BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016

Relevanta dokument
Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsberättelse Ansvarig chef: Lars Walter

BUP Socialnämnden

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget ASN

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32

Uppföljningsrapport, november 2018

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden

Gamla stadshuset kl ajourneras för lunch Gamla stadshuset kl

Ekonomisk rapport efter september 2015

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ansökan om medel till projekt med inriktning på förebyggande arbete mot bostadslöshet i Rinkeby-Kista

Lägesrapport april Socialnämnd

Bidrag till måluppfyllelse

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3)

Arbetsmarknads - och socialnämnd. Nämndplan

Skickas till Kommunstyrelsen Sektorchef, Lars Walter Verksamhetschef, Marianne Sjöström Verksamhetschef, Tomas Ahlin

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse

Uppföljningsrapport per april 2018

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå

Lokal överenskommelse gällande unga år i Strömstadkommun.

Ekonomirapport efter juli 2014

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsuppföljning

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Nämndplan Med verksamhetsbudget för 2018 och plan för Författningssamling Borlänge kommun

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Resultat september 2017

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Verksamhetsplan 2018 Inflyttning och Arbete

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

il5 <Q> ... C1l C1l 'C Q ~ ~ :~U If\ m en - c: '1- Q) :o c r-- c. c c. "C C) - m ... j

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016

Socialnämnden i Järfälla

Svar interpellation från Mohamad Hassan (L) om försörjningsstöd

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Socialnämndens detaljbudget 2016

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD)

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Psykisk funktionsnedsättning

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Uppföljningsrapport, september 2018

Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Kommunstyrelsen 27 augusti 2019

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljningsrapport, juli 2018

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar

Ett nationellt perspektiv

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Uppföljningsrapport, december 2017

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per april 2013

Nationellt perspektiv

Svar på interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa i Uppsala kommun av Mohamad Hassan (L)

Månadsrapport oktober 2017

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016

Behov och prioriteringar 2019 och framåt. Socialnämnden

Uppföljningsrapport, augusti 2017

Frukostmöte Samordningsförbundet. Jönköping

Jan-Olof Lindvall Monika Bodin Kenneth Tjernberg Stefan Nätz till 49

Yttrande avseende revisionsrapport nr 1 granskning av kommunen arbete med barnkonventionen

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret. Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning SN 2009/0031

Strategisk Plan och Budget Socialnämnd

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

Verksamhetsberättelse 2015

Uppföljningsrapport, april 2018

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T1-2013

1 (5) Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden. Datum Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Tertial

Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration

Nyanländas etablering

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Sammanträdesprotokoll Sida

Riktlinjer för myndighetsutövning missbruk och socialpsykiatri

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsrapport. Socialnämnden

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Transkript:

BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016

Utmaningar vi har haft under 2015 och så här löste vi det Flyktingström evakueringsboende och mottagningsenhet Personalsituationen aktivt rekryteringsarbete Ensamkommande barn EKB-enhet och kommunala boenden Hemlöshet och samsjuklighet - kartläggning och samverkan Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) organisation och rutiner skapade

Utgångsläge inför 2017-2019 Fler till egen försörjning Utveckling av vuxenutbildningen Osäkerhet kring statliga arbetsmarknadsåtgärder Kommunens aktivitetsansvar Prognos fortsatt högt flyktingmottagande Ensamkommande flyktingbarn Nya nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevården -Anhörigstöd -Bostad först -Sysselsättning Kartläggning av hemlöshet och samsjuklighet Utveckling av arbete mot våld i nära relation

Regel/lagförändringar externt 2017-års budget Etableringsreform 2010 - successiv ökning av inflöde till försörjningsstöd 2017-6,4 mnkr. Spelberoende Missbruk lagförändring i SoL och HSL 2,3 mnkr Anhörigbehandling Missbruk reviderade riktlinjer socialstyrelsen 0,3 mnkr = 9,0 mnkr

Regelförändringar internt Utökade hyresdebiteringar över plan 2,9 mnkr

Volymförändringar i verksamheten Arbetsmarknad Språkstöd 2 tjänst 1,1 mnkr Gruppverksamhet språksvaga 2 tjänst 1,1 mnkr Handledare arbetsinriktad rehabilitering 1 tjänst 0,6 mnkr AME Ung/uta billeasing och kostnader 0,1 mnkr Hyra Tunabyggen Parken 0,2 mnkr Intern intäktsminskning Gymnasiet 0,3 mnkr Samordningscentral-fler till egen försörjning 0,8 mnkr = 4,2 mnkr

