,5 är tänkt att ta till vid arbetstoppar, beredskap och annat oförutsett som sker i vår verksamhet. Vi har en del aktiviteter som inte kan schemaläggas, tex så är vi skyldiga att följa med på asylutredningar. Det är boendets ansvar att se till att ungdom kommer till Göteborg eller Uppsala, där dom har sin utredning. 210 BERGSLAGENS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 131,2 160,0-29 Prognos i princip enligt budget. Inköp av datamodul har genomförts under året. 410 SOCIALCHEF 4 544,8 4 482,4 62 Enhetschef funktionsstöd arbetar heltid sedan maj månad, tjänsten budgeterad till 75%. Beräknat underskott -20 tkr. Trygghetslarm, högre kostnader än vad som budgeterats. Kostnaderna för trygghetslarm har de senare åren varit högre än budgeterat, samt kostnaden beräknas öka under året. Minskade kostnader beräknas för färdtjänst. 420 ENHETSCHEF IFO 3 097,5 880,5-7 783 Totalt för IFOs verksamhet beräknas ett underskott med 7783 tkr på årsbasis. Verksamhet 56701 familjehemsvård barn och ungdom beräknas gå med ett underskott under året med ca 2226 tkr. Verksamhet 56813 behovsprövad öppenvård barn och ungdom är ej budgeterad verksamhet, beräknas gå med ett underskott på 660 tkr på årsbasis. Verksamhet vuxna missbrukare institutionsvård beräknas gå med ett underskott på 4192 tkr. Detta kan förklaras med att det under året pågår tre placeringar på SiS institution till en kostnad på 4500 kr/dygn samt att det under året är en mycket stor del placeringar på institution under frivilliga former. Verksamhet 55611 familjehemsvård vuxna missbrukare beräknas gå med ett underskott på 397 tkr, då det finns en långvarig placering. Verksamhet 57122 skyddat boende är en ej budgeterad verksamhet. Där finns en beräknad kostnad på 50 tkr. Verksamhet 54011 IFO gemensam administration beräknas gå med ett underskott på 215 tkr då organisationen på IFO ändrats under 2015 för att prova en ny ledningsform med en enhetschef och en gruppledare för barn och ungdomsgruppen samt för att klara av det

Prognos maj 2015 Årsbudget Årsprognos A vv _årsb_ årsp lagstadgade kravet gällande familjehemsvården. För att klara kravet på familjehemsutredningar samt att säkerställa kvaliteten på barnavårdsutredningar har ytterligare en person visstidsanställts under 2015 utöver budget. 430 ENHETSCHEF HANDIKAPPOMSORG 6 028, 7 6 060,0-31 Pers ombuds vht upphörde 1/5. Har vakanshållit 50 % tjänst för att täcka lägre intäkter för pers ombud än budgeterat. Har fått en extra kostnad 70 tkr för pers assistans gällande utökning av tid, gäller tills dess FK beslutat om ev övertagande av kostnaden. Totalt sett antas ansvar 430 uppvisa en liten avvikelse mot budget vid årets slut. 440 ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEN 2 303,2 2 303,2 0 Prognos enl budget. 450 ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST 9 514,6 9 514,6 0 460 ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE 7461,3 7461,3 0 Prognos enligt budget. 470 ENHETSCHEF SJUKSKÖTERSKOR 6 599,9 6 754,0-154 Ett beräknat budgetunderskott med 124000 kr pga ökade kostnader för sjukvårdsmaterial. Detta beror på att vi är avtalslösa och prognosen bygger på att det fortsätter att vara så under året. 480 ENHETSCHEF REHAB 3091,7 3 091,7 0 Budget helår enligt prognos 510 BILDNINGSCHEF 1 119, 1 2 313,3-1 194 Enheten prognosticerar ett underskott på 1 194 tkr. Anta ler elever vid Lindeskolan som fått PUT överstiger stort det budgeterade antalet vilket medför ökade kostnader för kommunen. I budget avsattes 2 milj. kr men prognosen pekar nu på en kostnad på 3,2 milj. kr. Till detta kommer även ökade kostnader för asylsökande elever på introduktionsprogrammet jämfört med föregående år.

Prognos maj 2015 Årsbudget Årsprognos Avv_årsb_årsp 520 FÖRSKOLECHEF Noll är prognosen -162,0-162,0 0 521 FÖRSKOLECHEF 8 001,3 8 001,3 0 Noll är prognosen 522 FÖRSKOLECHEF 3 241,2 3 241,2 0 Noll är prognosen 542 REKTOR GARHYTTESKOLAN 6 580,9 6 580,9 0 Prognos enligt budget 544 REKTOR KYRKBACKSSKOLAN 9 486,7 9 486,7 0 Prognos enligt budget