Volymförändringar i verksamheten Vuxenutbildningen Sfi behov ökat externt köp 6,0 mnkr Vårdbiträdesutbildning 20 st, 0,5 tjänst 0,3 mnkr FlexVux 0,4 mnkr Uppgradering skoladministrativt system 0,4 mnkr = 7,1 mnkr Mottagningsenheten Sopranen Flyktingguideprojektet 50 %-tjänst (tidigare finansierats av länsstyrelsen) 0,3 mnkr Hyra, lokalkostnad Gemensamma krafter 0,3 mnkr Gemensamma krafter, återbesättning 1 tjänst 0,6 mnkr = 1,2 mnkr

Volymförändringar i verksamheten Försörjningsstöd Glappet fördröjning av försörjning från migrationsverket av nyanlända 4,5 mnkr Ökning av ungdomar från IM 2,0 mnkr Ökning av utskrivna från SFI 2,0 mnkr Ökade tolkkostnader 0,5 mnkr Ökade kvinnofridsärenden 0,0 mnkr = 9,0 mnkr Missbruksenheten Ökade volymer pga långa väntetider psykiatrin samt bostadsbrist 0,0 mnkr Bostad först 0,0 mnkr

Volymförändringar i verksamheten Öppenvårdsenheten Förbättrat flöde sociala barnavården 0,0 mnkr = 0,0 mnkr Barn och ungdomsenheten Dyra placeringar 3,0 mnkr BBIC metodstödjare, 1 tjänst 0,6 mnkr Mer resurskrävande utredningar (LVC-översyn) 0,0 mnkr = 3,6 mnkr

Beslutade och planerade effektiviseringar Effektiviseringsåtgärd, from när? Effekt år 2017 Ökn. nettoeffekt från föreg. år Nystartsjobb, 200 från höst 2013, sänkt till 120 st fr 2016. +8,9 mnkr (tot +23,9 mnkr) Effekt år 2018 Ökn nettoeffekt från föreg. år + 8,5 mnkr (tot +32,4 mnkr) Effekt år 2019 Ökn. nettoeffekt från föreg. år + 15,5 mnkr (tot +47,9 mnkr)

Beslutade och planerade effektiviseringar Effektiviseringsåtgärd Konsekvensbeskrivning Belopp Flöde Fler i egenförsörjning Uppgradering av skoladministrativt system Vuxenutbildningen Förbättrat flöde sociala barnavården, öppenvården Sign of safety, Barn- och ungdomsenheten Effektivare flöde från ingång i försörjningsstöd till matchning mot insats. Förenkling för administrativ person som får tid att utföra lagstadgade arbetsuppgifter för vilket vi annars sannolikt behövt rekrytera personal. Jämnare arbetsbelastning vilket troligen leder till bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro. Minskar behovet av dyra externa placeringar, som därigenom ger utrymme till ökade volymer inom oförändrad budgetram. Ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Fokus ligger på att göra barn, föräldrar och andra involverade, delaktiga och engagerade i samtal och dialog runt den oro som finns för barnet eller den unge. Sign of safety kan ge effektivare lösningar och billigare placeringar än idag. 4,5 mnkr (ack 2016-2017 19,5 mnkr)

Investeringar 2017 Arbetsmarknad Verktyg/maskiner Traktor Vassjön Vuxenutbildningen Möbler Överfallslarm Ombyggnad lokaler Trafiksäker entré IFO Möbler Överfallslarm 100 tkr 1 000 tkr 50 tkr 70 tkr 600 tkr 150 tkr 100 tkr 200 tkr = 2 270 tkr

Sammanfattning håller beslutad driftbudget? Ökade behov 2017 utöver ordinarie uppräkning: Regel/lagförändringar externt: 9,0 mnkr Regelförändringar internt 2,9 mnkr Volymökningar/ökade behov: 25,1 mnkr Avgår: Effektiviseringar -13,4 mnkr Utökade statsbidrag migrationsverket enligt prognos: 0,0 mnkr = 23,6 mnkr